GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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1 EXPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS: CPC. SANTOS KAWAY KOMORI, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2 MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO 03 PROVINCIAS 11 DISTRITOS

3 Organizar y conducir la Gestión Pública departamental de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las Políticas Nacionales y Sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible del departamento de Madre de Dios.

4 Organización moderna y líder en Gestión Pública, prestadora de servicios públicos de calidad, que promueve la inversión pública, privada y el empleo.y garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes, de acuerdo con los Planes Nacionales, Regionales y Locales.

5 El Gobierno Regional de Madre de Dios promueve un departamento pluricultural, integrado en la interculturalidad, promocionando el incremento del valor agregado de los productos regionales, la ocupación ordenada del territorio y ha logrado el fortalecimiento institucional y la promoción de la defensa de los sectores más vulnerables de la población.

6 Objetivo Estratégico 1: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, propiciando el acceso del capital humano a la capacitación y especialización; la población tiene acceso a mejores servicios básicos y sociales.

7 Objetivo Estratégico 2: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promocionado mecanismos estratégicos para el incremento del valor agregado de los productos regionales.

8 Objetivo Estratégico 3: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido la ocupación ordenada del territorio.

9 Objetivo Estratégico 4: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha logrado el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento institucional y mejorado los niveles de acceso a los espacios de participación ciudadana.

10 Objetivo Estratégico 5: El Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido el respeto a los derechos de los sectores más vulnerables de la población.

11 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Concertando alianzas estratégicas de gestión institucional entre el Gobierno Regional y el sector privado. Aprobando e implementando los Planes Estratégicos Concertados de Desarrollo Regional de Largo y Mediano Plazo,con la participación de la población organizada, Sociedad Civil y los Gobiernos Locales, ejecutando acciones de evaluación, seguimiento y monitoreo permanente del los Planes de Desarrollo y Operativos, Disponiendo de un Banco de Perfiles de Proyectos de inversión Publica viables en el marco de la normatividad del Sistema de Inversión Pública, contemplados en los Planes de Desarrollo, así como de un banco de proyectos para cooperación técnica y financiera internacional

12 Desarrollando programas de capacitación intensiva del personal en gestión pública, formulación, evaluación y monitoreo de proyectos de inversión pública, sistemas administrativos y otras áreas en convenio con universidades y/o entidades especializadas. Implementando acciones y programas para la modernización de la gestión pública del Gobierno Regional, utilizando las herramientas de tecnologías de información y comunicación.

13 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Desarrollar en forma conjunta programas de desarrollo socio -económico integral a nivel macro regional sur, nor oriental amazónico y con las regiones de frontera de los hermanos países de Brasil y Bolivia. Desarrollando e implementando estudios de zonificación económica y ecológica ZEE y de ordenamiento territorial, con el fin de ordenar el territorio y reducir los conflictos sociales por superposición de denuncios y concesiones. así como lo estudios de demarcación territorial con el fin de definir y precisar los limites territoriales.

14 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 1. Interconexión energética con la red del Sistema Eléctrico Nacional e Hidroeléctrica de San Gabán. 2. Asfaltado de la Carretera Interoceánica, a fin de generar oportunidades de desarrollo e integración con las hermanas Repúblicas de Brasil y Bolivia. 3. Construcción del Puente Guillermo Billinguhrst sobre el río Madre de Dios, de aproximadamente 720 metros de longitud, como parte de la Carretera Interoceánica 4. Integración de la Provincia del Manu con la capital del Departamento mediante la Interconexión Vial Inambari - Salvación. 5. Construcción, mejoramiento y ampliación de carreteras y caminos vecinales para la articulación permanente de los centros poblados con el eje carretero troncal Iñapari - Puerto Maldonado - Puente Inambari

15 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL 6. Mejoramiento de los servicios sociales y básicos esenciales, debidamente implementados con personal profesional-técnico y equipamiento necesarios. 7. Implementar programas y proyectos de desarrollo integral de capacidades y de competitividad. 8. Consolidación del proceso de descentralización con una verdadera autonomía política, económica y administrativa de los Gobiernos Regionales y con la participación democrática de la sociedad civil organizada. 9. Madre de Dios debe constituirse en un polo de desarrollo ecoturístico. 10. Promover en el departamento de Madre de Dios, la creación de una zona franca comercial industrial fronteriza.

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17 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007 ( En Nuevos Soles ) PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) EJECUCION % EJECUCION 5 GASTOS CORRIENTES 76,747,625 74,019, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 55,847,569 55,493, OBLIGACIONES PREVISIONALES 4,264,418 4,253, BIENES Y SERVICIOS 14,296,994 11,935, OTROS GASTOS CORRIENTES 2,338,644 2,336, GASTOS DE CAPITAL 54,360,759 33,476, INVERSIONES 52,518,274 32,020, OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,842,485 1,455, TOTAL 131,108, ,495,933 82

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19 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - EJERCICIO 2008 ( En Nuevos Soles ) PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) EJECUCION AL 30 SETIEMBRE % EJECUCION 5 GASTOS CORRIENTES 82,599,916 57,797, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 58,025,754 42,814, OBLIGACIONES PREVISIONALES 4,057,457 3,143, BIENES Y SERVICIOS 18,406,344 10,321, OTROS GASTOS CORRIENTES 2,110,361 1,517, GASTOS DE CAPITAL 102,768,397 29,609, INVERSIONES 101,692,638 28,927, OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,075, , TOTAL 185,368,313 87,407,864 47

20 PROBLEMÁTICA DEL GASTO 1. En muchos casos debido a proyectos que presentaron ciertas deficiencias, se tuvo que reevaluar, lo cual causo retraso en el inicio de las obras. 2. La acrtual estructura orgánica del sistema administrativo no responde al dimensionamiento adquirido por el Gobierno Regional en el proceso de descentralizacion

21 PROBLEMÁTICA DEL GASTO 3. Los plazos y procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; retrasa los proyectos de inversión, entrampándose en problemas legales de impugnaciones, paralizaciones de obra y ejecución del gasto presupuestal. Por lo que se solícita mayor celeridad en los plazos establecidos y en las resoluciones de controversias

22 PROBLEMÁTICA DEL GASTO 4. Frente a los problemas expuestos se esta promoviendo una política intensiva de generación de capacidades en la Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Así mismo se esta recurriendo a consultarías externas y a formar alianzas estratégicas con otras instituciones publicas y privadas con la finalidad de contar con un Banco de Proyectos con suficientes perfiles declarados viables. En lo que respecta a honorarios de los profesionales se deben proponer mecanismos viables que permitan incrementarlos, como incentivos por productividad.

23 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

24 EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS, FORMULADO PARA EL AÑO FISCAL 2009, ASCIENDE A LA SUMA DE 137 MILLONES 723 MIL 539 NUEVOS SOLES. FINANCIADOS POR TRES FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS CORRESPONDIENDO: GASTOS CORRIENTES: % QUE REPRESENTA S/ ,797 GASTOS DE CAPITAL : % QUE REPRESENTA S/ ,742

25 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (SOLO GOBIERNO REGIONAL) (En Nuevos Soles) PLIEGO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS : Recursos Ordinarios/Recursos Directamente Recaudados/Recursos Determinados Transferencias Gobierno Nacional Recursos Regionales TIPO DE GASTO Recursos Recursos Otros Sub-Total Rec. Direct. Rec. Operac. Donaciones Sub-Total Ofic. De Transferencia Ordinarios Sobrecanon Recaudados Crédito s Total Nuevos Soles Part. % I. GASTOS CORRIENTES 75,766,000 75,766,000 4,156,797 4,156,797 79,922, Reserva de Contingencia Personal y Obligaciones Sociales 58,588,477 58,588, , ,622 59,435, Pensiones y Prestaciones Sociales 4,285,796 4,285,796 4,285, Bienes y Servicios 11,180,335 11,180,335 3,310,175 3,310,175 14,490, Donaciones y Transferencias Otros Gastos 1,711,392 1,711,392 1,711, II. GASTOS DE CAPITAL 32,768,000 24,429,539 57,197, , ,203 57,800, Donaciones y Transferencias 53,148 53,148 53, Adquisiciones de Activos Financieros 32,768,000 24,376,391 57,144, , ,203 57,747, III. SERVICIOS DE LA DEUDA Servicio de la Deuda TOTAL 108,534,000 24,429, ,963,539 4,760,000 4,760, ,723,539 PORCENTAJE

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28 PEA FORMULACION AÑO 2009 PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS NOMBRADOS CONTRATADOS TOTAL PEA PLIEGO 2,898 SEDE CENTRAL ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS PESCA TRABAJO VIVIENDA 2 2 AGRICULTURA TRANSPORTES EDUCACION 1, ,965 SALUD HOSPITAL PROYECTO ESPECIAL 40 40

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30 MONTO PREVISTO PARA 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO NOMBRE DEL PROYECTO Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados TOTAL SEDE CENTRAL 15,500, ,376,391 39,876,855 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 740,360 1,420,781 2,161,141 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 809, ,566 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE VIAL INAMBARI - IÑAPARI 1,265,527 1,265,527 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU 379, ,485 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION MADRE DE DIOS 639, ,519 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ALTO MALECON -VARSOVIA-RIO PIEDRAS 2,061,500 2,061,500 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LABERINTO 1,572,426 1,572,426 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA-INFIERNO 1,885,385 1,885,385 MEJORAMIENTO DE LA AV. TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS 1,537,529 1,537,529 MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DEL AA.HH. LOS MILAGROS CON EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS 346, ,812 APROVECHAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA MANU 901, ,037 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN VILLA SALVACION 1,217,723 1,217,723 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO 3,354,211 3,354,211 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IEBR LIDER CARLOS FERMIN FITZCARRALD PUERTO MALDONADO REGION MADRE DE DIOS 9,767,960 9,767, MEJORAMIENTO DE L A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.B.R. SR. DE LOS MILAGROS-PUERTO MALDONADO 5,886,137 5,886,137 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SANTO DOMINGO 2,574,650 2,574,650 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DOS DE MAYO-IBERIA 1,831,333 1,831,333 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LOGRAR UN ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS DE LOS DISTRITOS DE FITZCARRALD Y MANU 1,684,914 1,684,914

31 PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS 16,605,000 53, ,658,841 ESTUDIOS DE PREINVERSION 500, ,000 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 200, ,000 GESTION DE PROYECTOS 4,280,000 53,841 4,333,841 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO 7,425,000 7,425,000 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR AGRARIO EN LAS PROVINCIAS TAMBOPATA Y TAHUAMANU 400, ,000 CONSTRUCCION PUENTE PORTILLO 950, ,000 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL FLOR DE ACRE-PACAHUARA- NUEVA ALIANZA-PLAYA ALTA 1,200,000 1,200,000 REACTIVACION DE LA PRODUCCION DEL JEBE NATURAL EN LOS DISTRITOS IBERIA, IÑAPARI Y TAHUAMANU 150, ,000 RELANZAMIENTO, RECUPERACION Y REFORESTACION DE AREAS DEFORESTADAS EN MADRE DE DIOS 1,500,000 1,500,000 32,105,464 53,841 24,376,391 56,535,696

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33 RESUMEN PLIEGO PLIEGO G.G.G. TECHO DEMANDA PRESUPUESTO FORMULACION ADICIONAL REQUERIDO PARA GASTOS PRESUPUESTARIOS 75,766,000 20,982,033 96,748,033 1 Personal y Obligaciones Sociales 58,588,477 12,828,818 71,417,295 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 4,285, ,565 4,859,361 3 Bienes y Servicios 11,180,335 7,395,551 18,575,886 5 Otros Gastos 1,711, ,099 1,895,491 GASTOS DE CAPITAL 32,768, ,172, ,940,480 6 Adquisición de Activos No Financieros 32,768, ,172, ,940,480 0 TOTAL PLIEGO 108,534, ,154, ,688,513

34 DEMANDA ADICIONAL 2009 PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS D E M A N D A A D I C I O N A L TTG. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 69 plazas Remun. Integr. Gastos Var. Serv.Comedor Crecimiento Nivelacion CAFAE Nivel.AETA Increm. DERECHO TIPO TRANSA UNIDAD Docentes Mensual por increm. D.S EF Vegetativo DU RM LEY AETAS FRONTERA TOTAL EJECUTORA Dir ME de plazas MINSA RM SA/DM DS Nº SA LEY Nº (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pers. y Oblig.Sociales 001 SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL - - ALDEAS INFANTILES - ENERGIA Y MINAS - TURISMO - PESCA - TRABAJO - VIVIENDA AGRICULTURA TRANSPORTES EDUCACION 1,210, ,496 15, ,550 2,389, SALUD 2,691, , ,016 2,036,520 71, ,800 6,224, HOSPITAL 1,689, , ,728 1,041, ,600 4,214,290 TOTAL PLIEGO 1,210, ,496 15, ,550 4,380,373 1,079,163 1,488,744 3,078,000 71, ,400 12,828,818

35 TTG. 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES TTG. 2.3 BIENES Y SERVICIOS TTG. 2.4 OTROS GASTOS TTG. 2.6 ADQ.ACTIVOS NO FINANC. Nuevos Proyeccion Nivelacion TIPO TRANSA. Presup. Incremento TIPO TRANS. Rem.Minima TIPO TRANSA Incremento TIPO.TRANS TOTAL Pension. de nuevos DU TOTAL Resultados BB.SS. TOTAL Vital - CLAS Total EQUIPAMIENTO TOTAL DEMANDA cesantes DS TR ADICIONAL (11) (12) (13) PENSIONES T PREST (14) (15) BIENES. SERV. (16) OTROS GASTOS (17) ADQ. ACT.NO.FIN , , , , , , ,727 50,000 50, ,727-50,000 50,000 10,000 10,000 60,000-50,000 50,000 10,000 10,000 60,000-50,000 50,000 10,000 10,000 60,000-50,000 50,000 10,000 10,000 60,000-50,000 50,000 10,000 10,000 60,000-50,000 50,000 10,000 10,000 60,000-58,000 58,000 22,000 22,000 80,000-50,000 50,000 20,000 20,000 70, , , , ,477 1,928,358 1,400,075 3,328,433 20,000 20,000 6,196,768 65,088 65,088-2,827,224 2,827, , ,099-9,301, , , , ,500 5,064, , , , ,565 1,928,358 5,517,193 7,445, , , , ,500 21,512,533

36 DEMANDA ADICIONAL - INVERSIONES 2009 NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE 001 SEDE CENTRAL 208,338,980 Mejoramiento integral de drenaje y evacuacion de aguas pluviales en la ciudad de Iñapari, distrito de Iñapari, 2,155,998 Provincia Tahuamanu y departamento de Madre de Dios Mejoramiento de la infraestructura en la institucion educativa Carlos Fermin Fitzcarrald 9,767,960 Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. 26,000,000 Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua, desague y tratamiento de aguas servidas Huepetuhe. 9,798,936 Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua y disposicion de excretas en la localidad de Boca Manu- 788,978,39 Distrito Fitzcarrald-Region Madre de Dios Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua y disposicion de excretas en la localidad de Diamante 563,043,73 Mejoramiento de las condiciones para lograr un adecuado desarrollo de las actividades Socio-Economicas de 1,646,979 los distritos Fitzcarrald y Manu provincia de Manu-Madre de Dios Mejoramiento de la Av. Tambopata-Puerto Maldonado-Madre de Dios 1,537,529 Mejoramiento de la articulacion vial del AA.HH Los Milagros con el centro de la ciudad de Puerto Maldonado- 346,812 Madre de Dios Construccion camino vecinal Alto Malecon-Varsovia-Rio Las Piedras 2,044,040 Mejoramiento de la via de acceso al centro poblado de Huepetuhe, Distrito de Huepetuhe-Manu-Madre de 5,252,118 dios Mejoramiento del servicio educativo en Santo Domingo-Laberinto 2,574,650 amiento y ampliacion de la infraestructura de la IEBR secundaria de menores Jorge Chavez Rengifo-Planchon- 2,640,616 Las Piedras-Madre de Dios Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IEBR Nº Niña Maria-Provincia Tahuamanu 4,472,291 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la IEBR Nº Sudadero- Ugel Tambopata-Madre de 3,989,804 Dios. Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IEBR Nº Miguel Grau del distrito de Iberia, Rgion 2,234,829 Madre de Dios

37 DEMANDA ADICIONAL - INVERSIONES 2009 Ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la 3,645,754 localidad de Caychiwe y Quebrada Nueva Construccion del puesto de salud Puerto Rosario Laberinto en el distrito de laberinto Tambopata, Madre de 4,036,113 Dios. Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IE Dos de Mayo-Iberia. 1,831,333 Mejoramiento vial del tramo Av. Madre de Dios-Av. La Joya-Av. Aeropuerto 7,626,664 Mejoramiento y ampliacion de la infraestructura educativa para la IE Nº Tupac Amaru II-Iberia- 1,741,159 Tahuamanu Mejoramiento de calles en el distrito de Iberia 4,493,351 Mejoramiento de la infraestructura de la trocha carrozable en infraestructura portuaria del embarcadero 1,699,454 Colpayoc. Pavimentacion de calles, construccion de veredas y drenaje pluvial Jr. Ica 2,161,222 Mejoramiento de las principales vias del centro urbano de Planchon Sector Av. Madre de Dios y Av. Las 4,793,039 Castañas Const. de la carretera Punquiri Chico Caychihue 10,000,000 Rehabilitacion de la carretera Nueva Vista-Miraflores-Distrito de Las Piedras. 1,043,722 Rehabilitacion y mejoramiento del camino vecinal Puente Inambari-Puerto Punkiri-Huepetuhe 18,968,086 Construccion via Manu-Region Madre de Dios(Itahuania-Choque) 60,000,000 Desarrollo de la actividad ganadera en el eje vial Inambar-Iñapari 3,203,985 Mejoramiento de la actividad agraria con agroforesteria en base al sacha inchi en Madre de Dios 4,109,269 Mejoramiento camino vecinal Chonta-Infierno 1,885,385 Construccion del camino vecinal Huepetuhe Bajo Pukiri. 2,637,882

38 DEMANDA ADICIONAL - INVERSIONES 2009 PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS 51,303,000 ESTUDIOS DE PREINVERSION 1,000,000 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 890,000 GESTION DE PROYECTOS 5,280, ,000 FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ZONA DE FRONTERA DEL MADRE DE DIOS INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO 10,100,000 DEFENSA RIBEREÑA PUERTO ROSARIO LABERINTO 10,000,000 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR AGRARIO EN LAS PROVINCIAS TAMBOPATA 800,000 Y TAHUAMANU PROMOCION DE LA UTILIZACION DE LOS RESIDUOS DE MADERA APROVECHANDO LA MAQUINARIA 120,000 DEL EX PROYECTO PACA SISTEMA DE IRRIGACION PRIMAVERA ALTA-INAMBARI 6,500,000 CONSTRUC. Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO SAN LORENZO-ALTO PERU-FRONTERA 1,183,000 CON BOLIVIA(EXTREMA) CONSTRUC. Y MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO SHIRINGAYOC-SANTA MARIA-FRONTERA CON 1,930,000 BOLIVIA ( SOBERANIA) CONSTRUCCION PUENTE PORTILLO 500,000 CONSTRUC.Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL FLOR DE ACRE-PACAHUARA-NUEVA ALIANZA- 1,200,000 PLAYA ALTA REHABILITACION CIRCUITO VIAL PORTILLO-CIUDAD DE IBERIA 750,000 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAM. VECINAL PUENTE INAMBARI-PUERTO PUNKIRI- 9,000,000 HUEPETUE REACTIVACION DEL JEBE NATURAL EN LOS DISTR. DE IBERIA E IÑAPARI 1,200,000 TOTAL PLIEGO 259,641,980

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