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1 ESTUDIO TÉCNICO T ECONÓMICO PARA FIJACIÓN N DE PEAJES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN N DE AGOSTO

2 OBJETIVO El estudio tiene como principal objetivo el desarrollo del Planeamiento Eléctrico del Sistemas de Transmisión de ENOSA Alcances principales: Proyección de la Demanda como una de las principales actividades o componentes que integran el proceso de cálculo de las tarifas de los sistemas de transmisión. Elaboración del estudio técnico económico que sustenten las propuestas de tarifas y compensaciones del SST y SCT de ENOSA. Proponer el Plan de Obras e Inversiones, el Costo Medio, los Cargos de Peaje y los Factores de Pérdidas para los SST de ENOSA El objetivo final es la fijación de los peajes y tarifas para el SST y SCT de ENOSA, que tendrá vigencia de cuatro años (periodo ). 2

3 CONTENIDO DEL ESTUDIO Estudio de mercado eléctrico de la zona de concesión de ENOSA. Proyección de la potencia y energía a nivel Global y Espacial. Determinación del Sistema Económico a Remunerar (SER) para los próximos 10 años. Costos de Inversión de Líneas, Subestaciones de Transmisión y Centro de Control, para el periodo Costos de Operación y Mantenimiento Determinación de Peajes Factores de Actualización 3

4 ARENAL AMOTAPE TAMARINDO BELLAVISTA ZARUMILLA AGUAS VERDES SANTA CATALINA DE MOSSA TUMBES LOS ORGANOS MANCORA LA CRUZ ZORRITOS CALM. VILLAR CASITAS CORRALES SAN JACINTO TUMBES ZARUMILLA PAPAYAL SAN JUAN DE LA VIRGEN MATAPALO PAMPAS DE HOSPITAL ECUADOR MAPA DE AREA DE INFLUENCIA SIMBOLOGIA ELECTRICA LINEAS DE TRANSMISION 60 kv. LINEAS DE SUBTRANSMISION 33 kv. EL ALTO POLIGONALES DE CONCESION DE ENOSA LOBITOS TALARA PARIÑAS MARCAVELICA LANCONES SULLANA SUYO JILILI SICCHEZ PAIMAS MONTERO LAS LOMAS AYABACA LA BREA QUERECOTILLO VICHAYAL IGNACIO ESCUDERO SALITRAL SULLANA SAPILLICA LAGUNAS AYABACA TAMBOGRANDE COLAN FRIAS PACAIPAMPA EL CARMEN DE LA FRONTERA OCEANO PACIFICO PAITA PAITA LA HUACA VICE LA UNION MIGUEL CHECA LA ARENA BELLAVISTA DE LA UNION BERNAL PIURA PIURA CASTILLA CURA MORI EL TALLAN CATACAOS CHULUCANAS SANTO DOMINGO CHALACO MORROPON YAMANGO LALAQUIZ HUANCABAMBA BUENOS AIRES MORROPON LA MATANZA SALITRAL SAN JUAN DE BIGOTE CANCHAQUE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE HUANCABAMBA HUARMACA SONDORILLO SONDOR CAJAMARCA SECHURA

5 ESTUDIO DE MERCADO Y PROYECCIÓN N DE DEMANDA 5

6 MODELO ECONOMÉTRICO Inicio Datos de entrada: - Series de ventas energía en MT y BT - Series de población -Series de PBI - Series de Precio medio de energía - Series de número de clientes Procesamiento de la información de entrada Aplicación de las ecuaciones de pronóstico con tres, dos y una variable Selección de las ecuaciones de pronóstico aceptables aplicando pruebas estadísticas t y F Proyección de ventas globales en MT y BT y cálculo de tasas de crecimiento Fin 6

7 MODELO DE SERIES DE TIEMPO (TENDENCIAS) Inicio Datos de entrada: Series de Ventas de energía en MT y BT Cálculos de ajuste de curvas: - Lineal - A curva exponencial - A curva polinómica - A curva logarítmica - A curva potencial Selección de curvas con mejor bondad de ajuste empleando el coeficiente R 2 como criterio base Proyección de ventas y cálculo de tasas de crecimiento estimadas Fin 7

8 PRUEBAS ESTADÍSTICAS STICAS DE LOS RESULTADOS a. Prueba de significancia global Se ha empleado la prueba F, con el fin de establecer si existe una relación significativa entre la variable dependiente y el conjunto de todas las variables independientes que forman parte del modelo. b. Prueba de significancia individual Se ha empleado la prueba t, con el fin de determinar si las variables independientes seleccionadas son estadísticamente significativas. c. Bondad de ajuste de los resultados Para evaluar la bondad de ajuste de los resultados se ha empleado, el Coeficiente de Determinación (R2), que permite reconocer la proporción de la variación de la variable dependiente que es explicada por las variables independientes. 8

9 AJUSTE FINAL DE LA PROYECCIÓN Inicio Proyección de ventas y cálculo de tasas aplicando el método econométrico Proyección de ventas y cálculo de tasas aplicando el método de tendencias Ventas y tasas proyectadas Ventas y tasas proyectadas Ajuste final de la proyección Proyección final de ventas en MT y BT Inclusión de cargas especiales Proyección final de ventas totales Fin 9

10 ESCENARIOS DE PROYECCIÓN 1. Escenario Base o Esperado: considerado como el escenario de evolución de la demanda con la tasa de crecimiento más probable. 2. Escenario Optimista: considerado como el mayor crecimiento esperado de la demanda, empleando el máximo valor probable de la tasa de crecimiento. 3. Escenario Conservador: considerando el menor crecimiento esperado de la demanda, con el mínimo valor probable de la tasa de crecimiento 10

11 INFORMACIÓN N UTILIZADA VENTAS DE ENERGÍA POR AÑO DE ENOSA (MWh) AÑO MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE A NIVEL EMPRESA AT MT BT TOTAL MAT AT MT TOTAL MAT AT MT BT TOTAL

12 NÚMERO CLIENTES POR AÑO DE ENOSA S.A PRECIO MEDIO (ctm S/./kWh) AÑO MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE POR NIVEL DE TENSIÓN AT MT BT TOTAL AT MT BT TOTAL AT MT BT TOTAL

13 AT MT BT TOTAL VENTAS ANUALES DE ENERGÍA (MWh) - ENOSA S.A.A. MERCADO REGULADO AT MT BT VENTAS ANUALES DE ENERGÍA (MWh) - ENOSA S.A.A. MERCADO LIBRE ENERGÍA (MWh) ENERG ÍA (MWh) TOTAL AÑO Fuente: Anuarios Estadísticos del OSINERGMIN Fuente: Anuarios Estadísticos del OSINERGMIN AÑO VENTAS ANUALES DE ENERGÍA (MWh) - ENOSA S.A.A. A NIVEL EMPRESA ENERGÍA (MWh) AT MT BT TOTAL Fuente: Anuarios Estadísticos del OSINERGMIN AÑO 13

14 PBI PBI según departamento, DEPARTAMENTO Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Ucayali Fuente APOYO PBI Proyectado al 2007 considerando la ultima Tasa de Crecimiento 3,60% Piura Tumbes TOTAL Fuente APOYO 14

15 MAGNITUD Y CRECIMIENTO POBLACIONAL Población total proyectada por departamentos DEPARTAMENTOS Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín LaLibertad Lambayeque Lima Loreto MadredeDios Moquegua Pasco Piura Prov.Const.delCallao Puno SanMartín Tacna Tumbes Ucayali TOTAL Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (Dic 2006) 15

16 NUMERO DE CLIENTES A NIVEL EMPRESA PRECIO MEDIO(Ctm S/./kW.h) ,00 30, ,00 N CLIENTES ,00 15,00 10,00 PRECIO MEDIO(Ctm S/./kW.h) , AÑOS 0,

17 PROYECCIÓN N DE LAS VENTAS DE ENERGÍA DESCRIPCIÓN VENTAS (PBI+PRECIO+PO BL.) VENTAS (PBI+PRECIO) RESUMEN DEL MÉTODO ECONOMÉTRICO A NIVEL (BT+MT) DATA HISTÓRICA VENTAS (PBI+POB.) VENTAS (PBI) VENTAS (PRECIO) VENTAS (PBI+CLI+POB.) VENTAS (PBI+CLI.) Valor Inicial (GWh) ,74 295,49 205,39 253,15 427,99 209,43 223,88 217,60 220,31 Valor Final (GWh) ,56 670,32 620,52 637,37 417,03 586,96 647,45 639,45 627,59 VENTAS (POB.) VENTAS (CLI.) Tasa de Crecimiento Prom. ( ) 8,08% 6,50% 8,88% 7,36% -0,20% 8,25% 8,51% 8,65% 8,39% R 2 0,9788 0,7915 0,9631 0,7482 0,0164 0,9344 0,9866 0,9846 0,9783 Tasa de Crecimiento Prom. ( ) - PBI 4,38% 5,78% 4,32% 5,89% 0,00% 3,17% 6,51% 5,96% 5,85% ESPERADO EVALUACION MODELO ACEPTADO NO ACEPTADO ACEPTADO NO ACEPTADO NO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 17

18 RESUMEN DEL MÉTODO TENDENCIA - A NIVEL (BT+MT) DATA HISTÓRICA DESCRIPCIÓN EXPONENCIAL POLINÓMICA LOGARÍTMICA LINEAL POTENCIAL Tasa de Crecimiento Prom. ( ) 7,64% 7,31% 11,10% 8,50% 7,76% R 2 0,9828 0,9941 0,7081 0,9380 0,8143 Tasa de Crecimiento Prom. ( ) 7,64% 7,18% 1,08% 3,54% 1,60% EVALUACION MODELO ACEPTADO ACEPTADO NO ACEPTADO ACEPTADO NO ACEPTADO 18

19 AJUSTES Y RESULTADOS FINALES POR ESCENARIO TASAS PROMEDIOS DE PROYECCIÓN POR MODELO Modelos Aceptados Tasas Crecimiento Conservador (< 2do Cuartil) ESCENARIOS Esperado (Todos) Optimista (> 3er Cuartil) VENTAS (PBI+CLI+POB.) 6,51% 6,51% VENTAS (PBI+CLI.) 5,96% 5,96% VENTAS (PBI+POB.) 4,32% 4,32% 4,32% VENTAS (PBI) VENTAS ECONOMÉTRICOS (CLI.) 5,85% 5,85% VENTAS (POB.) 3,17% 3,17% 3,17% VENTAS (PBI+PRECIO+P 4,38% 4,38% 4,38% OBL.) VENTAS (PBI+PRECIO) VENTAS (PRECIO) EXPONENCIAL 7,64% 7,64% 7,64% POLINÓMICA 7,18% 7,18% 7,18% TENDENCIA LOGARÍTMICA LINEAL 3,54% 3,54% 3,54% POTENCIAL TASA PROMEDIO 3,85% 5,40% 7,41% 19

20 PROYECCIÓN VENTAS DE ENERGÍA (GWh) TOTAL BT + MT (ESCENARIO DEL PBI ESPERADO) ENERGÍA (GWh) ESC. ESPERADO ESC. CONSERVADOR ESC. OPTIMISTA AÑOS 20

21 PROYECCIÓN N DE LA MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA La proyección de la demanda para las subestaciones de potencia ha sido desarrollada tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: La determinación de la máxima demanda de potencia ha sido realizada a partir de la proyección de la energía distribuida a nivel de SET. La proyección ha sido efectuada por sistema y por SET AT/MT, según el nivel de tensión (AT y MT). Los factores de la demanda han sido calculados sobre la base de información registrada en las SET de cada sistema, para el año Estos factores se han mantenido constantes a lo largo del horizonte de proyección. 21

22 ENERGIA DISTRIBUIDA POR SET DEMANDA COINCIDENTE CON LA MAXIMA DEMANDA DEL SEIN MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA POR SET BALANCE OFERTA DEMANDA A NIVEL DE SET AT/MT DEMANDA COINCIDENTE CON LA MAXIMA DEMANDA DEL SISTEMA BALANCE OFERTA DEMANDA A NIVEL DE SISTEMA DEMANDA A NIVEL DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION MAPA DE DENSIDADES ALTERNATIVAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA 22

23 La máxima demanda de potencia por SET ha sido calculada a partir de la energía a lo largo de cada uno de los años dentro del horizonte de proyección. Para este fin se aplica la relación: Energía P max = FCxt Donde: P max : Demanda máxima anual Energía : Energía distribuida en el año - A nivel de MT es la energía distribuida e incluye las pérdidas de distribución en MT y BT. - A nivel de AT es la energía vendida a nivel de barra. FC : Factor de carga anual t : Número de horas al año 23

24 SISTEMA SET FACTOR FACTOR FAC. DE DE CARGA DE COINC. COINC. S.E. PIURA CENTRO (SEPC) 0,6397 0,9878 0,9227 PIURA S.E. COSCOMBA 0,4198 0,8976 0,7637 S.E. CASTILLA 0,4322 0, ,3863 S.E. SULLANA 0,5302 0,8812 0,8229 SULLANA-EL ARENAL-PAITA S.E. PAITA 0,5613 0,8236 0,7374 S.E. EL ARENAL 0,5877 0, ,4946 S.E. TIERRA COLORADA 0,4526 0,9401 0,5055 TALARA CELDAS PUNTA MALACAS 0, S.E. TUMBES 0,62 0,9047 0,9206 S.E. ZARUMILLA 0,4698 0,9455 0,872 SET CORRALES 0,3941 0,6573 0,6622 TUMBES S.E. NAUTILIUS 0,4239 0,45 0,5402 S.E. CALETA LA CRUZ 0,5789 0,74 0,698 S.E. MANCORA 0,4391 0,8899 0,7084 S.E. PUERTO PIZARRO 0,3506 0,5794 0,3448 SET TUMBES1 0,62 0,87 0,85 S.E. SECHURA 0,3557 0,8829 0,3438 BAJO PIURA S.E. LA UNION 0,4956 0,8869 0,7417 S.E. CONSTANTE 0, ,878 0,855 CHULUCANAS S.E. CHULUCANAS 0, C.H. MARIA AUXILIADORA DEL QUIR 0,38 0,975 0,93 TUMBES RURAL S.E. ZORRITOS 0,3989 0,9536 0,4119 FRONTERA S.E. ECUADOR 0,29 0,87 0,85 S.E. ECUADOR 02 0,29 0,87 0,85 MANCORA S.E. MANCORA 0,4391 0,8899 0,7084 ZARUMILLA RURAL S.E. ZARUMILLA 0,4698 0,935 0,872 C.H. EL NOGAL (CHALACO) 0,4 0,935 0,89 SANTO DOMINGO-CHALACO I Y II SET MORROPON 0, C.T. SANTO DOMINGO 0,4 0,935 0,89 HUANCABAMBA-HUARMACA SET LOMA LARGA 0, C.T. HUANCABAMBA 0,48 0,935 0,87 SULLANA II Y III S.E. POECHOS 0,

25 PROYECCIÓN DE LA MAXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MW) EN BARRA, POR SET Y SISTEMAS ELECTRICOS (PERIODO ) SISTEMA SET BARRA AÑOS MT 28,38 30,38 32,46 34,61 36,76 38,98 41,27 53,74 74,15 80,64 S.E. PIURA CENTRO (SEPC) AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 28,38 30,38 32,46 34,61 36,76 38,98 41,27 53,74 74,15 80,64 MT 4,28 4,59 4,92 5,25 5,58 5,93 6,28 8,20 11,36 12,37 S.E. COSCOMBA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIURA TOTAL 4,28 4,59 4,92 5,25 5,58 5,93 6,28 8,20 11,36 12,37 MT 10,25 10,94 11,65 12,39 13,13 13,90 14,70 19,02 26,06 28,28 S.E. CASTILLA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 10,25 10,94 11,65 12,39 13,13 13,90 14,70 19,02 26,06 28,28 MT 42,92 45,92 49,03 52,25 55,48 58,81 62,25 80,97 111,57 121,28 TOTAL PIURA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 42,92 45,92 49,03 52,25 55,48 58,81 62,25 80,97 111,57 121,28 MT 20,20 21,57 23,00 24,47 25,93 27,43 28,98 37,48 51,72 56,37 S.E. SULLANA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 20,20 21,57 23,00 24,47 25,93 27,43 28,98 37,48 51,72 56,37 MT 11,16 11,95 12,77 13,60 14,38 15,18 15,99 20,24 26,84 28,90 S.E. PAITA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 11,16 11,95 12,77 13,60 14,38 15,18 15,99 20,24 26,84 28,90 MT 4,73 5,06 5,40 5,76 6,09 6,43 6,77 8,60 11,45 12,34 SULLANA-EL S.E. EL ARENAL AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARENAL-PAITA TOTAL 4,73 5,06 5,40 5,76 6,09 6,43 6,77 8,60 11,45 12,34 MT 16,82 18,03 19,27 20,52 21,70 22,89 24,09 30,36 39,89 42,81 S.E. TIERRA COLORADA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 16,82 18,03 19,27 20,52 21,70 22,89 24,09 30,36 39,89 42,81 MT 52,90 56,62 60,44 64,34 68,09 71,93 75,84 96,68 129,91 140,42 TOTAL SULLANA-EL ARENAL-PAITA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 52,90 56,62 60,44 64,34 68,09 71,93 75,84 96,68 129,91 140,42 MT 8,85 9,41 9,99 10,59 11,21 11,84 12,50 16,16 22,50 24,62 CELDAS PUNTA MALACAS AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TALARA TOTAL 8,85 9,41 9,99 10,59 11,21 11,84 12,50 16,16 22,50 24,62 MT 8,85 9,41 9,99 10,59 11,21 11,84 12,50 16,16 22,50 24,62 TOTAL TALARA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 8,85 9,41 9,99 10,59 11,21 11,84 12,50 16,16 22,50 24,62 25

26 RESUMEN DE CARGAS ESPECIALES POR SET EN (MW) Y MT SISTEMA SET AÑOS PIURA S.E. PIURA CENTRO (SEPC) 1,10 5,30 0,70 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL SISTEMA PIURA 1,10 5,30 0,70 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S.E. SULLANA 0,00 0,20 0,10 2,20 3,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SULLANA-EL ARENAL- S.E. PAITA 0,00 0,00 1,00 1,35 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAITA S.E. EL ARENAL 0,00 0,00 0,00 17,49-1,20 2,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 S.E. TIERRA COLORADA 4,00 3,50 2,20 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL SIST. SULL.-EL ARENAL-PAITA 4,00 3,70 3,30 21,04 3,10 15,30 0,05 0,05 1,05 0,05 0,05 0,06 0,06 TUMBES S.E. TUMBES 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 SET ZARUMILLA 1,00 1,40 1,80 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 TOTAL SISTEMA TUMBES 1,00 1,40 2,30 1,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 MANCORA S.E. MANCORA 0,00 0,00 1,00 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL SISTEMA MANCORA 0,00 0,00 1,00 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TUMBES RURAL S.E. ZORRITOS 0,30 1,25 0,95 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL SISTEMA TUMBES RURAL 0,30 1,25 0,95 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CARGAS ESPECIALES ENOSA 6,40 11,65 8,25 25,54 6,10 16,30 1,05 0,05 1,05 0,05 6,45 0,06 0,06 26

27 CALCULO DE LAS POTENCIAS ACTIVA Y REACTIVA COINCIDENTES CON EL SEIN EN BARRA PROYECCIÓN DE LA MAXIMA DEMANDA COINCIDENTE (MVA) EN BARRA, POR SET Y SISTEMAS ELECTRICOS (PERIODO ) SISTEMA SET BARRA MW MWAR MW MWAR MW MWAR MW MWAR MT 0,08 0,03 0,08 0,03 0,08 0,03 0,08 0,03 C.H. EL NOGAL (CHALACO) AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,08 0,03 0,08 0,03 0,08 0,03 0,08 0,03 MT 0,19 0,06 0,19 0,06 0,19 0,06 0,19 0,06 SET MORROPON AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANTO DOMINGO- TOTAL 0,19 0,06 0,19 0,06 0,19 0,06 0,19 0,06 CHALACO I Y II MT 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 C.T. SANTO DOMINGO AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 MT 0,32 0,11 0,32 0,11 0,32 0,11 0,32 0,11 TOTAL SANTO DOMINGO-CHALACO AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Y II TOTAL 0,32 0,11 0,32 0,11 0,32 0,11 0,32 0,11 MT 0,99 0,32 0,99 0,32 0,99 0,32 0,99 0,32 SET LOMA LARGA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,99 0,32 0,99 0,32 0,99 0,32 0,99 0,32 MT 0,35 0,12 0,35 0,12 0,35 0,12 0,35 0,12 HUANCABAMBA- C.T. HUANCABAMBA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HUARMACA TOTAL 0,35 0,12 0,35 0,12 0,35 0,12 0,35 0,12 MT 1,34 0,44 1,34 0,44 1,34 0,44 1,34 0,44 TOTAL HUANCABAMBA-HUARMACA AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1,34 0,44 1,34 0,44 1,34 0,44 1,34 0,44 MT 1,04 0,34 1,04 0,34 1,04 0,34 1,04 0,34 S.E. POECHOS AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SULLANA II Y III TOTAL 1,04 0,34 1,04 0,34 1,04 0,34 1,04 0,34 MT 1,04 0,34 1,04 0,34 1,04 0,34 1,04 0,34 TOTAL SULLANA II Y III AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1,04 0,34 1,04 0,34 1,04 0,34 1,04 0,34 MT 118,35 38,90 126,94 41,72 194,11 63,80 348,87 114,67 TOTAL ENOSA AT 0,59 0,19 0,59 0,19 0,59 0,19 0,59 0,19 TOTAL 118,94 39,09 127,53 41,92 194,69 63,99 349,46 114,86 27

28 ELABORACIÓN N DE MAPA DE DENSIDADES DE CARGA 28

29 29

30 30

31 DETERMINACIÓN N DEL SISTEMA ELÉCTRICO A REMUNERAR 31

32 PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO CRITERIOS GENERALES La determinación de las alternativas de desarrollo del sistema en función al crecimiento de la demanda toma en cuenta las siguientes consideraciones generales: La metodología de planeamiento define la configuración del sistema en el año final del periodo de planeamiento (año horizonte) y luego retorna al año inicial, para establecer el proceso de ampliación progresiva de las instalaciones existentes o el ingreso de nuevas instalaciones. En el proceso de implementación progresiva del desarrollo del sistema, para atender el crecimiento de la demanda, se busca aprovechar, hasta donde sea posible, las instalaciones existentes, con la finalidad de hacer un uso eficiente de éstas. Para la definición de las nuevas SET MAT/AT y AT/MT se recurrirá a modelos matemáticos que permitan identificar la alternativa óptima. 32

33 METODOLOGÍA 1. Elaboración del balance entre la demanda proyectada y la potencia instalada por SET AT/MT. Objetivo: identificar las necesidades de ampliación de instalaciones de transformación existentes así como la necesidad de instalación de otras adicionales. 2. Análisis del flujo de potencia por las líneas de transmisión existentes, considerando la demanda proyectada. Objetivo: identificar las necesidades de ampliación de las líneas de transmisión para atender la demanda proyectada, considerando sólo las líneas existentes. Este cálculo tiene un carácter exploratorio del comportamiento del sistema ante el crecimiento de la demanda y permite establecer una base para la definición de ampliaciones y reformas de la red de transmisión. 3. Identificación del área de influencia teórica de las SET AT/MT existentes en los planos del sistema, empleando el mapa de densidades. Objetivo: comparar el área de influencia actual de cada SET con el área de influencia teórica y evaluar las posibles transferencias de carga entre las SET así como la forma de optimizar su utilización. Esta etapa permite conocer la situación actual en la que opera el sistema y la forma en la que el área de influencia teórica es cumplida. 33

34 4. Definición de la potencia óptima que deben tener las SET AT/MT en el sistema. Objetivo: identificar la potencia óptima para las SET AT/MT dentro del sistema y utilizar este valor para la ubicación de SET nuevas, así como para establecer el área de influencia correspondiente, tanto de nuevas como de existentes, de tal manera que se cumpla, en lo posible, con la potencia óptima, así como con el centro de carga correspondiente. 5. Identificación del número y ubicación de las SET AT/MT necesarias en el año final del horizonte de planeamiento, tomando como base las SET existentes así como las SET nuevas que resulten necesarias. Esta ubicación debe considerar la identificación del área de influencia así como en centro de carga teórico correspondiente, sobre el mapa de densidades. Objetivo: disponer de ubicaciones referenciales cuando sea necesario instalar SET AT/MT nuevas, así como para la redistribución de la carga entre las SET AT/MT. 6. Identificación del área de influencia de las SET MAT/AT existentes y la ubicación de SET MAT/AT nuevas, en el año final del horizonte de planeamiento, empleando el mapa de densidades. Objetivo: disponer de ubicaciones referenciales para instalar las SET MAT/AT adicionales. 34

35 7. Análisis del flujo de potencia en cada uno de los cinco primeros años y, a partir del año 6, por quinquenios hasta el año final del periodo de planeamiento. Objetivo 1: observar el comportamiento del flujo de potencia dentro del sistema e identificar la necesidad de ampliación de las líneas de transmisión en los casos que esto sea necesario. Objetivo 2: conocer las pérdidas en el sistema de transmisión y definir la capacidad que deben tener las SET MAT/AT, en cada uno de estos años. Estos resultados permitirán identificar la necesidad de ampliación de las SET MAT/AT existentes o la necesidad de instalar SET MAT/AT nuevas. En este caso, como en los anteriores, se debe verificar el cumplimiento de las restricciones que condicionan el desarrollo del sistema. 8. Definición de la configuración del sistema en función al crecimiento de la demanda, año por año, en los primeros cinco años del periodo de planeamiento y, a partir del año 6, por quinquenios hasta el año final del periodo de planeamiento. Objetivo: definir las características de desarrollo del sistema en los primeros años, tomando como referencia las características que debe tener el mismo en el año final del horizonte de planeamiento. 9. En esta etapa se debe verificar el cumplimiento de las restricciones físicas que condicionan las posibilidades de ampliación del sistema. 10. Elaboración de cuadros, planos y diagramas que describen la alternativa seleccionada. 35

36 Proceso de planteamiento de alternativas para el planeamiento a largo plazo 36

37 Nuevos Transformadores de Potencia a Adicionar ITEM SET MVA kv AÑO INGRESO / Piura Centro 50 60/ / Zona Industrial Paita (Nueva) 15 60/ Sullana 30 60/ Sullana Oeste (Nueva) 20 60/ El Arenal 30 60/ Tierra Colorada 25 60/ Corrales 7 33/ Puerto Pizarro 9 60/ Los Cerezos 2 33/ Zorritos 7 33/ Chulucanas 45/35/15 60/22.9/ Máncora 5 60/ Zarumilla 7 60/ Morropón 5 60/ SET MAT/MT /60/

38 EVALUACIÓN N DE FLUJO DE CARGA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Premisas y Criterios considerados La evaluación del sistema eléctrico de transmisión de S.A.,se ha efectuado teniendo en consideración la proyección de la demanda del sistema hasta el año Para evaluar el sistema de transmisión se realiza simulaciones de flujo de carga para lo cual se desarrolla lo siguiente: Elaboración de la base de datos y compatibilidad de la red eléctrica, para su uso con el programa de análisis de sistemas de potencia WinFlu. Modelo de los principales componentes de la red eléctrica y análisis teórico del sistema eléctrico. Análisis de los resultados, en lo relativo a niveles de tensión, factores de utilización de líneas y transformadores de potencia, y determinación de las pérdidas por sistemas. Determinación de las alternativas de reforzamiento del sistema de transmisión, para lograr condiciones operativas aceptables del sistema hasta el año 2027, comprendido dentro del periodo de alcance del estudio de planeamiento. 38

39 EQUIPAMIENTO PROGRESIVO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS El equipamiento progresivo del sistema para atender la demanda proyectada, se ha determinado con las evaluaciones de flujo de carga del sistema de transmisión de ENOSA. Será necesaria la adición de los siguientes refuerzos en líneas de transmisión: En el año 2009, segunda terna en la línea SET Piura Oeste Piura Centro, en 60 kv, Cu 70 mm2. La capacidad MVA de la línea queda finalmente en 2x36 MVA En el año 2012, cambio de conductor en la línea SET Paita Tierra Colorada, en 60 kv, reemplazo de Cu 50 mm2 hacia AAAC 240 mm2. La capacidad MVA de la línea queda finalmente en 57 MVA. 39

40 CÁLCULO DE PEAJES Y FÓRMULAS F DE ACTUALIZACIÓN 40

41 CALCULO DEL PEAJE UNITARIO Para cada Área de Demanda el CMA se recupera mediante el PU determinado para cada nivel de tensión, como el cociente del valor presente del flujo de CMA-IT anuales y demandas mensuales para un horizonte de 5 años. Donde: PU CMA α β n Dj i : Peaje Unitario expresado en ctms S/./kWh : Costo Medio Anual o parte del CMA asignado a los Usuarios, expresado al 30 de abril de cada año, en miles S/. : Tasa de Actualización anual, según el Art. 79 de la LCE o el que la sustituya : Tasa de actualización mensual calculada con la tasa de actualización anual, según β = (1 + α ) 1/12 1 : Horizonte para cálculo de peaje, equivalente a 5 años : Demanda mensual, expresada a fin de mes en GWh : Índice de variación del año j : Índice de variación del mes El cálculo se efectúa para cada uno de los siguientes componentes, según el nivel de tensión: Red MAT, Transformación MAT/AT, Red AT y Transformación AT/MT. 41

42 PEAJE ACUMULADO POR NIVEL DE TENSIÓN El peaje acumulado por cada nivel de tensión, resulta de agregar los peajes correspondientes según la secuencia de los niveles de tensión en el sentido del flujo de la energía. Peaje Acumulado MAT = PUMAT Peaje Acumulado AT = PUMAT + PUMAT/AT + PUAT Peaje Acumulado MT = PUMAT + PUMAT/AT + PUAT + PUAT/MT Donde: PUMAT: Peaje unitario por transporte en MAT PUMAT/AT: Peaje unitario por transformación MAT/AT PUAT: Peaje unitario por transporte en AT PUAT/MT: Peaje unitario por transformación AT/MT Este Peaje Acumulado por nivel de tensión debe reajustarse anualmente con la liquidación de los ingresos del año anterior correspondiente al Peaje e Ingreso Tarifario, calculada según el procedimiento establecido por el OSINERGMIN, en el que se tendrá en cuenta las variaciones con respecto al Plan de Inversiones (desvíos en las fechas de puesta en servicio y menor capacidad- calidad, a las previstas en el Plan de Inversión). 42

43 FÓRMULAS DE ACTUALIZACIÓN N DE LOS CMA, PEAJES Y COMPENSACIONES Para cada Área de Demanda se definirá una fórmula de actualización para los SSTD y otra para los demás tipos de sistemas asignados a la misma Área de Demanda. Las fórmulas de actualización se determinan sobre la base de los porcentajes de participación en el CMA de los recursos provenientes del extranjero (moneda extranjera), los recursos de procedencia local (moneda nacional), los costos del Aluminio y los costos del Cobre. A partir de las fórmulas de actualización se determina el Factor de Actualización (FA), los cuales se aplican a los valores fijados en cada Resolución de acuerdo con las condiciones de aplicación señaladas en la misma. La fórmula para determinar el FA es la siguiente: 43

44 RESULTADOS OBTENIDOS OSINERGMIN F-514 COSTOS ANUALES US$ SISTEMA ELECTRICO A REMUNERAR: SER VP TITULAR 1 T1 TRANSPORTE MAT Costo de inversión CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anualidad del CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COYM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costo Medio Anual CMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - IT total TRANSFORMACION MAT/AT Costo de inversión CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anualidad del CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COYM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costo Medio Anual CMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - IT total TRANSPORTE AT Costo de inversión CI , , , , ,17 Anualidad del CI , , , , , ,99 COYM , , , , , ,40 Costo Medio Anual CMA , , , , , ,39 - IT total TRANSFORMACION AT/MT Costo de inversión CI , , , , ,33 Anualidad del CI , , , , , ,47 COYM , , , , , ,43 Costo Medio Anual CMA , , , , , ,90 - IT total , , , , , , , , ,23 44

45 OSINERGMIN F-515 PEAJE (PU) POR NIVEL DE TENSION AREA DE DEMANDA: Tipo de Cambio 2,851 S/. / US$ TITULAR 1 VP CI VP COyM -VP IT PEAJE ANUAL VP ENERGIA PU PU ACUMUL. Mil S/. Mil S/ Mil S/ Mil S/ MWh ctmss/./kwh ctmss/./kwh Transporte MAT 0,00 0,00 0,00 Transformación MAT/AT 0,00 0,00 0,00 Transporte AT Transformación AT/MT ,01 0,0000 0, ,01 0,0000 0, ,09 292, , ,01 0,6117 0, , , , ,62 1,0368 1,

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