ADMINISTRACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL

Documentos relacionados
PROCEDIMIENTOS. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Fecha: JUN 15 CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO

GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección Administración y Finanzas

LIBERACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PROCEDIMIENTO: REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DE POSGRADO

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO.

PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

38.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE DONATIVOS RECIBIDOS Y OTORGADOS EN ESPECIE.

C.C.T. 15EUT0001X Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México C.I. 15MSU0910P

REVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS DE CURSOS NO REGULARES SJ-01

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Preventivas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS RESPONSABLE DEL PROCESO

Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos de Cumplimiento Legal

Este procedimiento es aplicable al Personal Directivo, Administrativo y Docente.

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN. Emisión. Modificación. 1.-Cambio de la clave del procedimiento.

2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto Tecnológico desde la determinación hasta la gestión del ambiente de trabajo.

Municipio de Magdalena, Sonora. Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

APLICACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO POR INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE REHABILITACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

Para el manejo de estos recursos la Coordinación de Pagos y Contabilidad, elaborará mensualmente una relación de las fichas de depósito efectuadas.

Procedimiento para elaborar y actualizar organigramas en la APE

FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN MECÁNICO, QUÍMICO Y DE PELÍCULA VIRGEN.

Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

1. PRELIMINARES DEL CARGO

DETECCIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios Referencia a la Norma ISO 9001:

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA. NORMATECA INTERNA Hoja: 1 de 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del Procedimiento: General de Operación interna de la Ventanilla Única Delegacional.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y CONTROL DE BOLETOS DE AVIÓN OBJETIVO

Aplica para los Institutos Tecnológicos Descentralizados del grupo 1, participantes en la recertificación por multisitios.

OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE LA COMISIÓN CENTRAL MIXTA DE CAPACITACIÓN

PROCEDIMIENTO DE SUBIR INFORMACIÓN A LA PAGINA WEB DEL H.CONGRESO DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB

V.5 PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE FONDOS, DE FONDOS POR COMPROBAR

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO, CONTROL Y PAGO POR LA RECAUDACIÓN DE BOLETAS ADUANALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO OPERATIVO EMISIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL DE REGISTRO CON CÓDIGO DE BARRAS

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA NORMATECA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

LINEAMIENTOS GENERALES

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACION IZTACALCO. Nombre del Procedimiento: Trámite para Expedición de Licencia y/o Permiso de Colocación de Anuncio.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS COMPLETOS Y DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

PERFIL DE PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Correctivas Referencia a la Norma ISO 9001: ISO 14001:

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ÍNDICE

Matriz de Riesgos y Controles. Proceso Contable.

Procedimiento para Atención de Felicitaciones, Sugerencias o Quejas Referencia a la Norma ISO 9001: , 7.2.3

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

3.8 Es responsabilidad del/la Controlador de Documentos del Instituto es actualizar la lista maestra de documentos controlados.

Recaudo: Toda operación de ingreso que registra un ente económico.

VERIFIQUE EN EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIG QUE ESTA ES LA VERSIÓN VIGENTE ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO

Revisión: 5 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE CERTIFICACIONES LABORALES

Nombre del Procedimiento: Expedición de Constancia de Alineamiento y Número Oficial OBJETIVO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR

HORAS EXTRAORDINARIAS APROBACIÓN, ADMINISTRACION Y DIVULGACIÓN

ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL

Admisión para cursos de educación médica continua

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de Bienes y Servicios CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 61-SAF-P03-Rev.05 Fecha de Emisión: 15/05/2012

MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS Y PERFIL DE PUESTOS

Elabora Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROCEDIMIENTOS PARA RECURSOS HUMANOS

PROG SUBPROG ACTIVIDADES OBJETIVOS UNIDAD DE CANTIDAD INICIO TERMINO COSTO ESTIMADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Ing. Silvano Hernández Castro Subdirector de Servicios Administrativos. 7 de diciembre de diciembre de diciembre 2015

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUAZALINGO, HIDALGO.

Referencia a la Norma ISO 9001: , 7.2.1, 7.5.1, 7.6, 8.1, programa educativo impartido en el Instituto Tecnológico de Ensenada (ITE).

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Nombre del Documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Centro de Cómputo. Referencia a la Norma ISO 9001: , 6.

Manual para la Administración y Uso del Servicio de Telefonía Celular

Revisión Fecha Modificaciones

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

Plan de la calidad para la adición y modificación de contratos

Nombre del documento: Trámite de los diferentes movimientos del personal, a través de Código : 513-IT-03 Constancias de Nombramiento.

PAGO DE IMSS. Elaboró: Revisó: Autorizó: Director de Calidad y Mejora Continua. Director de Recursos Humanos. Presidente Municipal

Nombre del Procedimiento: Apoyo Económico para Mantenimiento Menor en Unidades Habitacionales.

SGC para la Formación y Actualización Profesional Docente. Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Fecha 01/09/2013. Comites de Seguimiento (Actas) Eventos 5

RECEPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE HOJAS DE VIDA

CONTROL DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VEHICULARES

Procedimiento Sistema de Control Gerencial

152. PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE EQUIPO MÉDICO

PROCESO DE SELECCION

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SERVICIOS INFORMATICOS

PROCESO DE COMPRAS 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

ENTRADA DE DOCUMENTOS A TRAVES DEL CORREO CERTIFICADO

FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTOS - OPERACIONES FINANCIERAS. Giro de Capital

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CÓMPUTO

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE INVENTARIO

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL ISEM. OCTUBRE, 2012.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA COMPENSACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR CONTRA EXTRACTOS BANCARIOS OBJETIVO

Transcripción:

Hoja 1 de 5 ADMINISTRACIÓN DE PLANTILLA DE Puesto Elaboró: Revisó: Autorizó: Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección Subdirector de Director de Administración Firma

Hoja 2 de 5 1. Propósito Establecer las actividades a seguir para mantener la plantilla actualizada, con la finalidad de contar con una base de datos confiable del personal que labora en el INR que facilite el conocimiento y acceso a datos generales y específicos del personal, y que al mismo tiempo agilice la elaboración de reportes requeridos por las diferentes áreas del Instituto. 2. Alcance Aplica para la retroalimentación a todas las áreas del Instituto que soliciten reportes sobre las actividades que se realizan y en la emisión mensual de plantilla. 3. Responsabilidades Subdirector de : Llevar el control y manejo de la información de las plazas existentes en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Vigilar que todas las modificaciones que afecten la plantilla de personal estén debidamente soportadas por un documento que informe de la modificación señalada y que cuente con firma del Vo. Bo. del jefe inmediato. Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección: Difundir y asegurar que la operación se realice conforme a lo establecido en el presente procedimiento. 4. Políticas de operación y normas Los movimientos de ingreso, promociones, licencias, cambios de adscripción, creación y cancelaciones de plazas se realizarán por el Coordinador de y serán supervisados y verificados por el titular del Departamento de Reclutamiento y Selección en coordinación con los Departamentos de Operación y Pagos y Relaciones Laborales de la Subdirección de. Los movimientos de ingreso, promociones, licencias, cambios de adscripción, creación y cancelaciones de plazas se realizarán mediante un documento que soporte la modificación o adecuación de la plantilla. Es obligación de todos los titulares de las diferentes áreas que integran el Instituto, reportar de forma escrita a la Subdirección de los movimientos de personal a su cargo que afecten la plantilla de personal como son, el cambio de área y las actividades a realizar.

Hoja 3 de 5 5. Descripción del procedimiento N Responsable Actividad 1 Coordinador de Recibe de las diferentes áreas que integran la Subdirección de Memorando, Oficio y/o FUMP s autorizados que avalan los movimientos que afectan la Plantilla. 2 Revisa que los documentos que canalizan las diferentes áreas cuenten con los datos necesarios y la autorización para la modificación en plantilla, clasifica por fecha de afectación y por tipo de documento. Procede? No: Regresa al área correspondiente. Si: Inicia actualización en la base de datos de la plantilla de personal. 3 Actualiza, modifica e integra información en la base de datos. 4 Exporta la información que contiene la base de datos de Acces a Excel con los movimientos recibidos del mes inmediato anterior, depura la información y la ordena con base en la estructura orgánica. 5 Canaliza vía correo electrónico la plantilla de personal a la Subdirección de, Departamento de Relaciones Laborales, Departamento de Operación y Pagos y a la Dirección de Administración. 6 Envía al Departamento de Relaciones Laborales, documentos soporte y memorando en original y recaba firma en acuse para archivar. 7 Subdirector de 8 Coordinador de Recibe por parte de la Dirección General de de la Secretaría de Salud el listado de plazas autorizadas para el INR y envía una copia del documento recibido al Departamento de Reclutamiento y Selección, al Departamento de Operación y Pagos para su validación. Valida los listados de la plantilla funcional del INR con la plantilla autorizada recibida de la Secretaría de Salud.

Hoja 4 de 5 9 Realiza informe de los movimientos que se tienen que efectuar o que fueron efectuados para empatar con las plazas autorizadas por parte de la Secretaría de Salud y plazas reportadas en plantilla por el Instituto Nacional de Rehabilitación. 10 Realiza reporte de diferencias y canaliza a la Subdirección de los siguientes documentos: Listados de Plazas, Informe de plazas validadas y Reporte de diferencias de plaza. 11 Subdirector de 12 Jefe de Departamento de Operación y Pagos 13 Coordinador de Recibe reporte de diferencias de plazas, analiza la información, envía al Departamento de Operación y Pagos copia del informe de las plazas reportadas para revisión y validación. Recibe copia del reporte de plazas, revisa y archiva, elabora FUMP S de los movimientos autorizados y envía copia al Departamento de Reclutamiento y Selección. Recibe copia de los FUMP S y actualiza la plantilla en la base de datos. 14 Proporciona información a la Subdirección de sobre el desarrollo de la. 15 Subdirector de 16 Director de Administración Revisa e integra en el Informe de Actividades y envía a la Dirección de Administración. Revisa el Informe de Actividades y presenta a la Dirección General. En caso de ser necesario realiza junta con su equipo de trabajo para realizar el análisis y tomar acciones. TERMINA PROCEDIMIENTO

Hoja 5 de 5 6. Documentos de referencia: DOCUMENTO NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos Manual de Gestión de la Calidad Control de Documentos y Registros Reglamento Interior de la Secretaría de Salud CODIGO MGC-DG-01 PR SGC-01 REGISTRO Formato Único de Movimientos de Oficio o Memorando de FUMP autorizado TIEMPO DE CONSERVACIÓN 1 año 5 años RESPONSABLE DE CONSERVACIÓN Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección Jefe de Reclutamiento y Selección CODIGO F02 PR-SRH-02 7. Glosario Actividad: Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o unidad administrativa, como parte de una función asignada. Acces: Base de datos en la que se encuentran almacenados los datos generales y específicos del personal. Validar: Dar validez, calidad de validado. 8. Control de cambios Revisión Descripción del cambio Fecha 00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad Febrero 2009 01 Actualización de imagen Institucional JUN 15