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Transcripción:

1 de 9 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE... 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD... 2 REGISTRO CONTABLE... 3 CODIFICACIÓN... 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS... 3 POLÍTICAS... 4 PROCESO... 6 PROCEDIMIENTOS... 6

2 de 9 INTRODUCCIÓN La comunicación y el manejo de la se presentan como un proceso de vital importancia para el funcionamiento de la Universidad, ya que facilita la disposición eficiente y oportuna de la información generada desde y hacia la UCSG, así como entre sus diferentes dependencias, permitiendo una interrelación y coordinación de esfuerzos para el logro de los objetivos institucionales. Quien ve desde afuera a la Universidad, o utiliza sus servicios, debe percibir que las personas que le sirven de enlace a través de comunicaciones escritas, se manejan con un nivel de presentación que es acorde con una Institución de educación superior. Con el fin de disponer de una administración eficiente de la, la UCSG cuenta con la de la Dirección Administrativa para cumplir y hacer cumplir el proceso y procedimientos que se describen en las páginas siguientes, los mismos que han sido diseñados de manera clara y sencilla para que puedan ser aplicados de manera manual, en lo que cabe, y automáticamente a través del Sistema Integrado Universitario. OBJETIVO Establecer los lineamientos y metodología para el desarrollo del proceso administrar el servicio de externa e interna, cuidar la imagen y prestigio de la Universidad dando una presentación personalizada de su, así como viabilizar la agilidad y eficiencia de las labores administrativas y académicas. ALCANCE Las políticas y procedimientos que se describen en este documento se aplican directamente por parte de la de la Dirección Administrativa. Sin embargo, se requiere el apoyo de las otras instancias involucradas en cada caso. Su cumplimiento eficiente beneficiará a todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La forma parte de la Dirección Administrativa, y sus labores se desarrollarán bajo las directrices del Director Administrativo, el Rector y el Vicerrector General.

3 de 9 REGISTRO CONTABLE Los egresos que se generan por el funcionamiento propio de la Unidad de Servicios se encuentran incluidos en el Presupuesto General de la UCSG por lo que no causan registros contables adicionales. Sin embargo, los valores extras que se utilizan para movilización, combustible, etc., sí generan registro contable, como sigue: Asiento No. 1: asignación de fondo de caja chica (o fondo rotativo) Dr. Caja chica (o fondo rotativo) xx Cr. Bancos xx Asiento No. 2: liquidación de fondo de caja chica (o fondo rotativo) Dr. Servicio de correo xx Cr. Caja chica (o fondo rotativo) xx CODIFICACIÓN El proceso administrar el servicio de está identificado con el código PCS-1 que lo cumple la (SGN) de la Dirección Administrativa de la UCSG (ADM), de acuerdo con la identificación numérica y alfanumérica previamente establecida. GLOSARIO DE TÉRMINOS Clasificación: asignación de categorías, grupos y números de identificación a cada documento, de acuerdo al sistema que se hubiere implementado Correspondencia externa: información, comunicaciones y otros, desde (la Universidad para persona o empresa del ámbito externo) y hacia (alguna dependencia o persona de la Universidad) Correspondencia interna: información, comunicaciones y otros, generados por alguna de las dependencias de la Universidad y dirigida a otras dependencias de la misma Institución Custodia: cuidado y vigilancia de la documentación generada por una actividad específica

4 de 9 Fondo de caja chica: establecido para gastos corrientes, en efectivo, para desembolsos menores, que generalmente se lleva bajo el sistema de fondo fijo; el monto de los gastos que se realizan con este fondo son tan pequeños que no es conveniente pagarlos con cheque. Fondo rotativo: creado con fines específicos, y con la amplitud adecuada, a las unidades administrativas responsables, a fin de permitirles sufragar aquellos gastos emergentes por conceptos específicos aprobados, superiores a los permitidos a través del fondo de caja chica. POLÍTICAS ADM/SGN/PCS-1/POL-1: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA La tiene aprobados dos tipos de fondos: caja chica y rotativo : Caja chica: por un monto de US$1.000 para gastos corrientes, tales como egresos incurridos por pago de transporte público para la movilización de mensajeros, compra de gasolina y diesel y pago de los servicios de correo o de courier. Fondo rotativo: por montos de (1) US$800 para egresos exclusivos de Comunicación y Marketing, esto es, envío de la Revista Desde el Rectorado así como invitaciones o tarjetas y (2) US$600 para egresos que se generen por el envío de las revistas Cronicatólica, Alternativas y Medicina de la Dirección de Publicaciones. ADM/SGN/PCS-1/POL-2: CONSIDERACIONES VARIAS La, con el fin de realizar eficientemente la distribución de la, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: Sólo deberá gestionar la entrega-recepción de documentos oficiales generados por el quehacer propio de la Universidad. En el caso de que la documentación que haya ingresado para algún integrante de la Institución corresponda a asuntos personales, dicha deberá ser retirada por el interesado directamente de los casilleros ubicados en las oficinas de Servicios Las entregas y/o despachos de material radiactivo, químicos, solventes y maquinarias, deberán ser coordinadas con instituciones especializadas en el manejo de los mismos

5 de 9 Las guías u órdenes de despacho deberán ser elaboradas en máquina o letra de imprenta, debidamente legibles, en donde se indique claramente los datos del destinatario y del remitente La responsabilidad por el cuidado y entrega de la recae en la, desde el momento en que ésta es recibida en su oficina para su despacho hasta el instante en que la guía de ha sido debidamente firmada por el destinatario Las jornadas de recepción, clasificación y entrega de interna y externa serán determinadas por la Jefatura de Servicios, las mismas que podrían ser actualizadas en función de necesidades urgentes y/o eventos especiales ADM/SGN/PCS-1/POL-3: COORDINACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO El reparto de la mensajería sigue cronogramas exigentes, por lo que la eventual ausencia por enfermedad, calamidad doméstica o vacaciones sin reemplazo de algún elemento del personal obliga a una redistribución solidaria del trabajo. Para esto, se desarrolla una política de trabajo en equipo en la cual se integran las labores de todas las personas en un conocimiento general dando posibilidades recursivas de reacción inmediata ante cualquier eventual vacío que se presente. Por cierto, que de todas maneras, se exige un esfuerzo adicional, pues existe un conocimiento especializado de los sectores, pero existe también la disposición personal de cada uno de los integrantes de la Unidad al trabajo en equipo y al apoyo solidario. ADM/SGN/PCS-1/POL-4: IMAGEN INSTITUCIONAL La entrega oportuna y satisfactoria de la, debe ir acompañada de una conducta cortés, teniendo presente siempre que en el momento de la entrega es la imagen institucional la que se proyecta en la persona que cumple la labor de comunicar a la Universidad con el receptor. Este plus significa, por supuesto, un esfuerzo adicional a la labor realizada, puesto que existen factores, como el clima de la urbe, que no convierten en cómodo el trabajo externo, a diferencia del ambiente que se respira en el interior de la Universidad. ADM/SGN/PCS-1/POL-5: MANEJO DE URGENCIAS Independientemente de la jornada establecida para recepción, clasificación y despacho de la, la Unidad debe estar preparada para urgencias, contingencias e imprevistos, y por tanto se cuenta con los recursos de procedimiento para este tipo de situaciones. En ello juegan un papel importante los sistemas de comunicación implementados.

6 de 9 PROCESO PROCEDIMIENTOS

7 de 9 ADM/SGN/PCS-1/PCD-2: GESTIONAR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Jefe de Servicios Mensajero interno de Servicios Responsable de Unidad Académica o Administrativa Mensajero Externo de Servicios Secretaria de Servicios Inicio Entrega llave de casilla de Universidad para retirar correspondenci a externa Servicios Desde? Las mismas unidades Retira de casilla de la Universidad la correspondenci a externa Clasifica y guarda en casilleros de cada dependencia de la Universidad Abre casilleros y entrega a Mensajero con hoja de distribución Realiza recorridoy retira a ser distribuida en la Universidad Entrega con libreta o copia para acuse de recibo Clasifica por sectores y prioridades Recorre el campus para entregar la, presentando libreta o copia para acuse de recibo Recibe comunicaciones y firma el recibido Recorre nuevamente el campus para entregar constancias de entrega de Recibe constancia de entrega de Informa novedades a Jefe de Servicios Fin

8 de 9 ADM/SGN/PCS-1/PCD-3: GESTIONAR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA LOCAL Mensajero externo de Servicios Secretaria de Servicios Jefe de Servicios Director Administrativo Inicio Distribuye la para la ciudad según sus cinco sectores Registra datos de remitente y destinatario Establece prioridades y verifica que no quede algo pendiente Diseñarecorrido y firma hoja de transporte Registra en guía la razón NO Entrega a mensajeros dinero en efectivo ya sea para transporte públicoo para gasolina y firma hoja de transporte entrega realizada? SI Recibe guía de externa donde consta fecha y firmas de quien recibe y de quien entrega Firma hoja de transporte Se comunica por medio de radio o de teléfono móvil con los mensajeros externos para novedades y cambio de instrucciones En la base de registra fecha y hora de entrega o la razón por la que se no se hizo la entrega Archiva original de la guía Gestionar entrega de interna Ubica en casillero de remitente una copia de la guía de entregada y no entregada Entrega factura por la compra de gasolina o diesel Elabora y firma vale de caja por gasto de gasolina o diesel (adjunta factura), o por pasaje de transporte público Firma vale(s) de caja por valor pagado en courier (y transporte público) Elabora informe con cuadro estadístico mensual de externa Recibe vale(s)de caja,firmay devuelve a Secretaria para futura liquidación de caja chica y/o fondo rotativo Recibe informe ycuadro estadístico Fin

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