G A S T O S I N G R E S O S AYUNTAMIENTO DE DERIO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "G A S T O S I N G R E S O S AYUNTAMIENTO DE DERIO"

Transcripción

1 AYUNTAMIENTO DE DERIO G A S T O S CAP 1 GASTOS DE PERSONAL ,05 CAP 2 G.BIENES CORRIENTES Y ,84 CAP 3 GASTOS FINANCIEROS CAP 4 TRANSF CORRIENTES , ,68 CAP 6 INV. REALES ,00 CAP 7 TRANSF DE CAPITAL CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 T O T A L P R E S U P U E S T O ,68 I N G R E S O S CAP 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 CAP 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 CAP 3 TASAS Y OTROS INGRES ,68 CAP 4 TRANSF CORRIENTES ,00 CAP 5 INGRESOS PATRIMONIAL , ,68 CAP 6 ENAJENAC. INV. REALES ,00 CAP 7 TRANSF DE CAPITAL 3.500,00 CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 T O T A L P R E S U P U E S T O ,68

2 AYUNTAMIENTO DE DERIO PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2015 IMPUESTOS DIRECTOS CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN PARTIDA PREVISIÓN I.B.I ,00 I.V.T.M ,00 I.V.T.N.U ,00 I.A.E ,00 IMPUESTOS INDIRECTOS CAPÍTULO 2 TOTAL CAPÍTULO ,00 DESCRIPCIÓN PARTIDA PREVISIÓN I.C.I.O ,00 TASAS Y OTROS INGRESOS CAPÍTULO 3 TOTAL CAPÍTULO ,00 DESCRIPCIÓN PARTIDA PREVISIÓN RECOGIDA DE BASURAS ,00 ALCANTARILLADO ,00 CEMENTERIO MUNICIPAL ,00 EXPEDICION DOCUMENTOS ADMVOS ,00 TASA CULTURA.CURSOS ,00 TASA CULTURA.LOCALES ,00 TASA TXOKO ,00 TASA BODAS ,00 LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS ,00 MERCADILLOS ,68 TASA POR LICENCIAS URBANÍSITCAS ,00 TASAS UT. HUERTOS DE OCIO ,00 MESAS Y SILLAS ,00 OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO ,00 PARKING CAMIONES Y AUTOBUSES ,00 PARKING KULTUR ETXEA ,00 ENTRADA DE VEHICULOS ,00 MULTAS ,00 INTERES DE DEMORA ,00 COMPENSACION COMPAÑIAS TELEFONICAS ,00 OTROS INGRESOS DIVERSOS ,00 TOTAL CAPÍTULO ,68

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO 4 DESCRIPCIÓN PARTIDA PREVISIÓN PARTIC IMPTOS NO CONCERTADOS ,00 G.V. GASTOS E.S.O ,00 G.V. OTROS DEPARTAMENTOS ,00 UDALKUTXA ,00 OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 INGRESOS PATRIMONIALES CAPÍTULO 5 TOTAL CAPÍTULO ,00 DESCRIPCIÓN PARTIDA PREVISIÓN CANON REKALDE ,00 CANON PITCH AND PUTT ,00 CANON NAGUSIEN ETXEA ,00 CANON FUNDACION EGUZKILORE ,00 INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS ,00 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES CAPÍTULO 6 TOTAL CAPÍTULO ,00 DESCRIPCIÓN PARTIDA PREVISIÓN CUOTAS SANEAMIENTO REMENTERIÑE ,00 SECTOR ALDEKONE GOIKOA ,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO 7 TOTAL CAPÍTULO ,00 DESCRIPCIÓN PARTIDA PREVISIÓN TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO ,00 ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO 8 TOTAL CAPÍTULO ,00 DESCRIPCIÓN PARTIDA PREVISIÓN REINTEGRO PRESTAMOS PERSONAL ,00 TOTAL CAPÍTULO ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,68

4 AYUNTAMIENTO DE DERIO PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO 2015 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 1300 RETRIBUCIONES BASICAS ,36 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,30 SEGURIDAD SOCIAL ,25 ELKARKIDETZA , ,67 MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ,00 VESTUARIO , ,00 6- INVERSIONES REALES ADQUISICION VEHICULO , ,00 VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA TOTAL ,67 RETRIBUCIONES BASICAS ,80 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,35 P. LABORAL TEMPORAL.RETRIBUCIONES ,95 SEGURIDAD SOCIAL ,60 P.LABORAL. SEGURIDAD SOCIAL ,77 ELKARKIDETZA , ,03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 AGUA ,00 OTROS GASTOS DIVERSOS ,00 ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS TÉCNICOS , ,00 6- INVERSIONES REALES SANEAMIENTO REMENETERIÑE ,00 ADQUISICION VEHICULO , , TOTAL ,03

5 BRIGADA DE OBRAS PROGRAMA 1501 RETRIBUCIONES BASICAS ,17 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,87 P. LABORAL TEMPORAL.RETRIBUCIONES ,45 SEGURIDAD SOCIAL ,34 P.LABORAL. SEGURIDAD SOCIAL ,48 ELKARKIDETZA , ,75 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ,00 MAQUINARIA,INSTAL E UTILLAJE ,00 MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ,00 VESTUARIO ,00 OTROS SUMINISTROS , , TOTAL ,75 VIAS PÚBLICAS PROGRAMA INVERSIONES REALES MODERNIZACION MUNGIALDE ET ,00 HABILITACION LARRABARRI , , TOTAL ,00 PAVIMENTACIONES VIAS PÚBLICAS PROGRAMA 1532 PAV. UNBE-GERNIKA-AIZKORRI ,00 PAV. ARTEBAKARRA , , TOTAL ,00 ALCANTARILLADO PROGRAMA 1600 LIMPIEZA REDES , , TOTAL ,00

6 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE PROGRAMA 1610 UDAL SAREAK ,00 700, TOTAL 700,00 CEMENTERIO PROGRAMA 1640 SERVICIO CEMENTERIO , , TOTAL 5.000,00 ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMA 1650 ENERGIA ELECTRICA ,00 MANTENIMIENTO ALUMBRADO , ,00 6- INVERSIONES REALES INVERSIONES , , TOTAL ,00 PARQUES Y JARDINES PROGRAMA 1710 LIMPIEZA ASEO PÚBLICO ,00 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES , , TOTAL ,00 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS PROGRAMA 2210 PRESTACIONES SOCIALES , , TOTAL ,00

7 SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 2300 COMEDOR SOCIAL ,00 MANTENIMIENTO DETECTORES DE HUMO , ,00 AYUDAS ORGANIZAC HUMANITARIAS , , TOTAL ,00 IGUALDAD DE GÉNERO PROGRAMA 2301 ACTIVIDADES DIVERSAS , ,00 SUBVENCIONES IGUALDAD , , TOTAL ,00 DESRATIZACIÓN PROGRAMA 3110 LIMPIEZA , , TOTAL 6.000,00 CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA PROGRAMA 3230 RETRIBUCIONES BASICAS ,38 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,10 SEGURIDAD SOCIAL ,72 ELKARKIDETZA , ,68 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 ENERGIA ELECTRICA ,00 AGUA ,00 GAS ,00 OTROS SUMINISTROS ,00 LIMPIEZA , ,00

8 6- INVERSIONES REALES OBRAS ,00 JUEGOS INFANTILES , , TOTAL ,68 HAUR ESKOLA PROGRAMA 3231 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 SUMINISTROS VARIOS ,00 LIMPIEZA , , TOTAL ,00 SUBVENCIONES EDUCATIVAS PROGRAMA 3260 AMPA ,00 SUBVENCIONES EDUCATIVAS ,00 SUBV. ESTUDIOS EXTRANJERO ,00 SUBV. MÚSICA Y DANZA , , TOTAL ,00 ADM. GRAL DE CULTURA PROGRAMA 3300 RETRIBUCIONES BASICAS ,08 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,93 SEGURIDAD SOCIAL , , TOTAL ,37 BIBLIOTECA PROGRAMA 3321 RETRIBUCIONES BASICAS ,02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,47 SEGURIDAD SOCIAL ,39 ELKARKIDETZA , ,36 PUBLICACIONES ,00 ACTIVIDADES DIVERSAS , ,00

9 6- INVERSIONES REALES FONDOS BIBLIOGRÁFICOS , , TOTAL ,36 KULTUR ETXEA PROGRAMA 3330 RENTING IMPRESORAS ,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 EQUIPOS PROCESOS INFORMAC ,00 SUMINISTROS VARIOS ,00 TELEFONICAS ,00 OTROS GASTOS DIVERSOS ,00 LIMPIEZA ,00 OTROS TRABAJOS EXTERIORES , ,00 6- INVERSIONES REALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , TOTAL ,00 GUREA ARETOA PROGRAMA 3331 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 SUMINISTROS VARIOS , , TOTAL ,00 PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA 3340 ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD ,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,00 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ,00 ACTIVIDADES DIVERSAS GURE ARETOA ,00 GESTION GUREA ARETOA ,00 TALLERES MUNICIPALES , ,00 SUBVENCIONES A GRUPOS , , TOTAL ,00

10 INFANCIA PROGRAMA 3341 ACTIVIDADES DIVERSAS ,00 GESTION LUDOTEKA , , TOTAL ,00 JUVENTUD PROGRAMA 3342 ACTIVIDADES DIVERSAS ,00 GESTION GAZTELEKU , ,00 SUBVENCION JUVENTUD , , TOTAL ,00 TERCERA EDAD PROGRAMA 3343 ACTIVIDADES DIVERSAS , ,00 TERCERA EDAD , , TOTAL ,00 EUSKERA TOTAL PROGRAMA 3350 ACTIVIDADES DIVERSAS , ,00 SUBVENCIONES DE EUSKERA , , TOTAL ,00 LARRABARRI TOTAL PROGRAMA 3370 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 SUMINISTROS VARIOS ,00 LIMPIEZA , ,00

11 6- INVERSIONES REALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , TOTAL ,00 GAZTELEKU TOTAL PROGRAMA 3371 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 SUMINISTROS VARIOS ,00 LIMPIEZA , , TOTAL ,00 NAGUSIEN ETXEA PROGRAMA 3372 ALQUILER LONJA ,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 SUMINISTROS VARIOS ,00 LIMPIEZA , ,00 6- INVERSIONES REALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , TOTAL ,00 DONESTEBE INGURUMEN ARETOA PROGRAMA 3373 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 SUMINISTROS VARIOS ,00 LIMPIEZA , ,00 6- INVERSIONES REALES HABILITACION ENTORNO DONESTEBE ,00 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO , ,00 HUERTOS LÚDICOS PROGRAMA TOTAL ,00 OTROS GASTOS DIVERSOS ,00 ASESORAMIENTO , ,00

12 6- INVERSIONES REALES ACONDICIONAMIENTO , , TOTAL ,00 FIESTAS PROGRAMA 3380 PROGRAMA FIESTAS ,00 OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 SUBVENCIONES A COMIS. FIESTAS , , TOTAL ,00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA 3410 ALQUILER CAMPO DE FUTBOL ,00 ACTIVIDADES DIVERSAS , ,00 SUBVENCIONES A GRUPOS ,50 SUBVENC. ESCUELAS DEPORTIVAS , , TOTAL ,50 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PROGRAMA 3420 TELEFONICAS , ,00 ORGANISMOS AUTONOMOS , , TOTAL ,87 DESARROLLO RURAL PROGRAMA 4140 JATAONDO , , TOTAL 1.217,00

13 FERIAS Y MERCADOS PROGRAMA 4311 FERIA DE ARTESANIA Y ALIMIENTACION ,00 MERCADO MEDIEVAL , , TOTAL ,00 COMERCIO INTERIOR PROGRAMA 4314 ACTIVIDADES DIVERSAS , , TOTAL ,00 PROMOCIÓN TURÍSTICA PROGRAMA 4320 JATAONDO , , TOTAL 3.400,00 ADM GRAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 4500 MTO INFRAESTRUCTURAS ,00 MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTIL , ,00 6- INVERSIONES REALES SEÑALIZACION ,00 HABILITACION PARKING SAN ISIDRO ,00 TXAKURGUNE ,00 CUBRICION ZONA DE JUEGOS ,00 JUEGOS INFANTILES ,00 MOBILIARIO URBANO ,00 PANELES INFORMATIVOS , , TOTAL ,00 ÓRGANOS GOBIERNO PROGRAMA 9120 ALCALDIA ,12

14 CONCEJALIA DEDICACION TOTAL ,13 SEGURIDAD SOCIAL ,80 SEGURIDAD SOCIAL , ,55 ATENCIONES PROTOCOLARIAS ,00 ASIST SESIONES CARGOS LECTIV , ,00 DOTACION GRUPOS POLITICOS , , TOTAL ,30 ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA 9200 RETRIBUCIONES BASICAS ,01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,09 GRATIFICACIONES ,00 SEGURIDAD SOCIAL ,42 ELKARKIDETZA ,64 FORMACION ,00 SEGURO VIDA Y ACCIDENTES , ,66 RENTING IMPRESORAS ,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC ,00 EQUIPOS PROCESOS INFORMAC ,00 MATERIAL DE OFICINA ,00 PUBLICACIONES ,00 ENERGIA ELECTRICA ,00 AGUA ,00 GAS ,00 OTROS SUMINISTROS ,00 TELEFONICAS ,00 COMUNICACIONES POSTALES ,00 MENSAJEROS ,00 OTRAS COMUNICACIONES ,00 PRIMAS DE SEGUROS ,00 TRIBUTOS CARACTER MUNICIPAL ,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,00 GASTOS JURÍDICOS ,00 LIMPIEZA ,00 SERVICIO DE TRADUCCION ,00 VIGILANCIA DE LA SALUD Y AREAS TECNICAS ,00 OTROS TRABAJOS EXTERIORES ,00 BEITU ,00 GABINETE DE COMUNICACIÓN ,00 DIETAS,LOCOM Y TRASLADO PERS , ,00 EUDEL ,53 BILBAO METROPOLI , ,14

15 6- INVERSIONES REALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 EPI ,00 ANTICIPOS AL PERSONAL , , TOTAL ,80 JUZGADO DE PAZ PROGRAMA 9201 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO , , TOTAL 2.700,00 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA 9240 AGENDA , , TOTAL ,00 INDETERMINADOS E IMPREVISTOS PROGRAMA 9290 CRÉDITO GLOBAL ,84 OTROS GASTOS DIVERSOS , , TOTAL ,84 INTERVENCIÓN Y HACIENDA PROGRAMA 9310 RETRIBUCIONES BASICAS ,06 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,66 P. LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES ,66 SEGURIDAD SOCIAL ,05 P.LABORAL. SEGURIDAD SOCIAL , , TOTAL ,98 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN PROGRAMA 9320

16 SERVICIOS DE RECAUDACION , , TOTAL ,00 GESTIÓN DE LA TESORERÍA PROGRAMA 9340 GASTOS BANCARIOS ,00 500, TOTAL 500,00 TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD PROGRAMA 9420 MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS ,53 MANCOMUNIDAD. PROMOCIÓN EMPLEO , , TOTAL ,53 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ,68

AÑO 2013 PRESUPUESTO GENERAL

AÑO 2013 PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2013 EXP. 2012173 PRESUPUESTO GENERAL 1. HOJA RESUMEN INGRESOS Y GASTOS... 1 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Por conceptos... 2-5 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL... 6 4. PRESUPUESTO DE GASTOS: Por Conceptos

Más detalles

PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 1 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGO 60.000,00 1 120.00 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GRAL 55.877,86 2 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 51.060,89 1 121.00

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS,

Más detalles

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL

Más detalles

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO) 1 00003 - Ppto. del O.A.A. de Deportes 10100 34000 02300 Retribuciones básicas. 15.527,00 10101 34000 02300 Otras remuneraciones. 34.473,00 1010 50.000,00 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de

Más detalles

(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA. (Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO) Créditos Iniciales. Clasificación DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA. (Clasificación Programas) ( Programas) 1 011 310 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 14.466,84 81.209,86 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 01 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70

Más detalles

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA

Listado Presupuesto Gastos Inicial Fecha: 25/11/2015 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 1.836.820 1 0 ALTOS CARGOS 63.140 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE 63.140 ALTOS CARGOS 00 Retribuciones basicas 57.570 Otras

Más detalles

Estado de gastos.

Estado de gastos. 3.1.2. Estado de gastos. Clasificación Créditos iniciales Descripción económica 2016 11000 Retribuciones básicas 14.824,08 11001 Retribuciones complementarias 30.679,78 11 Personal eventual 45.503,86 12000

Más detalles

Estado de Ingresos Clasificación Económica

Estado de Ingresos Clasificación Económica Estado de Ingresos Clasificación Económica Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS. 11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. 112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA. 112.00 776.587,27 I.B.I.

Más detalles

(ANTEPROYECTO) PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos

(ANTEPROYECTO) PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos Pág. 1 1 11 112 11200 I.B.I. RUSTICA 8.000,00 1 11 112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE 8.000,00 NAT RÚSTICA 1 11 113 11301 I.B.I. URBANA 3.476.163,76 1 11 113 IBI URBANA 3.476.163,76 1 11

Más detalles

EXPLICACIÓN DEL GASTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones

Más detalles

P R E S U P U E S T O

P R E S U P U E S T O EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MALAGUEÑA

Más detalles

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses) Huelva

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses) Huelva PRESUPUESTO 2016 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO I Gastos de Personal 300.601,99 II Gastos en bienes corrientes y servicios 152.063,53 III Gastos financieros 1.00 IV Transferencias en bienes corrientes

Más detalles

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012

RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012 RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Detalle Orgánico / Económico de los Programas ADMINISTRACIÓN GENERAL Detalle Orgánico / de los Programas 20 Sección 16 SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO Servicio GERENCIA DEL SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO Programa 3221 FOMENTO DEL EMPLEO Y FORMACION OCUPACIONAL 31.480.220 y Explicación

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Pág. 1 10000 91202 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO 10001 91202 0601 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 10100 13301 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO

Más detalles

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013

CLASIFICACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2013 AREA DE GASTO 1.- "SERVICIOS PUBLICOS BASICOS" Total Politica 13.- "Seguridad y movilidad ciudadana" 57.743.117,54 20.035.766,41 Total Grupo 130.- "Admon general de seguridad y protección civil" 18.836.866,41

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS

TABLA DE EQUIVALENCIAS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TABLA DE EQUIVALENCIAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Y PLANES GENERALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN

Más detalles

Clasificación Funcional-Programática 2012

Clasificación Funcional-Programática 2012 Clasificación Funcional-Programática 2012 Ayuntamiento de Sestao Programa Area SubConcepto Denominación del Gasto Importe 0111 0 932.021 UDALKUTXA. RIESGO COMPARTIDO 1.034.178,00 Total Programa 1.034.178,00

Más detalles

1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General

1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2. Kontuhartzailetza Intervención General LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO III. POR SECCIONES (II) LIIQUIIDACIIÓN DEL PRESUPUESTO TOMO IIIIII.. POR SECCIIONES ((IIII)) ÍÍNDIICE 1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES...2 1.1. RESUMEN POR

Más detalles

Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( )

Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) ENTIDAD : AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PRESUPUESTO 2016 INGRESOS Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) CAPÍTULO 1 11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 1.210.000,00 11301 IMPUESTO BIENES

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015 Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo

AYUNTAMIENTO DE BENICASIM - 2015 Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo Capítulo: Impuestos directos. 11 112 I.B.I. INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA 113.000,00 113 I.B.I. INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 15.301.000,00 114 I.B.I. INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES 217.121,25

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa

Listado de Aprobación del Presupuesto Resumen por Subconceptos y Grupos de Programa Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

Más detalles

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO Criterios de selección : GASTOS Versión 2 Descripción PROYECTO PRESUPUESTO AŃO 1 0110 3100001 1 0 3 INTERESES CREDITO LABORAL KUTXA-4044 1 0110 3100003 1 0 3 INTERESES CREDITO LABORAL KUTXA-3818 1 0110

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE PREVISION OBSERVACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN NOMBRE 112.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA 113.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA 114.00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS

Más detalles

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la Comunidad Autónoma de 1 GASTOS DE PERSONAL 3.012.225 1 0 ALTOS CARGOS 62.312 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 62.312 00 RETRIBUCIONES BASICAS 62.312 1 2 FUNCIONARIOS

Más detalles

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005 1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS

Más detalles

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulos Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL. 7.838.576,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 9.281.776,00

Más detalles

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017.

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017. página 568 3. Otras disposiciones Universidades Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017. El Consejo Social

Más detalles

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014 CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.AY4 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 204 Capitulo Descripcion Totales Operaciones Corrientes Impuestos directos. 22.9.300,00 2 Impuestos indirectos. 600.00 3

Más detalles

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72

Más detalles

310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS.

310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 0110 Deuda Pública. 140.700,00 3 GASTOS FINANCIEROS. 310.00 Intereses. 13.675,00 352.00 Intereses de demora. 4.000,00 359.00 Otros gastos financieros. 2.000,00 19.675,00 9 PASIVOS FINANCIEROS. 911.00 Amortización

Más detalles

Presupuesto Municipal 2015

Presupuesto Municipal 2015 Presupuesto Municipal 2015 Índice 1. Decreto del Alcalde... 2 2. Estado de Consolidación del Presupuesto... 4 3. Resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos... 7 4. Estado de Ingresos... 9 5. Estado de

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 58,75 228,28 10 Altos cargos 58,75 228,28 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 11 Personal Eventual 120

Más detalles

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES

Más detalles

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010 Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760

Más detalles

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25.

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ASISTENCIA CONCEJALES 25. 1 0111 91200 10000 0111 91201 10000 0111 91202 10000 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES ALCALDE-PRESIDENTE 9.173,75 ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. ASISTENCIA CONCEJALES

Más detalles

Ayuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS

Ayuntamiento de Loeches PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2013 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 1 GASTOS

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS TOTAL INGRESOS 92.084.128,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS TOTAL INGRESOS 92.084.128,97 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS PARTIDA DESCRIPCIÓN 2015 CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS 60.257.235,06 CAP.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 4.631.860,00 CAP.3 TASAS Y OTROS INGRESOS 14.943.000,00

Más detalles

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016

Presupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016 912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL 9121 10000 Órganos Gobierno Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas Subtotal Artículo 10 408.600,00 408.600,00 9121 11000 Órganos Gobierno Personal Eventual.- Retribuciones

Más detalles

2015 AYTO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA 2015

2015 AYTO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA 2015 1 1 Impuestos directos. 12.618.100,00 11 Impuestos sobre el capital. 12.243.100,00 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles 92.500,00 11200000 I.B.I. NATURALEZA RUSTICA 92.500,00 113 Impuesto

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR (Granada) Plaza de la Constitución nº 1 C.P. 18438 Tlf./Fax 958764031 almegijar@dipgra.es

AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR (Granada) Plaza de la Constitución nº 1 C.P. 18438 Tlf./Fax 958764031 almegijar@dipgra.es AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR (Granada) Plaza de la Constitución nº 1 C.P. 18438 Tlf./Fax 958764031 almegijar@dipgra.es P-1801700D AYUNTAMIENTO ALMEGIJAR GASTOS 2009 CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL.- APLICAC.

Más detalles

AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA

AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas,

Más detalles

Presupuesto de gastos

Presupuesto de gastos Página: 1 011 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 Económico (Subpartida) 31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR 44.885,56 0,00 0,00 44.885,56 011 31001 INTERESES ANTICIPO

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE JAÉN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

AYUNTAMIENTO DE JAÉN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 AYUNTAMIENTO DE JAÉN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 Impuesto sobre la Renta 100 Impuesto sobre la Renta de

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2016 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS 06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 66,89 179,91 10 Altos cargos 66,89 179,91 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 11 Personal Eventual 120

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 7 912 100.00 Retribuciones básicas organos de gobierno 158.800,00 7 912 100.01 Asistencia órganos colegiados 18.450,00 7 920 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 58.709,28 7 920 120.01 Retribuciones básicas

Más detalles

85.000,00. 85.000,00 Natural IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA U 805.000,00

85.000,00. 85.000,00 Natural IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA U 805.000,00 Pág. 1 1 11 112 11200 IBI RUSTICA Y BIENES CARACTERISTICAS ESPECIALES 8 1 11 112 1120 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de 8 Natural 1 11 113 11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

Más detalles

PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00

PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00 PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012. Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS 2012 Prog. Eco. Descripción Créditos Iniciales 011 31000 INTERESES PRÉSTAMO B.C.L. 00043070370 485,73 011 31001 INTERESES PRÉSTAMOS B.C.L. 00042612884

Más detalles

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES

Más detalles

ESTADO DE INGRESOS. C. A. Co. Su. P. DESCRIPCIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

ESTADO DE INGRESOS. C. A. Co. Su. P. DESCRIPCIÓN PARTIDA SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO página 576 3. Otras disposiciones Universidades Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto de esta Universidad para el año 2016.

Más detalles

30.000,00. 30.000,00 Natural IMPTO. BIENES INMUEB. URBANA. 3.300.000,00 Natural IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 450.

30.000,00. 30.000,00 Natural IMPTO. BIENES INMUEB. URBANA. 3.300.000,00 Natural IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 450. Pág. 1 1 11 112 11200 IMPTO. BIENES INMUEB. RUSTICA 30.000,00 1 11 112 1120 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de 30.000,00 Natural 1 11 113 11300 IMPTO. BIENES INMUEB. URBANA 3.300.000,00

Más detalles

Presupuestos Ayuntamiento de Murcia

Presupuestos Ayuntamiento de Murcia Escenario 2014 Ejes estratégicos Atención a las personas Prestaciones Sociales Administración Electrónica Descentralización Apoyo al Empleo, Comercio y PYMEs Mejora del entorno Objetivos Garantizar el

Más detalles

DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013

DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 L. ANEXO DE INVERSIONES / INBERTSIOEN ERANSKINA - 1 - DESGLOSE DE LAS INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2013 ALCALDÍA GABINETE DE LA CORPORACIÓN ADQUISICIÓN PUBLICACIONES 500,00 IGUALDAD MAPA ZONAS INSEGURAS

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO

Más detalles

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila

Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2016 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2016 PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TURISMO RURAL S.L. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 3 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES

Más detalles

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios

Más detalles

CLASIFICACION POR CAPITULOS 2.014 FUNCIONAL ECONOMICA CONCEPTO

CLASIFICACION POR CAPITULOS 2.014 FUNCIONAL ECONOMICA CONCEPTO CLASIFICACION POR CAPITULOS 2.014 FUNCIONAL ECONOMICA CONCEPTO IMPORTE 11110 10001 SUELDO ALCALDIA 36.000,00 11120 10001 CONCEJALIA DELEGADA 12.250,00 11120 10005 SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS 2.000,00

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010. (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA ( Programas) 1 011 310 INTERESES. 62.756,82 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 259.416,52 011 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 01 DEUDA PÚBLICA. 328.173,34 0 DEUDA PÚBLICA.

Más detalles

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.

PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2. PROGRAMA CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CRÉDITOS INICIALES 011 Deuda Pública. 172.800,00 31004 Intereses préstamo a corto plazo a concertar 2.000,00 31007 Intereses préstamos largo plazo concertados 20.200,00

Más detalles

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas 1 de 11 Resumen por 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 196.700,00 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 33.400,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 31.400,00 12003 12006 12100 12101 21300 22103 22104 22400 SUELDO BASE

Más detalles

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe Ingresos OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 13.401.590,78

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Parque Cementerio de Málaga, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARQUE CEMENTERIO

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES

Más detalles

CLASIFICACION POR CAPITULOS CON COMPARATIVA DEL 2013 2.014 FUNCIONALECONOMICACONCEPTO 01100 31100 INTERESES DE PRESTAMO TESORERIA 3.

CLASIFICACION POR CAPITULOS CON COMPARATIVA DEL 2013 2.014 FUNCIONALECONOMICACONCEPTO 01100 31100 INTERESES DE PRESTAMO TESORERIA 3. CLASIFICACION POR CAPITULOS CON COMPARATIVA DEL 2013 2.014 FUNCIONALECONOMICACONCEPTO IMPORTE 01100 31100 INTERESES DE PRESTAMO TESORERIA 3.000,00 11110 10001 SUELDO ALCALDIA 36.000,00 11110 16001 SEGURIDAD

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 Por Conceptos, Subconceptos

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 Por Conceptos, Subconceptos Pág. 1 1 11 112 11200 I.B.I. de Naturaleza Rústica 4 1 11 112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE 4 NAT RÚSTICA 1 11 113 11300 I.B.I. de Naturaleza Urbana 9.700.000,00 1 11 113 IMPTO SOBRE BIENES

Más detalles

INVERSIONES PREVISTAS EN EL BORRADO DE PRESUPUESTOS DE 2014

INVERSIONES PREVISTAS EN EL BORRADO DE PRESUPUESTOS DE 2014 INVERSIONES PREVISTAS EN EL BORRADO DE PRESUPUESTOS DE 2014 FUNCIONAL ECONOMICA CONCEPTO IMPORTE 53100 60000 HUERTOS SOCIALES Y VIVERO JARDINERIA 150.000,00 43200 60100 PARTIDA PRESPUESTOS PARTICIPATIVOS

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 ORGANISMO AUTÓNOMO Centro Municipal de Informática DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Más detalles

1.500,00 URBANISMO 15100 21400 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.000,00 VEHICULOS URBANISMO 15100 21600 REPARACION MANTEN.Y CONSERVAC.

1.500,00 URBANISMO 15100 21400 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.000,00 VEHICULOS URBANISMO 15100 21600 REPARACION MANTEN.Y CONSERVAC. 05/02/ Pág. 1 CL.Orgánica 0104 URBANISMO Y OBRAS E INSTALACIONES 15100 12000 SUELDOS GRUPO A1 BASICAS URBANISMO 58.709,28 15100 12001 SUELDOS GRUPO A2 BASICAS URBANISMO 77.439,12 15100 12003 SUELDOS GRUPO

Más detalles

AYT. BONREPOS Y MIRAMBELL 1 GESTIÓN MUNICIPAL 01 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2015 INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AYT. BONREPOS Y MIRAMBELL 1 GESTIÓN MUNICIPAL 01 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2015 INGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 1 Impuestos directos 1.096.891,54 10 Impuesto sobre la Renta 100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 101 Impuesto sobre Sociedades 102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes 11 Impuestos

Más detalles

PRESUPUESTOS 2015 - GASTOS

PRESUPUESTOS 2015 - GASTOS por Progr ama Econó mica Denominación de la aplicación presupuestaria Créditos Iniciales POLÍTICA DE GASTO 011 DEUDA PÚBLICA 11 310 Intereses préstamos 10.500,00 11 91102 Préstamo anticipo Diputación 32.361,00

Más detalles

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Proyecto económico de ingresos DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO ECONÓMICO DE INGRESOS Capítulo 1 IMPUESTOS

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS - CLASIFICACIONES 113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

PRESUPUESTO DE INGRESOS - CLASIFICACIONES 113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. Hora: Página: 1 11200 I.B.I. NATURALEZA RUSTICA 112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA. 32.00 11300 I.B.I. NATURALEZA URBANA 113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES

Más detalles

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gastos 011 Deuda Pública 31000 Intereses. 259.204,36 35200 Intereses de demora. 150.000,00 91300 Amortización de préstamos 1.573.491,11 130 Administración general de la seguridad y protección ci 12000 Sueldos

Más detalles

ESTADO DE INGRESOS. (Articulo 165.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 8,a) del real decreto 500/90).

ESTADO DE INGRESOS. (Articulo 165.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 8,a) del real decreto 500/90). ESTADO INGRESOS (Articulo 165.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 8,a) del real decreto 500/90). PROYECTO PRESUPUESTO 2009 A) OPERACIONES CORRIENTES CAPITULO CAPITULO 1º IMPUESTOS

Más detalles

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS POR PROGRAMAS DE GASTOS 2016 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS CLASIFICACIÓN 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 3.045.200,00 52 1300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Fomento y Protección Civil... 11.600,00

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2011. Fecha: 21/07/2011 12:46 PARTIDAS DE GASTOS. Clasificación económica del gasto

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2011. Fecha: 21/07/2011 12:46 PARTIDAS DE GASTOS. Clasificación económica del gasto VOLUNTARIADO SOCIAL 230A 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 3.000 226 Gastos diversos. 3.000 22699 Otros gastos diversos 3.000 TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA

Más detalles

Ejercicios cerrados Impreso el 30/04/2013 a las 08:52 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Ejercicios cerrados Impreso el 30/04/2013 a las 08:52 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados Derechos Aplicación presupuestaria Anulación de Pendientes cobro Ejercicio 2002 Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2002 - - 30100 ALCANTARILLADO EN LA MANGA 2002 - - 302 POR SERVICIO DE

Más detalles

Ejercicios cerrados Impreso el 02/07/2012 a las 11:31 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Ejercicios cerrados Impreso el 02/07/2012 a las 11:31 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados Derechos Aplicación presupuestaria Anulación de Pendientes cobro Ejercicio 2002 Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2002 - - 30100 ALCANTARILLADO EN LA MANGA 2002 - - 302 POR SERVICIO DE

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Nueva Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.828.500,00 11 Impuestos sobre el capital 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza

Más detalles

MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EJERCICIO 2014

MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EJERCICIO 2014 1/8 5100-00-00-00-00-00 R.E.P.O. 5100-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES $5,828,000.00 $684,445.16 $5,612,432.50 $215,567.50 5100-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $20,000.00

Más detalles

PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 PATRONATO ESCUELA DE MUSICA CENDEA DE OLZA-ORKOIEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 INGRESOS 33013 Cuotas Inscripción Escuela Música 75.000,00 Total Capítulo 3 75.000,00 40000 Subvención Ayto. Olza 75.120,00

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA

AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. DETALLE POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS. AÑO 2015 Cap. Artic. Conc. Subc. Descripción 2015 (%) Total Art. Total Cap. 120 RETRIBUCIONES BASICAS 54.500,00 4,173 12 121

Más detalles

Orgánica Funcional Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES CONCEJALES CON DEDICACION 52.969,33

Orgánica Funcional Económica Descripción Créditos Iniciales RETRIBUCIONES CONCEJALES CON DEDICACION 52.969,33 1 110 100001 ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES CONCEJALES RETRIBUCIONES CONCEJALES CON DEDICACION 52.969,33 100001 RETRIBUCIONES CONCEJALES Total Económica 100001 52.969,33 600 000 000

Más detalles

CLASIFICACION ECONOMICA PROYECTO PRESUPUESTO 2008

CLASIFICACION ECONOMICA PROYECTO PRESUPUESTO 2008 13 11100 10000 Retribuciones Básicas y otras remun. Altos Cargos. 640.000,00 Total Articulo 10 640.000,00 13 11100 11000 Retrib. Básicas y otras remun. Personal Eventual. 245.004,00 Total Articulo 11 245.004,00

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016 Año 2016 31001 INTERESES PRESTAMO CAN (12-11-96) 645,48 31002 INTERESES PRESTAMO CAN (10-07-98) 600,00 31003 INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02) 2.500,00 31004 INTERESES PRESTAMO

Más detalles

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA : 1 GASTOS DE PERSONAL 9120 10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 34.341,12 Total Artículo 10 34.341,12 12000 Sueldos del Grupo A1 14.769,42 12004

Más detalles

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto

Más detalles

H. Ayuntamiento de Córdoba

H. Ayuntamiento de Córdoba H. Ayuntamiento de Córdoba Ayuntamiento Presidente Síndico 10 Regidores Direcciones: Se redujeron, 12 a 6 Administración Interna - Recursos Humanos - Recursos Materiales Servicios Sociales - Desarrollo

Más detalles

AYT. VINALESA 3 CONTABILIDAD PATRONATO PRESUPUESTO 2014 RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

AYT. VINALESA 3 CONTABILIDAD PATRONATO PRESUPUESTO 2014 RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS RESUMEN GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS AREA EUROS 0 DEUDA PUBLICA 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 11.700,00 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE

Más detalles

Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto 2011

Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto 2011 Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS COMPARATIVO PRESUPUESTO VS REAL 2010 VALORES EN MILES DE MILLONES RD$ INGRESOS: Presupuesto

Más detalles

EJECUCIÓN DE INGRESOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2015 11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NAT.RÚSTICA 296.000,00 294.785,06 2015 11202 IMPUESTO B.INMUEBLES NATURALEZA URBANA 44.400.000,00 45.096.962,83 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 44.696.000,00 45.391.747,89

Más detalles

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIÓN

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIÓN 28/11/2011 EJERCICIO ECONOMICO DE 2011 RESUMEN ESTADO DE GASTOS CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe A) OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS

Más detalles

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00 PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81

Más detalles