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Transcripción:

HOJA 1 DE 7 1. Objetivo Suministrar y controlar en forma oportuna y eficiente las adquisiciones de los bienes materiales de oficina y limpieza con base en los requerimientos de las diferentes áreas de la Institución, satisfaciendo en todo momento las necesidades de insumos con la calidad y características solicitadas, que permitan la realización de las actividades del H. Congreso del Estado sin contratiempos. 2. Alcance Este procedimiento Inicia al recibir el vale de material, y termina al firmar de conformidad el material 3. Responsabilidades Puesto Responsabilidades Generales 3.1. secretaria de área 3.1.1 recibe el oficio de el encargado del almacén 3.2. coordinador de 3.2.1 revisa el oficio servicios internos 3.2.2 verifica la factura original 3.3 encargado de 3.3.1 revisa la factura original almacén 3.3.2 recibe el material que sea de calidad y el que se solicito 3.3.3 captura salidas en el sistema 3.3.4 firma de conformidad 4. Políticas 4.1 No se compra nada de material, si no viene firmado por el coordinador de área o el diputado 4.2 No se adquiere material si antes no es verificado de la inexistencia en el sistema computarizado. 4.3 No se compra material si la requisición no está debidamente autorizada 5. Definiciones. Términos mencionados en este Documento Término Definición 5.1 CSI Coordinación de servicios internos 6. Desarrollo No RESPONSABLE ACTIVIDADES DOCUMENTO DE TRABAJO 1 Proveedor Entrega factura original Factura original 2 3 Departamento de almacén CSI 2.1 Revisa la lista de los materiales e insumos que el proveedor detalla en la factura 2.2 Recibe material completo y a tiempo, si no se regresa a proveedor 2.3 Recepción de los materiales e insumos para darle entrada al almacén a través del sistema de computo 2.4 Integra y envía documentación al departamento de adquisiciones (Productos entregados/ productos solicitados) X100. % de diferencias (inventario físico/inventario del sistema) Requisición u orden de compra CFI-7.4-01-00-01

HOJA 2 DE 7 4 CSI (productos entregados/ productos solicitados) X100. % de diferencias (inventario físico/inventario del sistema) Fin del procedimiento 7. Diagrama de Flujo. PROVEEDOR DEPARTAMENTO DE ALMACEN Inicio Entrega de factura original Revisa lista de los materiales No Si Recibe material del pedido completo No Recepción de los materiales e insumos Si Integra y envía documentación Fin

HOJA 3 DE 7 8. Referencias N.A Documentos a los cuales se hace Referencia Titulo Código 9. Control de Registros Código Almacenado Recuperación Protección Retención Disposición CFI-7.4-01-00-01 ARCHIVO ARCHIVO CARPETA 3 AÑOS SIEMPRE -00-01 ARCHIVO ARCHIVO COMPUTADORA SIEMPRE SIEMPRE CSI-7.4-02-00-01 ARCHIVO ARCHIVO CARPETA 3 AÑOS SIEMPRE 10. Anexos Formatos Anexo Código Titulo 10.2 CFI-7.4-01-00-01 Requisición u orden de compra 10.3 N/A Sistematización de almacén 10.4 CSI-7.4-02-00-01 Vale de almacén Anexo 10.1 Formato

HOJA 4 DE 7

HOJA 5 DE 7

HOJA 6 DE 7

HOJA 7 DE 7 11. Control de Cambios FECHA DEL CAMBIO ESTADO DE REVISIÓN 00 Emisión del documento RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO 01 Revisión General del Procedimiento 12. Cuadro de Aprobación ELABORÓ: COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS REVISO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD REVISÓ: JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA APROBÓ: DIRECTIVA