Indicadores Económico- Sociales para el Dialogo Departamental. 1. Indicadores Económicos 2. Indicadores Sociales

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Transcripción:

Indicadores Económico- Sociales para el Dialogo Departamental 1. Indicadores Económicos 2. Indicadores Sociales

1. Indicadores Económicos

Principales Indicadores Tasas anuales de variación 2000 2001 2002 2003 I. Producto Interno Bruto Producto interno bruto total 2,3 1,5 2,8 2,5 Producto interno bruto por habitante -0,1-0,8 0,4 0,2 Demanda Doméstica Real 1,2-2,5 1,6-1,3 Porcentajes del PIB II. Inversión y Ahorro Inversión Doméstica Bruta 18,3 14,2 14,7 11,1 Pública 5,2 5,8 5,4 4,7 Privada 13,1 8,5 9,4 6,4 Ahorro Nacional Bruto 13,0 10,8 10,6 11,4 Pública 2,8 1,4-0,4 0,2 Privada 10,2 9,4 11,0 11,2 Deuda externa pública (millones de dólares) 4461 4412 4300 5042 Deuda externa pública (porcentaje del PIB) 53,2 55 55,1 64,1

Previsiones del Sector Real Se estima que para fines del 2004 el PIB crecerá en 3.6% respecto a la gestión 2003 y, para el 2005 se espera un crecimiento de la actividad económica entre el 3.5% y 4%. Se espera que las exportaciones el 2004 alcancen los $us 2.000 millones. Causas: Exportaciones de gas natural al Brasil y la Argentina. Recuperación del sector agrícola. Reversión de la caída del sector minero. Aprovechamiento del APTDEA. Recuperación en la producción de alimentos.

Principales Indicadores 2000 2001 2002 2003 Porcentajes del PIB V. Sector Público Combinado Balance Global -3,7-6,9-9,0-8,1 Financiamiento Externo 2,0 3,1 6,1 5,6 Financiamiento Interno 1,8 3,9 2,8 2,5 Balance sin pensiones 0,8-2,1-4,0-3,1 Balance relacionado a pensiones -4,5-4,8-5,0-5,0 (Cambio Porcentual Anual) VI. Precios Inflación IPC (fin de periodo) 3,4 0,9 2,4 3,9

En millones de $us. 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Ejecución Inversión Pública al Tercer Trimestre 2003-2004 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Porcentaje 0,0 2003 2004 0% Presupuesto Ejec III Trim. % Ejec.

Inflación a octubre de 2004 3,60 3,55 3,55 3,50 3,45 3,43 3,40 3,35 enero-octubre 2003 enero-octubre 2004

Inversión Extranjera (En millones de dólares) 70 65 60 55 50 Enero-Sept 2003 Enero-Sept 2004 Inversión Directa Fuente: Banco Central de Bolivia

Reservas Internacionales Netas (En millones de dólares) 1050 1000 950 900 850 800 750 700 892 861 889 791 818 805 860 898 951 995 1.020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 11- nov Fuente: Banco Central de Bolivia

Saldo de la Deuda Externa 6000 5042 70 En MM $us. 5000 4000 3000 2000 4644 4532 4660 4573 4412 4461 4300 4039 60 50 40 30 20 En % PIB 1000 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 sep- 04 0

2. Indicadores Sociales

Crecimiento y desempleo (En porcentajes) 6 Tasa de desempleo abierto 10 9 5 8 4 7 6 3 5 4 2 3 1 Crecimiento del PIB 2 1 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(e) --- Tasa de Crec. PIB del PIB -- Tasa de TDESEMPLEO Desempleo Abierto

Pobreza y empleo 2002 2003 (p) Pobreza Incidencia de la pobreza 64,6% 64,1% Empleo Tasa Bruta de Participación (TBP=PEA/PT) 43,5 44,8 Tasa de Desempleo Abierto (TDA=PDA/PEA) 8,7 9,2 Tasa de Cesantía (TC=PC/PEA) 7,0 6,7 Fuente: Encuestas de Hogares MECOVI 2002-2003 P = Preliminar

Inversión pública social 2004 Presupuesto Ejecución al 3er. Trimestre SECTOR Mill.de $us % de la inv. Mill. de $us % de la inv. % de ejec. total total Salud 53.3 10.65 22.1 6.70 41.5 Educación y Cultura 48.3 9.65 28.1 8.51 58.1 Saneamiento Básico 37.4 7.47 34.2 10.36 91.4 Urbanismo y Vivienda 49.3 9.85 27.4 8.31 55.6 TOTAL INV.SOCIAL 188.4 37.61 111.8 33.89 59.3 Inv. Pública total 500.9 329.9 65.9 Fuente: Elaboración en base a información Ministerio de Hacienda, VIPFE, Nov. 2004.

Situación de los recursos del alivio HIPC II, Enero-Junio de 2004 (En millones de bolivianos corrientes) MONTOS GASTOS Ejecución com o % de Eje cución como % SALDO DESEM- DISPONIB. SALUD EDUC. IPS INICIAL BOLSOS 10% 20% 70% TOTAL desembolsos ene-jun.04 de recursos disponibles Chuquisaca 15,4 13,7 29,1 1,1 1,7 12,8 15,6 113,4% 53,5% La Paz 70,2 42,0 112,2 6,8 15,5 25,8 48,1 114,5% 42,9% Cochabamba 31,5 23,4 54,9 3,2 4,5 16,6 24,3 103,6% 44,2% Oruro 12,3 10,4 22,7 0,3 1,7 6,9 8,9 85,9% 39,2% Potosí 40,0 20,2 60,2 1,2 2,1 18,8 22,1 109,3% 36,7% Tarija 9,5 8,3 17,7 0,6 1,2 7,4 9,1 110,6% 51,5% Santa Cruz 20,6 22,9 43,5 1,8 12,8 11,2 25,8 112,7% 59,4% Beni 2,8 10,5 13,3 0,9 2,0 6,7 9,6 91,3% 72,4% Pando 1,7 4,6 6,3 0,2 0,2 4,9 5,3 115,4% 83,6% TOTAL 203,9 156,1 360,0 16,0 41,8 111,1 168,9 108,2% 46,9% Fuente: Elaboración en base a información de la Unidad de Programación Fiscal, Ministerio de Hacienda IPS: Infraestructura Productiva y Social

Salud: Materno Infantil Periodo: Ene-Abr 2003 y Ene-Abr 2004 Cuatrimestres INDICADOR 1er IV 2003 1er IV 2004 Meta a dic. 2004 Atención de parto institucional Valor Absoluto 53,562 49,668 Cobertura 17% 15% 61% 4to Control prenatal Valor Absoluto 41,338 37,745 Cobertura 12% 11% 44% 3. Dosis de Hierro Valor Absoluto 19,599 27,847 Cobertura 2% 3% 25% 3. Dosis de Pentavalente Valor Absoluto 63,761 65,407 Cobertura 24% 26% 90% No. de Municipios con cobertura de Pentavalente < 80% 35 28 50 Fuente: SNIS y Unidad de Reforma de Salud, Ministerio de Salud y Deportes

Educación Formulación del Programa Operativo Multianual (POMA) 2004-2008 Conformación del Consejo Nacional de Educación (CONED) II Congreso Nacional de Educación Indicadores observados 2000 2003 tasa de promoción escolar 88,8% 91,1% tasa de promoción escolar de primaria 89,8% 92,8% tasa de abandono 6,5% 5,6% relación alumno docente 26,0% 28,0% Fuente SIE, Min. de Educación Indicadores estimados 2004 tasa de término de primaria 75,3% tasa de término de secundaria 50% cobertura neta de educación primaria 97,40% cobertura neta de educación secundaria 52,10% Fuente SIE, Min. de Educación

Agua y Saneamiento Básico INDICADORES 2001 2004- Sept Agua Potable 1.-. Cobertura de Agua Potable a nivel Nacional (% de hogares) 72% 74% 2.- Cobertura de Agua Potable en área Urbana (% de hogares) 88% 87% 3.- Cobertura de Agua Potable en área Rural (% de hogares) 46% 48% Saneamiento Básico 1. Cobertura de Saneamiento Nacional (% de hogares) 41% 44% 2.- Cobertura de Saneamiento Urbano (% de hogares) 46% 47% 3.- Cobertura de Saneamiento Rural (% de hogares) 32% 32% 4.- Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (% de hogares) 19% 22% Fuente Viceministerio de Servicios Básicos, Ministerio de Obras Públicas

Estrategia de Protección Social La Red de Protección Social UDAPE y el FPS han iniciado la elaboración de la Estrategia Nacional de Protección Social, en base a la Red de Protección Social del DUF. Objetivo RPS del DUF: Contar con un Instrumento Especializado que permita el financiamiento o la transferencia de recursos para la ejecución de Programas y Proyectos Sociales. Los instrumentos a utilizar por el DUF son: PLANE, PROPAÍS, PANM, Programa de Transferencias y Registro de Beneficiarios.

Cuál ha sido la Evolución de los Ingresos y Gastos Fiscales? % del PIB 40% 38% 36% 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 p Gastos Totales Ingresos Totales Los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos. En 1985 los ingresos cubrían el 72% de los gastos. Actualmente, se presenta casi la misma situación. Nota: (p) proyectado

2005:Los Ingresos Totales No Serán Suficientes Para Cubrir el Gasto Público... (En millones de Bs.) 45.000 40.000 35.000 Capital 4.374 Déficit Capital 9.658 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 Corriente 30.306 Corriente Corriente Corriente 28.965 5.000 0 Ingresos Gastos

Cómo Comparamos el Déficit en el Tiempo? : 1985-2003 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 10,6% 3,7% 3,5% 9,0% 8,1% 6,1% 5,5% 3,97% 3,22% 2,4% 1,1% 0,40% -0,75% -0,65% 1985 1986 1999 2000 2002 2003 2004 2005 Déficit del SPNF c/pensiones Déficit del SPNF s/pensiones p p Durante las gestiones 2002-2003 el déficit fiscal presenta niveles cercanos a los registrados hace 18 años (1985). Nota: (p) proyectado Fuente: UPF

Hacia un Pacto Fiscal Herramienta de desarrollo que exprese un acuerdo nacional que permita repartir los costos de la financiación del estado (ingresos fiscales) y los beneficios del gasto fiscal en forma equitativa y solidaria. Dado que los ingresos fiscales son limitados, por lo tanto si se quiere aumentar el gasto en un departamento esto implicaría o disminuir el gasto de otro departamento o plantear como se financiaría dicho gasto mediante un aumento de los ingresos fiscales (impuestos), mayor deuda externa e interna o mayores montos de la cooperación internacional.