INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS FINANCIEROS PROFOCIE 2015

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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS FINANCIEROS PROFOCIE 2015

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DAF_PROFOCIE_01 RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA Campo Actividad 1 Nombre de la Institución Anotar el nombre de la Institución UT o UP 2 Clave del Convenio : Anotar el número de convenio (se encuentra en el ángulo superior derecho de la primera hoja del convenio) 3 Informe Acumulado Señalar con una X el número de trimestre que se está comprobando 4 Fecha de Entrega: Anotar la fecha de la entrega del documento 5 Institución Bancaria: Anotar el nombre de la Institución Bancaria que se contrató para administrar los recursos del Programa 6 Número de Cuenta: Anotar el número de cuenta donde se administran los recursos del Programa 7 Asignación Anotar el total del recurso asignado 8 Mes Anotar cada uno de los meses hasta el último al momento de la comprobación 9 Saldo Inicial Anotar el saldo inicial por mes de acuerdo al estado de cuenta bancario 10 Rendimiento Bruto Anotar el total de los intereses generados en por mes de acuerdo al estado de cuenta bancario 11 Pago de Comisiones Anotar el total de comisiones generados en por mes de acuerdo al estado de cuenta bancario 12 Rendimiento Neto Anotar la diferencia del Rendimiento Bruto Pago de Comisiones 13 Pago a Proveedores Anotar el total de pagos (egresos de la cuenta bancaria) destinada al pago de proveedores 14 Reintegros Anotar el total de recursos que se habían realizado al pago a proveedores pero por motivo justificado se reintegraron a la cuenta 15 Ejercido Neto Anotar la diferencia del Pago a Proveedores Reintegros 16 Saldo Final Anotar el saldo final del mes de acuerdo al estado de cuenta bancario Saldo Inicial + Rendimiento Neto Ejercido Neto 17 Observaciones Anotar las observaciones que la Institución crea conveniente para transparentar y/o aclarar respecto a las cifras del documento 18 Director de Administración y Finanzas Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas de la Institución 19 Contralor de la Institución Nombre y firma del Contralor Interno de la Institución 20 Rector Nombre y firma del Titular de la Institución 21 Revisado en Comprobaciones Anteriores Se deberá sombrear en amarillo las comprobaciones realizadas de trimestres anteriores

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO Subsecretaría de Educación Superior PROFOCIE 2015 REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO Nombre de la Institución: (1) Clave del Convenio : (2) Informe acumulado 1ro. 2do. 3ro. 4to. Final (3) Fecha de entrega: (4) Institución Bancaria: (5) Número de cuenta: MES SALDO INICIAL RENDIMIENTO BRUTO COMISIONES RENDIMIENTO NETO PAGO A PROVEEDORES REINTEGROS EJERCIDO NETO SALDO FINAL ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) = b-c ( e ) ( f ) ( g ) = e-f ( h ) = a+d-g ASIGNACION (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16) TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OBSERVACIONES: (17) (18) REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES C.P. xxxxxxxxxxxxxxx DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (19) (20) (21) M. en C. XXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRALOR DE LA INSTITUCIÓN M. en C. xxxxxxxxxxx RECTOR

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DAF_PROFOCIE_02 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO Campo Actividad 1 Nombre de la Institución Anotar el nombre de la Institución UT o UP 2 Clave del Convenio : Anotar el número de convenio 3 Informe Acumulado Señalar con una X el número de trimestre que se está comprobando 4 Nombre de la Institución Bancaria Anotar el nombre de la Institución Bancaria que se contrató para administrar los recursos del Programa 5 Número de Cuenta Anotar el número de cuenta donde se administran los recursos del Programa 6 Fecha de Entrega: Anotar la fecha de la entrega del documento 7 Nombre del Proyecto Anotar el nombre del proyecto aprobado conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (se elaborará un formato por cada Proyecto) 8 Asignado al Proyecto Anotar el total del recurso asignado conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo 9 Objetivo Particular Anotar el nombre del Objetivo Particular conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar el Objetivo Particular de cada Proyecto) 10 Importe del Objetivo Particular Anotar el total del recurso asignado a cada Objetivo Particular conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo 11 Comprobado Acumulado del Objetivo Particular Anotar la suma del total de cada Comprobado Acumulado de cada Meta (Comprobado Acumulado Meta 1 + Comprobado Acumulado Meta 2 + Comprobado Acumulado Meta n ) 12 Por Comprobar del Objetivo Particular Importe del Objetivo Particular - Comprobado Acumulado del Objetivo Particular 13 Meta Anotar el nombre de la Meta conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada una de las Metas de cada Objetivo Particular) 14 Importe de la Meta Anotar el total del recurso asignado a cada Meta conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo 15 Comprobado Acumulado de la Meta Es la suma del total de cada Acción (Acción 1 + Acción 2 + Acción n ) 16 Por Comprobar de la Meta Importe de la Meta - Comprobado Acumulado de la Meta 17 Acción Anotar el nombre de la Acción conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Acción de cada Meta) 18 Cantidad Anotar la cantidad de la Acción conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo 19 Costo Unitario Anotar el costo unitario de la Acción conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo 20 Total Anotar el producto de la cantidad por el costo unitario de la acción conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo 21 Proveedor Anotar el nombre del proveedor de acuerdo a la factura 22 RFC Anotar el RFC del proveedor de acuerdo a la factura 23 Número de Factura Anotar el número de factura 24 Fecha de Factura Anotar la fecha de la factura 25 Descripción del Bien o Servicio Anotar el detalle de los conceptos de la factura 26 Importe Anotar el total del importe de la factura 27 Comprobado Acumulado Sumar el total de las facturas por acción 28 Por comprobar Es la diferencia del Total de la Acción - el Comprobado Acumulado 29 Revisado en Comprobaciones Anteriores Se deberá sombrear en amarillo las comprobaciones realizadas de trimestres anteriores 30 Comprobado Anotar la suma de Comprobado acumulado de cada Objetivo Particular 31 Comprobado % Es el porcentaje del Importe Comprobado entre Asignado al Proyecto 32 Por Comprobar Anotar la suma Por Comprobar de cada Objetivo Particular 33 Por Comprobar % Es el porcentaje Por Comprobar entre Asignado al Proyecto 34 Director de Administración y Finanzas Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas de la Institución 35 Contralor de la Institución Nombre y firma del Contralor Interno de la Institución 36 Rector Nombre y firma del Titular de la Institución 1

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO Subsecretaría de Educación Superior PROFOCIE 2015 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO Nombre de la Institución: (1) Clave del Convenio : (2) Informe acumulado 1ro. 2do. 3ro. 4to. Final (3) Institución Bancaria: (4) Número de cuenta: (5) Fecha de entrega: Nombre del Proyecto (7) Asignado al Proyecto (8) Objetivo Particular 1 Meta Acción Cantidad Costo Unitario Total Proveedor RFC Número de Factura Fecha de Factura Descripción del Bien o Servicio Importe Comprobado Acumulado Por Comprobar (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (9) (13) Objetivo Particular 2 Meta (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) Objetivo Particular n Meta n (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) Meta n (n) (ñ) (o) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (13) (29) REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES TOTAL COMPROBADO (30) (31) POR COMPROBAR (32) (33) (34) (35) (36) DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTRALOR DE LA INSTITUCIÓN RECTOR

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DAF_PROFOCIE_03 COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA Campo Actividad 1 Nombre de la Institución Anotar el nombre de la Institución UT o UP 2 Clave del Convenio Anotar el número de convenio 3 Informe Acumulado Señalar con una X el número de trimestre que se está comprobando 4 Fecha de Entrega Anotar la fecha de la entrega del documento 5 Nombre del Proyecto Anotar el nombre del proyecto aprobado conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (se elaborará un formato por cada Proyecto) 6 Objetivo Particular (OP) Anotar el nombre del Objetivo Particular conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Objetivo Particular de cada Proyecto) 7 Recurso Modificado OP Anotar el total del recurso asignado a cada OP conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo 8 C. Parcial OP Anotar la cantidad de la Comprobación Parcial del trimestre 9 % OP Anotar el porcentaje comprobado del trimestre (porcentaje de la Comprobación Parcial del trimestre entre Recurso Modificado) 10 Comprobación Acumulada OP Sumar las comprobaciones parciales de cada trimestre del OP 11 Comprobación % OP Anotar el porcentaje Comprobación Acumulada (porcentaje de la Comprobación Acumulada OP entre Recurso Modificado OP) 12 Meta (M) Anotar el nombre de la Meta conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Meta de cada OP) 13 Recurso Modificado M Anotar el total del recurso asignado a cada Meta conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo 14 C. Parcial M Anotar la cantidad de la Comprobación Parcial del trimestre 15 % M Anotar el porcentaje comprobado del trimestre (porcentaje de la Comprobación Parcial del trimestre entre Recurso Modificado) 16 Comprobación Acumulada M Sumar las comprobaciones parciales de cada trimestre de la M 17 Comprobación % M Anotar el porcentaje Comprobación Acumulada (porcentaje de la Comprobación Acumulada M entre Recurso Modificado M) 18 Acción Anotar el nombre de la Acción conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Acción de cada Meta) 19 Recurso Asignado por Acción Anotar el total del recurso asignado a la acción conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo 20 Transferencias Autorizadas por Acción Anotar el total de los recursos autorizados por transferencias 21 Recurso Modificado por Acción Es la suma del Recurso Asignado por Acción más las Transferencias Autorizadas por Acción 22 C. Parcial por Acción Anotar la cantidad de la Comprobación Parcial del trimestre 23 % Acción Anotar el porcentaje comprobado del trimestre (porcentaje de la Comprobación Parcial por Acción del trimestre entre Recurso Modificado por Acción) 24 Comprobación Acumulada por Acción Sumar las comprobaciones parciales de cada trimestre por Acción 25 Comprobación % Acción Anotar el porcentaje Comprobación Acumulada (porcentaje de la Comprobación Acumulada por Acción entre Recurso Modificado por Acción) 26 Total del Recurso Asignado Suma del recurso asignado debe ser igual al total asignado del convenio de apoyo 27 Total Transferencias Autorizadas Suma de los recursos autorizados por transferencias 28 Total Recurso Modificado Suma del Recursos Modificado 29 Total Comprobación Parcial Suma de la comprobación parcial por trimestre 30 Total % Parcial Anotar el porcentaje comprobado del trimestre (porcentaje de la Total Comprobación Parcial del trimestre entre Total Recurso Modificado) 31 Total Comprobación Acumulada Suma de la Comprobación Acumulada 32 Total % Acumulada Anotar el porcentaje Comprobado Acumulada (porcentaje de la Total Comprobación Acumulada entre Total Recurso Modificado) 33 Director de Administración y Finanzas Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas de la Institución 34 Contralor de la Institución Nombre y firma del Contralor Interno de la Institución 35 Rector Nombre y firma del Titular de la Institución

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO Subsecretaría de Educación Superior PROFOCIE 2015 COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA Nombre de la Institución: (1) Clave del Convenio : (2) Informe acumulado 1ro. 2do. 3ro. 4to. Final (3) Fecha de Entrega: (4) NO, DE OBJETIVO RECURSO ASIGNADO (a) TRANFERENCIAS AUTORIZADAS (b) RECURSO MODIFICADO c = a+b 2015 TRIMESTRE COMPROBACIÓN 1RO. 2DO. 3RO. 4TO. C. PARCIAL % C. PARCIAL % C. PARCIAL % C. PARCIAL % ACUMULADO % (5) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (5) TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GRAN TOTAL (26) (27) (28) (29) (30) (29) (30) (29) (30) (29) (30) (31) (32)

(33) (34) (35) C.P. xxxxxxxxxxxxxxx M. en C. XXXXXXXXXXXXXXXXX M. en C. XXXXXXXXXXXX DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTRALOR DE LA INSTITUCIÓN RECTOR