PRINCIPALES MAGNITUDES
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- Ernesto Ramón Vega Villanueva
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2 PRINCIPALES MAGNITUDES
3 20 PRINCIPALES MAGNITUDES Principales magnitudes PRINCIPALES MAGNITUDES GRUPO ADVEO En miles de 2010 Ingresos totales , , Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) Beneficio antes de impuestos Beneficio neto Beneficio neto ajustado por amort. fondo de com Total Activo Patrimonio neto Deuda con entidades de crédito Tesorería y equivalentes Deuda Financiera Neta Empleados EBITDA / Ventas 2,8% 0,3% 4,5% 3,1% 3,9% Beneficio Neto /Ventas 1,2% 4,1% 1,3% -0,6% 0,6% Beneficio Neto Ajustado/Ventas 1,2% 4,1% 1,6% -0,3% 0,9% Numero acciones Beneficio por acción, Retribución al accionista (mill ) Dividendo por acción (bruto), ROE = Rentabilidad sobre FFPP 7,3% 21,8% 8,4% -3,9% 3,4% ROA = Rentabilidad sobre total activos 3,0% 5,7% 2,2% -1,1% 1,0% ROCE = Rentabilidad sobre el Capital Empleado 5,7% 10,9% 14,6% 12,2% 12,2% Deuda Financiera Neta / EBITDA, veces 1,6x 60,9x 2,2x 2,8x 3,4x Deuda Financiera Neta / FFPP, % 28% 99% 62% 59% 78% Ventas por empleado (miles de euros) Precio por accion (cierre) Rentabilidad de la accion -9,8% 17,3% -4,9% 31,5% -21,4% Rentabilidad por dividendo o Ampl. Capital liberada 5,4% 13,0% 5,0% 3,8% 5,0% Rentabilidad total para el accionista -4,4% 30,2% 0,1% 35,3% -16,4%
4 PRINCIPALES MAGNITUDES 21 Ingresos totales Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) Ingresos totales Los ingresos consolidados de las actividades continuadas del grupo alcanzaron en la cifra de miles de euros (un decremento de aprox. el 12% respecto al ejercicio ) debido a la debilidad del mercado EOS (principalmente en España) y al proceso de restructuración e implementación de la nueva plataforma tecnológica España. Las ventas de TOS continúan en crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior (+3%). Otros ingresos de explotación muestran un buen comportamiento vs. año anterior (+34%) debido al incremento de servicios de mayor valor añadido prestados a nuestros clientes y proveedores. Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) El EBITDA del Grupo cerró en miles de euros, conun aumento del 11,7% respecto a, lo que supone un margen EBITDA sobre ventas del 3,9%, 80 puntos básicos superior al ejercicio anterior. Este EBITDA mejora, fundamentalmente, como resultado de la consolidación del negocio de Europa continental de las antiguas sociedades Spicers, cuya cartera de productos cuenta, además, con mejores márgenes. La cartera de clientes de suministros electrónicos de oficina, a pesar de la caída en volumen, ha alcanzado mayores márgenes que en el pasado ejercicio. La eficiencia en costes continúa mejorando en línea con lo estimado, registrando una fuerte reducción en gastos de personal (-19,7%, -1% si excluimos los costes de restructuración contabilizados en ), si bien, parte del plan de restructuración y la reducción de costes por sinergias e integración de negocios se encuentran todavía en fase de desarrollo, estando prevista culminarla a lo largo de los ejercicios 2015 y 2016.
5 22 PRINCIPALES MAGNITUDES Beneficio neto ROACE 14,6% ,2% 12,2% 10,9% Beneficio Neto ADVEO ha obtenido en el ejercicio un Resultado neto ajustado positivo de 5.4 millones de euros frente a la pérdida neta de 6 millones del ejercicio. Retorno sobre el capital medio empleado (ROACE) El retorno sobre el capital medio empleado se ha mantenido en un 12,2% resultado de la mejora en el EBITDA.
6 PRINCIPALES MAGNITUDES 23 Deuda Financiera Neta Deuda Financiera Neta / EBITDA, veces ,9x ,2x 2,8x 3,4x Deuda Financiera Neta La Deuda Financiera Neta pasa de 91.9 millones de euros en a millones de euros a cierre de. Este ligero empeoramiento es debido a una menor actividad, al incremento temporal del periodo de cobro en España y a los costes de restructuración contabilizados en pero que han supuesto salida de caja en. No obstante, si se tiene en cuenta una importante recuperación de IVA repercutido en Alemania, por un importe de 11.7 millones de euros, la Deuda Financiera Neta se reduciría hasta los 113 millones de euros y el ratio de apalancamiento pasaría a 3,1x. Ratio Deuda Financiera Neta/EBITDA El ratio Deuda Financiera Neta/EBITDA pasa a 3,4 veces en frente a 2,8 veces a cierre del pasado ejercicio. Si se tiene en cuenta una importante recuperación de IVA repercutido en Alemania comentado anteriormente,el ratio de apalancamiento pasaría a 3,1x.
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