CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL, S.A. DE C.V. PORTAL DE PROVEEDORES MANUAL DE OPERACIÓN

Documentos relacionados
MANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE

Contenido INTRODUCCIÓN... 3 Etapas de validación... 3 OBJETIVOS VALIDADOR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA USUARIO

efact Facturación Electrónica

ROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES (PORTAL WEB VER 7.9.2)

MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR

Portal de Recepcion CFD Mainland Farms, S.A. de C.V.

MANUAL DEL USUARIO WEB SISTEMA DE RASTREO Versión 3.0

Manual de usuario Portal de Proveedores

CNGfac. Sistema de Facturación Electrónica Manual de Usuario Asociación

Manual de proceso de ordenes de compra para Trinity.

Manual de Usuario Perfil Proveedor

MANUAL DE USO DEL PORTAL DE FACTURACIÓN MEDIACCESS

Guía del Sistema. Solicitante. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

MANUAL DE USUARIO. Solicitudes- Reembolsos. Con Seguros SURA, asegúrate de vivir

Módulo de Ingresos. Versión 1.0.

Registrar y administrar a los usuarios de CaDeFi Contabilidad Electrónica. Ir a Clic en Entrar y Clic en Crear una Cuenta.

Manual de usuario Evaluador Revisión de documentos para ponencias en Open Conference System (OCS) VII Coloquio Internacional de Educación

MANUAL DE USUARIO VU ASIGNAR ROL USUARIOS EXTERNO

M A N U A L D E U S U A R I O

Contenido. 1. Solicitar recepción de bienes y servicios... 3

Guía de Módulo de Egresos

Manual de Usuario Presentación Liquidación y Pago de la Contribución a la CRC.

Herramienta XMLSAT v1.16 Guía de Funcionamiento General.

MANUAL DE USUARIO Technoware S.A de C.V Tel. (735) y (735) Correo:

MANUAL DE USUARIO VU CONSULTA TRÁMITES DE COFEPRIS

Guía Rápida Facturación

RECEPCIÓN DE LA PLANILLA POR IVA PAGADO PORTAL SAT MANUAL ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA

Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar

- 1 - MANUAL DE USUARIO - AFILIADOS CONTENIDO

Fecha de Redacción : 5/16/2017

Proceso de Órdenes de Compra y Facturación USG

Díaz Ramírez Asesores. Guía Rápida para Facturación Electrónica

Manual Usuario SAT Cliente Gratuito FD

Indice I. INTRODUCCIÓN SEGURIDAD DE ACCESO REGISTRO DEL VALOR FLETE CONSULTAS V. GRÁFICAS. MANUAL GENERADORES DE CARGA RNDC Septiembre 2014 Versión 1

Facturación Electrónica CFDI. Manual Facturación Gratuita

Para entrar al sistema entrar por icono de escritorio de XAGAZ

Validar un Comprobante Fiscal Digital

BÓVEDA ELECTRÓNICA GUÍA RÁPIDA

Manual de Trámite de CBB

Documento: Manual de Portal Clientes FacturaESAP Versión: Versión: 1.0. NovaTech Consulting Estrategia y Tecnologías de la Información, S.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Sistema Nacional de Identificación Ciudadana. Manual de Usuario

Este Manual tiene como propósito Describir el Sistema Avanzado para la emisión de Facturas (e-factura SAAS) Manual SAAS

Esta funciona los 365 días del año y a cualquier hora del día.

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Sistema Nacional de Identificación Ciudadana. Manual de Usuario

Fecha de Redacción : 5/25/2016

GUÍA DE USUARIOSISTEMA SAI FUNDACIÓNUNIVERSITARIADEL AREA ANDINA

1. Usted deberá ingresar al portal para generar su registro y obtener su factura.

Manual de BUZÓN FEL. Número de aprobación: 55029

Manual de operación del usuario

Ingreso de Facturas Electrónicas

GUÍA DE USUARIO PARA LA APLICACIÓN DE PAGOS DE PLANILLA EN E-BANKING. Transacciones a un solo click!

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MEGA RETO. Requisitos del Sistema. Sistema Operativo Windows 7 Windows 8 o Superior. Equipo y procesador.

MANUAL DEL USUARIO. Página Web.

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE CUENTAS POR PAGAR, PERFIL PROVEEDOR

GUÍA DE AYUDA No. 482

PASO A PASO GENERACIÓN DE FICHA DIGITAL

GUÍA DE USUARIO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DE CALIFICACIONES

Pago de Impuestos a través de la Banca Electrónica. MultivaNet y Multiva Touch

GUÍA DE AYUDA No. 652

Para tener en cuenta

Departamento de Tecnologías de la Información

MANUAL DE INGRESO DEL SISTEMA DE INDICADORES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE (SIDES) EN EL DELPHOS PORTAL

MANUAL DE USUARIO MESA DE AYUDA ÁREA DEL USUARIO

MANUAL CARGA DE FACTURACION ELECTRONICA EN PORTAL TEKSID

Manual de Programación y Automatización para Pagos de Planillas

Generación de Comprobantes Fiscales Digitales para HOMEX.

Emite recibos electrónicos con Aspel-NOI 8.0

Guía para la carga de comprobantes fiscales digitales en el Portal Institucional de Servicio a Proveedores

Guía de Solicitud de apoyo

MANUAL DE USUARIO SINOE: Sistema de Notificaciones Electrónicas Octubre de 2016

Manual de Referencia Profesores

Instructivo Costo Promedio Ponderado en el software administrativo

Emite recibos electrónicos con Aspel-NOI 7.0

Fecha de Redacción : 5/17/2016

Manual para nómina Mis cuentas

Guía rápida de uso de CuentasOK

Manual de Usuario Perfil Participante

1.- Registro de usuarios Objetivo: Registrar y administrar a los usuarios de MAC Sistema Contable.

Mejoras en el sistema Registro de materias Seguro de Gastos Médicos Mayores Factura Pago de inscripción Finaliza tu inscripción.

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A TRAVÉS DE INTERNET

MANUAL DE USUARIO RUV++

Aplicación Gratuita para Emisión y Validación de CFDIs

SIIGO WINDOWS. Procesos Programación de Pagos. Cartilla

Manual de usuario Proveedor. Portal para proveedores GEPP

INSTRUCTIVO CERTIFICADO DE RENTA

Guía del Usuario Módulo Proveedores Dimater

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA FACTURA ELECTRÓNICA

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE INFORMACION OFICINA JURIDICA ROL: JEFES DE UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS

Recuerde que para utilizar Fondo en Línea es necesario habilitar los puertos 8081 y 8082.

Cómo ingresar a al portal COMPR.AR?

Emisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0

Manual de Usuarios Portal de Recepción y Validación de CFDI s

SISTEMA DE PROVEEDORES CESPT

Manual del Aula Virtual GUÍA PARA EL USUARIO

Distribuidor Autorisado Queretaro

FACTURAS NOTAS CRÉDITO NUEVA NOTA CRÉDITO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA COMERCIOS: SIC

Manual de Mejoras y Cambios en el Portal de Proveedores

Emite CFDI con Aspel-FACTURe 3.0

MANUAL DE USO VOUCHER

Transcripción:

CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL, S.A. DE C.V. PORTAL DE PROVEEDORES MANUAL DE OPERACIÓN Manual de Operación softime@2015 Página: 1

CONTENIDO. I. DESCRIPCIÓN. II. INSTRUCCIONES DE ACCESO. III. ORDENES DE COMPRA (OC). III.1 Órdenes de Compra PDF. III.2 Aviso de Embarque. III.3 Consulta de Entradas. IV. FACTURAS ELECTRÓNICAS. IV.1 Subir Facturas. IV.2 Consultar Facturas. IV.3 Proceso Inicial de Revisión. V. CONTRARECIBOS (CR). Manual de Operación softime@2015 Página: 2

I. DESCRIPCIÓN. El PORTAL DE PROVEEDORES del Centro Comercial Cruz Azul (CECOM) es una herramienta web, cuyo propósito principal es facilitar a los proveedores la captura de facturas electrónicas para revisión, así como la consulta de órdenes de compra, contrarecibos, saldos y movimientos en su cuenta. II. INSTRUCCIONES DE ACCESO. Abrir el navegador de acceso a INTERNET y capturar la dirección https://scicloud.com.mx. El portal funciona para los navegadores Internet Explorer y Mozzila FireFox; no funciona para Google Chrome. El portal solicita inicialmente su Usuario y Contraseña. La clave de Usuario para ingresar al portal será el Número de Proveedor asignado por CECOM. Este número se localiza en la parte superior de las Órdenes de Compra. Además, a través del correo de invitación se notifica al Proveedor tanto su Usuario, como la Contraseña inicial generada por el sistema. Manual de Operación softime@2015 Página: 3

Ocasionalmente, el portal pudiera enviar un error cuando no se está ejecutando la última versión de la herramienta. Este problema se resuelve al refrescar el navegador, oprimiendo el botón, ubicado en la parte superior de la pantalla. A continuación, se despliega la pantalla base del portal con el menú principal. Manual de Operación softime@2015 Página: 4

III. ORDENES DE COMPRA (OC). Una vez que el área de COMPRAS registra una nueva ORDEN DE COMPRA (OC) en su SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL, en forma inmediata esta información se sube al portal para el conocimiento del Proveedor. Una OC tiene los siguientes estados dentro del portal: Colocada (C).- registrada por el área de Compras. Leída (L).- una vez que el Proveedor ya la consultó dentro del portal. Aviso-Embarque (A).- cuando el Proveedor ya envió el Aviso de Embarque correspondiente al CECOM. Revisada (R).- cuando el área de Compras del CECOM ya ha revisado el aviso de embarque. Entregada (E).- en cuanto se registra al menos una entrada relacionada con la orden de compra en el almacén del CECOM. A través del selector el usuario puede filtrar por estado las OC`s registradas en el sistema. Manual de Operación softime@2015 Página: 5

III.1 Órdenes de Compra PDF. Utilizando el botón PDF, es posible guardar la OC emitida por el CECOM como un archivo en formato PDF. El usuario determina la ubicación y nombre del archivo. Manual de Operación softime@2015 Página: 6

Una vez que la OC se baja como un archivo PDF, entonces puede ser consultada y/o impresa por el Proveedor. III.2 Aviso de Embarque. Oprimiendo el botón de EMBARQUE, el Proveedor ingresa a una pantalla donde registra el AVISO DE EMBARQUE; esto es, le notifica al CECOM para cada partida de la OC, la cantidad que surtirá así como el importe y el descuento que le aplicará a cada producto. El Proveedor modificará por excepción, puesto que se asume que hubo una negociación previa entre él y un funcionario del CECOM, en la que se establecieron todos estos atributos. Manual de Operación softime@2015 Página: 7

Mientras que el botón de GUARDAR almacena los cambios registrados por el Proveedor en el Aviso de Embarque, el botón de GUARDAR Y ENVIAR además envía al CECOM la notificación de que el Proveedor ya realizó el Aviso de Embarque. III.3 Consulta de Entradas. Al oprimir el botón circular ubicado a la izquierda de cada OC, el sistema despliega las entradas registradas en el almacén del CECOM, asociadas a la OC señalada. Manual de Operación softime@2015 Página: 8

Desde esta pantalla, el usuario puede descargar la ENTRADA en formato PDF, para posteriormente visualizarla y/o imprimirla. Simplemente, le da un click en el ícono correspondiente, selecciona la ruta y define el nombre del archivo. Manual de Operación softime@2015 Página: 9

IV. FACTURAS ELECTRÓNICAS. A través de este módulo, el Proveedor puede SUBIR al portal sus facturas electrónicas, CONSULTARLAS y realizar un proceso inicial de REVISIÓN. IV.1 Subir Facturas. Al ingresar a la opción de SUBIR, el portal presenta una pantalla donde el Proveedor sube a la base de datos los dos tipos de archivos que integran a una factura electrónica: PDF y XML. Manual de Operación softime@2015 Página: 10

A través del explorador de Windows, el Proveedor selecciona desde una carpeta los archivos XML que desea subir. Inmediatamente después, el portal le despliega la información básica de cada documento seleccionado. Manual de Operación softime@2015 Página: 11

De igual forma se suben los archivos con la representación gráfica de las facturas PDF. El botón de validar es útil para que el sistema verifique tanto la estructura, como la validez de su registro ante la autoridad fiscal (SAT) de cada uno de los archivos XML seleccionados. Manual de Operación softime@2015 Página: 12

Una vez validados positivamente, el botón de SUBIR FACTURA se habilita para que las facturas ahora sí ingresen a la base de datos del CECOM. IV.2 Consultar Facturas. A través del portal, es posible consultar las facturas del Proveedor registradas en la base de datos del CECOM. El Proveedor visualiza, entre otros atributos, el estado de pago de cada factura, el contrarecibo en el que se encuentra asociada, etc. A través de los íconos PDF y XML puede incluso bajar los archivos en una carpeta local. Una FACTURA tiene los siguientes estados dentro del portal: (M/N).- factura nueva subida a la base de datos del CECOM. (E).- factura que ya fue asociada a un contrarecibo. (P).- factura ya pagada por el CECOM. Manual de Operación softime@2015 Página: 13

IV.3 Proceso Inicial de Revisión. Con el propósito de que el Proveedor ya no se presente físicamente al proceso de revisión de facturas en el área de Cuentas por Pagar del CECOM, el portal permite al Proveedor realizar un proceso PREVIO DE REVISIÓN. Este proceso previo de revisión, consiste en que el Proveedor asocie las facturas y notas de crédito que previamente subió, contra las entradas y devoluciones que el CECOM registró en su almacén. Manual de Operación softime@2015 Página: 14

El sistema totaliza por columna y presenta una diferencia. El Proveedor puede enviar a Cuentas X Pagar este Pre-Contrarecibo, siempre y cuando la diferencia entre ambas columnas sea menor a diez pesos ($ 10.00). Una vez que se envía el Pre-Contrarecibo, el área de CXP lo revisa y lo convierte en un contrarecibo definitivo que se publica en el portal para consulta por parte del Proveedor. Desde esta pantalla, el usuario puede descargar una ENTRADA emitida por el Almacén del CECOM en formato PDF, para posteriormente visualizarla y/o imprimirla. Simplemente, elige la entrada de su interés dando un click en el ícono correspondiente, selecciona la ruta y define el nombre del archivo. Manual de Operación softime@2015 Página: 15

V. CONTRARECIBOS. Este módulo de la herramienta se diseñó para que se puedan consultar los CONTRARECIBOS (CR) emitidos por el CECOM en favor del Proveedor. Dando un click en el ícono PDF, el portal permite bajar el CR como un archivo PDF en la ubicación y con el nombre definido por el Proveedor. Manual de Operación softime@2015 Página: 16

El archivo PDF puede ser simplemente visualizado, o bien impreso, según las necesidades del Proveedor. Un CONTRARECIBO (CR) tiene los siguientes estados dentro del portal: (N).- CR recién creado por CXP de CECOM. (A).- CR en programación de pagos en CXP de CECOM. (T).- CR en Tesorería de CECOM para pago. (R).- CR ya pagado por el CECOM. (C).- CR cancelado por CECOM. Manual de Operación softime@2015 Página: 17