Asamblea General Ordinaria 31 de Julio de 2017

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1 Asamblea General Ordinaria 31 de Julio de 2017 Instituto de Auditoría Interna A. G. Cuenta Anual Progresar compartiendo"

2 Asamblea General Ordinaria 31 de julio de 2017 Título III De los Órganos de Administración, Ejecución y Control Arts. 11 a 18 TABLA I. Memoria de la labor y Balance del estado económico (art. 13 ) II. Determinación de cuotas de incorporación y de membresía anual III. Varios

3 Asamblea General Ordinaria 31 de julio de 2017 I. Memoria de la labor y Balance del estado económico

4 I. Rendición de cuenta sobre año Membresía 2. Capacitación 3. Cuerpo de Relatores 4. Certificaciones de Auditores Internos 5. Actividades referidas a QA 6. Publicaciones 7. Congreso Nacional de Auditoría Interna 8. Alianzas 9. Proyectos 10. Situación Patrimonial Estado de Resultado Organigrama del Instituto 13. Directorio y Administración del Instituto 14. Opinión de los Auditores Externos

5 1. Membresía A Fines de Cada Año Número de Miembros Activos Registrados en el Global Ingresos monetarios: Inscripciones y cuotas anuales 2012 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 13

6 1. Membresía Año activación Incorporación de miembros:

7 2. Capacitación Cursos Preparac. CIA N Alumnos M$ N Alumnos M$ N Alumnos M$ N Alumnos M$ , , , ,614 Especiales , , ,365 Cerrados , , ,5 CONAI , , ,453 CLAI ,176 E-learning Totales , , , , ,635 Variación 100% 28% 223% -68% ApruebaCIA: convenio con IAI-España. Permite a nuestros alumnos acceder a plataforma de autoentrenamiento en la preparación del examen para obtener la certificación CIA.

8 2. Capacitación Programa de Cursos 2016 Preparación de exámenes de certificación: CIA-3 partes CCSA Materias CRMA de cursos cortos: Materias Gestión de de cursos Riesgo cortos: Empresarial COSO Auditoría 2013 Forense y Gestión de Riesgos de Fraude Gestión Auditoría de TI Auditoría Interna Auditoría Técnico en Forense Quality y Assessment Gestión de Riesgos de Fraude Auditoría TI de Retail Congresos: Técnico en Quality Assessment Review Las Nacional Tres Líneas 2016 de la Defensa Congresos: Charlas-desayuno Nacional 2017 Charlas-desayuno

9 3. Cuerpo de Relatores 2016 Nombre Marco Antonio Guzmán Marcelo Fernández Luis Ponce José Luis Alarcón Guillermo Casal Jorge Badillo Enrique Piña Tipo de Curso o Charla, tema CIA CIA; Riesgo Operativo y TI CIA CIA CRMA, CCSA Auditoría Forense y Gestión de Riesgos de Fraude Quality Assessment of the Audit Activity

10 3. Cuerpo de Relatores (cont.) Nombre Jéssica Gómez y Fernando Jeldres César Urra Liliana Parada Roberto Abad (Protiviti-México) Cristian Palma Juan Toledo (RSA) Andrés Lafuente Lisa Palermo Tipo de Curso o Charla, tema Conceptos Generales de Auditoría de Sistemas CIA CIA Charla: Introducción al Gobierno Corporativo Charla: SOX Charla: Proceso Auditoría Interna y Estándar PMBOK Charla: Compliance Charla: Auditoría Estratégica, un aporte de valor adicional para el negocio

11 4. Certificaciones de Auditores Internos Certificación Total registrado CIA 52 CGAP 10 CRMA 9 CCSA 6

12 5. Actividades referidas a QA El Instituto está desarrollando actividades sobre calidad de las unidades de auditoría interna, en conjunto con el Instituto de Auditores Internos de España. Al presente, se ha trabajado o se está trabajando para: Telefónica Banco Central Banco Corpbanca Caja Los Andes Transbank, Redbank Nexus ACHS Banco BCI

13 6. Publicaciones Título de Publicaciones, Traducciones e Impresos: Comités de Auditoría: Mejores Prácticas para Aumentar su Efectividad (Traducido e impreso en alianza con PwC) Marco Internacional para la Práctica Profesional IIA Declaración de Posición: Las Tres Líneas de Defensa para una Efectiva Gestión de Riesgos y Control (Traducción oficial al español por el IAI-Chile) Guía Práctica: Marco de Relaciones de Auditoría Interna con otras Funciones de Aseguramiento REVISTA DE AUDITORÍA INTERNA publicada por IIA-Global (emisión en Español bimestral online) Manual de Gestión del Riesgo de Fraude

14 6. Publicaciones Revista: Internal Auditor en Español En 2012, se inició distribución de esta publicación bimestral en línea del Instituto de Auditores Internos Global, libre de pago a los miembros activos del Instituto.

15 7. Congreso Nacional de Auditoría Interna Comparación CONAI AÑO ASISTENCIA Auspicios y Patrocinios INGRESOS Miles $ Día completo Invitados y Relatores Total Inscripciones Auspicios Total ,507 30,946 89,453

16 7. CONAI 2016 Patrocinios y Auspicios

17 8. Alianzas Alianza: Instituto de Auditores Internos de España Objetivo: Publicaciones ApruebaCIA Certificaciones QA realizadas por España Seminarios vía Web Cursos E-Learning FLAI Organización de cursos y congresos IIA-Global MRA: Acuerdo Marco suscrito entre el Global e IAIGC que regula la relación entre ambas instituciones

18 9. Proyectos a considerar Proyectos: 1 Consejo Superior 2 Unidad de Publicaciones, Desarrollo y Herramientas Objetivo: Opinión profesional superior y relaciones públicas Desarrollar y promover el cuerpo de conocimientos de auditoría interna 3 Infraestructura y soporte Reducir costos

19 10. Situación patrimonial Miles $ de cada año Glosa \ Año M$ % M$ % M$ % Total activos corrientes % % % Total activos no corrientes % % % Total activos % % % Total pasivos corrientes % % % Patrimonio % % % Total Pasivos y Patrimonio % % %

20 11. Estado de Resultado $ de cada año Glosa \ Año M$ % M$ % M$ % Ingresos % % % Costo de Ventas % % % Margen Operacional % % % Gastos de Administración % % % Resultado Operacional % % % Resultado No Operacional % % % Resultado Final % % %

21 12. Organigrama del Instituto Asamblea del Instituto Directorio (siete Directores) Asesor Jurídico Comité Organizador del CONAI Gerente de Administración Tribunal de Ética Comisión Revisora De Cuentas TRICEL Asesor Comercial Secretaria Ejecutiva Asistente Ejecutiva Contador Asesor Comunicaciones

22 13. Directorio y Administración del Instituto Directorio: Presidente: Sr. Antonio Nawrath (hasta Octubre 2016) Presidente: Sra. Laura Valenzuela (desde Octubre 2016) Vicepresidente: Sr. Manuel Antonio Quezada Secretario: Sr. Leonardo Jara Director: Sr. Víctor Maillard Director: Sr. José Luis Fernández Director: Sr. José Andrés Calderón Director: Sr. Heraldo Álvarez Administración: Gerente: Sr. Mariano Berazaluce (hasta Octubre 2016) Gerente General: Sr. Antonio Nawrath (desde Octubre 2016) Asesor Jurídico: Sr. Patricio Cavada Asesor Comercial: Sr. Gonzalo Infante Secretaria Ejecutiva: Sra. Verónica Marabolí Contador: Sr. José Luis Úbeda

23 14. Opinión de los Auditores Externos

24 14. Opinión de los Auditores Externos (cont.)

25 Asamblea General Ordinaria 31 de Julio de 2017 II. Determinación de cuotas de incorporación y de membresía anual

26 II. Cuota Membresía Valores actuales Personas: Cuota de incorporación $ (Una sola vez) Cuota membresía anual $ Total 1er. año $ Valores actuales Institucionales: Cuota de incorporación: De uno a cinco auditores, descuento del 20% la cuota por persona Por sobre seis auditores, descuento del 30%

27 Asamblea General Ordinaria 31 de Julio de 2017 III. Varios

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