MCE - Ministerio de Comercio Exterior Subsecretaría de Servicios al Comercio Exterior Dirección de Origen PROYECTO: I005 MODULO DE CONTROL DE INSPECCIONES Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: (marcelo.canarte@comercioexterior.gob.ec) Reyes De Luca, María Antonieta Programas Relacionados: Titular: Vera Sanchez, Carlos Ernesto Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 Localidad de Gestión: Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil Ficha Informativa de Proyecto 2015 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 03/08/2015-31/12/2015 de última actualización: 05/11/2015 de Fin Base: 31/12/2015 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Marcelo Gabriel del siguiente Hito: 16/11/2015 PROPOSITO: Desarrollar un Módulo dentro del Sistema de Gestión de Certificación de Origen - SIGCO para el ingreso por parte de las Entidades Habilitadas Públicas y Privadas las inspecciones realizadas en cada período. PRODUCTO: Aplicación diponible para los funcionarios de las Entidades Habilitadas. Beneficios Cualitativos 1.- Control directo de las Inspecciones realizadas por las Entidades Habilitadas. 2.- Estadistica de inspecciones Tipo de Beneficiario Dirección de Origen del Ministerio de Comercio Exterior, ya que tendrá la información real y en línea de las inspecciones realizadas por las Entidades Habilitadas. Restricciones COSTO: Falta de asignacion de recursos monetarios para la contratación del personal calificado. TIEMPO: Retraso para presentar los informes de inspección por parte de las Entidades Habilitadas Públicas y Privadas. CALIDAD: La informacion brindada sea inexacta RECURSOS: Personal insuficiente asignado parcialmente a este proyecto Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 06/11/2015 9:08 AM GPR 1/5
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 62.91 % de Inicio: 03/08/2015 de Fin: 31/12/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 15 % 20 % 30 % 60 % 100 % real acumulado 2015 15 % 20 % 30 % RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización En el mes de Octubre del 2015, se cumpli el Hito N 5 sobre la generación y entrada en producción del Módulo de Inspecciones. Se prevee realizar las pruebas internas en el siguiente mes para detectar fallas previo al ingreso final. En el mes de Septiembre de 2015, se desarrolló el Cronograma de pruebas pilotos sobre la entrada a producción con entidades habilitadas aprobada, de igual manera se continuo trabajando en las especificaciones técnicas pertinentes. En el mes de Agosto del 2015, se realizaron para la consecución de los objetivos de este proyecto las siguientes actividades: 1.- Acta de Constitución elaborada 2.- Alcance del proyecto revisado 3.- Hoja de Ruta elaborada Es importante acotar que se esta avanzando de manera significativa en el desarrollo del modulo de inspecciones, esperando tenerlo enproducciòn antes de la fecha prevista. 05/11/2015-03:21 PM 01/10/2015-03:56 PM 03/09/2015-10:16 AM Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Acta de Constitución elaborada 2 DEFINICIÓN: Alcance del proyecto revisado 3 PLANEACIÓN: Hoja de Ruta elaborada Hito Categoría Comprometida Estimada 06/11/2015 9:08 AM GPR 2/5 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 03/08/2015 03/08/2015 Sí 5.0 4-Inicio de Trabajo 10/08/2015 10/08/2015 Sí 5.0 4-Inicio de Trabajo 13/08/2015 13/08/2015 Sí 5.0
HITOS 4 PLANEACIÓN: Cronograma de pruebas pilotos y entrada a producción con entidades habilitadas aprobada. 5 EJECUCION: Entrada en producción del Módulo de Inspecciones - finalizada 6 EJECUCION: Pruebas funcionales con entidades habilitadas públicas y privadas realizadas Hito Categoría Comprometida 7 EJECUCION: Corrección de observaciones presentadas en pruebas implementadas 8 EJECUCIÓN: Codificación (programación) del modulo informático finalizada 9 EJECUCIÓN: Analisis y Diseño del modulo informático finalizado 10 EJECUCIÓN: Apliaciones técnicas dentro del SIGCO desarrolladas 11 EJECUCION: Socializacion y capacitacion a entidades habilitadas realizada 12 CIERRE: Informe final elaborado Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 15/09/2015 15/09/2015 Sí 5.0 30/10/2015 30/10/2015 Sí 10.0 16/11/2015 16/11/2015 No 10.0 27/11/2015 27/11/2015 No 10.0 4-Inicio de Trabajo 30/11/2015 30/11/2015 No 10.0 4-Inicio de Trabajo 01/12/2015 01/12/2015 No 10.0 4-Inicio de Trabajo 07/12/2015 07/12/2015 No 10.0 09/12/2015 09/12/2015 No 10.0 18/12/2015 18/12/2015 No 10.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 06/11/2015 9:08 AM GPR 3/5
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 ** Costo Total: 1.00 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Anual Ene Feb 06/11/2015 9:08 AM GPR 4/5
Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Anual Mar Abr May Jun Jul Ago 0.00 0.00 Sep 0.00 0.00 Oct 0.00 0.00 Nov 0.00 0.00 Dic 0.00 0.00 Total 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 3 Incrementar la eficacia en los procesos de certificación y verificación de origen MEDIANTE la implantación de políticas públicas, normas, planes, programas y proyectos orientados a la gestión del sistema nacional de verificación de origen de las mercancías ecuatorianas de exportación. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Alcance del proyecto revisado - Módulo de Inspecciones A2.pdf 24/09/2015 2 Hoja de Ruta elaborada - Módulo de Inspecciones A3.pdf 24/09/2015 3 Acta de Constitución elaborada - Módulo de Control de Inspecciones 4 Cronograma de pruebas pilotos y entrada a producción con entidades habilitadas aprobada - Modulo de Control de Inspecciones A1.pdf 24/09/2015 A4.pdf 24/09/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Líder de Proyecto Analista Dirección de Origen Neira Zurita, Pilar Patrocinador Ejecutivo Coordinadora de Marcas y Denominaciones de Origen marcelo.canarte@comerc ioexterior.gob.ec pilar.neira@comercioex terior.gob.ec Vera Sanchez, Carlos Ernesto Titular de la Unidad Director de Origen carlos.vera@comercioex terior.gob.ec 06/11/2015 9:08 AM GPR 5/5