Control y Rendición de Cuentas: Entidades Externas y Mecanismos de Control al exterior del INVIMA:



Documentos relacionados
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Departamento Nacional de Planeación. Estategia, Actividades Fecha de Fecha_Fin Responsable

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA

Medición de Políticas y Mecanismos de Transparencia Empresarial Empresas de Servicios Públicos 2013

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

DEFINICIÓN SEGÚN LA LEY

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE DE 2015 INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO

1,310,369,126 24,327,

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL HONDA - TOLIMA

FUNDAMENTOS Constitución Política Colombiana de Articulo 1, 209, 169, 187 y 198.

Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno Ley 1474 de 2011

AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE - AMCO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Colombia Compra Eficiente

Procedimiento de Participación Ciudadana:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Administración y Finanzas. 31 Procedimiento para la Integración de Informes Financieros y de la Cuenta Pública.

MATRIX DE ACTUALIZACION Y PLAN DE ADMINISTRACION DEL SITIO WEB MUNICIPAL

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

PERÍODO: 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015 RICARDO BOGOTÁ CAMARGO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ALBA LUCÍA CARRILLO SALINAS

Trato digno al Ciudadano

TABLAS - RESUMEN RESPUESTAS DE LOS PAÍSES AL CUESTIONARIO

RECURSOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO RECURSOS REQUISITOS LEGALES NTC-GP 1000:2004

PROGRAMA DE AUDITORIA

Qué es un presupuesto?

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Comunicación Interna

OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGIA PARA PARTICIPACION CIUDADANA EN AUDIENCIA PÚBLICA INFORME DE GESTION I SEMESTRE 2013 EN RENDICION DE CUENTAS

INFORME CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS EL PITAL HULA INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PERIODO: MAYO - AGOSTO DE Realizado por:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA CACERES - ANTIOQUIA

GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL

Índice Introducción. Obligaciones legales. Reto de la administración de archivos. Administración de archivos. Acceso a la información y protección de

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Concepto de Control Interno

PROCESO: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL VERSIÓN: 1 EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA RECEPTOR

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA TITULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: PERIODO DE PRODUCCIÓN 1.

PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN

Instituto de Desarrollo Profesional e Investigación. Programa

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO CRQ. INVITACIÓN PÚBLICA No. 025 de 2010 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (10% DE LA MENOR CUANTÍA)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Líder (es) del Proceso: Secretario de Hacienda y Tesorero de Rentas

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS

Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR. - Decreto de 2012

PÁGINA 1 DE 8 PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA CÓDIGO VERSIÓN OBJETIVO

MANUAL DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SCI-MN-MPQR-V1-08

ACTA NÚMERO: 1. Fecha 08 de Febrero de 2016 Hora 9 A.M. Interno: X Externo: AGENDA PROPUESTA

Cédulas para Autoevaluación Institucional En relación a la Agenda de Buen Gobierno 1 y la Gestión de la Calidad

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS PR/SGC/04. VERSIÓN No. 12 ÍNDICE

Bogotá, D.C., m arzo de 2003

Conclusiones Estructura y funciones de Tesorería

Profesional Univeritario Oficina de proyectos. Alcaldia municipal de Pueblo Nuevo Córdoba. nuevo-cordoba. gov.

FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN REESTRUCTURACION INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PRESENTADO POR: JORGE ENRIQUE RIBERO NAVAS

@DANE_Colombia /DANEColombia /DANEColombia PLAN INDICATIVO O ESTRATÉGICO

SISTEMAS DE GESTION JUDICIAL EN LA JURISDICCIÓN DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2011

REGLAMENTO ESPECÍFICO SISTEMA DE TESORERÍA (RE TE)

C O N V O C A T O R I A

Actualización procedimiento Atención al Ciudadano

PRESUPUESTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA AGE 2013

UNID UNIDAD AD ANTICORRUPCIÓN ANTICORRUPCIÓN

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Soporte a las Tecnologías de la Información del ámbito de Justicia

ACTUACIONES PLAN ESTRATÉGICO EJE ESTRATÉGICO 1 PREVENCIÓN PARA UNA PROTECCIÓN MÁS EFICAZ

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD

PLAN DE ACCION DE GOBIERNO EN LINEA PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO COMITÉ GOBIERNO EN LINEA

CONVOCATORIA No

CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL

REGLAMENTO INTERNO DE LA SINDICATURA PROCURADORA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA. TITULO PRIMERO DE LA NATURALEZA DE LA SINDICATURA PROCURADORA

PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

MANUAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL CONTROL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena. Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena

X X X 2 3 X discapacidad 02 Cajas solidarias X X X X 2 5 X 03 Capacitación, asesoría y asistencia técnica a grupos

POLITICAS NACIONALES DE CALIDAD EN SALUD

TITULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES

XDIAR REPOBLICA": 21: ErCOLOPIESIA31»! AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE CARTAS DE SERVICIOS, de acuerdo a la NORMA UNE 93200:2008 1

ANEXO II. Decreto N 898/05

A. Guía de Referencia para el Estudio del Examen de Ingreso sobre conocimientos de la Administración Pública Federal.

FED1 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

Oficina Productora: 3300 DIRECCIÓN DE POLÍTICA CONTRA LAS DROGAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Í N D I C E PRESENTACIÓN... 2 OBJETIVO... 3 BASE LEGAL... 4 GLOSARIO... 5 FUNCIONES DEL COMITÉ... 6 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ... 7

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO OBJETIVOS 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO ( ) Por el cual se modifica el decreto 4175 de 2011 y se dictan otras disposiciones

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Subsistema: Control de Gestión Componente: Información

Transcripción:

Control y Rendición de Cuentas: Entidades Externas y Mecanismos de Control al exterior del INVIMA: ENTIDADES CONTROL MECANISMOS DE CONTROL Correo electrónico para interponer irregularidades ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA política nacional de archivo Control político Control contable Control fiscal Sistema Nacional de Control Interno - Informes periódicos juridica@archivogeneral.gov.co - Informes de gestión a las Cámaras - Informes a la Comisión de organismos de control - Asistencia a citaciones a Comisiones permanentes o plenarias del Congreso - Evaluación a los Estados Financieros - Informe del sistema de Control Interno Contable - Boletín de Deudores Morosos del Estado - Informes Periódicos - Auditorias integrales - Plan de Mejoramiento Institucional - Rendición de Cuentas - Informes Estadísticos - Información Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) - Informe Plan Indicativo de gestión - Sistema de Información de Contratación Estatal "SICE" -Informe de Gestión Contractual Plan de Mejoramiento Institucional. - Informes periódicos - Informe anual sobre el Sistema de Control Interno - Informes SUIP- Sistema Único de Información de Personal control.disciplinario@camara.gov.co despacho@contaduria.gov.co control_@contraloriagen.gov.co http://www.dafp.gov.co/quejas.asp

ENTIDADES CONTROL MECANISMOS DE CONTROL Correo electrónico para interponer irregularidades DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Control a Proyectos de Inversión administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias Control al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software Control presupuestal - Programación Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) - Seguimiento, y ejecución de proyectos de Inversión Relación de retenciones efectuadas a proveedores y contratistas, información de ingresos por terceros Informe anual - Promedio cuentas recursos propios - Ejecución presupuestal webmaster@dnp.gov.co quejas@dian.gov.co info@derechodeautor.gov.co atencioncliente@minhacienda.gov.co MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Seguimiento a la ejecución de políticas y objetivos sectoriales y en especial en materia de salud - Informes de gestión (anual y cuatrienio) quejasyreclamos@minproteccionsocial.gov.co AGENCIA N. DE DEFENSA J. DEL ESTADO PORTAL UNICO DE CONTRATACIÓN GOBIERNO EN LÍNEA actividad litigiosa de la entidad contratación estatal - Informes periódicos controlinterno@mij.gov.co - Registros de procesos de contratación soportecsc@gobiernoenlinea.gov.co

ENTIDADES CONTROL MECANISMOS DE CONTROL Correo electrónico para interponer irregularidades PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Control Disciplinario Control a los hallazgos de carácter administrativo, penal, fiscal o disciplinario de los informes de auditoría interna - Informes periódicos - Procesos disciplinarios - Control excepcional - Seguimiento IVC (Inspección Vigilancia y Control) de la Publicidad en Bebidas Alcohólicas Informes anticorrupción correo@procuraduria.gov.co juanvelasquez@presidencia.gov.co SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL sostenibilidad de las finanzas del Distrito Capital Informes periódicos webmaster@shd.gov.co

MECANISMOS DE CONTROL AL INTERIOR DE LA ENTIDAD: DEPENDENCIAS CONTROL MECANISMOS DE CONTROL OFICINA DE CONTROL INTERNO COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO A la gestión, a los procesos y a la operación de las diferentes dependencias al Interior de la Entidad de acuerdo con las funciones asignadas. Seguimiento al cumplimiento de políticas y gestión en materia del Sistema de Control Interno Vigilancia de la conducta de los servidores públicos del INVIMA -Auditorias permanentes y periódicas -Análisis y evaluación de Informes, actas de comité -Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios al Director General. -Poner en conocimiento de la Fiscalia General de la Nación, organismos de seguridad del Estado y demás autoridades judiciales o administrativas la comisión de hechos presumiblemente irregulares.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA: Son los medios a través de los cuales la ciudadanía y comunidad en general fiscalizan o controlan la Gestión del INVIMA. ORGANISMOS CONTROL MECANISMOS DE PARTICIPACION Juntas de Acción Comunal - JAL Social y Veedurías ciudadanas Comités de Control Social Comisión ciudadana de Lucha contra la Corrupción Social y Social y Social y - Derechos de Petición de interés general o particular - Acción popular o jurisdiccional - Veedurías - Acción Popular - Derechos de Petición El INVIMA adicionalmente realiza anualmente una Rendición de Cuentas de su gestión, reunión que se adelanta a finales del segundo semestre de cada vigencia y es anunciada a través de medios de comunicación y por nuestra página web.

MECANISMOS DE INTERACCION CIUDADANA: INTERACCIÓN DIRECTA O PRESENCIAL: Medios para interactuar directamente con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA AREA O CANAL UBICACIÓN MEDIO Oficina de Atención al Publico Quejas y Reclamos Grupo Funcional de Administración Documental Buzón Quejas, reclamos, sugerencias Grupos Funcionales - Subdirección de Registros Sanitarios Carrera 68 D No.17-11/21 - Radicación Derechos de Petición - Radicación de Quejas - Radicación de Reclamos Carrera 68 D No.17-11/21 -Radicación de documentación -Radicación de Derechos de Petición - Entrega de Muestras de productos bajo vigilancia y control del INVIMA. Carrera 68 D No.17-11/21 Carrera 68 D No.17-11/21 - Comunicación escrita - Información Técnica

INTERACCIÓN TELEFÓNICA PBX - CONMUTADOR : 2948700 LINEA ATENCIÓN AL PUBLICO 018000-910192 INTERACCIÓN ESCRITA Apartado Aéreo : 20896-20911 FAX : 2-121928 INTERACCION ELECTRÓNICA Direcciones Electrónicas para recepción de comentarios y quejas y Reclamos. invimaqr@invima.gov.co