a) Establecer normas generales para la adquisición de bienes y/o servicios.

Documentos relacionados
a) Establecer normas generales para la adquisición de bienes y/o servicios.

Revisión No. : 2 HOJA: 1 DE 3 GENERAL. Javier Rubio. OBJETIVO. Centros de ALCANCE. El Área de Autorizaciones.

COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUE

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Contenido. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y Autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloque del Procedimiento

PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS LOCALES OI-PR

Módulo de Compras. Versión 1.0.

Facultad de Odontología

COMPRAS DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO

22. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Administración y Finanzas. 30. Procedimiento para el Registro y Control de Presupuesto.

ADQUISICIÓN POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA (ADJUDICACIÓN DIRECTA)

Manual de Módulo de Compras

52. PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIONES DIRECTA.

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CATÁLOGO DE SERVICIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000) OBJETIVO

PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DRMS PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS

Procedimiento de Ingresos y Soporte Administrativo para Adquisiciones. Código ISA-PR-01 Fecha 4/Noviembre/2016 Versión 2

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CUENTAS POR PAGAR

Código: BECENE-DRM-PO-01 Nombre del Documento: Procedimiento para Compras

CS03 CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Revisión 04

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS LOCALES OI-PR

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN MECÁNICO, QUÍMICO Y DE PELÍCULA VIRGEN.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

HISTORIAL DE CAMBIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

22 ALTA, ADSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES INSTRUMENTALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURÍA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JEFATURA DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURÍA

SERVICIO EXTERNO, CORRECTIVO Y DICTAMEN TÉCNICO FUNCIONAL DE EQUIPO BIOMÉDICO

-Catálogo de servicios Proceso de Bienes y suministros

CATÁLOGO DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CONTROL DE CAMBIOS

CAPTURA DE SOLICITUDES DE ADQUISICION (REQUISICION)

Fecha elaboración: Fecha actualización: Octubre 2016 Elaborado por: Diana Victoria López D Coord. Gestión de Calidad

Procedimiento para el Proceso de Compras Revisó: Jefe Adquisiciones Fecha: Mayo 2013

MANUAL DE USUARIO Módulo de Compras

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE ALMACEN COMPRA DE RECURSOS MATERIALES

Compras. Título: Funciones de Comercio Exterior Área de Aplicación: Sistema Tecnológico de Monterrey

Addenda Compras. I Alta de Proveedor 2. II Negociación 3. III Alta de código y especificación de producto 3

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y ACTIVO FIJO

ELEMENTOS PARA SOLICITAR PAGOS 1/ (Guía 1/5 )

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICION DE MATERIALES, MOBILIARIO, EQUIPO Y SERVICIOS (P-AFI-01) Procedimiento para elaboración de procedimientos.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Reorganización del sistema de Proveeduría. Nuevos procedimientos

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS COMPRAS DIRECTAS

Proceso: Compras. Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:

CS 03 CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Revisión 1

CARGO: FIRMA: FECHA: Coordinador de compras nacionales. Coordinador del sistema de gestión de calidad e inocuidad

INSTITUTO DE ECOLOGIA, A. C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS PROCEDIMIENTO: OBJETIVO

CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de Bienes y Servicios CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 61-SAF-P03-Rev.05 Fecha de Emisión: 15/05/2012

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS

LINEAMIENTOS DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS DE LA COMISIO N DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CSI 03 CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Revisión 3

Fundamentos de negocio Contabilidad > Documentos necesarios para manejar bien tu negocio >Los documentos básicos de compra

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

06. RECEPCIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE REQUISICIONES

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SALIDAS DE ALMACÉN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE PRESUPUESTO

Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CO-PR-01

REGLAMENTO. Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.

PROCEDIMIENTO PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS (P-AFI-01)

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Manual para la Adquisición de Bienes y Servicios

COMPRAS INTERNACIONALES

PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS

MANUAL DE USUARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. Ventas Página 1 de 19

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Universidad Autónoma de Asunción

PRODUCCIÓN DE SPOTS PARA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Procedimiento de Ventas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS

CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES E INSUMOS EN EL ALMACÉN GENERAL

Procedimiento: Almacén de Libros

Gerente de servicio al cliente. Gerente de ventas división iluminación

UNIDAD ADMINISTRATIVA CATALOGO DE SERVICIOS

Facturar en Línea MANUAL DE USUARIO MÓDULO DE COMPRAS Versión 1.0 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

PROCEDIMIENTO DE VENTA EN TIENDAS DEPARTAMENTALES

20. RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN

CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

2/11 F03 GU-01 Revisión 0

Dirección General de Contabilidad Gubernamental Dirección de Normas y Procedimientos Nilton Santana

POLITICA POLÍTICA DE MATERIALES INDIRECTOS

Transcripción:

DOCUMENTO: CONTROL DE ADQUISICIONES Núm. DAF-PR- 006-3 ELABORO: COMPRAS Y ASUNTOS INTERNOS REVISO: CONTRALORIA Y FINANZAS Revisión No. : 3 Inicia Aplicación: Marzo 2014 HOJA: 1 DE 3 AUTORIZO: GERENTE GENERAL Hugo Cristóbal Javier Rubio. 1. OBJETIVO Establecer criterios de Compra en los diferentes Centros de Trabajo, buscando obtener los mejores precios existentes en el mercado Nacional e Internacional cumpliendo siempre con los estándares de calidad requeridos, que reporten beneficios económicos para las Compañías del Grupo, por el potencial negociador con base en los volúmenes globales alcanzados. El Área de Compras es la reguladora de las funciones relacionadas con todas las adquisiciones de Bienes o Servicios que se efectúen. 2. ALCANCE. Es aplicable a todas las Centros de Trabajo de Grupo Geoprocesados, debiendo contemplar los siguientes puntos: a) Establecer normas generales para la adquisición de bienes y/o servicios. b) Negociar condiciones y términos de pago con los proveedores de insumos que tengan el mayor plazo de pagos posible. c) Aceptar proveedores confiables y éticos que satisfagan nuestras necesidades de compra. 3. DESARROLLO Los Procedimientos para la adquisición de bienes y/o servicios en los Centros de Trabajo, deberán ser congruentes con las Políticas y Normas descritas en este documento. Los tipos de compra definidos en el sistema de adquisiciones son los siguientes: Compra Normal: Es aquella que considera como tiempo máximo de colocación de pedido 5 días a partir de la fecha de entrega de la requisición al comprador. 1

Compra de Prioridad: Es aquella a la que se debe dar trato especial para la colocación de pedido, con objeto de que el material requerido esté en el Centro de Trabajo en la fecha solicitada, ya que de no llegar oportunamente puede interrumpir la continuidad de una operación o provocar pérdidas económicas de consideración, este tipo de compras deberán contar con la justificación de la urgencia y dichas compras deberán evitarse en lo posible; cuando se presente esta situación deberá contar con la autorización de la Gerencia General. Compra Menor. Es aquella compra que se realiza en efectivo con el fondo fijo asignado, cumpliendo con los requisitos de control interno y fiscales correspondientes. Es responsabilidad del Área de Compras en forma enunciativa, lo siguiente: Llevar a cabo la negociación de compra de Insumos, servicios, equipos y refacciones nacionales y de importación. Abastecer los bienes y servicios requeridos en todos los Centros de Trabajo. Mantener actualizado el catálogo de proveedores validados y autorizados Efectuar Investigaciones de mercado periódicas para detectar nuevos proveedores, bienes, servicios y precios, así como evaluar la capacidad de servicio de los proveedores. Verificar que todas las compras se realicen con las mejores condiciones existentes en el mercado, en cuanto a Precio, Condiciones de Crédito, Plazos de entrega y Calidad en el Producto y Servicio, cumpliendo con los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios en la presente Política. REQUISICIONES DE COMPRA: La solicitud de compra de bienes o servicios se tramitará mediante una requisición debidamente autorizada y firmada por el Gerente de Área correspondiente. Cuando sea necesario se deberá anexar la información adicional a toda requisición que permita orientar y facilitar la función del comprador. Cualquier cambio a una requisición se hará invariablemente por escrito y estará sujeta a confirmación por el Área de Compras. 2

Cada partida de requisición deberá ser cotizada de acuerdo a la tabla siguiente: Importe total por partida Hasta 50 USD Dos cotizaciones verbales Hasta 100 USD Cuando menos una cotización escrita y una verbal Hasta 300 USD Cuando menos dos cotizaciones escritas Mas de 300 USD Tres cotizaciones escritas NOTA: Las excepciones al cumplimiento del número de cotizaciones requeridas deberán consignarse mediante claves en las observaciones de los pedidos correspondientes de acuerdo a lo siguiente: Clave 01 Proveedor Único Clave 02 Según contrato vigente Clave 03 Urgencia.- Firma del Gerente de Área correspondiente. Clave 04 Otros (Requiere explicación y/o justificación) NOTA: Proveedor único. Es el único fabricante nacional de un producto genérico (no de marcas o números de modelo específicos). Es responsabilidad del Área de Compras el verificar que las requisiciones cuenten con su número de partida presupuestal o Solicitud de Inversión debidamente autorizada. Toda requisición deberá contar con presupuesto aprobado. En caso de no contar con la partida presupuestal necesaria, es responsabilidad del Usuario solicitar y en su caso obtener la autorización de la Partida Extraordinaria. Los solicitantes proporcionarán toda la información necesaria para una adecuada cotización, la asesoría técnica y cuando la compra de los artículos o servicios así lo requieran, la validación Técnica del Proveedor. Contar con las autorizaciones correspondientes de acuerdo con la tabla de niveles de autorización establecida en el Anexo 1 del presente documento. PEDIDOS: Generación: Se generarán pedidos escritos, amparados siempre con requisiciones autorizadas; y de acuerdo a lo indicado en el anexo 1 Nivel de Autorización. 3

Las requisiciones que originen pedido deberán hacerse con la razón social de la empresa que solicite la adquisición. Para cualquier caso el Área de compras no elaborará pedidos abiertos, entendiéndose por esto, aquellos que no especifican cantidad y precio. Toda la correspondencia mantenida entre el usuario y los proveedores, debe enviarse copia al Área de Compras. Modificación: Un pedido podrá ser editado siempre y cuando se encuentre en estatus de PENDIENTE o AUTORIZADO POR PRESUPUESTO en el ERP. Una vez AUTORIZADO POR CONTABILIDAD el pedido, se deberá generar una modificación la cual consiste en crear un documento complementario al pedido original. Existen tres tipos de cambio sobre el pedido original: 1. Edición de algún campo del encabezado del pedido, Ej; Sucursal, almacén de entrega, Proveedor, fecha estimada de entrega o centro de costos. 2. Edición de algún producto o servicio solicitado. Ej; Cantidad, Descripción, costo unitario, descuento. 3. Agregar o eliminar algún producto o servicio solicitado. Una vez modificada la Orden de compra se llevará una bitácora de cambios plasmadas en un documento (Aviso de cambio) el cual se anexará a la orden de compras modificada para solicitar las firmas de autorización. Existen tres casos: 1. Se envía notificación para que estén enterados Cancelación: Son motivos de cancelación de pedidos a proveedores las siguientes causas: Retraso en las fechas de entrega Cambios de la calidad especificada Mercancía defectuosa Modificaciones de precios Variaciones en las condiciones de pago Los pedidos en que la fecha comprometida de entrega esté vencida, deberán tener consignado en el reverso de la copia del comprador las causas del retraso y los 4

trámites efectuados que faciliten su seguimiento y status, en su caso establecer penas convencionales por retraso en la entrega del bien o servicio. 4. REQUISITOS DE PAGO: 4.1.La autorización final de facturas es exclusiva de Cuentas por Pagar quien debe recibir las facturas perfectamente soportadas con pedidos, remisiones, informes de entrada o recepción y avisos de cambio (En su caso). 4.2.El usuario o solicitante es responsable de obtener las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo la adquisición del bien o servicio. 4.3.Los usuarios no deberán establecer compromisos de compras implícitas o explícitas, verbales o escritos con los proveedores, para adquirir bienes o servicios. No están facultados para negociar con los proveedores; asuntos relacionados con precios y/o condiciones de pago. 4.4.El Área de Compras no realizará trámites de compra de bienes o servicios adquiridos directamente por los solicitantes. 4.5.El Área de Compras o cualquier Usuario no están facultados para colocar pedidos sin contar con las autorizaciones correspondientes de acuerdo con el Anexo I de Autorizaciones. 5 REFERENCIAS: Requisitos de deducibilidad de compras para efectos fiscales. Política de Control Presupuestal de Adquisiciones 5

6 ANEOS. DOCUMENTO REQUISICIONES NIVEL DE AUTORIZACIÓN EN PESOS MENORES A / FIRMA REQUERIDA 20,000 Anexo 1 MAYORES A EQUIPOS ESPECIALES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SE REQUIERE ESTUDIO DE RENTABILIDAD ORDENES DE COMPRA / PEDIDOS Y AVISO DE CAMBIO GERENTE GENERAL CONTRATOS Y CONVENIOS GERENTE GENERAL AUTORIZACIONES DE FLETES Y OTROS CARGOS / DEVOLUCIONES GERENTE GENERAL 6

7