MANUAL PETICIÓN DE MATERIAL desde los CENTROS DE CONSUMO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN LOGÍSTICA (SIGLO)
Índice 1.- Acceso a SIGLO: 1.1.- Acceso desde los futros. 1.2.- Acceso desde cualquier ordenador. 2.-PORTAL DE SIGLO: 2.1.- Conceptos. 2.2.- Pedido de Material. 2.2.1. Pedido de Material Sujeto a Pacto de Existencias. 2.2.1.1. Recuento de Existencias. 2.2.1.2. Generar Propuesta y Envío de Pedido. 2.2.2. Pedido de Material No Sujeto a Pacto de Existencias. 2.3.- Recepción de Mercancías y Confirmación. 2.3.1. Registro de entradas. 2.3.2. Confirmación de recepción. 2.3.3. Incidencias. 2.4.- Pactos de existencias: Gestión de Stock.
1.- Acceso a SIGLO: 1.1.- Acceso desde los futros. Hay que realizar las siguientes actuaciones: 1. Portal CEGES. 2. Acceso Aplicaciones Corporativas. 3. Otras Aplicaciones. 4. Intranet SAS 5. En el Menú de la parte inferior de la pantalla, seleccionamos la pestaña Corporativa. 6. Picamos en Logística. 7. Siglo-Logística 1.2.- Si se accede desde cualquier ordenador: 1.- Abrimos el navegador de Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) 2.- En la barra de direcciones escribimos lo siguiente: http://intranet.sas.junta-andalucia.es/ 3.- Nos pedirá nombre de usuario y contraseña. Introduciremos nuestros datos de acceso similares a los usados para el correo electrónico corporativo o la página de atención al profesional:
4.- Accederemos al portal de la Intranet del SAS. En la parte superior izda. Podremos comprobar que aparece nuestro nombre. 5.- Seleccionamos la pestaña Corporativa / Logística / Siglo-Logística
6.- Posteriormente SIGLO Logística
2.-PORTAL DE SIGLO: 2.1.-Conceptos: Pedido Interno: Todo pedido de material que se solicita desde un Centro de Consumo o desde un Almacén Central, al Almacén Central o a la Unidad de Compras. Almacén: Cualquier tipo de Almacén: Almacén de Consumos, Almacén Central o Almacén de Distribución. Almacén de Consumo: También denominado Almacén de Planta, Almacén de Centro de Salud o Almacén de Centro de Consumo Pacto de Existencias: Relación de artículos de un Almacén, en los que se tiene acordado, por cada artículo: el stock máximo, el stock crítico y punto de pedido. Recepción de mercancía y confirmación de la misma:
2.2.-Pedido de Material: Todo material, dependiendo de si tiene pacto de existencia o no, se puede pedir por: Recuento Manual de Almacenes de Consumo (sujetos a pactos de existencias) Solicitar Reposición de Almacén (no sujeto a pactos de existencias). 2.2.1. Pedido de Material Sujeto a Pacto de Consumo: 2.2.1.1. Recuento de Existencias: En primer lugar, nos aparecerá una pantalla con el Menú inicial de la aplicación con varios apartados, seleccionando de entre ellos la opción: Almacén De Consumo. Dentro de las posibilidades que nos presenta esta opción, seleccionaremos Recuento Manual de Almacenes de Consumo. Toda petición de material que esté sujeto a un pacto de consumo se debe tramitar mediante un Recuento de Existencias. A través de esta opción introduciremos las existencias que poseamos en nuestro almacén en el momento del recuento, previo a la petición.
Aparecerá una ventana como la de la ilustración inferior. Elegiremos nuestro almacén y a la hora de hacer el recuento y petición de material, clasificaremos el material en tres grandes grupos: 1.- Sanitario. 2.- No sanitario. 3.- Medicamentos. Si solo le indicamos el almacén requerido y pinchamos en buscar, nos aparecerán todas las familias de artículos del almacén elegido, es decir, todos los artículos que tenemos dados de alta en el mismo, sin clasificar.
Si bien, queremos hacer el recuento de una familia o grupo de artículos, (Ej. Oficina, limpieza etc.), elegiremos la opción clasificación (en la lupa) y aparecerá una nueva pantalla. A continuación, desplegando las flechas iremos introduciendo a partir de la clasificación todos los apartados que nos sean necesarios, hasta llegar al grupo o subgrupo deseado. Una vez cargados, aparecerá por defecto la clasificación UNIVERSAL y el contrato SUMINISTROS (SU). Seleccionaremos de las listas desplegables la categoría PRODUCTOS DE CONSUMO (PC) y posteriormente una subcategoría, FARM para medicamentos, NSANI para no sanitario o SANI para artículos sanitarios.
En el ejemplo, seleccionamos SANI y pulsamos Aceptar Al pulsar Aceptar la aplicación nos devuelve a la ventana previa donde podremos comprobar las opciones seleccionadas. Pulsamos en Buscar para que cargue el catálogo de nuestros productos:
Una vez cargado el catálogo, pulsando sobre el encabezado, tal y como se muestra en la ilustración, podremos ordenar cada columna, bien por Genérico de Centro o por Nombre, según nuestro criterio. En la imagen inferior se muestra otra de las funcionalidades de esta página. Podemos exportar a Excel el listado de artículos que hemos generado para usarlo según nuestras necesidades. Para ello pulsamos el icono que aparece en la imagen.
Otra opción a tener en cuenta en esta página es la lista desplegable de paginación. Por defecto se nos mostrarán 20 artículos. Filtros de búsqueda Si lo deseamos, podemos ver el listado completo de artículos seleccionando la opción que aparece en la imagen.
Seguidamente, iremos mecanizando las existencias de todos los artículos, del almacén seleccionado, para ello pulsamos sobre el botón Introducir recuentos Aparecerán campos en blanco a la derecha de cada uno de los artículos. En ellos introduciremos las existencias que poseamos en ese momento en nuestro almacén. En la columna Exist. Regis. aparecerán las existencias que se registraron en el último recuento de almacén. Tendremos en cuenta las siguientes premisas para introducir las existencias: 1. Estamos introduciendo existencias, es decir, lo que me queda en el almacén y no lo que necesito que me envíen. 2. Si no necesitamos algún artículo, no rellenaremos nada en el casillero en blanco. 3. Si introduzco 0, estoy diciendo que no me queda ningún artículo en el almacén por lo que se repondrá el pacto de consumo completo, es decir la cantidad máxima acordada.
2.2.1.2. Generar Propuesta y Envío de Pedido: Una vez mecanizados los recuentos de existencias, tendremos que generar la propuesta de pedido y enviar a través de la aplicación Siglo a la Plataforma Logística. Actuando de la siguiente forma: Dentro de la pantalla de menú inicial, seleccionamos el apartado Almacén y a continuación la opción: Solicitar Reposición de Almacén. Elegimos el almacén dentro del desplegable que se nos presenta y marcamos: Botón Generar Propuesta Botón Enviar Pedido
Paso 1: Generar Propuesta. Se nos mostrará una pantalla con todos los artículos que se van a solicitar con las unidades de pedido generadas para cada uno de ellos. Estas cantidades de cada artículo que vamos a solicitar son el resultado de la diferencia entre la cantidad que hemos mecanizado como existencias para cada artículo (siempre y cuando ésta, esté por debajo del punto de pedido o stock mínimo) y la indicada en nuestro stock máximo para dicho artículo. Ejemplo: GC D47332 Glucosa Concentración 50 GR: Stock Mínimo o punto de pedido: Stock Máximo: Existencias: Propuesta de pedido: 10 unidades 20 unidades 8 unidades 12 unidades Como podemos comprobar en el ejemplo anterior, una vez introducidas las existencias, se genera el pedido automáticamente, teniendo en cuenta los siguientes factores: Existencias, Stock mínimo (punto de Pedido) y Stock Máximo. Para verificar las propuestas de pedidos que hemos generado, seleccionaremos en el desplegable de las páginas (parte superior derecha del listado) Mostrar Todos y de esta forma se podrá revisar mejor. Pueden detectarse algunos de los siguientes conflictos: 1.- Que las cantidades de los artículos que estamos solicitando no sean las necesarias. Por tanto, procederemos a modificarlas. 2.- Que los Stock máximo y mínimo del artículo no se hayan definido correctamente y al introducir las existencias no se nos genere el pedido necesitado, por tanto, ante dicha situación hemos de actuar de la siguiente forma: Solicitar a la Dirección de Gestión Económica del Distrito las modificaciones correspondientes a dichos Stock. o No obstante, para poder continuar con la tramitación del pedido, podemos modificar la cantidad del artículo (siempre por debajo del Stock máximo fijado en ese momento) e introducir la que realmente necesitamos o borrar el artículo del pedido. Para lo cual efectuaremos lo siguiente:
o Para modificar cantidades: Seleccionamos el icono lápiz y en cantidad solicitada pondremos la cantidad que realmente necesitamos. o Para borrar artículos: Seleccionamos del artículo deseado y pulsamos la opción Borrar, situada en la parte superior de la pantalla. 3.- Que los Stock se encuentren a cero, actuando igual que en el supuesto anterior, solicitando al Distrito que los establezca. Paso 2: Una vez efectuadas las modificaciones oportunas, seleccionaremos Enviar. Si al enviar nos aparece un mensaje de error en la parte superior, (con fondo verde), expresándonos que hay artículos que no están en los catálogos de la aplicación SIGLO, tomaremos nota de los mismos y de sus códigos GÉNERICOS, para notificarlo como incidencia al Distrito, con objeto de que pueda actuar al respecto. Debiendo igualmente ser borrados, con objeto de poder continuar y enviar el pedido. Para ello, se procederá como se ha indicado anteriormente para el borrado de artículos. MUY IMPORTANTE Si no pulsamos Enviar, aunque podamos ver el pedido no se generará el número correspondiente a éste, y a todos los efectos no existirá. Una vez realizado, nos aparecerá un mensaje con el Código de Pedido Interno, que anotaremos para poder hacer un seguimiento del mismo. Para realizar el seguimiento del pedido en la pantalla del menú inicial, optaremos por el apartado de Pedidos Internos y la opción Seguimiento y Gestión de Pedidos Internos. A continuación, indicaremos el número de pedido y podremos comprobar por cada artículo la situación en la que se encuentra. Es obligatorio no generar pedido, ni enviarlo hasta la fecha que cada Unidad de Gestión Clínica tiene asignada. (48 horas antes del día indicado en el cuadro que se envío desde Distrito, siempre a primera hora)
2.2.2. Pedido de Material No Sujeto a Pacto de Existencias. Para solicitar el material que no está sujeto a pacto de existencias debemos entrar en el apartado Almacén en el menú Solicitar Reposición de Almacén : Pulsaremos en Añadir.
Introduciremos el GC (genérico de centro) y pulsaremos Buscar. También podemos buscar por nombre si desconocemos el GC, introducimos una o varias palabras y pulsamos Buscar
Nos aparecerán todos los GC s que tenemos en el catálogo de ese Centro de Consumo que contienen la palabra introducida, en este caso tubo : Para introducir la cantidad que necesitamos (no mecanizamos existencias, sino necesidades) pulsamos sobre el icono del lápiz Paso 1: Nos aparece un campo en blanco para introducir la cantidad que necesitamos. Paso 2: Posteriormente pulsamos en el check de conformidad.
Paso 3: Comprobaremos la cantidad que hemos introducido. Pulsaremos en Añadir si queremos continuar agregando líneas de pedido. Paso 4: Una vez finalizado pulsamos Enviar. Se generará un número de pedido que tendremos que conservar. 3 4
2.3.- Recepción de Mercancías y Confirmación: 2.3.1. Registro de Entrada y Confirmación de recepción. Una vez que recibamos el pedido en nuestro Centro de Salud, tendremos que informar que hemos recibido la mercancía y que es conforme. Del menú principal seleccionamos el apartado de Almacén y elegimos la opción Confirmación de Recepción Con la mercancía recibida se adjunta un albarán en el que aparecerá una Orden de Trabajo, compuesta normalmente por tres caracteres. Este código que identifica la orden de trabajo lo usaremos para localizar el pedido que hemos recibido en nuestro Centro. Pulsaremos sobre Criterios de búsqueda.
En el campo Orden de Trabajo introduciremos el dato que hemos localizado en el albarán del material entregado y pulsaremos Buscar. También podemos localizar el pedido anotando en Etiqueta Interna (SSCC) el número que aparece en el albarán de entrega (20 dígitos) y pulsando Buscar. Etiqueta del albarán Pedido recibido
Una vez que nos aparezca el registro del pedido, marcamos el check (opción 1) y después pulsaremos sobre Registrar entrada (opción 2) Posteriormente pulsaremos sobre Ver contenido : No podrá transcurrir más de 72 horas desde la recepción del pedido hasta su confirmación en SIGLO, en caso contrario el sistema confirmará la recepción. Más tarde confirmaremos la recepción.
2.3.2. Incidencias. En el supuesto de que la mercancía recibida no se corresponda con el pedido que solicitamos debemos de generar la incidencia. Las incidencias podrán ser: Positivas: la cantidad de material recibido indicada en destino es superior al material servido en origen. En este caso, se actualizan las existencias del almacén según la cantidad recibida indicada y se registra automáticamente la correspondiente incidencia de envío. Negativas: la cantidad de material recibido indicada en destino es inferior al material servido en origen. En este caso, de igual forma se actualizan las existencias del almacén según la cantidad recibida indicada y se registra automáticamente la correspondiente incidencia de envío. Para poder generar la incidencia es necesario que el pedido no esté confirmado, para ello lo seleccionamos en Lista de Entradas (en vez de pulsar Registrar Entrada) y pulsamos sobre ver contenido. En la siguiente pantalla pulsamos sobre la pestaña Líneas y podremos ver el contenido de todo lo que hemos recibido. Etiqueta Líneas En el que caso de que queramos generar una incidencia tendremos que pulsar sobre el lápiz en el artículo y poner la cantidad que realmente solicitamos en nuestro pedido. Articulo recibido
2.4.- Pactos de existencias: Gestión de Stock. Si necesitamos conocer las unidades pactadas para cada artículo de nuestro Centro, lo podemos consultar a través de la opción Gestión de Stock En la ventana que aparece, clasificaremos como en anteriores ocasiones:
Aparecerá el listado de artículos según la clasificación que hayamos hecho. Podemos ordenarlo pulsando en Stock Máximo (flecha roja). El dato de Stock Máximo se corresponde con el pacto de consumo, es decir, con el número máximo de unidades que nos servirá el Almacén Central.