OFICINA DEL GOBERNADOR
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- Agustín Molina Cortés
- hace 5 años
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1 BASE LEGAL El Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, establece el cargo del Gobernador, así como sus funciones y deberes generales. El Código Político de 1902, según enmendado, establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes generales del Gobernador. La Ley Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre de rentas, los edificios usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto Rico. La Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, faculta al Gobernador para delegar ciertas funciones y deberes en ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva. Por último, la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del Gobierno. MISIÓN Establecer, dirigir y coordinar la implantación de la política pública y programática del Gobierno de Puerto Rico a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para el pueblo de Puerto Rico. RECURSOS HUMANOS Puestos Ocupados y Propuestos Sept./14 Sept./15 Sept./16 Feb./17 Proy. Cantidad total de puestos Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal es proyectado durante el proceso presupuestario. PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL El presupuesto recomendado para el Año Fiscal está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE El PBC es una estrategia presupuestaria y de política fiscal cuyo objetivo fundamental es lograr que un gobierno no pueda gastar más de lo que recauda, limitando así el incremento de la deuda pública y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas tanto a corto como a largo plazo. Como parte de este proceso, se contempla evaluar y justificar anualmente todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Esto facilita la búsqueda de nuevas formas de ofrecer servicios más eficientes y efectivos que permitan una mejora en la calidad de los servicios, la eliminación de duplicidad en los ofrecimientos de servicios y una reducción en los gastos. El presupuesto recomendado está acorde al Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, según establece la Sección 201 de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No , 130 Stat (2016).
2 El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal asciende a $16,421,000. Los recursos incluyen $14,610,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $1,811,000 de Fondos Federales. Los Fondos Federales se destinan a la Oficina de la Primera Dama para fortalecer aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía y al Programa Formulación y Coordinación de Política Pública, para establecer programas e iniciativas dirigidas al desarrollo de proyectos y estrategias a otras organizaciones que requieran auspicio para actividades educativas, con énfasis en la niñez y las familias puertorriqueñas. Los gastos de funcionamiento permitirán el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública establecida en los Boletines Administrativos Núm. OE , OE y el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera creada bajo PROMESA. RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) Servicio Directo Programa Gasto Gasto Asig. Recom. Formulación y Coordinación de Política Pública 5,289 4,589 4,924 3,779 Comunicación y Servicios al Ciudadano 4,751 2,281 3,439 3,439 Oficina de la Primera Dama 2,064 2,207 2,488 2,488 Subtotal,, Servicio Directo 12,104 9,077 10,851 9,706 Total, Servicio Directo 12,104 9,077 10,851 9,706 Servicio de Apoyo Programa Gasto Gasto Asig. Recom. Dirección y Administración General 8,366 7,764 5,386 4,431 Nombramientos Judiciales Mansión Ejecutiva 1,976 1,885 1,809 1,809 Subtotal,, Servicio de Apoyo 10,653 9,853 7,670 6,715 Total, Servicio de Apoyo 10,653 9,853 7,670 6,715 Total, Programa 22,757 18,930 18,521 16,421
3 Resolución Conjunta del Presupuesto General 21,036 15,721 16,710 14,610 Asignaciones Especiales 0 1, Fondos Federales 1,721 1,810 1,811 1,811 Otros Ingresos Subtotal, 22,757 18,930 18,521 16,421 Total, 22,757 18,930 18,521 16,421 de la RC del Fondo General Nómina y Costos Relacionados 13,175 10,512 13,554 11,672 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,628 1, Servicios Comprados 1, Gastos de Transportación Servicios Profesionales 840 1, Otros Gastos Operacionales Asignaciones Englobadas 2,967 1,777 1,078 1,078 Compra de Equipo Materiales y Suministros Subtotal, de la RC del Fondo General 21,036 15,721 16,710 14,610 Total de la RC del Fondo General 21,036 15,721 16,710 14,610 de la AE del Fondo General Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 1, Servicios Comprados Subtotal, de la AE del Fondo General 0 1, Total de la AE del Fondo General 0 1, Total del Fondo General 21,036 16,970 16,710 14,610
4 de otros recursos Nómina y Costos Relacionados Servicios Comprados Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,321 1,640 1,411 1,411 Gastos de Transportación Servicios Profesionales Otros Gastos Operacionales Materiales y Suministros Subtotal, de otros recursos 1,721 1,960 1,811 1,811 Total, 22,757 18,930 18,521 16,421 PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO FORMULACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA Establece y coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, se coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y otras ramas del gobierno, la implantación de dicha política pública. Asesora al Gobernador y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases. El Gobernador del Gobierno de Puerto Rico. Fondos Federales Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,114 4,440 4,749 3,604 Subtotal, 5,289 4,589 4,924 3,779
5 Total, 5,289 4,589 4,924 3,779 Nómina y Costos Relacionados 4,969 4,181 4,566 3,566 Servicios Comprados Gastos de Transportación Servicios Profesionales Otros Gastos Operacionales Materiales y Suministros Subtotal, 5,289 4,589 4,924 3,779 Total, 5,289 4,589 4,924 3,779 COMUNICACIÓN Y SERVICIOS AL CIUDADANO Coordina los esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Gobierno de Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia, recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de decisiones. Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,751 2,281 3,439 3,439 Subtotal, 4,751 2,281 3,439 3,439 Total, 4,751 2,281 3,439 3,439 Nómina y Costos Relacionados 3,061 1,676 2,862 2,862
6 Servicios Comprados 1, Servicios Profesionales Otros Gastos Operacionales Materiales y Suministros Subtotal, 4,751 2,281 3,439 3,439 Total, 4,751 2,281 3,439 3,439 OFICINA DE LA PRIMERA DAMA Organiza y realiza actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos diversos, por delegación de éste. Agencias gubernamentales, estudiantes y público en general. Fondos Federales 1,546 1,661 1,636 1,636 Resolución Conjunta del Presupuesto General Subtotal, 2,064 2,207 2,488 2,488 Total, 2,064 2,207 2,488 2,488 Nómina y Costos Relacionados Servicios Comprados Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,321 1,490 1,411 1,411 Gastos de Transportación Servicios Profesionales Otros Gastos Operacionales
7 Materiales y Suministros Subtotal, 2,064 2,207 2,488 2,488 Total, 2,064 2,207 2,488 2,488 PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Realiza las operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para el funcionamiento de La Fortaleza. Personal de la Agencia, otras agencias y público en general Asignaciones Especiales 0 1, Otros Ingresos Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,366 6,365 5,386 4,431 Subtotal, 8,366 7,764 5,386 4,431 Total, 8,366 7,764 5,386 4,431 Nómina y Costos Relacionados 3,177 2,727 3,747 2,865 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,607 2, Servicios Comprados Donativos, Subsidios y Distribuciones Gastos de Transportación Servicios Profesionales
8 Otros Gastos Operacionales Asignaciones Englobadas 2,967 1,777 1,078 1,078 Compra de Equipo Materiales y Suministros Subtotal, 8,366 7,764 5,386 4,431 Total, 8,366 7,764 5,386 4,431 NOMBRAMIENTOS JUDICIALES Sirve como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces. Organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces. Resolución Conjunta del Presupuesto General Subtotal, Total, Nómina y Costos Relacionados Otros Gastos Operacionales Materiales y Suministros Subtotal, Total,
9 MANSIÓN EJECUTIVA Ofrece los servicios de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza todas las actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión Ejecutiva. La Fortaleza y personal que labora en ella. Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,976 1,885 1,809 1,809 Subtotal, 1,976 1,885 1,809 1,809 Total, 1,976 1,885 1,809 1,809 Nómina y Costos Relacionados 1,384 1,392 1,286 1,286 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación Servicios Profesionales Otros Gastos Operacionales Compra de Equipo Materiales y Suministros Subtotal, 1,976 1,885 1,809 1,809 Total, 1,976 1,885 1,809 1,809
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