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Acciones correctivas y Ley 489 29/12/1998 17 "Políticas sarrollo administrativo. Las políticas sarrollo administrativo formuladas por el Departamento Administrativo la Función Pública y adoptadas por el Gobierno Nacional tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 5. Adaptación nuevos enfoques para mejorar la calidad los bienes y servicios prestados, metodologías para medir la productividad l trabajo e indicadores eficiencia y eficacia". Acciones correctivas y Ley 872 30/12/2003 Toda "Por la cual se crea el sistema gestión la calidad en la Rama Ejecutiva l Por Público y en otras entidas prestadoras servicios". Acciones correctivas y 4110 09/12/2004 Toda "Por el cual se reglamenta la Ley 872 2003 y se adopta la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública." Norma NTGCP-1000:2004. Acciones correctivas y 4485 18/11/2009 Toda Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Publica". Revisión por la Dirección 4485 18/11/2009 Toda Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Publica". Acciones correctivas y Acuerdo 122 28/06/2004 Toda "Por el cual se adopta para el Distrito Capital el Sistema Gestión ". Acciones correctivas y Distrital 387 02/12/2004 Toda Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema Gestión Calidad creado por medio la Ley 872 2003. Acciones correctivas y Distrital 652 28/12/2011 Toda "Por medio l cual se adopta la Norma Técnica Distrital l Sistema Integrado Gestión para las Entidas y Organismos Distritales NTD-SIG 001:2011" Revisión por la Dirección Distrital 652 28/12/2011 Toda Subsistema Control - 943 21/05/2014 Toda mejoramiento Consolidación, acompañamiento en la formulación y Monitoreo Interna Mejoramiento con la Contraloría Bogotá 003 2014 Toda Monitoreo a los Mejoramiento Procedimiento PRMC04 2016 Toda Institucional suscritos con Organismos Control "Por medio l cual se adopta la Norma Técnica Distrital l Sistema Integrado Gestión para las Entidas y Organismos Distritales NTD-SIG 001:2011" "Por el cual se actualiza el Molo Estandar Control MECI" Por la cual se actualiza el Trámite l Plan Mejoramiento que presentan los sujetos vigilancia y control fiscal a la Contraloria Bogotá D.C., se adopta el procedimiento y se dictan otras disposiciones. Se adoptó el nuevo procedimiento "PRMC04 RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA Y GESTION DEL PLAN MEJORAMIENTO CON ORGANISMOS DE CONTROL V 4.0.pdf." Monitoreo y a los Procedimiento Mejoramiento s y/o por procesos. PR-MC- 01 2014 Toda Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-MC-01 FORMULACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y/O POR PROCESOS V_2.0.pdf."

Constitución 1991 N.A. "EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio su por soberano, representado por sus legatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección Dios, y con el fin fortalecer la unidad la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, ntro un marco jurídico, mocrático y participativo que garantice un orn político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración la comunidad latinoamericana, creta, sanciona y promulga la siguiente" Constitución Política Colombia Acciones en materia disciplinaria Ley 734 2002 N.A. Por la cual se expi el Código Disciplinario Único 654 2011 75 Por el cual se adopta el Molo Gerencia Jurídica Pública para las entidas, organismos y órganos control l Distrito Capital Directiva Distrital 7 2011 N.A. Directiva Distrital 7 2013 N.A. Aplicación l artículo 51 l Código Disciplinario Único - Preservación l orn interno Orientaciones para el fortalecimiento las Oficinas Control Disciplinario en el Distrito Capital o las que hagan sus veces Directiva Distrital 3 2013 N.A. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento los manuales funciones y procedimientos y la pérdida elementos y documentos públicos. Sistema Control Constitución 1991 209 EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio su por soberano, representado por sus legatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección Dios, y con el fin fortalecer la unidad la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, ntro un marco jurídico, mocrático y participativo que garantice un orn político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración la comunidad latinoamericana, creta, sanciona y promulga la siguiente, CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Sistema Control Constitución 1991 269 EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio su por soberano, representado por sus legatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección Dios, y con el fin fortalecer la unidad la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, ntro un marco jurídico, mocrático y participativo que garantice un orn político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración la comunidad latinoamericana, creta, sanciona y promulga la siguiente, CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.

Sistema Control Ley 87 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. Sistema Control Molo Estándar Control MECI 2014 Comité Coordinación Control Ley 489 1998 27-29 943 2014 Ley 87 1993 13 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento las entidas l orn nacional, se expin las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 l artículo 189 la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control (MECI) Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. Comité Coordinación Control 1826 1994 5 y 9 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 1993. Comité Coordinación Control 2145 1999 5 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional Control las Entidas y Organismos la Administración Pública l Orn Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Sistema Gestión Sistema Gestión Sistema Gestión Ley 872 2003 4485 2009 Acuerdo 122 2004 Por la cual se crea el sistema gestión la calidad en la Rama Ejecutiva l Por Público y en otras entidas prestadoras servicios. Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública. NTCGP 1000:2009 Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el Sistema Gestión creado por la Ley 872 2003. Sistema Gestión Distrital 387 2004 Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema Gestión Calidad creado por medio la Ley 872 2003 Sistema Gestión Interna 447 2012 Por la cual se reglamenta el Sistema Integrado Gestión, se reorganiza su sistema coordinación interna y se crean los equipos institucionales Sistema Gestión Interna 6315 2016 Por la cual se modifica y actualiza el Sistema Coordinación l IDU y se roga la resolución IDU 22477 2014 y sus modificaciones Plan Acción Oficina Control (Contiene Programa Anual Auditoría y/o Distrital 652 2011 Evaluación Incluye Programa Auditorías NTCGP 1000:2009 o Anexo NTDSIG Numeral 6.3 literales d) y e) Por medio l cual se adopta la Norma Técnica Distrital l Sistema Integrado Gestión para las Entidas y Organismos Distritales Programa Auditoría Programa Anual Distrital 370 2014 1 1000:2009 o Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones

Programa Auditoría Programa Anual N/A N/A 2014 1000:2009 o Procedimiento "PR-EC- 01 EVALUACION 5. Políticas INDEPENDIENTE Y AUDITORÍAS INTERNAS Operacionale V_3.0." el 29 diciembre 2014. Conforme a la s Guía "GU-AC-01 DOCUMENTACION DEL SISTEMA 6. Flujograma INTEGRADO DE GESTION V_5 0" la adopción este nuevo procedimiento no requiere resolución. Programa Auditoría Programa Anual Norma Técnica Colombiana - ISO 19011 2012 Toda la norma 1000:2009 o Directrices para la Auditoría los Sistemas Gestión Programa Auditoría Norma Técnica Programa Anual Colombiana - Gestión Pública NTCGP 1000:2009 1000:2009 o 1000 2009 Numerales 4 al 8 Sistema Gestión Calidad en la Gestión Pública Programa Auditoría Programa Anual Norma Técnica Colombiana - OHSAS 1000:2009 o 18001 2007 Norma Técnica Sistemas Gestión en Seguridad y Salud Colombiana Ocupacional. Requisitos (Numerales 4 al 4.6) Programa Auditoría Programa Anual Norma Técnica Colombiana ISO 14001 1000:2009 o 14001 2004 Norma Técnica Colombiana Sistemas Gestión Ambiental ISO 14001 (Numerales 4 al 4.6) Programa Auditoría Programa Anual Norma Técnica Colombiana ISO 9001 1000:2009 o 9001 2008 Norma Técnica Colombiana - Sistema Gestión Calidad ISO (Numerales 4 al 8) Informe Ejecutivo Anual Evaluación l Sistema 1826 1994 2 Control (SCI) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 1993 Informe Ejecutivo Anual Evaluación l Sistema 2145 1999 Control (SCI) 5 Literal c) Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional Control las Entidas y Organismos la Administración Pública l Orn Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado por el art. 2 l Nacional 2539 2000, Modificado parcialmente por el Nacional 153 2007. Informe Ejecutivo Anual Evaluación l Sistema 1027 2007 Control (SCI) Por el cual se modifica la fecha entrega l Informe Ejecutivo Anual evaluación l Sistema Control

Informe Ejecutivo Anual Evaluación l Sistema N/A 2014 Control (SCI) Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-EC- 01 EVALUACION INDEPENDIENTE Y AUDITORÍAS 5. Políticas INTERNAS V_3.0." el 29 diciembre 2014. Operacionale Conforme a la Guía "GU-AC-01 DOCUMENTACION s DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION V_5 0" la 6. Flujograma adopción este nuevo procedimiento no requiere resolución. Informe Cuatrimestral Estado l Control Ley 1474 2011 9 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos prevención, investigación y sanción actos corrupción y la efectividad l control la gestión pública y modificado por el art. 231, Nacional 019 2012 Evaluación al Sistema Control Ley 298 1996 Contable Evaluación al Sistema Control 193 2016 Contable Evaluación al Sistema Control 357 2008 Contable Evaluación Cumplimiento Distrital 371 2010 Distrital 371 2010 3 Literal k) 4 Literal r) Entra vigencia a partir l enero 2018 El informe la vigencia 2016 se presentará bajo esta Por la cual se sarrolla el artículo 354 la Constitución Política, se crea la Contaduría General la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia. Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales l Régimen Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación l Control Contable. Por la cual se adopta el procedimiento control interno contable y reporte l informe anual evaluación a la Contaduría General la Nación. Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención la corrupción en las Entidas y Organismos l Distrito Capital Informe Evaluación gestión por Ley 909 2004 39 penncias Informe Evaluación gestión por 1227 2005 52, 108, penncias Informe Evaluación gestión por Guía 2015 penncias Informe Evaluación gestión por Circular 04 2005 penncias Por la cual se expin normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 2004 y el -ley 1567 1998 Guía GUPE018_GUIA_DE_SEGUIMIENTO_A_LA_GESTI ON_IDU_V_3.0.pdf Evaluación Institucional por penncias en Cumplimiento la Ley 909 2004. Informe Evaluación gestión por N/A 2014 penncias Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-EC- 01 EVALUACION INDEPENDIENTE Y AUDITORÍAS 5. Políticas INTERNAS V_3.0." el 29 diciembre 2014. Operacionale Conforme a la Guía "GU-AC-01 DOCUMENTACION s DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION V_5 0" la 6. Flujograma adopción este nuevo procedimiento no requiere resolución. Informe Semestral sobre Atención Quejas, Sugerencias y Ley 1474 2011 76 Reclamos la Ciudadanía Informe Semestral sobre Atención Quejas, Sugerencias y Circular Externa 001 2011 Reclamos la Ciudadanía Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos prevención, investigación y sanción actos corrupción y la efectividad l control la gestión pública. Orientaciones para el a la Atención Acuada los Derechos Petición.

verificación y evaluación la elaboración, visibilización, el seguimiento y control 2641 2012 5 l Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 la Ley 1474 2011 Control. Ley 87 1993 9-12 y 14 Incluye Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. verificación y evaluación la elaboración, visibilización, el seguimiento y control 124 2016 l Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Por el cual se sustituye el Título 4 la Parte 1 Libro 2 creto 1081 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Control. Incluye 1826 1994 1-3 Control. 2145 1999 Incluye 7, 8, 12, 13 y 14 Control. 1537 2001 3 Incluye Control. Incluye 943 2014 Control. Instructivo 6 2009 Incluye Numeral 2.2 y 2.3 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 1993. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional Control las Entidas y Organismos la Administración Pública l Orn Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema control interno las entidas y organismos l Estado. Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control MECI. Numeral Cartilla Rol las Oficinas Control, 1.2.3 Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP. Numeral 2.3. Control. Instructivo 2013 Guía Auditoría para Entidas Públicas. DAFP. Incluye Control. N/A 2014 Incluye Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-EC- 01 EVALUACION INDEPENDIENTE Y AUDITORÍAS 5. Políticas INTERNAS V_3.0." el 29 diciembre 2014. Operacionale Conforme a la Guía "GU-AC-01 DOCUMENTACION s DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION V_5 0" la 6. Flujograma adopción este nuevo procedimiento no requiere resolución. Control. 302 2015 7-8 Incluye Por el cual se reglamenta la Ley 1314 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas aseguramiento la información.

Estados Financieros 533 2015 Mediante la cual se incorpora como parte integrante Régimen Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación los Hechos Económicos aplicable a las entidas finidas en el artículo segundo dicha resolución. Estados Financieros Instructivo 002 2015 Control. Distrital Incluye 000314 2009 3.1.2 Con el fin orientar a los regulados para la terminación los saldos iniciales bajo el nuevo Marco Normativo y para la elaboración y presentación los primeros estados financieros bajo el nuevo marco regulación Por la cual se adopta el Protocolo Seguridad para las Tesorerías las Entidas Descentralizadas que conforman el Presupuesto Anual l Distrito Capital Evaluación l Sistema Gestión Calidad Circular 6 2005 Implementación l sistema gestión la calidad en las entidas l estado obligadas por la ley 872 2003, su creto 4110 2004 y la norma técnica calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2004 Evaluación l Sistema Gestión Calidad Circular conjunta 18 2006 Compatibilidad l sistema gestión la calidad y el molo estándar control interno en las entidas u organismos distritales. Evaluación Inpendiente a la Implementación l Distrital 370 2014 2 Sistema Integrado Gestión Distrital. Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones Informe causas que impactan los resultados los avances la gestión presupuestal, contractual y física, en Distrital 370 2014 2 cumplimiento las metas l Plan Desarrollo la entidad u organismo Relación los diferentes informes que haya presentado y publicado, en Distrital 370 2014 2 cumplimiento sus funciones y sobre la ejecución l programa Anual Auditorías. Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones Informe Mapa Plan Distrital 370 2014 2 Desarrollo Por medio l cual se establecen normas relacionadas con el Programa Anual Auditoría a cargo las Unidas u Oficinas Control ; la presentación reportes por parte los responsables tales penncias al/la Alcal/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones Evaluación Inpendiente al Sistema Integrado Interna Gestión l IDU 447 2012 20 Auditorias Internas SIG N/A N/A Por la cual se reglamenta el Sistema Integrado Gestión, se reorganiza su sistema coordinación interna y se crean los equipos institucionales 5.2. Políticas Operacionales Particulares para las Auditorías Internas al Sistema Integrado Gestión 6. Flujograma

Evaluación y/o Monitoreo Ley 87 1993 9-12 y 14 Evaluación y/o Monitoreo 1826 1994 1-3 Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 1993 Evaluación y/o Monitoreo 2145 1999 7, 8, 12, 13 y 14 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional Control las Entidas y Organismos la Administración Pública l Orn Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Evaluación y/o Monitoreo 1537 2001 3 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema control interno las entidas y organismos l Estado. Evaluación y/o Monitoreo 943 2014 Evaluación y/o Monitoreo Instructivo 6 2009 Evaluación y/o Monitoreo Interna 445 2012 Numeral 2.2 y 2.3 Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control MECI. Numeral Cartilla Rol las Oficinas Control, 1.2.3 Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP. Numeral 2.3. Por la cual se adopta el Manual Administración l Riesgo MG-PE-018 versión 5.0 para el Instituto Desarrollo Urbano - IDU. Organismos Control Rendición Cuenta Reglamentaria Contraloría Bogotá 013 2014 Por medio la cual se prorrogan unos términos la Reglamentaria No. 011 2014 Organismos Control Rendición Cuenta Reglamentaria Contraloría Bogotá 011 2014 Por medio la cual se prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y procedimientos para la rendición la cuenta y la presentación informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Derechos Autor Organismos Control Austeridad Gasto Directiva Nacional 01 1999 Directiva Nacional 02 2002 Circular 04 2006 Circular 12 2007 Circular 017 2011 984 2012 Respeto al recho autor y a los rechos conexos Respeto al recho autor y los rechos conexos, en lo referente a utilización programas ornador (software) Verificación cumplimiento normas uso software. Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento las normas en materia recho autor sobre programas computador (software) Modificación circular 12 l 2 febrero 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento las normas en materia recho autor sobre programas computador (software). Por el cual se modifica el artículo 22 l 1737 1998. Organismos Control Austeridad Gasto 1737 1998 Art. 22 Por el cual se expin medidas austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción compromisos por parte las entidas públicas que manejan recursos l Tesoro Público - Modificado por el art. 1, Nacional 984 2012.

Organismos Control Austeridad Gasto Interna 4227 2010 Por la cual se ajustan las medidas austeridad en el Instituto Desarrollo Urbano Organismos Control Austeridad Gasto Interna 21600 2015 Por la cual se modifican los artículos 9, 15, 20 la 4227 2010 y roga la 15194 l 12 mayo 2014. Organismos Control Austeridad Gasto Organismos Control Ocasionales Ocasionales Ocasionales Ocasionales Ocasionales Directiva Nacional 01 2016 Plan austeridad 2016 19 2012 230-231 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Ley 951 2005 6-8 y 15 Por la cual se crea el acta informe gestión. Directiva 07 2006 Alcances Informe Acta Gestión Directiva 004 2014 Sección II Criterios y políticas para la gestión administrativa Instructivo N/A Circular Externa 005 2015 Instructivo svinculación l Personal Planta IN- TH-04 Proceso emplame entre mandatarios entrantes y salientes. Observancia Ley 951 2005, 901 2004 y Regimén Contabilidad Pública Ocasionales Ocasionales Comité Conciliación Circular Conjunta 018 2015 1716 2009 Art. 17 y 26 Consolidación Respuesta Informe Ley Auditoria Contraloría 42 1993 Bogotá D.C. Consolidación Respuesta Informe Auditoria Contraloría Reglamentaria Bogotá D.C. Consolidación Respuesta Informe Auditoria Contraloría Reglamentaria Bogotá D.C. 37 2015 055 2013 a Controles Advertencia vigentes Circular Externa 01 2015 la Contraloría Bogotá. Consolidación Respuesta Informe Auditoria Contraloría Ley 42 1993 General la República. Consolidación Respuesta Informe Auditoria Contraloría 267 2000 58 General la República. Cumplimiento Leyes 951 2005, 1151 2007 y 1551 2012 - Proceso emplame entre mandatarios entrantes y salientes Por el cual se reglamenta el artículo 13 la Ley 1285 2009, el artículo 75 la Ley 446 1998 y l Capítulo V la Ley 640 2001 Sobre la organización l sistema control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen Por la cual se adoptan nuevas versiones documentos y procedimientos l Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal la Contraloria Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones. Por la cual se modifican nombres, se eliminan procedimientos, se adoptan nuevas versiones documentos y procedimientos l Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal la Contraloria Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones. Fortalecimiento l Sistema Control frente a su función preventiva Sobre la organización l sistema control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento la Contraloría General la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones sus penncias y se dictan otras disposiciones. Presentación Rendición Cuenta sobre Plan Mejoramiento con la Orgánica Contraloría General la República 7350 2013 6, 9, 16, 23, 24, 30 Por la cual se modifica la resolución orgánica 6289 l 8 marzo 2011que "establece el Sistema Rendición Electrónica la Cuenta e SIRECI, que ben utilizar los sujetos control fiscal para la presentación la Rendición Cuenta e a la Contraloría General la República.

Publicación Ley 1712 2014 Informe Auditoría 1070 2015 Art. 9 ( d ) Art. 11 ( e ) Art. 2.2.4.6.29-2.2.4.6.30 Por medio la cual se crea la Ley Transparencia y l Derecho Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones Por medio l cual se expi el Único l Sector Trabajo Informe Auditoría 171 2016 Todo Por medio l cual se modffica el artículo 2.2.4.6.37 l Capítulo 6 l Título 4 la Parte 2 l Libro 2 l 1072 2015, Único l Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación l Sistema Gestión la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y/o registros Asesoría en la Ley Gestión Control 87 1993 y/o registros Asesoría en la Gestión Control 1537 2001 3 Por la cual se establecen normas para el ejercicio l control interno en las entidas y organismos l estado y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema control interno las entidas y organismos l Estado. y/o registros Asesoría en la Gestión Control 943 2014 y/o registros Asesoría en la Reglam Gestión Control 3 2014 Consolidación, acompañamiento en la formulación y Monitoreo Reglamentaria Mejoramiento con la Contraloría Bogotá 069 2015 Numeral 2.2 y 2.3 Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control MECI. Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-MC-02 ASESORIA O ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION POR PARTE DE CONTROL INTERNO V_2.0.pdf." "Por la cual se actualiza el Trámite l Plan Mejoramiento que presentan los sujetos vigilancia y control fiscal a la Contraloría Bogotá D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones." Consolidación, acompañamiento en la formulación y Monitoreo Mejoramiento con la Contraloría General la República. Orgánica 7350 2013 6, 9, 16, 23, 24, 30 Por la cual se modifica la resolución orgánica 6289 l 8 marzo 2011que establece el Sistema Rendición Electrónica la Cuenta e SIRECI, que ben utilizar los sujetos control fiscal para la presentación la Rendición Cuenta e a la Contraloría General la República. Consolidación y acompañamiento en la Formulación Mejoramiento con los organismos control N/A 2016 Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-MC-04 RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA Y GESTION DEL PLAN MEJORAMIENTO ORGANISMOS CONTROL V_4.0" Monitoreo a los Mejoramiento Institucional suscritos con Organismos Control N/A 2016 Se adoptó el nuevo procedimiento "PR-MC-04 RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA Y GESTION DEL PLAN MEJORAMIENTO ORGANISMOS CONTROL V_4.0" Monitoreo y a los Mejoramiento s y/o por procesos. N/A 2014 Se adoptó el procedimiento "PR-MC-01 FORMULACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y/O POR PROCESOS V_2.0.pdf." Fomento la cultura l control 1537 2001 3 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema control interno las entidas y organismos l Estado. Fomento la cultura l control Instructivo 6 2009 Numeral 2.4. Numeral 2.4.1 Cartilla Rol las Oficinas Control, Auditoría Interna o quien haga sus veces. DAFP.

Sistema Gestión Sistema Gestión Sistema Gestión Ley 872 2003 4485 2003 Acuerdo 122 2004 Por la cual se crea el sistema gestión la calidad en la Rama Ejecutiva l Por Público y en otras entidas prestadoras servicios. Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública. NTCGP 1000:2009 Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema gestión la calidad creado por la Ley 872 2003" Sistema Gestión Distrital 387 2004 Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema Gestión Calidad creado por medio la Ley 872 2003 Sistema Gestión N/A 2015 PR-MC-115 ACCIONES PREVENTIVAS Y O CORRECTIVAS V_4,0.pdf Sistema Integrado Gestión Sistema Gestión Sistema Gestión Mejoramiento Sistema Integrado Gestión Evaluación y N/A 2014 4110 2004 4485 2009 943 2014 Distrital 652 2011 Directiva 007 2016 PR-MC-003 REVISION POR LA DIRECCION_V4.0.pdf l 24 diciembre 2014 Por el cual se reglamenta la Ley 872 2003 y se adopta la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública. Por medio la cual se adopta la actualización la Norma Técnica Calidad en la Gestión Pública. Por el cual se actualiza el Molo Estándar Control MECI. Por medio l cual se adopta la Norma Técnica Distrital l Sistema Integrado Gestión para las Entidas y Organismos Distritales Lineamientos para la implementación l nuevo marco normativo regulación contable pública aplicable a entidas gobierno en Bogotá Distrito Capital.