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Transcripción:

1 de 10 1. OBJETIVO Asegurar y mantener un sistema confiable de todas las adquisiciones de materiales, bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual autorizado (POA) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. 2. ALCANCE Es aplicable a todas las áreas del Tecnológico de la Región Carbonífera y a todas las adquisiciones, arrendamientos y contratos necesarios para el desarrollo de las actividades del Tecnológico de la Región Carbonífera. 3. POLITICAS 3.1 Todas las compras deben ser llevadas a cabo de acuerdo al POA 3.2 Todas las compras deben regirse por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila y del presupuesto de Egresos del Estado del año en curso y/o la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contratación de servicios del Sector público. 3.3 En las compras técnicas él (la) interesado (a) o persona capacitada, proporciona por lo menos una cotización de los requerimientos del artículo y verifica los bienes o servicios previamente antes de asignar una orden de compra. Elaboró: C.P. Gisela de León Salinas Jefa del Depto. de Recursos Financieros Ing. Ana Josefina Morales Cruz Jefa del Departamento de Calidad Revisó: Ing. Ana Josefina Morales Cruz Representante de Dirección M.A. y L. Silvia Córdova Menchaca Subdirectora Administrativa Aprobó: M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre Director General

2 de 10 3.4 Toda compra debe realizarse a través del Área de Compras o por la persona que éste designe siempre y cuando lleve la orden de compra autorizada. 3.5 Para toda compra de productos y adquisición de servicios se considerarán los requisitos ambientales pertinentes, según sea necesario. 3.6 Los proveedores y contratistas serán informados sobre los requerimientos de calidad, ambientales y de seguridad en el trabajo que deberán cumplir. 3.7 Solamente se pagarán las facturas que tienen respaldo de la orden de compra autorizada, en caso contrario el (la) responsable directo de la adquisición tendrá obligación de pagar la factura. 3.8 El desempeño de los proveedores se evaluará por lo menos 1 vez al año a los proveedores que afecten la calidad de la prestación del proceso principal (Académico). 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.1 La/el Subdirector/a Administrativa/o es responsable de: 4.1.1 Autorizar requisiciones 4.1.2 Dar el visto bueno de las órdenes de compras 4.2 El/la encargado/a de Compras es responsable de: 4.2.1 Vigilar y supervisar el proceso de compras 4.2.2 Dar seguimiento al proceso de compras con estricto apego a la ley de adquisiciones 4.2.3 En las compras técnicas recibir y analizar las cotizaciones.

3 de 10 4.2.4 Al momento de comprar considerar los requerimientos ambientales pertinentes según sea necesario. 4.2.5 Revisar orden de compra. 4.2.6 Elaborar el proceso de compras apegado a la ley de adquisiciones 4.2.7 Solicita cotizaciones considerando los procedimientos de compra establecidos en el presupuesto de egresos del Estado de Coahuila del año en curso y/o la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contratación de servicios del Sector público. 4.2.8 Brindar información a los proveedores y contratistas sobre los requerimientos de calidad, ambientales y de seguridad en el trabajo. 4.3 La Subdirección de Planeación es responsable de: 4.3.1 Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual 4.3.2 Revisar requisiciones 4.4 Los (las) jefes (as) de áreas académicas y administrativos son responsables de: 4.4.1 Elaborar la requisición en el SAAGC e imprimir para recabar las firmas correspondientes en tiempo y forma. De acuerdo a lo programado en el POA. 4.5El/la encargado/a del almacén es responsable de: 4.5.1 Recibir los materiales de compra 4.5.2 Elaborar el RC 14-10 Entradas salidas simultáneas. 4.5.3 Responder en caso de faltantes, de acuerdo al reglamento interior del Tecnológico de la Región Carbonífera.

4 de 10 4.6 La Dirección General es responsable de: 4.6.1 Autorizar las compras especiales. 4.6.2 Autorizar las órdenes de compra 5. DEFINICIONES 5.1 POA Programa Operativo Anual 5.2 PROVEEDOR Organización que suministra materiales, bienes y servicios. 5.3 CONSUMIBLES Materiales de insumo que son entregados a cada uno de los departamentos 5.4 COMITÉ DE COMPRAS Grupo de personas con facultad y autoridad para definir un proceso de compra en el Tecnológico de la Región Carbonífera integrado por: Coordinador del Comité: Dirección General, Subcoordinador: Subdirector Administrativa Secretario Técnico: Jefe de Recursos financieros, Vocal: Subdirección de Planeación, Vocal: Encargado de Compras, Vocal: Recursos Materiales y Servicios Generales 5.5 COMPRAS TÉCNICAS Compras de material, bienes o servicios especializados que requieran de validación técnica del usuario o de un especialista en el ramo.

5 de 10 5.6 COMPRAS ESPECIALES Compras de material, bienes o servicios no programados en el POA derivado de la realización de proyectos especiales o situaciones emergentes. 5.7 SAACG Sistema Automatizado de Administración de Contabilidad Gubernamental. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6.1 Elaboración de requisiciones 6.1.1 Los departamentos Administrativos y Académicos en los primeros 3 días hábiles de cada mes pueden elabora su requisición de materiales mediante el Sistema Automatizado de Administración de Contabilidad Gubernamental (SAACG). 6.1.2 El departamento requirente elabora la requisición en el SAACG asegurando poner en claro las especificaciones de los materiales y servicios a solicitar. Así mismo cuando sea apropiado los requisitos para la aprobación del producto y la prioridad de la compra. En caso que un artículo solicitado no esté en el catálogo de conceptos se le comunica a la encargado(a) de compras para agregarlo. 6.1.3 Antes de entregar la requisición (RC-09-10), el departamento solicitante del material recaba las firmas necesarias para la aprobación de la misma y entrega original al área de compras. Las personas que firman dicha requisición son:

6 de 10 El (la) jefe (a) del departamento solicitante El (la) Director (a) o Subdirector (a) del área solicitante Vo. Bo. El (la) jefe (a) de la Subdirección de Planeación Autorización: La Subdirección Administrativa 6.2 Programa de Compras 6.2.1 Las compras se realizan de acuerdo a las necesidades del instituto siempre y cuando esté programado en el POA o sean autorizadas como compras especiales y con previa aprobación del comité de compras. 6.2.2 El área de compras debe consultar y apegarse al reglamento del comité de adquisiciones del Tecnológico de la Región Carbonífera. 6.2.3 El área de compras verifica en la página web del gobierno del estado que los proveedores estén inscritos en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado. Nota: La metodología para el acceso a esta página es: www.coahuilatransparente.gob.mx se selecciona el link componentes del programa y se clickea padrón de proveedores. 6.3 Determinación del procedimiento de adquisición 6.3.1 El/la encargado/a de compras, recibe las requisiciones debidamente aprobadas de los departamentos solicitantes. 6.3.2 Si la compra excede el monto autorizado para compras por adjudicación directa con un solo proveedor de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno se solicita la aprobación del comité de Compras, y lo someterá para su

7 de 10 aprobación en la H. Junta Directiva, una vez autorizado se verifica el procedimiento a seguir de acuerdo con los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Montos Máximos de Adquisiciones Estatales del año en curso. 6.3.3 Se solicitara las cotizaciones correspondientes a los proveedores y se evaluaran para determinar la mejor opción de acuerdo a criterios establecidos en las leyes y reglamentos aplicables. En caso de alguna variación respecto de los requisitos señalados por el usuario, se retroalimentara al mismo y se tomara en conjunto la decisión de la compra. En los casos que se consideren pertinentes se levantara Minuta Comité de Adquisiciones (RC 05-73) 6.3.4 Elaborar y enviar orden de compra (RC-05-70) original al proveedor seleccionado. La orden de compra contiene lo siguiente: Fecha de emisión. Número de orden de compra Descripción especifica del artículo a adquirir. Cantidad Unidad Precio unitario Precio total Proveedor seleccionado. Observaciones (Espacio para ser llenado únicamente cuando sea necesario aclarar alguna situación de la compra) Recurso a utilizar para el egreso: Federal o Propio. Departamento solicitante Firmas:

8 de 10 Elaboro : Compras (Nombre y firma de quién elaboro la orden de compra) Visto Bueno: Subdirección Administrativa (Nombre y firma) Revisó: Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizo: Dirección General (Nombre y firma) La orden de compra contiene un original y 2 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original: Proveedor Copia: Almacén Copia: Compras 6. 3.6 Toda compra deberá realizarse a través de la Subdirección Administrativa, salvo en casos especiales, el departamento solicitante del material podrá realizar la adquisición siempre y cuando lleve consigo una orden de compra previamente autorizada. De lo contrario, el responsable directo de dicha adquisición tendrá la obligación de liquidar la factura correspondiente 6.3 Recepción y entrega de Materiales 6.4.1 El área de compras recibe una copia de la factura por parte del almacenista solamente si existe una diferencia entre la orden de compra, la factura y lo recibido, el encargado de compras lo reporta al proveedor para corregir esto. 6.4.2 El encargado de almacén recibe una copia debidamente firmada para hacer entrega del material solicitado a los departamentos, quienes verificaran que se cumple con los requisitos especificados en la requisición y si existe

9 de 10 alguna inconformidad se le reporta al área de compras el cual se encarga de darle seguimiento a la inconformidad. 6.5 Selección y Evaluación de Proveedores 6.5.1 La selección de los proveedores es de acuerdo al padrón de proveedores del Estado, se hará de acuerdo a los criterios establecidos en las leyes y/o reglamentos aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y contratos. 6.5.2 Si por algún motivo el proveedor no se encuentra dentro del padrón de proveedores del Estado, se gira un oficio a la Secretaría de Fiscalización para la autorización de la compra. 6.5.3 El área de compras semestralmente efectúa la evaluación de los proveedores seleccionados por este departamento de acuerdo al formato (RC- 05-71) y a la política 3.7 de este documento. 7. REFERENCIAS 7.1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila (EX LAAC-10-01) 7.3 Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila (EX PEEC-11-01) 7.4 Reglamento del comité de adquisiciones del ITESRC (RCA-14-01) 7.5 Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contratación de servicios del Sector público 7.6 Ley de obras públicas y servicios relacionados (uso electrónico) 7.7 Ley de obras públicas y servicios del estado de Coahuila (uso electrónico) 7.8 Presupuesto de Egresos de la federación

10 de 10 7.9 Reglamento de la LAASSP 7.10 Padrón de proveedores del Estado (uso electrónico) 8. REGISTROS DE CALIDAD RC 09-10 (Requisiciones) RC 14-10 (Nota de Entrada-Salida Simultánea de Almacén) RC 05-73 (Minuta Comité de Adquisiciones) RC 05-70 (Orden de Compra) RC 05-71 (Evaluación del desempeño de proveedores) 9. HISTORIAL Nivel Nivel Fecha de Modificación Anterior Actual Revisión Original 00 02 de octubre de 2017 00 01 20 de agosto de 2018 Documento elaborado por primera vez Cambio de logotipos