Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS, noviembre 2014

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1 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015 CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS, noviembre 2014

2 1 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2015 PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE CANARIAS. (Tasa de variación interanual) (P) 2015 (P) PIB real -1,4-0,4 1,7 2,0 Población activa 1,4-0,1-0,4 0,1 Empleo -3,3-1,9 1,1 1,5 Parados 12,9 3,4-3,5-2,8 Tasa de paro (%) 32,6 33,7 32,7 31,7 IPC 2,0 0,7-0,3 0,6 Los PGE 2015estimaban para el conjunto del país un crecimiento del 1,3% en 2014, y del 2,0% en 2015

3 1 RECAUDACIÓN BLOQUE REF RECAUDACIÓN TOTAL DE TRIBUTOS DEL BLOQUE REF, antes de su distribución entre Gobierno de Canarias y Corporaciones Locales. CAPÍTULOS PREVISIÓN INICIAL 2014 PREVISIÓN DE CIERRE 2014 INICIAL 2015 % Var. 15/ inicial 14 % Var. 15/ liquidación prevista 14 IGIC ,1% 2,7% I. MATRICULACIÓN ,7% 2,7% AIEM ,7% 6,4% TOTAL BLOQUE REF ,4% 3,1% COSTE GESTIÓN REF ,4% 3,1% RECURSOS REF A REPARTIR ,4% 3,1% CAC ,7% -3,5% CCLL ,2% 8,9% RECAUDACIÓN IGIC 2011 (antes de entrar en vigor la Ley 4/2012): 970 M Criterios de reparto según Ley 5/ CAC 47% 44% 42% CCLL 53% 56% 58%

4 2 DATOS GLOBALES DEL PRESUPUESTO 2015 ESTIMACIÓN EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO: (Miles de Euros) DEUDA VIVA AL ,00 Operaciones de endeudamiento estimadas ,10 Amortizaciones previstas ,00 Variación por imputación contable ,78 Endeudamiento Neto ,32 1 Corresponde al endeudamiento necesario para los pagos a realizar en el año originados por gastos imputados al resultado de ejercicios precedentes, conforme a las reglas de la contabilidad nacional. En concreto se debe a la ejecución de las obras de carreteras contratadas bajo la modalidad de abono total del precio. DEUDA VIVA PREVISTA AL ,32 Operaciones de endeudamiento estimadas ,51 Amortizaciones previstas ,00 Endeudamiento Neto ,51 DEUDA VIVA PREVISTA AL ,83 Endeudamiento neto ,00 Limite defícit máx previsto para 2015 (0,7% PIB) ,00 Aplazamiento de Liquidaciones negativas ,00 Liquidación negativa IGTE ,00

5 2 DATOS GLOBALES DEL PRESUPUESTO 2015 El Presupuesto total para 2015, incluyendo operaciones de financiación de la deuda, asciende a 6.714,6 millones de euros, y esto supone un descenso del 0,1% en comparación con Presupuesto de 2014, lo que supone 3,5 millones de euros adicionales ,1 360,5 M 6.714,6 511,7 M AMORTIZACIONES 6.357,6 M 6.202,9 M PRESUPUESTO NETO DE AMORTIZACIONES (Var. 2015/2014:-2,5%)

6 5 PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS, SEGÚN CAPÍTULO CAPÍTULOS PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL I. IMPUESTOS DIRECTOS ,8% ,6% 4,3% II. IMPUESTOS INDIRECTOS ,2% ,1% 4,8% III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,6% ,8% 7,9% IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,2% ,2% 0,0% V. INGRESOS PATRIMONIALES ,3% ,2% -44,2% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,1% ,8% 2,2% Caen los intereses por depósitos de la CAC (bajada de tipos de interés) VI. ENAJENACIÓN INV. REALES ,1% ,1% 0,0% VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,1% ,2% 36,5% TOTAL OPERACIONES CAPITAL ,1% ,2% 35,9% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS ,2% ,1% 3,5% VIII. ACTIVOS FINANCIEROS ,7% ,9% 18,9% IX. PASIVOS FINANCIEROS ,1% ,0% -17,8% TOTAL GENERAL INGRESOS ,0% ,0% -0,1% Ingresos por devolución de prestamos a la ACIISI, y créditos concedidos a Universidades, y convenios para Parques Tecnológicos En 2015, además de la amortización bruta (896,42 M ) también se contemplan otras partidas que no computan como deuda: -Anticipo LOMCE para financiar la formación profesional básica (6,09 M ) -Fondos BEI: 40 M

7 5 IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO I. INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS CAPÍTULOS PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL I.R.P.F. Tarifa Autonómica ,5% ,5% 5,5% Impto. s/ Sucesiones y Donaciones ,9% ,1% 8,3% Impto. s/ el patrimonio de las Personas Físicas ,4% ,4% -27,7% Impto. CAC Impacto Medioamb. Grandes Establecimientos Comerciales ,0% 0 0,0% -100,0% Impto. CAC Impacto Medioamb. Determinadas Actividades ,2% 0 0,0% -100,0% TOTAL ,0% ,0% 4,3%

8 5 IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO II. INGRESOS POR IMPUESTOS INDIRECTOS PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL Transmisiones Intervivos ,19% ,75% 9,6% AJD ,57% ,40% -0,4% Subtotal ITPAJD ,77% ,15% 7,3% Sobre la Electricidad ,60% ,89% -11,3% Sobre el alcohol y bebidas derivadas ,69% ,43% -11,1% Sobre productos intermedios ,03% ,03% 8,3% Sobre la cerveza ,69% ,64% -2,4% Subtotal Gestión AEAT ,01% ,00% -10,3% IGIC ,49% ,30% 9,8% AIEM ,07% ,50% 15,8% Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte ,32% ,32% 6,5% Subtotal REF ,87% ,12% 10,4% Sobre Combustibles derivados del Petróleo ,93% ,67% -5,5% Impuestos sobre labores del Tabaco ,91% ,38% 11,0% Tasas fiscales sobre el juego ,51% ,68% 8,5% TOTAL ,00% ,00% 4,8%

9 5 TASAS Y OTROS INGRESOS CAPITULO III. INGRESOS POR TASAS Y OTROS INGRESOS CAPÍTULOS PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL Tasas Prestación Servicios ,6% ,9% 1,9% Coste de Gestión REF (1) ,5% ,3% 20,8% Multas, Sanciones y Recargos ,1% ,1% 0,0% Reintegros ,0% ,9% 0,0% Diversos Ingresos ,8% ,8% 65,9% TOTAL ,0% ,0% 7,9% (1) incluye liquidación del ejercicio anterior

10 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO IV. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULOS PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL Procedentes del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social: ,3% ,9% -0,4% Fondo de Suficiencia Global ,6% ,4% -14,3% Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales ,9% ,7% 7,2% Liquidación Fondo Competitividad ,9% 0 0,0% -100,0% Compensación AGE Impto Deposito Entidades de crédito ,7% ,8% 1,1% Subvenciones Préstamos I y II Planes de Vivienda ,1% ,0% -90,5% Otras transferencias del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social Subvenciones estatales gestionadas por la C. A.C ,4% ,8% 8,4% ,6% ,3% 14,4% Liquidación definitiva 2008 y 2009 actualización competencias Cabildos ,2% ,2% 0,0% Otras Transferencias ,0% ,0% 50,0% Procedentes del Exterior ,6% ,0% 69,2% Fondo Social Europeo (F.S.E.) ,6% ,5% Fondo Social Europeo (F.S.E.) ,0% ,3% - FSE-Programa Operativo de Empleo Juvenil /YEI) ,0% ,2% - Otras transferencias del exterior 0 0,0% ,0% - -15,7% TOTAL ,0% ,0% 0,0%

11 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO VII. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULOS PPTO. % S/ PPTO. % S/ VAR. INICIAL 2014 TOTAL INICIAL 2015 TOTAL Procedentes del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social: ,36% ,05% 18,6% Fondo de Compensación Interterritorial. De ejercicio corriente ,7% ,5% 4,0% Fondo de Compensación Interterritorial. De ejercicios cerrados ,0% ,7% 0,0% Convenios de infraestructuras viarias e hidráulicas ,5% ,6% 10,8% Convenio de Vivienda ,7% ,2% 89,9% Subvenciones gestionadas por el SCE ,5% ,0% 474,7% Resto de Subvenciones estatales gestionadas ,1% ,0% 2704,2% Procedentes del Exterior ,64% ,05% 53,0% Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ,3% ,1% -3,5% Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ,0% ,5% - PROGRAMA DE COOPERACIÓN MAC ( ) ,8% ,3% -81,1% PROGRAMA DE COOPERACIÓN POCTEFEX ( ) ,1% ,1% 15,3% Fondo Europeo de Pesca (FEP) ,5% ,9% 169,7% Otras Transferencias de Capital 0 0,00% ,32% - TOTAL ,00% ,00% 36,5%

12 6 Presupuesto de GASTOS CONSOLIDADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS, SEGÚN CAPÍTULO CAPITULOS PPTO. INICIAL 2014 % S/ % S/ VAR. TOTAL PPTO TOTAL I. GASTOS DE PERSONAL ,4% ,3% -0,4% II. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,5% ,8% 1,9% III. GASTOS FINANCIEROS ,2% ,2% -47,7% IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,7% ,4% 2,6% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,8% ,6% -1,4% VI. INVERSIONES REALES ,5% ,1% -26,8% VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,9% ,1% 6,9% TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,5% ,2% -15,1% TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS ,3% ,8% -2,7% VIII. ACTIVOS FINANCIEROS ,3% ,4% 10,4% TOTAL GASTOS CAPITULOS I A VIII ,6% ,3% -2,5% IX. PASIVOS FINANCIEROS ,4% ,7% 42,4% TOTAL GASTOS ,0% ,0% -0,1% Cae en 125,8 millones de euros tras la finalización de carreteras vinculadas al Convenio con el Estado. Por otro lado, incrementan algunas partidas, de entre las que destacan: 14,4 M en inversiones en infraestructuras hidráulicas cofinanciadas por el Estado. 9,3 M en clausura, sellado y restauración de vertederos (financiación FEDER) El incremento viene justificado por el aumento de 14 M de euros (de 44,6 a 58,5M ) en la dotación del Instituto Canario de la Vivienda. También crecen en 10,7M las asignaciones a Puertos Canarios (ampliación Agaete y Playa Blanca, y obras en Tazacorte), decreciendo en la misma cuantía las transferencias realizadas el ejercicio anterior a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y a la de Empleo, Industria y Comercio.

13 6 Presupuesto de GASTOS por políticas. Euros 2015 % s/ TOTAL Var Administración General ,9% 4,2% Justicia y Seguridad ,3% -2,9% Bienes y Servicios Sociales (Sanidad, empleo y formación profesional, vivienda, educación, cultura y deportes) ,6% 1,5% Agricultura ,7% -0,6% Industria y Energía ,1% -21,4% Casi tres cuartas partes del presupuesto de la Comunidad Autónoma se destina a sufragar la Administración General, la Justicia, Seguridad y el Gasto Social BIENES Y SERVICIOS SOCIALES ,6% 1,5% ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA POLÍTICAS PTO. INICIAL % VAR ,3% 1,1% ACCIÓN SOCIAL ,1% 3,8% EMPLEO Y FORMACIÓN PROF ,9% 9,2% VIVIENDA ,9% 31,6% EDUCACIÓN ,2% 0,0% CULTURA Y DEPORTES ,3% -4,8% Promoción económica y comercial ,3% 3,3% Apoyo al sector turístico ,4% -0,3% I+D+i ,4% 9,0% Infraestructuras y transporte Infraestructura turísticas y de costas ,5% -45, ,2% -33,8% Agua y medio ambiente ,3% 41,1% TOTAL GASTOS % -0,1%

14 6 Presupuesto de BENEFICIOS FISCALES PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES 2015 IMPUESTO BENEFICIO FISCAL (en euros) ITPAJD ,85 IRPF ,00 Tasa Fiscal sobre el Juego ,06 IGIC operaciones interiores ,97 IGIC importaciones ,57 AIEM ,94 Impuesto sobre el Combustible ,00 Impuesto sobre las Labores del Tabaco ,40 TOTAL BENEFICIO FISCAL PREVISTO ,79

15 6 INVERSION PÚBLICA POR ISLAS INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR ISLA INVERSIONES REALES TRANSF. DE CAPITAL TOTAL Volumen total* Var Volumen total* Var Volumen total* Var EXTERIOR FUERTEVENTURA ,2% ,9% ,6% LANZAROTE ,6% ,8% ,0% GRAN CANARIA ,7% ,1% ,0% LAS PALMAS ,4% ,0% ,3% LA GOMERA ,3% ,8% ,7% EL HIERRO ,9% ,1% ,7% LA PALMA ,7% ,6% ,8% TENERIFE ,8% ,7% ,3% S/C TENERIFE ,8% ,3% ,0% VARIAS ISLAS ,3% ,4% ,5% TOTAL ,8% ,9% ,1% *euros 1 Incluye partidas nominadas bajo los epígrafes Varias islas y Exterior Fuente: Gobierno de Canarias Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

16 6 INVERSION PÚBLICA POR ISLAS INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR HABITANTE INVERSIONES REALES TRANSF. DE CAPITAL TOTAL Inv. per Transf. per Total per Volumen total* Volumen total* Volumen total* cápita** cápita** cápita** FUERTEVENTURA , , ,8 LANZAROTE , , ,4 GRAN CANARIA , , ,1 LAS PALMAS , , ,6 LA GOMERA , , ,8 EL HIERRO , , ,6 LA PALMA , , ,4 TENERIFE , , ,2 Este dato incluye la aportación de 10,9 millones de euros del Cabildo de Gran Canaria para la IV Fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Excluyendo esta partida, la inversión per cápita en la isla de Gran Canaria se situaría en los 94,2 euros por habitante. S/C TENERIFE , , ,5 VARIAS ISLAS TOTAL , , ,0 *euros ** euros/hab. 1 Incluye partidas nominadas bajo los epígrafes Varias islas y Exterior Fuente: Gobierno de Canarias Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

17 6 PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ISLAS PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA LA ISLA DE GRAN CANARIA PROYECTO PTO PTO. INICIAL 2015 VAR. ABSOLUTA % GRAN CANARIA FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL GRAN CANARIA ,0% CIRCUNV. LP FASE IV. APORTACIÓN CABILDO GC AL ENTE PUERTOS CANARIOS PUERTO DE AGAETE (AMPLIACIÓN) AYUDA FEDER EDAR TAMARACEITE-MEJORA DEL SANEAMIENTO, 1 FASE ,0% AGAETE-SAN NICOLAS DE TOLENTINO. TRAMO: LA ALDEA - EL RISCO ,0% QUINTO BUNKER C.H. DR. NEGRIN ,3% OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS GRAN CANARIA CIRCUNVALACIÓN LAS PALMAS FASE IV: TAMARACEITE-TENOYA-ARUCAS COSTA ,0% RESIDENCIA FELO MELÓN CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO DE ARUCAS ,0% II FASE AVDA. ALFERECES PROVISIONALES (ESTRATEGIA 2011) ,9% CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO TELDE ,0% A CCB MASPALOMAS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO CONSTITUIDO EN ,3% CIFP VILLA DE AGÜIMES EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) DOTACIONES MOBILIARIO Y ENSERES ORGANOS JUDICIALES ,5% REFORMA ADECUACION LOCALES PATRIMONIO C.A.C ,4% CONSORCIO DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA ,0% DEUDA APORTACIÓN CONVENIO CON ESTADO EN MATERIA DE COSTA (GRAN CANARIA) ,0% CCB MASPALOMAS GASTOS DE INVERSIÓN A CCRED. COMPENSACIÓN PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES ,5% PAGADOR-GUIA ,9% PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ,0% CENTRO SALUD VECINDARIO II FASE. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO SALUD SANTIDAD ARUCAS. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO ENFRIADORAS C.H. INSULAR-MATERNO INFANTIL ,3% CENTRO SALUD COSTA AYALA. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO CONV.ADQUISIC.LOCALES UNED LAS PALMAS.FUNDAC. PATRONATO ENSEÑANZA SUP. DISTANCIA LAS PALMAS G.C ,0% FUNDACIÓN MUSEO CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA GASTOS DE INVERSIÓN ,0% CONEXIÓN CENTROS COMERCIALES (ESTRATEGIA 2011) ,3% ADECUACIÓN EDIFICIO GRANADERA CANARIA ACONDICION.LABORATORIO LAS PALMAS GC ,6% ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN ARUCAS ,0% DESVIACION DEL COSTE DE ADQUISICIÓN LOCALES DE LA UNED LAS PALMAS ,0% EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN LASPALMAS DE GRAN CANARIA ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS ,0% ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO ,0%

18 6 PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ISLAS PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA LA ISLA DE LANZAROTE PROYECTO PTO PTO. INICIAL 2015 VAR. ABSOLUTA % LANZAROTE CIRCUNVALACION DE ARRECIFE ,8% FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LANZAROTE ,0% AL ENTE PUERTOS CANARIOS PUERTO DE PLAYA BLANCA (AMPLIACION)AYUDA FEDER SISTEMA DE DESALACION LANZAROTE V ,3% DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR NOROESTE LANZAROTE ,4% CEO PLAYA BLANCA INFRAESTRUCTURA TURISTICA LANZAROTE ,7% CEIP LA DESTILA ,7% OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LANZAROTE ARRECIFE-TAHÍCHE CEIP COSTA TEGUISE EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) PARQUE NACIONAL TIMANFAYA ,1% PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: LANZAROTE ,0% I.F.P.M.P ARRECIFE ,6% ESCUELA INFANTIL TEGUISE MACHER-GLORIETA DEL INSTITUTO ,6% CONSULTORIO LOCAL COSTA TEGUISE. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO CONSULTORIO LOCAL TINAJO. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO ACTUACIONES DE SANEAMIENTO EN PLAYA HONDA (LANZAROTE) ,1% PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ,0% TERMINACIÓN Y LEGALIZACIÓN OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO CASA AGUSTIN DE LA HOZ ,7% CEIP MARÍA AUXILIADORA CEIP UGA CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS CEIP LA GARITA - HARÍA MEJORA DE REGADÍOS DE INICIATIVA PÚBLICA LANZAROTE.FEADER 2007/2013- M.1,2,5, ,9%

19 6 PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ISLAS PROYECTOS DE INVERSIÓN PREVISTOS PARA LA ISLA DE FUERTEVENTURA PROYECTO PTO PTO. INICIAL 2015 VAR. ABSOLUTA % FUERTEVENTURA COSTA CALMA-PECENESCAL ,7% PLANTA DE CLASIFICACION Y COMPOSTAJE DE LA 2ª FASE DE DESARROLLO DEL COMPL. AMBIENTAL DE ZURITA (FUE FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL FUERTEVENTURA ,0% REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA ,3% PLANTA DESALADORA PUERTO DEL ROSARIO II FASE ,6% EJE INSULAR FUERTEVENTURA. TRAMO: LA CALDERTA-CORRALEJO ,8% MIRADOR DE LOS CANARIOS ,5% PASEO MARITIMO COSTA CALMA-LA BARCA (ESTRATEGIA 2011) ,7% DEPÓSITOS FINMAPARTE Y TISCAMANITA Y CONDUCTORES PTO.ROSARIO A CORRALEJO Y A LA LAJITA ,0% PASEO PEATONAL Y CARRIL BICI, COSTA CALMA-LOS GORRIONES (FASE I) (ESTRATEGIA 2011) ,5% III FASE URBANIZACIÓN AVENIDA VIRGEN DEL CARMEN CORRALEJO ,0% ACONDICIONAMIENTO CARRETERA FV-10 (TRAVESÍA DE TETIR) FASE I ,0% PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: FUERTEVENTURA ,0% II FASE BORDE LITORAL LAS PLAYITAS-TUINEJE ,0% EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) SISTEMA INSULAR DE DEPURACION Y REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES: EL COTILLO ,7% PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ,0% MEJORA DE REGADÍOS DE INICIATIVA PÚBLICA FUERTEVENTURA. FEADER 2007/2013-M.1,2,5, ,6%

20 7 REFORMA FISCAL 2015 Tramo estatal 2015 hasta 2014 Tramos Base liquidable Tipo aplicable (%) Tipo aplicable (%) Gravamen complementario desde hasta 1 0, ,00 10,00 12,00 0, , ,00 12,50 Desde ,20 hasta ,20: 12,00 Desde ,20 hasta ,20: 0,75 Desde ,20 hasta ,00: 14,00 Desde ,20 hasta ,00: 2, , ,00 15, , ,00 19, ,00-23,50 Fuente: Proyecto de Ley de modificación de la Ley del IRPF Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios Desde ,00 hasta ,20: 14,00 Desde ,00 hasta ,20: 2,00 Desde ,20 hasta ,00: 18,50 Desde ,20 hasta ,00: 3,00 Desde ,00 hasta ,20: 18,50 Desde ,00 hasta ,20: 3,00 Desde ,20 hasta : 21,50 Desde ,20 hasta : 21,50: 4,00 Desde ,00 hasta : 21,50 Desde ,00 hasta : 4,00 Desde ,00 hasta : 22,50 Desde ,00 hasta : 5,00 Desde hasta : 23,50 Desde hasta : 6,00 A partir de : 7,00 Tramo autonómico 2015 hasta 2014 Tramos Base liquidable Tipo aplicable (%) desde hasta Tipo aplicable (%) 1 0, ,00 9,50 12, , ,20 12,00 12, , ,20 14,00 14, , ,20 18,50 18, , ,00 23,50 22, ,00-24,00 22,58 Fuente: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAC 2015 Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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