PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PRESUPUESTO 2014. ESTADO DE GASTOS"

Transcripción

1 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 1 PER Retribuciones básicas ,00 PER Otras remuneraciones ,00 SUMA CONCEPTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno ,00 PER Retribuciones básicas ,00 PER Otras remuneraciones ,00 SUMA CONCEPTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo ,00 SUMA ARTICULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO ,00 PER Otras remuneraciones ,00 SUMA CONCEPTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual ,00 SUMA ARTICULO 11 PERSONAL EVENTUAL ,00 PER Sueldos grupo A ,00 PER Sueldos grupo A ,00 PER Sueldos grupo C ,00 PER Sueldos grupo C ,00 PER Sueldos grupo E ,00 PER Trienios ,00 SUMA CONCEPTO 120 Retribuciones básicas ,00 PER Complemento de destino ,00 PER Complemento específico ,00 SUMA CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias ,00 PER Retribuciones en especie personal funcionario ,00 SUMA CONCEPTO 122 Retribuciones en especie ,00 SUMA ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO ,00 PER Retribuciones básicas ,00 PER Horas extraordinarias ,00 PER Otras remuneraciones ,00

2 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 2 SUMA CONCEPTO 130 Laboral fijo ,00 PER Retribuciones personal laboral temporal ,00 PER Retribuciones personal laboral temporal. Convenios y programas ,00 PER Indemnizaciones ,00 SUMA CONCEPTO 131 Laboral temporal ,00 PER Retribuciones en especie personal laboral 4.001,00 SUMA CONCEPTO 132 Retribuciones en especie 4.001,00 SUMA ARTICULO 13 PERSONAL LABORAL ,00 PER Retribuciones otro personal temporal ,00 SUMA CONCEPTO 143 Otro personal ,00 SUMA ARTICULO 14 OTRO PERSONAL ,00 PER Productividad ,00 SUMA CONCEPTO 150 Productividad ,00 PER Gratificaciones ,00 SUMA CONCEPTO 151 Gratificaciones ,00 SUMA ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ,00 PER Seguridad social ,00 SPS Asistencia médico farmacéutica ,00 PER Mutualidades de funcionarios 8.693,00 SUMA CONCEPTO 160 Cuotas sociales ,00 PER Transporte de personal ,00 PER Seguros ,00 PER Otros gastos sociales ,00 SUMA CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal ,00 SUMA ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR ,00

3 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 3 SUMA CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00

4 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 4 CYP Alquiler terrenos, crta. Castellón, Las Fuentes. Depósito vehículos 9.083,00 SUMA CONCEPTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 9.083,00 ALC Alquiler plazas garaje en plaza del Pilar ,00 CYP Alquiler de locales e inmuebles y gastos comunidad derivados ,00 MER Alquileres y mantenimiento stands ambulantes ,00 CYP Alquiler naves parque tracción, brigada transporte y festejos ,00 CYP Alquiler de locales de Zaragoza Vivienda SLU ,00 SUMA CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones ,00 CYT Alquiler y mantenimiento equipos multifunción ,00 OER Alquiler y mantenimiento reprografía alto volumen ,00 SUMA CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres ,00 DEP Alquiler césped artificial y equipamientos (Plu ) ,00 DEP Alquiler cesped artificial (Plu ) ,00 SUMA CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material ,00 CYP Alfardas, canon de riego y mantenimiento de alarmas 4.486,00 SUMA CONCEPTO 209 Cánones 4.486,00 SUMA ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ,00 CYP Mantenimiento patrimonio rústico 5.000,00 CYP Mantenimiento y reparación de caminos ,00 INF Mantenimiento y conservación vías públicas ,00 PJA Contratos conservación zonas verdes ,00 INF Mantenimiento y reparación barandillas ,00 CYP Actuaciones urgentes en patrimonio rústico ,00 SUMA CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales ,00 ACS Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer ,00 ACS Mantenimiento y funcionamiento. Albergue ,00 ACS Mantenimiento y conservación.casa Amparo (ampliable) ,00

5 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 5 ACS Mantenimiento y funcionamiento Centro Municipal Promoción Salud ,00 ACT Reparaciones edificios escolares. Actur ,00 CEM Mantenimiento, gastos funcionamiento y actividades culturales.cementerio ,00 CEN Reparaciones edificios escolares. Centro 6.052,00 CHI Reparaciones edificios escolares. Casco Histórico 2.455,00 CSB Reparaciones edificios escolares. Casablanca 1.085,00 CUL Mantenimiento, conservación y gastos funcionamiento edificios Cultura ,00 CYP Gastos de comunidad y derramas extraordinarias locales propiedad municipal ,00 DEP Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas ,00 DLC Reparaciones edificios escolares. Delicias ,00 EDU Mant., conserv. y gastos funcionamiento de centros de enseñanzas artísticas ,00 ELR Reparaciones edificios escolares. El Rabal ,00 EQP Servicio gestión, mantenimiento,conducción instalaciones cuartel Policía Local ,00 EQP Conservación y mantenimiento de edificios escolares ,00 EQP Servicio gestión, mantenimiento y conducción instalaciones edificio Seminario ,00 EQP Conservación y mantenimiento edificios culturales, administrativos y sociales ,00 LAL Reparaciones edificios escolares. La Almozara 7.821,00 LFU Reparaciones edificios escolares. Las Fuentes 6.394,00 MIR Reparaciones edificios escolares. Miralbueno 1.313,00 OLI Reparaciones edificios escolares. Oliver Valdefierro 4.967,00 PCI Conservación centros cívicos ,00 PEI Mantenimiento Parques Bomberos ,00 PJA Conservacion y mantenimiento de fuentes ,00 POL Mantenimiento cuarteles Policía Local ,00 RUR Reparaciones edificios escolares. Distrito Rural ,00 SIS Reparaciones edificios escolares. Santa Isabel 2.189,00 SJO Reparaciones edificios escolares. San José 5.329,00 TOR Reparaciones edificios escolares. Torrero 6.052,00

6 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 6 UNI Reparaciones edificios escolares. Universidad ,00 ACS Mantenimiento y conservación de servicios sociales ,00 ACS Mantenimiento, actividades y convenios Casa Abierta. Módulo inserción ,00 CEM Recuperación nichos y sepulturas y alquiler maquinaria y otros servicios ,00 DEP Contrata de conservación y reposición de instalaciones y centros deportivos ,00 JUV Mantenimiento, reposición y conservación equipamientos juveniles ,00 ACS Mantenimiento, activ. integr. sociocult. minorías/inmigran. C.Culturas ,00 PCI Reparación edificios escolares distritos ,00 SUMA CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones ,00 CEM Equipos y medios de seguridad y salud brigadas cementerio 6.868,00 EQP Material cámaras frigoríficas mercados 9.156,00 EQP Conservación instalaciones combustibles ,00 INF Conservación y reparación red de agua potable ,00 INF Conservación alumbrado público, zonas I, II y III ,00 MAM Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental ,00 OER Mantenimiento, sistemas de seguridad y contraincendios ,00 PEI Taller de mantenimiento de extintores ,00 PJA Mat. maquinaria, conservación viveros, alfardas ,00 POL Mantenimiento, reparación y alquiler equipos Policía Local ,00 RUR Conservación y mantenimiento Distrito Rural ,00 CEM Materiales y herramientas brigadas cementerio ,00 EQP Mantenimiento, adaptación e inspección ascensores ,00 INF Material y reparación instalaciones. Dosificación reactivos ,00 INF Ornamentación navideña ,00 MER Mejoras en mercados ambulantes ,00 PEI Taller de mantenimiento de equipos respiratorios ,00 EQP Conservación instalaciones eléctricas ,00 INF Material y reparaciones instalación potabilización ,00

7 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 7 EQP Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigada instalaciones industriales ,00 EQP Mantenimiento aire acondicionado y climatizadores ,00 EQP Materiales y herramientas brigadas equipamientos ,00 EQP Mantenimiento e inspecciones oficiales centros transformación ,00 SUMA CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ,00 EQP Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte ,00 INF Mantenimiento y reparación vehículos y maquinaria explotación ,00 EQP Gestión matriculación y revisión vehículos municipales ,00 EQP Mantenimiento integral de vehículos ,00 SUMA CONCEPTO 214 Elementos de transporte ,00 OER Adecuación y mantenimiento dependencias mpales. y equipamiento de oficina ,00 SUMA CONCEPTO 215 Mobiliario ,00 CYP Mantenimiento aplicación informática para Contratación ,00 CYT Mantenimiento equipos e instalaciones informáticas ,00 GUR Mantenimiento equipos redes y edición cartografía 6.867,00 GUR Mantenimiento sistemas de información (SIGURZ) ,00 SUMA CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ,00 CUL Conservación, reparación y mantenimiento de arte y monumentos ,00 CYP Daños materiales (ampliable) 1.000,00 GUR Revitalización barrios consolidados: Mejora red ciclable ,00 LIM Mantenimiento contenedores soterrados Casco Historico ,00 MAM Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales ,00 MOV Mantenimiento y conservación señalización horizontal y vertical ,00 OER Conservación y restauración del patrimonio documental municipal ,00 PJA Daños en zonas ajardinadas (ampliable) 0,00 SPU Daños en bienes municipales (ampliable) 1.000,00 MOV Pintura y balizamiento de carril bici ,00

8 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 8 SUMA CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material ,00 SUMA ARTICULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ,00 ALC Gastos de funcionamiento. Asesoría jurídica ,00 OER Material oficina, limpieza y gastos funcionamiento ,00 POL Adquisición material educación vial y gabinete de seguridad vial 7.416,00 CYP Adquisición y suscripción publicaciones y bases de datos ,00 HYE Edicion Digital Ordenanzas Fiscales 9.000,00 OER Gastos funcionamiento y adquisición fondos no inventariables 5.414,00 CYT Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos ,00 SUMA CONCEPTO 220 Material de oficina ,00 EQP Energía eléctrica ,00 INF Suministro agua ciudad ,00 EQP Gas dependencias municipales ,00 EQP Carburantes. Prevención contra incendios ,00 EQP Combustible calefacción dependencias municipales y colegios públicos ,00 EQP Adquisición carburantes y lubricantes vehículos ,00 OER Vestuario personal municipal y gestión del almacén de vestuario ,00 PEI Vestuario Agrupación Voluntarios Protección Civil ,00 INF Reactivos para potabilización del agua ,00 ISP Material fungible y otros gastos laboratorio ,00 SPS Adquisición reactivos y material laboratorio análisis ,00 INF Material fungible.laboratorio planta potabilizadora ,00 MAM Material Centro Proteccion Animal (ampliable) ,00 POL Mantenimiento de semovientes y perros ,00 ACS Suministros, mantenimiento y transporte escuela jardinería El Pinar ,00 DEP Suministros centralizados centros deportivos municipales ,00 GUR Rotulación de vías y fincas ,00

9 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 9 ISP Material y otros gastos diversos. I.M. Salud Pública ,00 ISP Material de prevención de riesgos laborales 2.600,00 MAM Mantenimiento y material fungible Laboratorio de Ensayos (ampliable) 9.000,00 SPS Gastos generales sanitarios ,00 SUMA CONCEPTO 221 Suministros ,00 CYT Servicio de teléfonos ,00 OER Comunicaciones postales ,00 CYT Mejora infraestructuras innovación (Ampliable) 0,00 SUMA CONCEPTO 222 Comunicaciones ,00 CYP Seguros daños materiales y robo edificios municipales ,00 CYP Seguros de vehículos ,00 CYP Seguro equipos ambulancia 3.021,00 CYP Seguro equipos informáticos y electrónicos ,00 CYP Seguros. Ampliación pólizas y otros ,00 CYP Seguro responsabilidad civil ,00 CYP Primas seguros varios de accidentes ,00 CYP Seguro de transporte (radar y caballos) y exposiciones 1.831,00 SUMA CONCEPTO 224 Primas de seguros ,00 DEP Gastos de tarjetas de acceso y diversos ,00 ALC Gastos de representación de la Corporación ,00 ALC Servicio de protocolo de la Corporación ,00 ALC Aportación al funcionamiento de los grupos municipales ,00 RUR Gastos de representación alcaldes de barrio y consejo territorial ,00 RUR Gastos y actividades alcaldías de barrio ,00 ALC Gastos de comunicación ,00 GUR PICH (18.2):Difusión plan integral y otras publicaciones 5.000,00 PCI Tablones vecinales ,00

10 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 10 RUR Información y difusión barrios rurales ,00 ALC Anuncios y acciones publicitarias ,00 CYP Anuncios por cuenta de particulares (ampliable) ,00 GUR Publicación boletines oficiales y otros (ampliable) ,00 ALC Minutas y costas judiciales (ampliable) ,00 CYP Otorgamiento de escrituras, honorarios e impuestos ,00 GUR Gastos notariales y registrales ,00 ACS Planes de acción social: Estudio necesidades.observatorio social ,00 ACS Formación e igualdad para la mujer (Obj. 3 F.S.E.) ,00 ACS Plan municipal de igualdad de oportunidades ,00 ACS Plan de integración social y convivencia intercultural ,00 OER Formación continua (ampliable) ,00 PEI Escuela formación Bomberos y Protección Civil (ampliable) ,00 POL Foro europeo de seguridad urbana ,00 POL Academia Policía Local ,00 ACS Actuaciones de desarrollo comunitario en el barrio de Valdefierro ,00 ACS PIBO: Ejecución del plan de desarrollo sostenible y comunitario ,00 ACS PICH: Revitalización cultural dinamización cultural de espacios ,00 ACS PICH: Revitalización social dinamización de espacios deportivos ,00 ACT Gastos y actividades Distrito Actur ,00 CEN Gastos y actividades Distrito Centro ,00 CHI Gastos y actividades Distrito Casco Histórico ,00 CSB Gastos y actividades Distrito Casablanca ,00 CUL Actividades culturales y gastos funcionamiento 3.000,00 DLC Gastos y actividades Distrito Delicias ,00 EDU Actividades escuelas artísticas ,00 EDU PICH:Promoción y difusión activ. teatrales, musicales y danza intercultural ,00 EDU Actividades educación, conservatorios y escuelas artísticas ,00

11 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 11 EDU Actividades Escuela Municipal de Teatro ,00 ELR Gastos y actividades Distrito El Rabal ,00 JUV Banco de actividades para jóvenes ,00 LAL Gastos y actividades Distrito La Almozara ,00 LFU Gastos y actividades Distrito Las Fuentes ,00 MAM Caminos escolares ,00 MIR Gastos y actividades Distrito Miralbueno ,00 OLI Gastos y actividades Distrito Oliver Valdefierro ,00 PCI Dinamización sociocultural de plazas históricas ,00 PCI Programaciones ciudadanas y promocion de los distritos y barrios ,00 PMA Programas de actividades centros de mayores ,00 RUR Actividades barrios rurales ,00 SIS Gastos y actividades Distrito Santa Isabel ,00 SJO Gastos y actividades Distrito San José ,00 TOR Gastos y actividades Distrito Torrero ,00 UNI Gastos y actividades Distrito Universidad ,00 ACS Programa inclusión y erradicación chabolismo ,00 ACS Plan de choque crisis: Urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores ,00 ACS Atención mujeres víctimas violencia género, teleasistencia, casa acogida, etc ,00 ACS Programa solidaridad y cooperación al desarrollo ,00 ACS PICH (3.3.1): Proyecto redes sociales ayuda mutua ,00 ACS Plan de empleo social:empresas inserción social ,00 ACS Plan municipal de drogodependencias ,00 ACS Acciones de fomento de la convivencia intercultural ,00 ACS Programa bonobús solidario ,00 ACS PICH: Gastos funcionamiento de la oficina plan integral ,00 ACS PICH: Revitalización social programa espacios sociales ,00 ALC Asesoramiento y defensa legal personal municipal 9.156,00

12 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 12 CON Gastos Oficina Mpal.de Información al Consumidor 4.678,00 CUL PICH(3.2.3):Excavación,restauración,documentación del patrimonio arqueológico 3.000,00 CYP Indemnizaciones diversas ,00 EDU Gastos funcionamiento del Servicio de Educación 3.600,00 EQP Obligaciones gasto corriente ejercicios anteriores ,00 FOM Zaragoza Activa ,00 FOM Plan local de comercio ,00 FOM Gastos funcionamiento, representación y redes ciudades ,00 GUR Material y gastos funcionamiento Gerencia Urbanismo ,00 GUR Desarrollo proyecto información urbanística integrada ,00 GUR Aportación municipal CIDEU 5.000,00 GUR Desarrollo de proyectos de innovación de procesos ,00 HYE Gastos de funcionamiento Área de Presidencia, Economía y Hacienda 6.000,00 HYE Reconocimiento obligaciones ejercicios anteriores ,00 HYE Gestión interadministrativa tributos ,00 HYE Gastos y costas del procedimiento recaudatorio (ampliable) ,00 HYE Quebranto de moneda 2.200,00 INF Autorizaciones para ejecución obras 3.500,00 INF Gastos de funcionamiento del Centro Operativo. Infraestructuras ,00 INF Gastos funcionamiento. Infraestructuras ,00 ISP Control plagas urbanas ,00 JUV Juventud. Gastos diversos ,00 JUV Oficina de emancipación joven ,00 JUV Incorporación recursos y programas del plan joven ,00 MAM Soporte licencia millenium 3.292,00 MAM Plan de la estepa: Entorno ermita de Santa Bárbara ,00 MAM Protección de la estepa: Barranco de las Almunias ,00 MAM Consejo sectorial de proteccion animal ,00

13 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 13 MAM Programa educación y sensibilización ambiental ,00 MER Programas mercados, puestos ambulantes y comercio ,00 MOV Prog. educacion vial bicicletas:cursos, publicidad,recuperación bicis depósito ,00 MOV Observatorio y programas sectoriales plan director de la bicicleta ,00 MOV Programa bonobús social ,00 OER Gastos traslado oficinas ,00 PCI Programas de voluntariado juvenil ,00 PCI Gastos de funcionamiento. Participación Ciudadana 4.226,00 PCI Actuaciones urgentes. Participación Ciudadana ,00 PCI Programas de la oficina de apoyo al ciudadano ,00 PEI Gastos de funcionamiento Cuerpo Bomberos y Protección Civil 9.000,00 PEI Mantenimiento Museo del Fuego y de los Bomberos (ampliable) 0,00 PER Gastos funcionamiento, procesos selección y fichas control ,00 PJA Material aula de la naturaleza y Escuela de Jardineria 9.156,00 POL Gastos diversos Policia Local ,00 POL Seguridad e higiene Policía Local 9.771,00 PRE Estudio costes remunicipalización contratas ,00 RUR Actuaciones urgentes Distrito Rural ,00 RUR Gastos de funcionamiento Distrito Rural ,00 SPS Prevención y salud laboral ,00 SPU Materiales,gtos. funcionamiento y formación. Área Serv.Públicos ,00 SUMA CONCEPTO 226 Gastos diversos ,00 ACS Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer ,00 EQP Limpieza colegios públicos,pab polideportivos,edif. y dependencias municipales ,00 ISP Servicio de lavandería 5.900,00 LIM Gestión de puntos limpios ,00 LIM Contrato de limpieza pública ,00 ACS Atención y seguridad en centros y actividades municipales ,00

14 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 14 CUL Servicio control, atención al público y mto. salas exposiciones y museos ,00 CON Gastos funcionamiento Junta Arbitral ,00 OER Revisión y actualización censal de colegios electorales 5.258,00 ACS Apoyo técnico centros servicios sociales ,00 ACS Proyecto modular de atención a transeuntes ,00 ALC Servicios fotográficos y videoteca municipal ,00 ALC Resumenes de prensa, radio y televisión ,00 CEM Integración bases de datos y aplicaciones cementerios ,00 CUL Actuaciones y asistencias técnicas ,00 CYP Mantenimiento del sistema de gestión patrimonial ,00 CYT Servicios de desarrollo de software (Plu ) ,00 CYT Asistencias técnicas Dirección Ciencia y Tecnología ,00 EDU Ediciones digitales materiales didácticos 5.494,00 EQP Apoyo técnico de Servicios de Arquitectura ,00 EQP Apoyo proyectos y sondeos. Edificación y conservación ,00 EQP Prevención legionella equipos climatización e instalaciones ,00 GUR Proyecto de rehabilitación del almacén de la Harinera ,00 GUR Rehabilitación Imprenta Blasco ,00 GUR Estudio y proyecto reforma calle Oviedo ,00 GUR Sistemas de gestión de la calidad y accesibilidad ,00 HYE Asistencia técnica PO. F Cohesión Feder Eje 5 Tema ,00 HYE Consultoría y asistencia base de datos fiscal ,00 HYE Mantenimiento aplicación base de datos fiscal ,00 INF Elaboración estudios geotécnicos y redacción proyectos ,00 INF Mantenimiento programa informático red agua 6.000,00 INF Cumplimiento normativa inspección centros de mando ,00 INF Implantación sistema gestión puentes Ciudad ,00 INF Prevención riesgos laborales. Infraestructuras ,00

15 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 15 ISP Garantía de calidad ,00 MAM Implantación Agenda 21 Local ,00 MAM Mantenimiento programas ruido y cambio climático ,00 MAM Centro de interpretación del Ebro ,00 MOV Proyectos y asistencias técnicas del Plan de Movilidad Sostenible ,00 MOV Estudio de viabilidad, antepry.y proyecto de la linea 2 tranvia (Plu ) ,00 OER Tratamiento depósito fotográfico y hemerográfico ,00 OER Publicaciones estadísticas 9.156,00 PEI Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza 6.000,00 PER Aplicación informática gestión de personal ,00 PRE Estudios y análisis de programas municipales ,00 HYE Gastos de garantías y del procedimiento recaudatorio ,00 ACS Casa Amparo. Servicios externos ,00 ACS Albergue. Servicios exteriores ,00 ACS Prestaciones domiciliarias y teleaasistencia ,00 ACS Servicios y actividades de infancia ,00 ALC Información municipal ,00 CON Descentralización Oficina Mpal. de Información al Consumidor ,00 CUL Restauracion y tratamiento plano Zaragoza, arquitec.yarza y Gironza ,00 CYT Servicios de Ciudad Inteligente ,00 DEP Control pabellones deportivos ,00 GUR Asistencias externas desarrollo planeamiento y gestión del PGOU e informes ,00 GUR Inspección técnica y proyectos relacionados con la edificación y la actividad ,00 GUR Guia práctica, programas de información y asistencia 3.000,00 HYE Programas de investigación.área de Presidencia, Economía y Hacienda ,00 HYE Digitalización documentos Área de Presidencia, Economía y Hacienda ,00 INF Supervisión seguridad obras. Infraestructuras ,00 JUV Bolsa de alojamiento para jóvenes ,00

16 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 16 JUV PIEE de educación especial ,00 JUV PICH(3.1.10): Animación espacios y actividades juveniles. Programas plan joven ,00 JUV PIBO (7.2): Animación de espacios y actividades juveniles.programas plan joven ,00 JUV Animación de espacios y actividades juveniles ,00 LIM Contrato de recogida de residuos ,00 LIM Explotación complejo residuos urbanos ,00 MAM Plan residuos domiciliarios ,00 MAM Señalización y promoción de espacios verdes y corredores fluviales 3.596,00 MAM Programas sensibilización Galacho Juslibol ,00 MAM Proyectos europeos Renaissance y Switch 8.240,00 MAM Centro Municipal de Protección Animal ,00 MAM PICH(3.4.1): Gestión Biblioteca del Agua y Medio Ambiente ,00 MOV Conserv,semaforización vías ciclistas y suministro equipos regulación tráfico ,00 MOV Servicio de transporte personas movilidad reducida ,00 MOV Servicio público transportes ,00 MOV Servicio transporte barrios rurales y especiales ,00 MOV Extensión del servicio BIZI a los barrios de Torrero y Casablanca ,00 OER Contrato servicio taxi 8.000,00 OER Atención telefónica municipal ,00 PCI Voluntariado ,00 PMA Gestión, mantenimiento y actividades centros de mayores ,00 POL Servicio de grúa ,00 PRE Observatorio de la contratación pública ,00 SPU Fiestas del Pilar: Planes emergencia y otros gastos recinto ferial ,00 SUMA CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 SUMA ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS ,00 PER Dietas y gastos de viaje del personal ,00

17 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 17 SUMA CONCEPTO 230 Dietas ,00 SUMA ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO ,00 HYE Fondo de Contingencia ,00 SUMA CONCEPTO 270 FONDO DE CONTINGENCIA ,00 SUMA ARTICULO 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS ,00 SUMA CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00

18 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 18 CAF BBVA 2010 (26,05) ,00 CAF CAI 2010 (15) ,00 CAF Caja Madrid R ,00 CAF La Caixa ,00 CAF Dexia Sabadell 2005 (19,723) ,00 CAF Santander ICO 2011 (10,49) ,00 CAF CAI ,00 CAF La Caixa ICO 2011 (8,49) ,00 CAF BBVA ICO 2011 (0,76) ,00 CAF BBVA ICO 2011 (25,76) ,00 CAF Santander ICO 2011 (2,75) ,00 CAF Dexia Sabadell Banco Local R ,00 CAF Dexia Sabadell 2006 (28288) ,00 CAF Dexia Sabadell 2007 (50) ,00 CAF Dexia Sabadell 2008 (90) ,00 CAF Banco Credito Local 2005 (17,5) ,00 CAF BCL R ,00 CAF BCL 2008 (41,629) ,00 CAF Instituto de Credito Oficial 2006 (25) ,00 CAF Instituto de Credito Oficial 2007 (31,08) ,00 CAF Banco Santander 09 (42,47) ,00 CAF BBVA R ,00 CAF BBVA 2005 (17,5) ,00 CAF Sabadell ICO FFPP (2012) ,00 CAF Santander ICO FFPP (2012) ,00 CAF BBVA ICO FFPP (2012) ,00 CAF Bankinter ICO FFPP (2012) ,00 CAF Banco Coop. Caja Rural Teruel ICO FFPP (2012) ,00

19 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 19 CAF Caixabank ICO FFPP (2012) ,00 CAF Ceca Ibercaja ICO FFPP (2012) ,00 CAF Bankia ICO FFPP (2012) ,00 CAF Banesto ICO FFPP (2012) ,00 CAF Banco Popular ICO FFPP (2012) ,00 CAF Ceca Ibercaja ICO FFPP 2ª (2012) ,00 CAF Sabadell ICO FFPP 2º (2012) ,00 CAF Operaciones de Tesoreria ,00 CAF Costes captación pasivos financieros ,00 SUMA CONCEPTO 310 Intereses ,00 SUMA ARTICULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS ,00 GUR Intereses de expropiaciones ,00 HYE Intereses de demora ,00 SUMA CONCEPTO 352 Intereses de demora ,00 CAF Costes Remesa, Obtencion Fondos y Cotizacion Titulos Bolsa ,00 CAF Comisiones Avales y Operaciones Financieras ,00 SUMA CONCEPTO 359 Otros gastos financieros ,00 SUMA ARTICULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00 SUMA CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS ,00

20 SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 20 CUL Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen ,00 CUL O.A.Artes Escénicas e Imagen:Apoyo programac. de artistas y cias. Aragonesas ,00 SUMA CONCEPTO 410 O.A. de las Artes Escénicas y de la Imagen ,00 ACS O.A. Educación y Bibliotecas: Actuaciones sociales ,00 EDU Organismo Autónomo Educación y Bibliotecas ,00 EDU O.A. Educación y Bibliotecas:Adquisición fondos red bibliotecas municipales ,00 EDU O.A.Educación y Bibliotecas:Consumo agroecológico Escuelas Infantiles Mpales ,00 EDU O.A.Educación y Bibliotecas:Material escolar Escuelas,Bibliotecas,Univ.Popular ,00 SUMA CONCEPTO 411 O.A. de Educación y Bibliotecas ,00 FOM Organismo Autónomo de Turismo ,00 SUMA CONCEPTO 412 O.A. Zaragoza Turismo ,00 ACS Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial ,00 ACS O.A.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial:Prog. formación y empleo mayores ,00 ACS O.A.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial: Programa E learning ,00 ACS O.A.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial.Plan inserción sociolaboral ,00 ACS O.A.Inst.Mpal.Empleo y Fomento Empresarial. Centros sociolaborales ,00 ACS OA.I.M.Empleo y F. Empresarial.Subv.emprendedores sociales e Innovacion social ,00 ACS OA IM.Empleo y F.Empresarial.Conv. REAS ATELAR Promoción emprendimiento social ,00 SUMA CONCEPTO 413 O.A. Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial ,00 SUMA ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL ,00 ACS A Zaragoza Vivienda: Centro de dinamización social margen izquierda ,00 ACS A Zaragoza Vivienda: Edif. apartamentos de alquiler con servicios comunes ,00 ACS A Zaragoza Vivienda. Plan de empleo, programa "esto no es un solar" ,00 VIV Aportación a Zaragoza Vivienda ,00 ACS A Zaragoza Vivienda: estudios técnicos de rehab. edificios casco universitario ,00 ACS A Zaragoza Vivienda: Vivienda Pública y programas sociales ,00 ACS A Zaragoza Vivienda: proyectos piloto inversiones en renovables ,00

PRESUPUESTO 2012. ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

PRESUPUESTO 2012. ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) SERVICIO DE PRESUPUESTOS PAGINA : 1 PER 912 10000 Retribuciones básicas 1.722.528,00 PER 912 10001 Otras remuneraciones 400.746,00 SUMA CONCEPTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los

Más detalles

PRESUPUESTO 2016.ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2016.ESTADO DE GASTOS SERVICIO DE PRESUPUESTOS ( CLASIFICACIÓN POR S ) 1 0111 Deuda pública. 310701 CAF 0111 BBVA 2010 (26,05) 374.500,00 310702 CAF 0111 CAI 2010 (15) 179.000,00 310703 CAF 0111 Caja Madrid R2005 623.300,00

Más detalles

VII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica

VII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica VII Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica Presupuesto General 2008 Estado de Gastos 2008. Clasificación Orgánica por Áreas Área Denominación % 01 02 03 04 05 06

Más detalles

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gastos 011 Deuda Pública 31000 Intereses. 259.204,36 35200 Intereses de demora. 150.000,00 91300 Amortización de préstamos 1.573.491,11 130 Administración general de la seguridad y protección ci 12000 Sueldos

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales 011 31000 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 485,73 011 31001 INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884

Más detalles

310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.

310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO OPERACION TESORERIA 1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2013

AYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2013 AYUNTAMIENTO DE JAÉN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones

Más detalles

Presupuesto Municipal 2015

Presupuesto Municipal 2015 Presupuesto Municipal 2015 Índice 1. Decreto del Alcalde... 2 2. Estado de Consolidación del Presupuesto... 4 3. Resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos... 7 4. Estado de Ingresos... 9 5. Estado de

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN Consejería de Asuntos Sociales PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 SECCIÓN 19: ASUNTOS SOCIALES En el Proyecto

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO GENERAL 2015 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAP. ART CONC. SUBC. 1 GASTOS DE PERSONAL. 27.031.213,42 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 1.335.042,12 100 Retribuciones básicas

Más detalles

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES

Más detalles

Presupuesto año 2015 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Partida Subconcepto Concepto Artículo Capítulo

Presupuesto año 2015 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Partida Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 147.764.251 ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL. 68.832 110. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES. 68.832 110.00 Retribuciones básicas. 24.562 110.01 Retribuciones complementarias.

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 7 912 100.00 Retribuciones básicas organos de gobierno 158.800,00 7 912 100.01 Asistencia órganos colegiados 18.450,00 7 920 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 58.709,28 7 920 120.01 Retribuciones básicas

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

Más detalles

Presupuesto de gastos Impreso el 30/01/2015 a las 08:53

Presupuesto de gastos Impreso el 30/01/2015 a las 08:53 Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 01 9120 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 133.504,00 0,00 0,00 133.504,00 01 9120 10001 INDEMNIZACIONES 202.620,00 0,00 0,00 202.620,00 01 9120 11000 RETRIBUCIONES

Más detalles

Presupuesto año 2014 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 145.293.

Presupuesto año 2014 ESTADO DE GASTOS. Clasificación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 145.293. Presupuesto año 2014 ESTADO DE GASTOS Clasificación Económica Subconcepto Concepto Artículo Capítulo CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 145.293.749 ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL. 110. RETRIBUCIONES BÁSICAS

Más detalles

Ayuntamiento de PINSEQUE NIVELES DE VINCULACION JURIDICA. Presupuesto Inicial

Ayuntamiento de PINSEQUE NIVELES DE VINCULACION JURIDICA. Presupuesto Inicial Ejercicio: '2009 011 33006 Intereses 10.760,00 12.361,00 011 34200 Intereses de demora pago 1,00 12.361,00 011 34900 Otros gastos financieros 1.600,00 12.361,00 Total Vinculación 12.361,00 111 11000 Retribuciones

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE 112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA 113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA 114.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS

Más detalles

Ayuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS

Ayuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS

Más detalles

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304

Más detalles

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL A continuación se ofrece una información complementaria de determinados conceptos y subconceptos económicos de gastos, con la finalidad de aclarar la forma en que se ha llevado a cabo su presupuestación.

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 408.600,00 408.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones

Más detalles

PRESUPUESTO EJERCICIO 2008. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.866.204,00 12,55

PRESUPUESTO EJERCICIO 2008. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.866.204,00 12,55 PRESUPUESTO EJERCICIO 2008 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros) % CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.866.204,00 12,55 CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.035.300,00 17,67 CAPITULO

Más detalles

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2015 HASTA 30/6/2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/4/2015 HASTA 30/6/2015 Pág. 1 10000 9120 Retribuciones órganos de gobierno 353. 28.200,00 381.300,00 174.653,55 174.653,55 174.653,55 206.646,45 11000 9120 Retribuciones personal eventual 84.850,00 8.000,00 92.850,00 40.643,91

Más detalles

PRESUPUESTO 2010. ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2010. ESTADO DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE ZAR&GOZA FECHA PÁGINA: 07-abr-IO CREDITO DJICIAL 231 21200 Mantenimiento y funcionamiento Casa de la Mujer 21.000,00 232 21200 Mantenimiento y funcionamiento. Albergue 53.414,00 233 21200

Más detalles

09 - FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

09 - FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 09 - FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2005 9.-Detalle General: Económico-Territorial (3 - *) por Servicios y Subprogramas SECCIÓN

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS

TABLA DE EQUIVALENCIAS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES GENERALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA : 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 34.341,12 Total Artículo 10 34.341,12 12000 Sueldos del Grupo A1 14.769,42 12004

Más detalles

AYT. VINALESA 3 CONTABILIDAD PATRONATO PRESUPUESTO 2014 RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

AYT. VINALESA 3 CONTABILIDAD PATRONATO PRESUPUESTO 2014 RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS AREA EUROS 0 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 11.700,00 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE

Más detalles

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 446,15 221 Suministros 75,00

Más detalles

Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( )

Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) ENTIDAD : AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PRESUPUESTO 2016 INGRESOS Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) CAPÍTULO 1 11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 1.210.000,00 11301 IMPUESTO BIENES

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2012. Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Fecha: 28/12/2011 12:48 PARTIDAS DE GASTOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2012. Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Fecha: 28/12/2011 12:48 PARTIDAS DE GASTOS ÁREA: ALCALDÍA 01 DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001 ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9 POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91 GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 PROGRAMA: ÓRGANOS DE

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas alcaldia 36.502,36 Total Artículo 10 36.502,36 11000 Retribuciones Personal Eventual Total Artículo 11 12000 Retribuciones basicas secretaria-intervencion

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.672,62 120 Retribuciones básicas 3.529,39 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 774,34 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 2.493,21 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 2.493,21 10000 Retribuciones

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE 2012 PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO PRIMERO. Gastos de Personal 003 912.1 100.02 Retribuciones Presidente 44.645,86 003 912.1 100.03 Retribuciones

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811,86 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811,86 10000 Retribuciones básicas

Más detalles

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00 PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81

Más detalles

10002 9121 003 RETRIBUCIONES PRESIDENTE 49.791,00 10003 9121 003 RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS 208.347,02

10002 9121 003 RETRIBUCIONES PRESIDENTE 49.791,00 10003 9121 003 RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS 208.347,02 PERSONAL AÑO 2014 10002 9121 003 RETRIBUCIONES PRESIDENTE 49.791,00 10003 9121 003 RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS 208.347,02 10004 9121 003 RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA 59.527,72 10005 9121

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes

Más detalles

Estado de gastos: Clasificación orgánica

Estado de gastos: Clasificación orgánica Estado de gastos: Clasificación orgánica PRE~UPUESTO 2013. ESTADO DE GASTOS FECHA: LISTADO: PAGINA: 15-mly-13 LGORG CODIGO DENOMINACION DE LA PARTIDA CREDITO INICIAL ACS 231 21200 Mantenimiento y funcionamiento

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2016 Fun Eco Denominación Créd. Iniciales Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la Seguridad y Protección

Más detalles

Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid

Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid Número 211 Anexo (2.ª parte) 14 de noviembre de 2014 IX Legislatura S U M A R I O 2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN Página 2.1 PROYECTOS DE LEY Proyecto de Ley 4/2014 RGEP.9601.

Más detalles

CLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

CLASIFICACIONES ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Descripción del concepto 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,

Más detalles

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016 912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA ( Programas) 1 011 310 INTERESES. 62.756,82 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 259.416,52 011 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 01 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 0 DEUDA PÚBLICA.

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,65 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias

Más detalles

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES AREA DE ALCALDIA Y DEPORTES 342.00 INSTALACIONES DEPORTIVAS Reposición en las piscinas de El Cortijo 89.500,00 89.500,00 Graderío campo de fútbol La Estrella 290.000,00 290.000,00 Aportación a Logroño

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,77 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 107 Contribuciones a planes

Más detalles

Presupuesto de gastos

Presupuesto de gastos Página: 1 011 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 Económico (Subpartida) 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 011 31001 INTERESES ANTICIPO

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO PRESUPUESTO INGRESOS 2013

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO PRESUPUESTO INGRESOS 2013 AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO PRESUPUESTO INGRESOS 2013 1 IMPUESTOS DIRECTOS 11 Sobre el Capital 112 Impuesto sobre bienes inmuebles 11200 Bines inmuebles de naturaleza rústica 91.200,00 113 Impuesto sobre

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales 1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

Más detalles

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2015

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2015 AREA DE GASTO 1.- "SERVICIOS PUBLICOS BASICOS" Total Politica 13.- "Seguridad y movilidad ciudadana" 58.385.156,49 20.763.300,54 Total Grupo 130.- "Admon general de seguridad y protección civil" 307.500,00

Más detalles

TABLA ECONÓMICA DE GASTOS

TABLA ECONÓMICA DE GASTOS TABLA ECONÓMICA DE GASTOS RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS Y CUENTAS PATRIMONIALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 100.01 Retribuciones básicas

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Organismo 301. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Presupuesto de ingresos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Más detalles

Clasificación Funcional-Programática 2012

Clasificación Funcional-Programática 2012 Clasificación Funcional-Programática 2012 Ayuntamiento de Sestao Programa Area SubConcepto Denominación del Gasto Importe 0111 0 932.021 UDALKUTXA. RIESGO COMPARTIDO 1.034.178,00 Total Programa 1.034.178,00

Más detalles

PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 INGRESOS 33013 Cuotas Inscripción Escuela Música 75.000,00 Total Capítulo 3 75.000,00 40000 Subvención Ayto. Olza 75.120,00

Más detalles

MISIÓN: PARTIDAS PRESUPUESTARIAS LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS

MISIÓN: PARTIDAS PRESUPUESTARIAS LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS INDICADORES ASOCIADOS Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines LYMA LYMA es una empresa pública municipal que tiene como misión garantizar las condiciones de salubridad de las calles, los viales,

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008 1 GASTOS DE PERSONAL 2.802.100,00 12 Personal Funcionario 120 120 920 Retribuciones básicas FUNCIONARIOS 126.000,00 121 121 920 Retribuciones

Más detalles

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. Índice Actuaciones desarrolladas... 3 Consolida Oliver SL... 4 Inserta SL... 6 Integrardid SL... 8 Mapiser SL... 10 Tinser SL... 12 Tranviaser SL... 14 Formación... 16 Informe general de resultados...

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v JEFATURA DE TRÁFICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,64 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 12

Más detalles

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2. PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00

Más detalles

2.008 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

2.008 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES 2.008 ( Económica ) Pág. 1 13000 1211 RETRIBUCIONES BASICAS P.LABORAL FIJO C.M.SS.SS. 13000 3134 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO GG.TT. 13000 3139 RETRIBUCIONES BASICAS P.LABORA FIJO C.A.T.I.T. 13000

Más detalles

CLASIFICACION POR CAPITULOS CON COMPARATIVA DEL 2013 2.014 FUNCIONALECONOMICACONCEPTO 01100 31100 INTERESES DE PRESTAMO TESORERIA 3.

CLASIFICACION POR CAPITULOS CON COMPARATIVA DEL 2013 2.014 FUNCIONALECONOMICACONCEPTO 01100 31100 INTERESES DE PRESTAMO TESORERIA 3. CLASIFICACION POR CAPITULOS CON COMPARATIVA DEL 2013 2.014 FUNCIONALECONOMICACONCEPTO IMPORTE 01100 31100 INTERESES DE PRESTAMO TESORERIA 3.000,00 11110 10001 SUELDO ALCALDIA 36.000,00 11110 16001 SEGURIDAD

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 DE GASTOS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE GASTOS 0 DEUDA PÚBLICA 01 DEUDA PúBLICA 011 DEUDA PúBLICA 0110 DEUDA PÚBLICA 1 SERVICIOS PÚBLICOS

Más detalles

CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR ECONÓMICOS (2015)

CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR ECONÓMICOS (2015) AÑO 2015 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL. 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. 10000 Retribuciones básicas. 10001 Otras remuneraciones.

Más detalles

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS 1.- IMPUESTOS DIRECTOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS 1.- IMPUESTOS DIRECTOS 1.- IMPUESTOS DIRECTOS 10 SOBRE LA RENTA 5.648.751 69 100 Impuesto sobre la renta de las personas físicas... 5.648.751 17 RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS 3.100.000 69 172 Recargo Provincial sobre I.

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS.CLASIFICACION ECONÓMICA AÑO 2014 10002 9121 003 RETRIBUCIONES PRESIDENTE 49.791,00

PRESUPUESTO DE GASTOS.CLASIFICACION ECONÓMICA AÑO 2014 10002 9121 003 RETRIBUCIONES PRESIDENTE 49.791,00 PRESUPUESTO DE GASTOS.CLASIFICACION ECONÓMICA AÑO 2014 10002 9121 003 RETRIBUCIONES PRESIDENTE 49.791,00 10003 9121 003 RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS 208.347,02 10004 9121 003 RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES

Más detalles

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 ORG PROG ECON DESCRIPCION CAPITULO I.- "GASTOS DE PERSONAL" 48.442.207,07 47.737.708,91 ARTICULO 10.- "Organos de Gobierno y Personal Directivo" 896.986,56 571.945,52 CONCEPTO 100.- "Retribuciones Basicas

Más detalles

Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo ALDAIA-QUART DE POBLET (Valencia)

Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo ALDAIA-QUART DE POBLET (Valencia) Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo ALDAIA-QUART DE POBLET (Valencia) PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 Prog. Econ. Descripción Crédito Inicial 01100 31000 INTERESES 4.000 01100 31100

Más detalles

PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO. Anexo III - Comparación Presupuesto 2014-2015

PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO. Anexo III - Comparación Presupuesto 2014-2015 PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2015 Anexo III - Comparación Presupuesto 2014-2015 173 Anexo III - Comparació n Presupuesto 2014-2015 174 PRESUPUESTO 2015 Estado de Ingresos. Comparación 2014/2015 por Capítulos

Más detalles

1/10 20/11/2008/9:21

1/10 20/11/2008/9:21 1/10 20/11/2008/9:21 10. HACIENDA 121. Administración general 1215. Servicios Informáticos AREA DE GESTION 1: ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA SISTEMAS, MAQUINARIA E INSTALACIONES ELECTRONICAS 10 1215

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25.

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25. 1 0111 91200 10000 0111 91201 10000 0111 91202 10000 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. ASISTENCIA CONCEJALES

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos v JEFATURA DE TRÁFICO v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,64 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 54,64 10000 Retribuciones básicas 16,93 10001 Retribuciones complementarias 37,71 12

Más detalles

1. La Administración del Ayuntamiento de Écija, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en las siguientes Áreas de Gobierno:

1. La Administración del Ayuntamiento de Écija, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en las siguientes Áreas de Gobierno: DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA POR EL QUE SE ESTABLECE EL NÚMERO, DENOMINACIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS ÁREAS EN LAS QUE SE ESTRUCTURA LA ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA. La Ley 7/1985, de 2

Más detalles

Esado de Ingresos 2015

Esado de Ingresos 2015 Esado de Ingresos 2015 Art. Conc. Subconc. Descripción Importe E u r o s Concepto Artículo 11 SOBRE EL CAPITAL 0,00 11.700.000,00 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica 1.250.000,00

Más detalles

COMPARATIVA PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

COMPARATIVA PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 COMPARATIVA PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 EJERCICIO 2016 PLAN DE AJUSTE COMPARATIVA CAPITULO I. Impuestos Directos. 1.408.776,39 34,80 191.416,82 23,72 1.217.359,57 11,08 635,97 II. Impuestos

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 1 GASTOS DE PERSONAL 2.803.998 1 0 ALTOS CARGOS 58.0 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 58.0 00 Retribuciones basicas 58.0 1 2 FUNCIONARIOS 514.020 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS

Más detalles

PRESUPUESTOS 2015 - GASTOS

PRESUPUESTOS 2015 - GASTOS por Progr ama Econó mica Denominación de la aplicación presupuestaria Créditos Iniciales POLÍTICA DE GASTO 011 DEUDA PÚBLICA 11 310 Intereses préstamos 10.500,00 11 91102 Préstamo anticipo Diputación 32.361,00

Más detalles

CLASIFICACION POR CAPITULOS 2.014 FUNCIONAL ECONOMICA CONCEPTO

CLASIFICACION POR CAPITULOS 2.014 FUNCIONAL ECONOMICA CONCEPTO CLASIFICACION POR CAPITULOS 2.014 FUNCIONAL ECONOMICA CONCEPTO IMPORTE 11110 10001 SUELDO ALCALDIA 36.000,00 11120 10001 CONCEJALIA DELEGADA 12.250,00 11120 10005 SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS 2.000,00

Más detalles

Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26)

Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26) Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26) ÍNDICE SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO

Más detalles

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS PREVIO A LA REGULARIZACIÓN A DÍA: jueves, 31 de diciembre de 2009

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS PREVIO A LA REGULARIZACIÓN A DÍA: jueves, 31 de diciembre de 2009 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE Y PREVIO A LA REGULARIZACIÓN A DÍA: jueves, 31 de diciembre de 2009 Código de 000 Presupuesto ejercicio corriente. 344.264.602,93 344.264.602,93 0,00 001 Presupuesto de gastos:

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 1 GASTOS DE PERSONAL 4.096.870 1 0 ALTOS CARGOS 72.892 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 72.892 00 RETRIBUCIONES BASICAS 71.463 99 INCREMENTO SALARIAL 1.429 1 2 FUNCIONARIOS

Más detalles

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014 1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones

Más detalles

2015 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

2015 ( Clasificación Económica ) PRESUPUESTO DE GASTOS DE. Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES 2015 ( Económica ) Pág. 1 10100 9201 14201 Retribuciones básicas Personal Directivo 45.920,00 10100 Retribuciones básicas 10101 9201 14201 Otras remuneraciones 6.536,00 45.920,00 10101 Otras remuneraciones

Más detalles

P.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

P.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 P.M. ASUNTOS SOCIALES. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL de la Comunidad Autónoma de Detalle Orgánico / de los Programas 21 Sección PARLAMENTO Servicio PARLAMENTO Programa 1111 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 5.659.676 y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 2.441.636

Más detalles

ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Servicio de Parques y Jardines 10101 1710 60 Inversión nueva en elementos de exorno 400.000,00 61 Inversión de reposición de juegos infantiles

Más detalles

CLASIFICACION ECONOMICA PROYECTO PRESUPUESTO 2008

CLASIFICACION ECONOMICA PROYECTO PRESUPUESTO 2008 13 11100 10000 Retribuciones Básicas y otras remun. Altos Cargos. 640.000,00 Total Articulo 10 640.000,00 13 11100 11000 Retrib. Básicas y otras remun. Personal Eventual. 245.004,00 Total Articulo 11 245.004,00

Más detalles

CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR ECONÓMICO (2010)

CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR ECONÓMICO (2010) 1 GASTOS DE PERSONAL. 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. 10000 Retribuciones básicas. 10001 Otras remuneraciones. 10002 Retrib.

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES DE CUENTAS LOCALES SIMPLIFICADOS DE 2004 Y 2013

TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES DE CUENTAS LOCALES SIMPLIFICADOS DE 2004 Y 2013 TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES DE CUENTAS LOCALES SIMPLIFICADOS DE 2004 Y 2013 1 PRESENTACIÓN El objetivo del presente documento es mostrar,

Más detalles

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulos Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.838.576,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 9.281.776,00

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS 215 912 1 RB MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 92 11 RB ADMINISTRACIÓN GENERAL 912 11 RB PERSONAL EVENTUAL 912 111 RC PERSONAL EVENTUAL 42.531 38.578 1 81.19 9.885 8.99 11 18.875 326 12

Más detalles

Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos

Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos limitativo) ÍNDICE AGENCIAS ESTATALES Página Resumen general

Más detalles

PRESUPUESTO ORDINARIO

PRESUPUESTO ORDINARIO ORGÁNICA: 130 DIRECCIÓN Y ADMÓN DEL ÁREA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURA 514.10 Dirección y Administración del Área de Fomento e Infraestructura 1 Gastos de Personal 120.00 Retribuciones Básicas Personal

Más detalles

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015 1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones

Más detalles

RELACION DE INVERSIONES 2006

RELACION DE INVERSIONES 2006 111.10 RELACIONES EXTERIORES 799.99 Subvenciones de capital Cooperación al Desarrollo 521.490,00 TOTAL INVERSION 111.10 521.490,00 121.10 ADMINISTRACION GENERAL 632.99 Obras reforma Casa Consistorial 60.000,00

Más detalles

GRUPO DE CUENTAS DE INGRESOS

GRUPO DE CUENTAS DE INGRESOS La tarea 4, estructura de subcuentas, consiste en elegir, dentro de cada cuenta, las subcuentas que nuestro centro va a necesitar utilizar y rechazar las que no. Para ello pulsamos sobre una cuenta y elegimos

Más detalles