Sra. Leda. Diana Cristina Garrido Arias Asistente de Proveeduría. Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla Analista Financiero 1

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Transcripción:

Dirección General de Aviación Civil Memorando Nro. DGAC-SX3-2016-6656-M Tena, 07 de noviembre de 2016 PARA: Sr. Ledo. Edwin Guzmán Guzmán Asistente de Activos Fijos Sra. Leda. Diana Cristina Garrido Arias Asistente de Proveeduría Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla Analista Financiero 1 ASUNTO: ALCANCE Autorización de Comisión para cumplir con el cronograma de tomas físicas de bienes de larga duración período 2016, Aeropuertos de Nueva Loja (Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca) De mi consideración: En alcance al memorando Nro. DGAC-SX3-2016-6643-M, se autoriza a la señora Diana Cristina Garrido Arias, Asistente de Proveeduría y el licenciado Edwin Guzmán Guzmán, Asistente de Activos Fijos, desde el 08 al 12 de noviembre de 2016, con el objetivo de realizar la constatación física de los bienes de larga duración en los Aeropuertos de Nueva Loja (Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca), y dar cumplimiento con lo dispuesto en el memorando Nro.DGAC-SX3-2016-6045-M. Adicionalmente se autoriza el uso de la camioneta doble cabina blanca Chevrolet. Placa PEI-3730. para el traslado del personal y equipo infórmatico para el cumplimiento del cronograma respectivo. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, \ --.\.~: ~-.. -.-- -. C~.. / ~._~. _". Ing. Germán Os~~cl~; DIRECTOR R~H Referencias: - DGAC-SX3-2016-6643-M Copia: Sr. Psic. Edison Eduardo Travez Remache Asistente de Recursos Humanos _. Buenos Aires Oel 53 y Av, 10 de Agosto I QUito, Ecu,ldor Teléfono: 593 2294-7400 * Documento generado pevrú'tq:@-aviacioncivi!.gob.ec www.aviacioncivil.gob.ec 1/2

Dirección General de Aviación Civil Memorando Nro. DGAC-SX3-2016-6656-M Tena, 07 de noviembre de 2016 Sr. Ronald Alexander Calucho Lopez Chofer Sra. Ana Janeth Muñoz Vega Oficinista dg Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto / Quito, Ecuador Teléfono: 593-2294-7400 Documento generado pctrátq:@-aviacioncivil.gob.ec www.aviacionctvil.qob.ec 2/2

Dirección General de Aviación Civil Memorando Nro. DGAC-SX3-2016-6663-M Tena, 07 de noviembre de 2016 PARA: ASUNTO: Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla Analista Financiero 1 Certificación de Fondos y pago: Autorización de Comisión Aeropuertos de Nueva Loja (Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca), servidores Diana Cristina Garrido Arias y Edwin Guzmán Guzmán De mi consideración: En cumplimiento al Art. 10 de la Norma Técnica para el Pago de Viáticos, subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País para las y Los Servidores y las y los Obreros en las Instituciones del Estado, se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria, por lo que mucho agradeceré a usted señor Ingeniero Responsable Financiero Dirección Regional I1I, disponer a quien corresponda se certifique los fondos y número de partida presupuestaria para que la señora Diana Cristina Garrido Arias, Asistente de Proveeduría y el licenciado Edwin Guzmán Guzmán, Asistente de Activos Fijos, desde el 08 al 12 de noviembre de 2016, se trasladen a las dependencias con el objetivo de realizar la constatación fisica de los bienes de larga duración en los Aeropuertos de Nueva Loja (Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca), de acuerdo al memorando Nro. DGAC-SX3-20l6-6656-M, documentación que me permito adjuntar en fisico. De existir la disponibilidad presupuestaria, agradeceré a usted procedá con el pago a los funcionarios de acuerdo al Art. lo, numeral 3 del mismo cuerpo legal detallado anteriormente. Con sentimientos de distinguida consideración. Referencias: - DGAC-SX3-2016-6656-M Anexos: - cristina_garridoo 10220000 1478548557.pdf - decretoferiado.pdf Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto / Quito, Ecuador Teléfono: 593-2294-7400 Documento generado pctn:f~avjacioncivi I.gob.ec www.aviacioncivil.gob.ec 1/2

Dirección General de Aviación Civil Memorando Nro. DGAC-SX3-2016-6663-M Tena, 07 de noviembre de 2016 Copia: Sra. Leda. Diana Cristina Garrido Arias Asistente de Proveeduría Sr. Ledo. Edwin Guzmán Guzmán Asistente de Activos Fijos Sr. Psie. Edison Eduardo Travez Remache Asistente de Recursos Humanos dg Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto / Quito, Ecuador Teléfono: 593-2294-7400 Documento generado pctnf_aviacioncivi I.gob.ec www.aviacionclvil.qob.ec 2/2

Dirección General de Aviación Civil Memorando Nro. DGAC-SX3.2016-6643-M Tena, 01 de noviembre de 2016 PARA: Sra. Leda. Diana Cristina Garrido Arias Asistente de Proveeduría Sr. Ledo. Edwin Guzmán Guzmán Asistente de Activos Fijos ASUNTO: Autorización de Comisión para cumplir con el cronograma de tomas físicas de bienes de larga duración período 2016, Aeropuertos de Nueva Loja (Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca) De mi consideración: En atención al memorando Nro.DGAC-SX3-2016-6640-M, se autoriza a la señora Diana Cristina Garrido Arias, Asistente de Proveeduría y el licenciado Edwin Guzmán Guzmán, Asistente de Activos Fijos, desde el 07 al 11 de noviembre de 2016, con el objetivo de realizar la constatación física de los bienes de larga duración en los Aeropuertos de Nueva Loja (Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca), y dar cumplimiento con lo dispuesto en el memorando Nro.DGAC-SX3-2016-6045-M. Adicionalmente se autoriza el uso de la camioneta doble cabina blanca Chevrolet, Placa PEI-3730, para el traslado del personal y equipo infórmatico para el cumplimiento del cronograma respectivo. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente,.-~------.~ \.~: Referencias: - DGAC-SX3-20 16-6640-M Copia: Sr. Psic. Edison Eduardo Travez Remache Asistente de Recursos Humanos Sr. Ronald Alexander Calucho Lopez Chofer Sra. Ana Janeth Muñoz Vega Buenos Aires 0('1-53 y Av. 10 de Agosto I Quito, Ecuador Teléfono: 593-2294-7400 Documento generado pdofó'lf4@-aviacloncivil.gob.ec www.aviacloncivil.gob.ec 1/2

Dirección General de Aviación Civil Memorando Nro. DGAC-SX3-2016-6643-M Tena, 01 de noviembre de 2016 Oficinista Sr. Ing. Jose Diego Quichimbo Vintimilla Analista Financiero 1 dg Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto I Quito, Ecuador Teléfono: 593-2294-7400 * Documento generado pcinftf.t@aviacioncivil.gob.ec www.aviacioncivtl.qob.ec 2/2

4P DIRECCiÓNGENERALDEAVIACiÓN CIVIL FECHASALIDA (dd-mmmaaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 05:00 12/11/2016 18:00 DORESQUE INTEGRAN LOS SERVICIOSINSTITUCIONALES: DE LASACTIVIDADES A EJECUTARSE: el fin de realizar las Constataciones Físicas de Bienes de Larga Duración en los Aeropuertos de Lago Agrio y Francisco de de acuerdo al memorando Nro. DGAC-SX3-2016-6656-M. DIRECCION REGIONAL 111 FECHALLEGADA (dd-mmmaaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) TIPO DE SALIDA LLEGADA TRANSPORTE NOMBRE DE RUTA (Aéreo, terrestre, TRANSPORTE FECHA FECHA HORA HORA marítimo, otros) dd-mmmdd-mmm-aaaa hh:mm hh:mm aaaa TENA-NUEVA DAC -433 TERRESTRE LOJA 08/11/2016 05:00 08/11/2016 08:00 TERRESTRE DAC-433 NUEVA LOJA- FRANCISCODE ORELLANA 10/11/2016 11:00 10/11/2016 12:30 FRANCISCODE DAC-433 TERRESTRE ORELLANA-TENA 12/11/2016 15:00 12/11/2016 18:00 DIANA CRISTINA GARRIDO ARIAS ASISTENTE DE PROVEEDURIA DIRECCION REGIONAL 111 NOMBRE DE LA O ELRESPONSABLEDE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA AUTORIDAD ING. OSWALDO TERAN DIRECTOR REGIONAL 111 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su

de~ r.tisierio LabOrales ~ DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL DIRECCION REGIONAL III GARRIDO ARIAS DIANA CRISTINA CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIOINSTITUCIONAL NUEVA LOJA- SUCUMBIOS y FRANCISCO DE ASISTENTE DE PROVEEDURIA NOMBRE DE LA UNIDADA LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION REGIONAL III 1. Sale 08 DE NOVIEMBRE-a las 05HOOy retorna el12 DE NOVIEMBRE-2016 a las 18HOO 2. Con el fin de realizar las Constataciones físicas de los bienes de larga duración en los Aeropuertos de Lago Agrio y Francisco de Orellana. 3. Adicional me permito adjuntar las siguientes facturas: LA CASITA DE MI ABUELA, Factura Nro. 001-002-000057736,por un valor de $ 5,26. CASTRO CHAVEZ LUIS ALBERTO, Factura Nro. 001-001-0003609,por un valor de $ 5,00. CASTRO CHAVEZ LUIS ALBERTO, Factura Nro. 001-001-0003614,por un valor de $ 5,00. PANADERIAy PASTELERIA,Factura Nro. 001-001-0000604,por un valor de 4,15. INT FOOD SERVICESCORPL, Factura Nro. 174-001-000114877,por un valor de $ 3,99. HOTEL RESTAURANTE,D' MARIO, Factura Nro. 001-001-00044104,por un valor de $ 4,80. ALMACENESTIA, FacturaNro. 187-002-000003177,por un valor de $ 5,27. ALMACENESTIA, FacturaNro. 187-002-000003178,por un valor de $ 0,99. Chica Córdova Orlando, Factura Nro. 001-001-000414,por un valor de $ 5,00. LA CASITA DE MI ABUELA, Factura Nro. : 001-002-000057807,por un valor de $ 4,50 LUZON PUSDA RUTH MYREYA, Factura Nro. 001-001-00008101,por un valor de $ 3,57 LUZON PUSDA RUTH MYREYA, Factura Nro. 001-001-00008114,por un valor de $ 3,06. HOSTAL LOJANITA, Factura Nro. 001-001-00022833,por un valor de $12,00. ALMACENESTIA, FacturaNro. 188-008-000067023,por un valor de $ 4,16. NOTA 1----==:::-:-:------1I-------t--------., Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de ~~~~~~~_j~_:-=:.:==-=--+----=.::::..:..=::.=.::--~residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio hh:mm 05HOO 18HOO institucionalsegún sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE RUTA (Aéreo, terrestre, TRANSPORTE FECHA HORA FECHA HORA marítimo, otros) dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm TENA-NUEVA DAC-433 TERRESTRE LOJA 08/11/2016 05:00 08/11/2016 08:00 TERRESTRE DAC-433 NUEVALOJA- FRANCISCODE ORELLANA 10/11/2016 11:00 10/11/2016 12:30 TERRESTRE DAC-433 FRANCISCODE ORELLANA- TENA 12/11/2016 15:00 12/11/2016 18:00

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FIRMA DE LA O SERVIDOR DE LA UNIDAD DEL COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Dirección General de Aviación Civil Memorando Nro. DGAC-YCO-2016-1483-M Francisco De Orellana, 16 de noviembre de 2016 PARA: ASUNTO: Sr. Ing. Germán Oswaldo Terán Angulo Director Regional III PRESENTACIÓN Y CULMINACIÓN COMISIÓN AL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA. De mi consideración: Mediante el presente permita informar a usted señor Director Regional I1I, que ha esta Administración se presentaron el día 10 de de noviembre del 2016, los señores, Edwin Guzmán, Diana Garrido y Eulalia Carrillo, fin de cumplir la comisión de servicios de la constatación fisica de los bienes y mantenimiento preventivo de los equipos de informática del aeropuerto Francisco de Orellana, culminando la comisión el de sábado 12 de noviembre del 2016, particular que comunico para los fines pertinentes. Con sentimientos de distinguida consideración..#.').'s.~ Atentament...... \ S H 'Jorge Ojeda Cano STRADOR AEROPORTUARIO p Sra. Leda. Diana Cristina Garrido Arias Asistente de Proveeduría, )."Ll~.~J ~~ Sr. Ledo. Edwin Guzmán Guzmán Asistente de Activos Fijos Srta. Ing, Eulalia Ximena Carrillo Robalino Analista de Tecnologías de la Información 1 Sr. Psic. Edison Eduardo Travez Remache Asistente de Recursos Humanos Buenos Aires Oel-53 y Av. 10de Agosto I Quito, Ecuador Teléfono:593-2294-7400 Documento generado pctrdcq@aviacioncivil.gob.ec www.avlaclonclvll.gob.ec 1/1

'\ Dirección General de Aviación Civil Memorando Nro. DGAC-YNL-2016-1851-M Nueva Loja, 16 de noviembre de 2016 PARA: ASUNTO: Sr. Ing. Germán Oswaldo Terán Angulo Director Regional 111 Entrada y Salida Aeropuerto Lago Agrio... De mi consideración: '\ Mediante la presente informo a usted Señor Director Regional I1I, que se Presentó en esta Administración los señores Edwin Guzmán, Eulalia Carrillo y Diana Garrido ingresando el 08 de Noviembre del 2016 y retornando el 10 de noviembre 2016, en la camioneta Nro. De control 433 PEI-3730, una vez finalizada comisión en este aeropuerto, todo sin novedad. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, Sr. Patri O o aredes Durán AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN.. '\ Copia: Sr. Psic. Edison Eduardo Travez Remache Asistente de Recursos Humanos Sra. Leda. Diana Cristina Garrido Arias Asistente de Proveeduría Sr. Ledo. Edwin Guzmán Guzmán Asistente de Activos Fijos Srta. Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino Analista de Tecnologías de la Información 1.. Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto / Quito, Ecuador Teléfono: 593-2 294-7400 *Documento98n8(ado~aviacioncivil.gob.ec www.aviacioncivil.qob.ec 1/1

DIRECCION GENERAL DE AVIAClON CIVIL AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION y MANTENIMIENTO DGAC. HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD LUGAR: TENA FECHA: 08/11/2016 MOVILlZACION: TERRESTRE SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIONREGIONAL 111 OBJETODE LA COMISION: MOVILlZACION: CONSTATACION FISICA DE BIENES2016 DOcUMENTONro.: ~D~G~A~C~-~SX~3~-~20~1~~~6~6~5~~~M~ FUNCIONARIO RESPONSABLE: LCDO. EDWIN GUZMAN NOMBRE DEL CONDUCTOR: LCDO. EDWIN GUZMAN DATOS DEL VEHICULO ICLASEVEHICULO: CAMIONETA MARCA: CHEVROLET PLACA: PEI-3730 CONTROL: 433 INTINERARIO SALIDA LLEGADA LUGAR FECHA HORA KM LUGAR FECHA HORA KM TENA 08-Nov-16 5:00 220427 NUEVA LOJA 08-Nov-16 8:00 220681 NUEVA LOJA 10-Nov-16 11:00 220681 FRANCISCO DE 10-Nov-16 12:30 220772 ORELLANA FRANCISCO DE 12-Nov-16 15:00 220772 TENA 12-Nov-16 18:00 221085 ORELLANA PROVISION DE LUBRICANTES y COMBUSTIBLES LUGAR FECHA CONCEPTO CANTIDAD FIRMA PROVEEDOR OBSERVACIONES: FIRMA DELFUNCIONARIO RESPONSABLE: ~p FIRMA SR. CONDUCTOR: ) ENTREGAy RECIBEEL VEHICULO L SR. NOTA. A FIN DE PRECAUTELARELRECURSOHUMANO YMATERIAL SERECOMIENDA AL JEFEDE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO ELTRABAJO SEAEN HORAS ~

...??I? Dirección General de Aviación Civil DIRECCION GENERAL DE AVICION CIVIL DIRECCION REGIONAL 111 INFORME COMISION AEROPUERTO LAGO AGRIO Y FRANCISCO DE ORELLANA 1. ANTECEDENTES: Con la finalidad de dar cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-SX3-2016-6656, y en conformidad a lo que establece el Acuerdo No. 017-CG-2016 de 15 de abril de2016, la Contraloría General del Estado expidió el Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de Bienes y Existencias del Sector Público, Artículo 10.- Constatación Física y Obligatoriedad de inventarios.- En cada unidad administrativa se efectuará la constatación física de los bienes, por lo menos una vez al año, en el último trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las entidades u organismos y posibilitar los ajustes contables. En ella podrán intervenir el Guardalmacén o quien haga sus veces, el Custodio Administrativo y el titular de la Unidad Administrativa o su delegado. De tal diligencia se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, en la primera quincena de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable y las sugerencias del caso; además, el Acta suscrita por los intervinientes. Se enviará a la Unidad Financiera o quien haga sus veces, copia del informe de constatación física realizado para los registros contables correspondientes. 2. ACTIVIDADES: Constatación física de bienes de larga duración correspondiente al periodo 2016, de las diferentes dependencias de los Aeropuertos Lago Agrio, Francisco de Orellana. 3. NOVEDADES: En las instalaciones del Aeropuerto Lago Agrio y Francisco de Orellana no se encontró ninguna novedad. 4. CONCLUSIONES: Se realizo la constatación física de los bienes de larga duración a ser revalorizados. Atentamente ASISTENTE DE PROVEEDURIA

Institucion: 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: 0007 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL 11 Fecha Elaboración Unid. Dese: 0000 023 2016 No. CUR No. Original 1308 1290 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. Expediente ADMINISTRATIVOSDE GASTOS DGAC-SX3-2016-7875-M 585 Clase de Registro: Banco: DEVENGADO 1 BANCO PICHINCHA Clase de Gasto: Cuenta Monetaria: L-_OT_R_O_S_G_AS_T_OS 13263814900 RPA RTO DEV ~.LI~I~~I--~---L-----~ 1 Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: 1500609175 GARRIDOARIAS DIANA CRISTINA AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 01 00 000 001 530303 1501 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 149.27 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB-TOTAL 149.27 0.00 149.27 RETENCIONESIVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONESPRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR 0.00 149.27 SON: CIENTOCUARENTAy NUEVEDOLARESCON 27/100 CENTAVOS DESCRIPCION: R3 30 REGIONAL111 VIATICOA NUEVALOJAy COCAGARRIDOCRISTINADELOSAL 12 DE NOVIEMBREDEL 2016. DATOSAPROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 23/12/2016 Funcionario Responsable Director Financiero

Institucion: 522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: Unid. Dese: 0007 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL 11 Fecha Elaboración 0000 023 2016 No. CUR No. Original 1308 1290 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente ADMINISTRATIVOSDE GASTOS DGAC-SX3-2016-7875-M 585 Clase de Registro: Banco: DEVENGADO 1 BANCO PICHINCHA Clase de Gasto: RPA RTO DEV OTROSGASTOS 1 ~----------------~ 13263814900 Cuenta Monetaria: I I I _ Comprobante GASTOS Numero Operación o Beneficiario: 1500609175 GARRIDOARIAS DIANA CRISTINA DEDUCCIONES DATOSAPROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 23/12/2016 Funcionario Responsable Director Financiero

Institucion: 522 DlRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL Reporte rptcomprobantegastos. rdlc U. Ejecutora: Unid. Dese: 0007 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL 11 Fecha Elaboración r-~0700~0~------------------------------------~ 022 2016 No. CUR No. Original 1290 1290 Tipo Documento Respaldo Clase Documento PROBANTESADMINISTRATIVOSDEGASTOS IDACIONDEGASTOS No. DGAC-SX3-2016-7875-M No. Expediente 585 RPA RTO DEV Clasede Clasede Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROSGASTOS L- ~ I Cuenta Banco: Monetaria: I I I _ Comprobante GASTOS NumeroOperación o Beneficiario: 1500609175 GARRIDOARIASDIANACRISTINA AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 01 00 000 001 530303 1501 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTALPRESUPUESTARIO IVA SUB-TOTAL MONTO 149.27 149.27 0.00 149.27 RETENCIONESIVA TOTALDEDUCCIONESPRESUPUESTARIO TOTALA PAGAR 0.00 0.00 149.27 // SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS DESCRIPCION: R3 30 REGIONAL III VIATICO A NUEVA LOJA y COCA GARRIDO CRISTINA DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016. ESTADO APROBADO FECHA: 22/12/2016

Institucion: 522 DIRECCIONGENERAL DE AVIACION CIVIL Reporte rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: Unid. Dese: 0007 DIRECCIONGENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCIONREGIONAL11 Fecha Elaboración r-~0~0700~--------------------------------------~ 022 2016 No. CUR No. Original 1290 1290 Tipo Documento Respaldo MPROBANTESADMINISTRATIVOSDE GASTOS Clase Documento IDACION DE GASTOS DGAC-SX3-2016-7875-M 585 No. Expediente Clasede Registro: Banco: COMPROMETIDO Clasede Gasto: OTROSGASTOS ~----------------~ Cuenta Monetaria: RPA RTO DEVJ II I I! Comprobante GASTOS NumeroOperación o Beneficiario: 1500609175 GARRIDOARIAS DIANA CRISTINA DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 22/12/2016 Funcionario Responsable Director Financiero

DIRECCION REGIONAL 111,TRAMITE DE VIATICOS LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS y ALlMENTACION Nombre del solicitante: GARRIDO ARIAS DIANA CRISTINA Documento de solicitud autorizado: DGAC-SX3-2016-6656-M Puesto: ASISTENTE DE PROVEEDURIA N Solicitud de Autorizacion 002-DCGA-RIII-DGAC-2016 FONDOSPORJUSTIFICAR ZONA A FECHASDE SALIDA TOTALDIAS OlAS SUBSIST. TARIFATABLA PAGO OTROS TOTAL SALIDA VIATICOS LUGAR Alimentación FACTURAS VIATICO SUBSIST. Alimentación GASTOS A RECIBIR VIATICO SUBSIST. (1)+(2)+(3) (1) (2) justificadas (4) DEL 08 AL 12/11/2016 5 4 O 70% valora 224,00 224,00 53,27 iustificar NUEVALOJA --------------- 30% sin - 96,00-96,00 - - 96,00 T ~. : justificación TOTAL 320,00 149,27, \ 320,00 40 O O 224,00 80 4 320 320 VALOR DELFONDO 149,271 PASAJE 0,00 FACTURAS HOSPEDAJE 12,00' ALlMENTACION S,26 5,00 5,00 5,00 4,50 4,15 3,57 3,99 0,00 4,80 13,07 40,201 53,271

Venta de y bebidas en cafeterias, incluso para llevar Elaboracion de pasteles y pasteles de frutas Venta al por menor de pan Dirección: Barrio Villaflora calle Av. Quito SIN y Guayaquil Celular: 0996664323 Email: hectornoellopezbautista@gmail.com ~Ag rio - Sucumbíos - Ecuador FACTURA RUC:2191739623001 Aut. SRI: 1119631934 Serie 001-001 López Bautista Héctor Noel :0000604 [Ruc o CJ.: \~c::obq~\.4 S. Dirección: ~J\ 0\ Fecha: d51 1\ Iw!{) CANT Telf: DESCRIPCION... ~.\J..!D..~..!ª'Q1..ó.O. G. Remisión: v. UNIT. V.TOTAL... 8,L5.:. ORIGIt.:AL - ADQUIRIENTE I 2 COPIAS - EMISOR SOBTOlll o/c Son. SUBTDlIl 0%

OSTAl"lOJANITA" Luzon Lanchi Daniel Enrique liabitaciones CÓMODAS Y CONFORTABLES. DOBLES Y S.ENCILLAS.CONTV. CABLE. BAÑO PRNADO..ETC FACTURA R.U.C.1500268212001 Dirección:... Guía Remisión: I)l.TÁLLl. I V..-e(;i() Unita.- v, Tutal fa) 3' ::::::T:::::::::El? p:::~~cij::e::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::..:::~::::::'::::::::::::::... ~. n. EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS VALIDO HASTA 22 DE JULIO 2017 IVA 14% I TUTtU.1F4CTU~4s...I..SS.?. Email: ImpseleC@uio.satnet.net ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR MILTONSAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 22551 23150 Impr. 22 de Julio 2016

, Orlando Chica Rue: 2290326985001, " FAC"I"URA o - Cardaba - --.- z YENTA DE ClllIJJAS T BEBIDAS No. 00 HX)J Q O041 ~. 10 PllEPAIIADAS utoriz.. SR! ) ) )94397 )2 Direc 24 DE MAYO Enrique CélsblloS/n y J 2 de Febrero Teléf. 0994748973 DE0REI.lANA - EClWXJR. ~--~----------------------~----~~----~ W ro ~--~----------------------~----~~---- ~ o ~--~----------------------~----~~---- a: o z --1 -+ --I~ w Subtotal14 %~.:...L..._--I ~ ro Subtotal o %.g, 1------18 Descuento Ruiz Terán Hemán Impresión 12/septiembre/2016 factura 401 500 Caduca 12/septiembre/2017

RUC: 2100368980001 AUT. SRI. 1119264553 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Castro Chavez Luis Alberto VENTAS DE COMIDAS y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO DI.:Central 18 de Noviembre s/n y Guayaqull Ounto a'ia IglesiaAdvestista) Telf:062'834'208 LAGO AGRIO SUCUMBIOS ECUADOR FACTURA o~~~j~~oo.or;jo 3614 MORALES INASUNTA MARCO VINICIO imprenta "ARTfCOMPU rett: 062 830 569 RUC: 1709208100001 Aut. 2746numerado del 003301 al 003800 fecha Imp. 09/Ago.to/2016 vence 09/AGOSrO/2017 Original: adqukente/ copla embo(

, ' RUC: 2100368980001 AUT. SRI. 1119264553 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Castro Chavez Luis Alberto VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO Dlr: Central 18 de Noviembre s/n y,guay\lqull (junto a la Iglesia Advestlsta) Telf: 062'834'208 ractura SERIE: 1"1' 001-001-00 0003609 LAGO AGRIO SUCUMBIOS,ECUADOR CANT MORAlES I ASUNTA MARCO VINICIO Imprenta "ARTECOMPU" Te": 062 830 569 RUC: 170920810000 I Aut. 2746 numerado del 00,3301 al 003800 fecha Imp.09/Ago.fo/2016 vence 09/AGOsrO/2017 Original: adquirente/ copia emisor

SERVICIODE VENTA DE COMIDA Factura j DESAYUNOS,ALMUERZOSY MERIENDAS Aut.Sri.: 1119594595 Dir~r,: Barri~ Central: Napo s/n V Cuenca L- _J Coca - Orellana - Ecuador S.OOl - 001 = ~ Fecha: ~Il-l' Cliente: Q)g,r rica.o Telf.: _ Ruc: 1S~ \ 1- -S N? ~oijoo8 ()I D' rreccion: a: O Vl canto DETALLE V.Unit. V. Total :E UJ ~ J Atlm_PAta.elo{, <;,13 c.. o U I " UJ f- Z UJ g: ::::> ~.. ; I--'.:.; <{ z G a: o FORMA DE PAGO I ~1'3 / V Sub-Total.

,5',TÉNEDORES RUC:0401376702001 r~' 'LUZON PUSDA RUTH MYREYA SERVICIO DE VENTA DE COMIDA F a e t u r a, y' DESAYUNOS, ALMUERZOS YMERIENDAS Aut. Sri.: 1119594595 Oirer.,: Barrio Central: Napo s/n y Cuenca L- _.l 5.001-001 Coca Orellana - Ecuador O'rreccron: a:: o canto DETALLE V.Unit. '" ::E... < "- o... 1- Ẓ.., V. Total s. bj\\~~~~g:~ Q be: ~\b~ U I ~ ii: 5-9 ' ~-' _;_; <! Z 1:5 ii: o FORMA DE PAGO Sub-Total Efectivo ~./ r-- - ~ifao% Dinero Electronico -: 1\ ~ ~o:::::--.. ~\G8 Tarjeta de / ~ _P}A14% 1().3& Credito o Debito l. \._...--" Otros Recibí Conforme Total USO,~O'D Ibarra Vera Justo Alberto -1m P.San Francisco - Aut. 1667 RUC09019308117001 6 B 1uOx2del 7781 al 8380 - :ml 11-10 - 2016 Válido hasta 11- OCTUBRE/2017

M!~~:a:;.,r Mejía Chango Jessica Jenifer VENllI Al PORMENORDEFRlIllIS ElABoRACloNDE PAN.PANECILLOSFRESCOS..Dir.: Barrio Central calle La Joya y Av. Los Fundadores, Teléfono: 062-898-139 La Joya de LO.(iSachas - Orellana - Ecuador h!!,~,lt;/.i~ii;~ "'H RUC.: 2100144472001 AUT.SRI.: 1118722672 U U FACTURA 000 --, 3 Clente: [lana GARRIDO RUC 1500609175 DomIcIIo: TENA Fecha: Joya De Los sacnas, 0811112016 ArticUo PVP Cant. Total AlIMENTACION 0.008,77 525 461 SUBTOTAl: 461. TARIFA0%: 0.00 VA11\%: 0.65 TOTAL: 5.26 -

LA CASITA DE MI ABUELA Mejía Chango Jessica Jenifer VENllI ALPOR MENOR DE FRUllIS OO!l.::óf<:';:Ji.~(J_ "PirE~rr?o~~~~a?~al:t!'fo~~I~~ t~;s~~~dadores Teléfono:062-898-139 La Joya de Los Sachas - Orel/ana - Ecuador RUC.:' 2100144472001 AUT. SRI.: 1118722672 FACTURA ClIente: DIANA GARRIDO RUC 1500609175 DomIcilio: TENA Fecha: Joya De Los sachas. 1011112016 Articulo pvp Canto ALlMENTACION 0.008/77 450 OBLIGADO A LlEVAR CONTABILIDAD 001-002 000057807 Total 3.95 SUBTOTAl: TARIFA0%: IVA14%: TOTAL: 3.95 0.00 O.SS 4.50/'

~.:~,._ ~~>r. :,.i:"'_ ~ ~~..'::;_..;,,'-':; '~';;.:'':".." ;;...;.:.._.. '... ;.,''.~!: '_~ / / ( I

..~ '~CI/RUC ~ 15DOt.09175 ~Direccian~TENA., ::l ~TelefunD : F01-'000044104 gfot"m:j óe F:;1QO ; ~SIN UTI _IZ{~CION DE SISTEM{ FIN{iNCIEf~Q g---._-~.,.~_.~~.- _.._---- -~~- _..~.;_-..-. o a ~Cantid~d Descripcion. ~.._, Valor _ iñ ~ 1.00 ALIHENTACIDN 4,21 ~ :Z <> ; -e N ;;: o 1- :::>... :g!:;: ~ U :::> '".. ị.: ;!!.~ ~z ~ lii ::: e ~ Ṅ ~., ~;t~btq t:;!l DeS.CUE:n1::0 S~ti<cerrbJ Su ImpLiesto.,21 ~OO