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3. Políticas de operación.

Transcripción:

Código: Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los criterios para asegurarse de que el Producto que No sea Conforme con los requisitos; se identifica y controla. 2. Alcance Aplica al Instituto Tecnológico con respecto al (s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad del Servicio Educativo. 3. Políticas de operación 3.1 El Producto No Conforme se define como el incumplimiento a la(s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad. 3.2 Es competencia de los responsables del (s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad, identificar, registrar y controlar el Producto No 3.3 Los responsables del (s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad deben tratar el Producto No Conforme, aplicando las acciones establecidas en el Plan de Calidad para eliminar el incumplimiento. 3.4 Se deben mantener los registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. 3.5 Cuando se corrige un Producto No Conforme, debe someterse a una nueva verificación por el o los responsables del (s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad, para demostrar su conformidad con los requisitos. 3.6 Cuando se detecta un Producto No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el Director y/o quien corresponda según lo establecido en el Plan de Calidad deberán tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad. 3.7 Es competencia de los responsables del (s) característica(s) de calidad del producto establecida(s) en el Plan de Calidad asignar el folio correspondiente y registrar el PNC en la hoja de control para registro del PNC -01 y de enviar una copia actualizada del tratamiento y/o seguimiento del PNC al RD, el cual requisita el Formato Electrónico ITA-CA-FE-06 que será analizado durante la Revisión por la Dirección del Instituto. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ M.C. Laura Sánchez Hernández Coordinador de calidad M.C. Beatriz Gabriel Salmerón Representante de la Dirección Firma: Firma: Firma: Ing. Jorge Aceves Jiménez Director 25 de Enero de 2013 27 de Enero de 2013 30 de Enero de 20123

Código: Página 2 de 5 4. Diagrama de procedimiento caracteristica del producto Subdirectores/RD Director y área responsable Inicio 1 Identifica y Registra Producto No Aplica acciones determinadas en el Plan de Calidad del Servicio Educativo 2 3 Supervisa y da seguimiento a las Acciones Tomadas. Determina acciones correctivas 4 NO Se Corrigió el PNC? Verifica producto no conforme corregido 5 SI 6 7 Libera Producto No Conforme y elabora Informe. Recibe informe Fin

Código: Página 3 de 5 5. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas 1. Identifica y registra Producto No 2. Aplica acciones determinadas en el Plan de Calidad del Servicio Educativo 3. Supervisa y da seguimiento a las acciones tomadas. 4. Determina acciones correctivas 5. Verifica Producto No Conforme corregido Actividad 1.1 Revisa de manera periódica los Registros de Calidad relacionados con las características de calidad establecidas en el Plan de Calidad, con el fin de verificar el s especificaciones definidas en él. 1.2 Identifica el Producto No conforme cuando no se cumple con uno de los criterios de aceptación establecidos en el Plan de Calidad. 1.3 Registra en la Bitácora y asigna folio al Producto No Conforme utilizando el formato -01. 1.4 Solicita al Subdirector de Área la validación de los registros y al RD su visto bueno. NOTA: El folio se conforma de 3 campos, es alfanumérico e inicia con las letras del proceso AC (Académico) ó VI (vinculación), seguido de las iniciales del área, EA, IS (Económico-Administrativas o Ingeniería en Sistemas), en el cual se detectó el PNC y un número consecutivo a 3 dígitos 001 a 00n. (Ejemplo: AC-EA-001, AC-IS-001, VI-GT-001, VI-AE-001). 2.1 Trata y corrige los Productos No Conformes aplicando las acciones establecidas en el Plan de Calidad para eliminar el incumplimiento. 3.1 Recibe copia de la lista para identificación, registro y control del PNC. -01. 3.2 Con la copia del registro del PNC supervisa el seguimiento de las Acciones tomadas para corregir el PNC. 3.3 Verifica con cada uno de los responsables del (s) característica(s) de calidad establecida(s) en el Plan de Calidad que éstas hayan sido aplicadas y evaluadas. SI, se eliminó el PNC continúa al paso 5. NO, se eliminó el PNC continúa al paso 4. 4.1 Si las acciones tomadas fueron efectivas el Producto No Conforme que ha sido corregido se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos y se procede a continuar con el registro SNEST-CA-PG-004-01. 4.2 En caso de reincidir pasa a la etapa 7. 5.1 Verifica que el producto muestre su conformidad con los requisitos de la Norma. Subdirectores/RD

Secuencia de etapas Nombre del documento: Procedimiento Actividad Código: Página 4 de 5 6. Libera producto No Conforme y elabora informe 6.1 Informa al Subdirector de Área para que proceda a la liberación del PNC y firme el registro por áreas del PNC -01, enviándose al RD para su registro en el formato electrónico para Control de Producto No Conforme ITA-CA-FE-06. Informa al jefe de área que el PNC ha sido liberado. 7. Recibe informe 7.1 Aplica el Procedimiento del SGC para acciones correctivas ITA-CA-PG-005 o preventivas ITA-CA-PG-006 7.2 Da seguimiento a las acciones tomadas hasta la liberación de la RAC o RAP 7.3 Liberada la RAC o RAP pasa a la etapa 4. Director/ área responsable 6. Documentos de referencia Manual de Calidad. Plan de Calidad. Instructivo para la Revisión de la Dirección. Documentos 7. Registros Registros Identificación, Registro y Control de Producto No Formato Electrónico para Control de Producto No Tiempo de retención de conservarlo 1 año Jefe de Área y RD. Código de registro -01 1 año RD. ITA-CA-FE-06 8. Glosario Alta Dirección: Esta integrado por: Director, Subdirectores y RD Corrección: Acción Tomada para eliminar una No Conformidad detectada. PNC: Producto No Conforme: Incumplimiento con la(s) características de calidad establecidas en el Plan de Calidad del Servicio Educativo.

Código: Página 5 de 5 9. Anexos 9.1 Formato para Identificación, Registro y Control del Producto No Conforme -01 10. Cambios de esta versión Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 0 30 de Enero de 2012 Se actualiza la codificación sustituyendo SNEST por ITA Se cambia el logo Institucional Se cambia la Coordinadora y la Representante de la Dirección 6 04 septiembre 2009 Revisión total 5 22 de marzo de 2007 Se modificó el propósito, alcance y políticas, definiendo de forma un tanto más clara que es el producto no conforme, como lo identificamos, como lo controlamos o qué tratamiento se le da. Se modificó el diagrama del procedimiento, la condicionante pasa a la columna del subdirector y RD con el fin de determinar si se corrigió el PNC, se elimina uno de los anexos que es el concentrado del PNC anexándose el Formato Electrónico para el Producto No Conforme ITA-CA-FE-06 y se cambia el formato Bitácora de Registro de Control de Producto No Conforme quedando como formato para identificación, registro y control del PNC.