Datos Maestros de Cliente... Introducción... 2 Procedimiento... 2 Datos Maestros de Cliente (Central)... 4

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Datos Maestros de Cliente... Introducción... 2 Procedimiento... 2 Datos Maestros de Cliente (Central)... 4"

Transcripción

1 1

2 Contenido Datos Maestros de Cliente... Introducción... 2 Procedimiento... 2 Datos Maestros de Cliente (Central)... 4 Menú Logística Comercial Datos maestros Interlocutor comercial Cliente Crear Total Código de transacción XD01 2

3 Introducción Utilizar este procedimiento para crear Clientes centralmente (con todas las vistas) dentro del sistema. Procedimiento Realizar este procedimiento cuando requiera registrar Clientes en el sistema. 3

4 Datos Maestros de Cliente Datos Maestros de Cliente (Central) Objetivo Crear un Cliente en el sistema con los datos generales y los datos de Finanzas y del área Comercial. Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Comercial Datos maestros Interlocutor comercial Cliente Crear Total Código de transacción XD01 SAP Easy Access 4

5 2. Haga doble-clic en XD01 - Total. Cliente Crear: Acceso 5

6 Cliente Crear: Acceso 3. Complete los campos siguientes: Grupo de cuentas R Descripción de Grupo de cuentas. Ejemplo: Deudor general Sociedad R Descripción de la Sociedad. Ejemplo: BP01 Organización ventas R Descripción de Organización de Ventas. Ejemplo: BP01 Canal distribución R Descripción de Canal de Distribución. Ejemplo: 01 Sector R Descripción de Sector Ejemplo: 01 6

7 Cliente Crear: Acceso 4. Haga clic en. 7

8 Crear cliente: Datos generales 5. Complete los campos siguientes: Tratamiento O Descripción de Datos de Tratamiento. Ejemplo: Empresa Datos de cliente R Descripción de Datos Generales del Cliente. Ejemplo: Nombre Cliente Prueba Población R Descripción de Datos Generales de Población Ejemplo: México País R Descripción de Datos Generales de País Ejemplo: MX 8

9 Crear cliente: Datos generales 6. Haga clic en. 7. Complete los campos siguientes: Cuenta R Descripción de Cuenta. Ejemplo: Grupo de Tesorería R Descripción del Grupo de Tesorería. Ejemplo: E2 9

10 Crear cliente: Datos de sociedad 10

11 Crear cliente: Datos de sociedad 8. Complete los campos siguientes: Condiciones de pago O Descripción de Condiciones de Pago. Ejemplo: 0001 Haga clic en Grabar historial de pagos (para marcar el campo) 9. Haga clic en. 11

12 Crear cliente: Datos área de ventas 10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Zona de ventas R Descripción de la Zona de Ventas. Ejemplo: MX0002 Zona Norte Grupo precios R Descripción de Grupo precios. Ejemplo: Haga clic en. 12

13 Crear cliente: Datos área de ventas 12. Complete los campos siguientes: Prioridad de entrega R Descripción de Prioridad de entrega. Ejemplo: 01 Condición expedición R Descripción de Condición expedición. Ejemplo: Haga clic en. 13

14 Crear cliente: Datos área de ventas 14. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Fechas facturación R Descripción de Fechas facturación. Ejemplo: MX Incoterms R Descripción de Incoterms. Ejemplo: CIF Incoterms R Descripción de Incoterms. Ejemplo: cif Condición de pago R Descripción de Condición de pago. Ejemplo: 0002 Grupo imputación R Descripción de Grupo imputación. Ejemplo: 01 Clasificación fiscal R Descripción de Clasificación fiscal. Ejemplo: 1 14

15 15. Haga clic en. Crear cliente: Datos área de ventas 16. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Denom.interlocutor R Descripción de Denominación de.interlocutor. Ejemplo: Interno 17. Haga clic en. Al grabar, el sistema automáticamente asigna un número de Cliente.. El sistema despliega el mensaje, "El deudor 0001XXXXXX se ha creado en el área de ventas BP ". 15

16 18. Ha concluido esta transacción. Resultado Ahora tiene creado un Cliente centralmente dentro del sistema con Datos Generales, Datos de Sociedad y datos del Area de Ventas. 16

PROCESO DE CLIENTES (Deudores)

PROCESO DE CLIENTES (Deudores) PROCESO DE CLIENTES (Deudores) A continuación se describe cómo a través del módulo de Finanzas es posible contabilizar en el sistema SAP los movimientos que pudieran presentarse con Clientes y sus afectaciones

Más detalles

n o t a i n f o r m a t i v a

n o t a i n f o r m a t i v a Con objeto de ayudarles en su operativa diaria, le facilitamos la siguiente ruta a seguir para proceder a la consulta o visualización de un Acreedor. OPERATIVA Paso 1. Acceda a la siguiente transacción

Más detalles

SERVICIOS TRÁMITES EN LÍNEA - IMPUESTO PREDIAL. Contenido

SERVICIOS TRÁMITES EN LÍNEA - IMPUESTO PREDIAL. Contenido SERVICIOS TRÁMITES EN LÍNEA - IMPUESTO PREDIAL Contenido 1. CONSULTA E IMPRESIÓN DE LA FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL... 2 2. CONSULTA E IMPRESIÓN HISTORIAL DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL... 4 3. CONSULTA E

Más detalles

MANUAL DE LOGÍSTICA MAESTRO DE CLIENTES. 1 de 42. Último cambio el: 7/04/08 17:08. Nombre de Archivo: Último cambio por: Equipo LO

MANUAL DE LOGÍSTICA MAESTRO DE CLIENTES. 1 de 42. Último cambio el: 7/04/08 17:08. Nombre de Archivo: Último cambio por: Equipo LO MANUAL DE LOGÍSTICA MAESTRO DE CLIENTES 1 de 42 INDICE 1. Crear un cliente (Logística)... 3 2. Anexo : Interlocutores comerciales por área de ventas... 17 3. Causas de alta y baja de clientes; correspondencias...

Más detalles

Manual 1 - Creación pedido de ventas (D)

Manual 1 - Creación pedido de ventas (D) Manual 1 - Creación pedido de ventas (D) Índice 1 CREACIÓN PEDIDO DE VENTAS... 3 2 CREAR PEDIDO DE CLIENTE: ACCESO... 7 3 CREAR PEDIDO ESTÁNDAR: RESUMEN... 8 4 CREAR PEDIDO ESTÁNDAR: DATOS DE CABECERA...

Más detalles

Verificación de Facturas Logística...

Verificación de Facturas Logística... 1 Contenido Verificación de Facturas Logística... Introducción... 4 Prerrequisitos... 4 Añadir factura recibida......5 Menú Logística Verificación de facturas logística Entrada de documentos MIRO - Añadir

Más detalles

Movimiento de Mercadería... Introducción... 5 Recomendación... 5 Entrada de mercancías para pedido Clase de Movimiento 101... 6

Movimiento de Mercadería... Introducción... 5 Recomendación... 5 Entrada de mercancías para pedido Clase de Movimiento 101... 6 1 Contenido Movimiento de Mercadería... Introducción... 5 Recomendación... 5 Entrada de mercancías para pedido Clase de Movimiento 101... 6 Menú Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento

Más detalles

DATOS MAESTROS DE DEUDORES

DATOS MAESTROS DE DEUDORES DATOS MAESTROS DE DEUDORES 1 de 32 DATOS MAESTROS 1. Creación de un Deudor A la hora de dar de alta un Deudor, debemos seguir el siguiente camino dentro del menú de usuario: Finanzas / Datos maestros /Deudores/

Más detalles

DATOS MAESTROS DE DEUDORES

DATOS MAESTROS DE DEUDORES DATOS MAESTROS DE DEUDORES 1 de 21 DATOS MAESTROS 1. Creación de un Deudor A la hora de dar de alta un Deudor, debemos seguir el siguiente camino dentro del menú de usuario: Finanzas / Datos maestros /Deudores/

Más detalles

APERTURA DE TERCEROS

APERTURA DE TERCEROS APERTURA DE TERCEROS Qué son los terceros? Los terceros son todos aquellos con los cuales la empresa registra transacciones comerciales y otro tipo de operaciones como las realizadas con fondos de salud,

Más detalles

Transacción: IW32 - Modificar orden: Acceso (por terceros)

Transacción: IW32 - Modificar orden: Acceso (por terceros) Tópico: Ordenes Transacción: IW32 - Modificar orden: Acceso (por terceros) Alcance Esta transacción permite aprender a modificar una orden de mantenimiento por terceros. Entre las modificaciones que se

Más detalles

CONDICIONES (PRECIOS)

CONDICIONES (PRECIOS) MANUAL DE LOGÍSTICA CONDICIONES (PRECIOS) 1 de 14 INDICE 1. Condiciones (Precios)... 3 1.1 Crear Precio (PR00)...4 1.2. Recargos y reducciones... 6 1.3 Crear condición para alquiler de máquinas... 8 1.4.

Más detalles

DATOS MAESTROS DE ACREEDORES

DATOS MAESTROS DE ACREEDORES DATOS MAESTROS DE ACREEDORES 1 de 23 DATOS MAESTROS 1. Creación de un acreedor Para acceder a este menú hay que seguir el siguiente camino en el Funcional: MENU de usuario/ Finanzas/ Datos maestros/ Acreedores/

Más detalles

Módulo FIAA Manual AS03 Visualización de dato maestro de activo fijo Asociación Chilena de Seguridad

Módulo FIAA Manual AS03 Visualización de dato maestro de activo fijo Asociación Chilena de Seguridad Módulo FIAA Manual AS03 Visualización de dato maestro de activo fijo Asociación Chilena de Seguridad 2014-11-18 0 1. Indice 2. MANUAL AS03... 2 2.1. Búsqueda de la transacción... 2 2.2. Ingresar los datos

Más detalles

FSP0-FSS0 Creación de cuentas mayor FIGL

FSP0-FSS0 Creación de cuentas mayor FIGL FSP0-FSS0 Creación de cuentas mayor Asociación Chilena de Seguridad FIGL 2014-12-01 1 1. Índice 1. ÍNDICE... 2 2. CREACIÓN DE GRUPO DE CUENTAS... 3 2.1. INTRODUCIR TRANSACCIÓN... 3 2.2. COMPLETAR DATOS

Más detalles

MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSCONTANIF TESORERIA

MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSCONTANIF TESORERIA MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSCONTANIF TESORERIA Autor Luisa María Doncel Analista de Desarrollo y Soporte Produce Sistemas y Soluciones Integradas S.A.S Versión 1.0 Fecha de Publicación 15 Diciembre

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES)

INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES) Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES) Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA

Más detalles

Manual de Usuario. AddIn Facturación. Masiva

Manual de Usuario. AddIn Facturación. Masiva Page 1 of 15 FACTURACION MASIVA FACTURACION MASIVA Manual de Usuario AddIn Facturación Masiva Page 2 of 15 Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from

Más detalles

Plan de calidad para el Control Caja General

Plan de calidad para el Control Caja General Plan de calidad para el Control Caja General Elaboró Revisó C.P. Adriana E. Vargas Valle. C.P. Clemente Mendoza Martínez. Jefa de Tesorería Aprobó Director de Tesorería C.P. Rogelio Valencia Sánchez. Director

Más detalles

Guía Transferencia de Conocimiento

Guía Transferencia de Conocimiento GRP-ISSSTE Guía Transferencia de Conocimiento Proveedor Intellego. Responsable Proveedor Nombre de la Guía Manual de Configuración de Estructuras de Balance para Reportes Finacieros Versión V2 Fecha última

Más detalles

Planaficación de Gastos Generales en Controlling... Introducción... 4 Flujo de Proceso... 4 Planificación de Clase de Actividad...

Planaficación de Gastos Generales en Controlling... Introducción... 4 Flujo de Proceso... 4 Planificación de Clase de Actividad... 1 Contenido Planaficación de Gastos Generales en Controlling... Introducción... 4 Flujo de Proceso... 4 Planificación de Clase de Actividad... 5 Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste

Más detalles

Cuentas a Pagar Factura con Compensación

Cuentas a Pagar Factura con Compensación Cuentas a Pagar Factura con Compensación Contabilizando una Factura Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor. Objetivo Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor para que luego

Más detalles

Proyecto Modernización del ERP - PMERP

Proyecto Modernización del ERP - PMERP Proyecto Modernización del ERP - PMERP Módulo Comercial Versión 1.0 1 de 24 Objetivo Utilizar este procedimiento para crear un ciclo de Facturación de Muestras gratis. Iniciador del proceso Realizar este

Más detalles

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A Manual de Usuario-Proveedor, El presente documento contiene los detalles y procedimientos necesarios para generar y descargar los certificados de retención. Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ROJAS TRASTEOS

Más detalles

TEMA 32: PAGOS Y COBROS AUTOMÁTICOS EN SAP R/3 Programa de Pagos Automático

TEMA 32: PAGOS Y COBROS AUTOMÁTICOS EN SAP R/3 Programa de Pagos Automático TEMA 32: PAGOS Y COBROS AUTOMÁTICOS EN SAP R/3 Programa de Pagos Automático Objetivo: Introducir los datos necesarios para ejecutar los procesos de generación de domiciliaciones a cobrar y pagos a proveedores.

Más detalles

PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES

PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES A continuación se describe cómo, a través del módulo de Finanzas, es posible contabilizar en el sistema SAP los movimientos que pudieran presentarse con Proveedores/Acreedores

Más detalles

Manual de Usuario. AddIn Diferencia en. Cambio

Manual de Usuario. AddIn Diferencia en. Cambio Page 1 of 11 Manual de Usuario AddIn Diferencia en Cambio Page 2 of 11 Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle ebooks easily Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write ebooks

Más detalles

SOFTWARE TNS CREACIÓN DE EMPRESA PARA AÑO NUEVO. 1. INGRESAMOS AL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN PARA CREAR EMPRESA PARA NUEVO AÑO

SOFTWARE TNS CREACIÓN DE EMPRESA PARA AÑO NUEVO. 1. INGRESAMOS AL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN PARA CREAR EMPRESA PARA NUEVO AÑO PROCESO PARA CREAR EMPRESA NUEVA Y TRASLADO DE SALDOS DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD INVENTARIO CARTERA Y TESORERÍA PARA EL SECTOR PRIVADO. Las Empresas deben realizar los siguientes procedimientos: CREACIÓN

Más detalles

TEMA II CONTRATOS EMVISL EN SAP R/3

TEMA II CONTRATOS EMVISL EN SAP R/3 TEMA II CONTRATOS EMVISL EN SAP R/3 Elementos de partida: Descripción general del proceso de negocio Se describe el tratamiento de la facturación en EMVISL. Como último paso a seguir, crearemos la factura

Más detalles

Cambio del servidor de correo electrónico en Windows Live Mail 2012

Cambio del servidor de correo electrónico en Windows Live Mail 2012 macrocom Support Tel: 06103/391-279 Email: support@macrocom.de Cambio del servidor de correo electrónico en Windows Live Mail 2012 POP o IMAP: Cuál es el mío? Si no sabe exactamente con qué protocolo recibe

Más detalles

SAP DESCUADRE CUENTAS IVA E IMPUESTO SOCIEDADES. Nombre archivo: Descuadre cuentas IVA e IMPUESTOS SOCIEDADES Ultimo cambio por: Equipo FI

SAP DESCUADRE CUENTAS IVA E IMPUESTO SOCIEDADES. Nombre archivo: Descuadre cuentas IVA e IMPUESTOS SOCIEDADES Ultimo cambio por: Equipo FI DESCUADRE CUENTAS IVA E IMPUESTO Página 1 de 11 Descuadre Cuentas IVA / I.S Se accede siguiendo el siguiente camino en el menú funcional: Finanzas/ Libro mayor/ Op. Cierre / Diferencias IVA / I.S. (Transacción

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS SAFT

MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS SAFT MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS SAFT MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTENIDO 1. INTRODUCCION---------------------------------------------------------------------4 2. DEFINIR PARAMETROS------------------------------------------------------------5

Más detalles

SITIO DE PAGOS CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL

SITIO DE PAGOS CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL SITIO DE PAGOS CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL 1 Página principal. En el sitio web de Círculo de Viajes Universal S.A., http://www.cvu.com.co/, el usuario deber dar clic sobre la imagen PSE, posteriormente

Más detalles

Manual de Usuario. Documento de Instrucciónn. 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú. 2. Haga clic en SAP Business Workplace botón.

Manual de Usuario. Documento de Instrucciónn. 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú. 2. Haga clic en SAP Business Workplace botón. Documento de Instrucciónn 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú 2 Haga clic en SAP Business Workplace botón 1 3 Haga clic en Entrada elemento de árbol 4 Haga clic en 5 Haga doble clic en

Más detalles

Módulo FIAA Manual Activo Fijo en curso AIAB Distribución de partidas AIBU Liquidación de partidas Asociación Chilena de Seguridad

Módulo FIAA Manual Activo Fijo en curso AIAB Distribución de partidas AIBU Liquidación de partidas Asociación Chilena de Seguridad PARTIDAS AIBU LIQUIDACIÓN DE PARTIDAS Módulo FIAA Manual Activo Fijo en curso AIAB Distribución de partidas AIBU Liquidación de partidas Asociación Chilena de Seguridad 2015-02-25 0 1. Índice 2. TRANSACCIÓN

Más detalles

Bolsa Nacional de Valores. Manual de Usuario Generalidades del Sistema Versión Elaborado por: BNV Servicios de Back Office BNV-SGC-MU-006

Bolsa Nacional de Valores. Manual de Usuario Generalidades del Sistema Versión Elaborado por: BNV Servicios de Back Office BNV-SGC-MU-006 Bolsa Nacional de Valores Manual de Usuario Generalidades del Sistema Elaborado por: BNV Servicios de Back Office i / ii Historial de revisiones Fecha Descripción Autor 02/03/2015 Configurar de opciones

Más detalles

Datos Maestros de Clientes.

Datos Maestros de Clientes. SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español Datos Maestros de Clientes. Business Process Procedure SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany Copyright Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved. No part of this

Más detalles

PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES DE SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS

PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES DE SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: PAGO A PROVEEDORES DE SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: Lic. Virginia Zavalza Laurence Ing. Cesar Oswaldo Reyes Zamora Director de Egresos

Más detalles

Procedimiento SAP Easy Access clic botón

Procedimiento SAP Easy Access clic botón Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access 2 Haga clic en el botón 1/30 Business Workplace 3 Haga doble clic en la opción entrada iniciar

Más detalles

Manual de operación del usuario

Manual de operación del usuario Manual de operación del usuario Proceso: Recursos Financieros Subproceso: Carga y Mantenimiento de Presupuesto por Adecuaciones Presupuestales Nombre de la Actividad de la Transacción: Creación de Adecuaciones

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Easy Access

MANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Easy Access Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access 2 Haga clic en SAP Business Workplacebotón 1/20 Business Workplace 3 Haga clic en la bandeja

Más detalles

Tema 29, 33 Y 37 : Proceso de creación, contabilización, amortización, subvención y baja de activos fijos en SAP.

Tema 29, 33 Y 37 : Proceso de creación, contabilización, amortización, subvención y baja de activos fijos en SAP. Tema 29, 33 Y 37 : Proceso de creación, contabilización, amortización, subvención y baja de activos fijos en SAP. CREAR UN ACTIVO FIJO Objetivo: Crear una ficha de inmovilizado (registro maestro de un

Más detalles

Manual de Usuario. AddIn Comprobante. Diario de Facturación

Manual de Usuario. AddIn Comprobante. Diario de Facturación Page 1 of 14 COMPROBANTE DIARIO DE FACTURACION COMPROBANTE DIARIO DE FACTURACION Manual de Usuario AddIn Comprobante Diario de Facturación Page 2 of 14 Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free

Más detalles

Instructivo de Trabajo:

Instructivo de Trabajo: Objetivo Generar en el sistema Intelisis el movimiento apertura de caja chica y solicitud del pago por el monto autorizado para el colaborador asignado para su gestión. Dirigido a Jefe de Contabilidad

Más detalles

SISTEMA DE TELEPEAJE GRUPO EJECUTOR HATOVIAL S.A.S.

SISTEMA DE TELEPEAJE GRUPO EJECUTOR HATOVIAL S.A.S. SISTEMA DE TELEPEAJE GRUPO EJECUTOR HATOVIAL S.A.S. julio de 2013 TABLA DE CONTENIDO 1. QUÉ ES EL PORTAL? 3 2. REGISTRO DE DATOS DEL USUARIO 4 3. PAGO EN LÍNEA 7 Pagina 2 de 9 1. QUÉ ES EL PORTAL? El portal

Más detalles

Guía de uso: INGRESO A HOMEBANKING PERSONAS Y EMPRESAS. Guía de uso: INGRESO AL HOMEBANKING: PERSONAS Y EMPRESAS

Guía de uso: INGRESO A HOMEBANKING PERSONAS Y EMPRESAS. Guía de uso: INGRESO AL HOMEBANKING: PERSONAS Y EMPRESAS Guía de uso: INGRESO A HOMEBANKING PERSONAS Y EMPRESAS Producción y Control de Calidad Sistemas y TI Caja Sullana Página 1 de 5 I. INTRODUCCION Para mejor uso de los enlaces de ingreso al homebanking para

Más detalles

CREACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS MAESTROS DE DEUDORES NACIONALES

CREACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS MAESTROS DE DEUDORES NACIONALES CREACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS MAESTROS DE DEUDORES NACIONALES 1 de 8 Creación automática de datos maestros de deudores nacionales Tenemos la posibilidad de crear de forma automática los datos maestros de

Más detalles

Manual Funcional Pagos por PSE desde el portal de Alianza Fiduciaria. Versión 1.0

Manual Funcional Pagos por PSE desde el portal de Alianza Fiduciaria. Versión 1.0 Manual Funcional Pagos por PSE desde el portal de Alianza Fiduciaria Versión 1.0 Marzo de 2012 Historial de Revisiones Fecha Versión Descripción Autor 29/03/2012 1.0 Creación del documento. Alianza Fiduciaria

Más detalles

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE FACTURAS

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE FACTURAS EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE FACTURAS Una de las funciones más importantes que tiene el sistema es poder importar y/o exportar Facturas que hayan sido elaboradas ya sea en otra patente del sistema o en

Más detalles

Capítulo 3. Transacciones con moneda extranjera

Capítulo 3. Transacciones con moneda extranjera Visión general Transacciones con moneda Introducción Dentro de CONTPAQ i CONTABILIDAD es posible registrar movimientos tanto en moneda nacional como en moneda. Para trabajar con monedas s debe analizar

Más detalles

PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN

PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN QUÉ ES? Este documento le ayudará a diligenciar, vía Internet, el Formulario de Admisión necesario para el ingreso a la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. PROCEDIMIENTO

Más detalles

Grabadora de sonidos

Grabadora de sonidos Grabadora de sonidos Nota: No se necesita conexión de internet Condiciones para grabar audio Instale un micrófono externo Instale el micrófono externo en el CPU. La ubicación de la entrada del micrófono

Más detalles

Tipo de Documento: INSTRUCTIVO Nombre del documento: REGISTRO DE ÓRDENES DE PAGO. Revisado por: GAF

Tipo de Documento: INSTRUCTIVO Nombre del documento: REGISTRO DE ÓRDENES DE PAGO. Revisado por: GAF /GCG IT-CNEL-CORP--0 Página 1 de 5 1 Objetivo Establecer las actividades a ejecutar para el registro de órdenes de pago utilizando el sistema informático financiero (CG-WEB). 2 Alcance Este instructivo

Más detalles

INFORMES DE DEUDORES

INFORMES DE DEUDORES INFORMES DE DEUDORES 1 de 10 INFORMES DE DEUDORES A través del sistema de información del área de deudores en SAP, podemos acceder a diferentes informes sobre la composición de los saldos de las cuentas

Más detalles

ABC de Almacén / Inventario, versión 1.01

ABC de Almacén / Inventario, versión 1.01 CAPACITACIÓN DE ALMACÉN ABC de Almacén / Inventario, versión 1.01 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios Índice 1-

Más detalles

SUS - Creación de Factura Manual de Capacitación Gcia. de Abastecimiento

SUS - Creación de Factura Manual de Capacitación Gcia. de Abastecimiento Ledesma S.A.A.I. SUS - Creación de Factura Manual de Capacitación Gcia. de Abastecimiento 2016 2016-09-09 1 Contenido SUS - Creación de Factura... 3 1. SUS - Bienvenidos... 3 2. SUS - Ir a menú Crear factura...

Más detalles

Manual de operación del usuario

Manual de operación del usuario Manual de operación del usuario Proceso: Recursos Financieros Subproceso: Carga y Mantenimiento de Presupuesto por Adecuaciones Presupuestales Nombre de la Actividad de la Transacción: Creación de Adecuaciones

Más detalles

PROCESO ACTIVOS FIJOS

PROCESO ACTIVOS FIJOS Página 1 de 23 PROCESO ACTIVOS FIJOS Generar información oportuna, completa y confiable sobre el registro, consulta, manejo, clasificación, control, contabilización, depreciación y ajuste por inflación

Más detalles

Proceso: Recursos Materiales Subproceso: Verificación de Facturas Nombre de la Actividad de la Transacción: Impresión de Documento Factura 1

Proceso: Recursos Materiales Subproceso: Verificación de Facturas Nombre de la Actividad de la Transacción: Impresión de Documento Factura 1 Proceso: Recursos Materiales Subproceso: Verificación de Facturas Nombre de la Actividad de la Transacción: Impresión de Documento Factura 1 de 9 1 Nombre y número de la transacción Nombre en SAP: Editar

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Pantalla Inicial

MANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Pantalla Inicial Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Pantalla Inicial 2 Escriba la transaccion "F-54" 1/25 SAP Easy Access 3 Haga clic en el botón (Método abreviado

Más detalles

DETERIORO DE INVENTARIO

DETERIORO DE INVENTARIO DETERIORO DE INVENTARIO Definición El deterioro de los inventarios se da cuando el valor neto de realización (precio de venta gastos de ventas) de las existencias es inferior a su costo histórico. VNR=Precio

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE TESORERIA EL GESTOR PSPB-400-X-MA MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE TESORERIA EL GESTOR PSPB-400-X-MA MANUAL DE USUARIO MANUAL DE USUARIO Sistema Integrador de Gestión Administrativa Para Serpetbol Perú S.A.C. 0 PARA DIFUSIÓN 30/03/2015 EB ALT JT A PARA APROBACION 27/03/2015 EB ALT JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO.

Más detalles

F O V I S S S T E Fondo de la Vivienda PROCESO FOVISSSTE-NOTARIOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ORIGINACIÓN

F O V I S S S T E Fondo de la Vivienda PROCESO FOVISSSTE-NOTARIOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ORIGINACIÓN Política: Los Notarios Públicos que forman parte de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano (ANNM) y que están en el Sistema de FOVISSSTE para formalizar los créditos, deberán, invariablemente, llevar

Más detalles

DESCUENTO DE EFECTOS (MÉTODO OPERATIVO)

DESCUENTO DE EFECTOS (MÉTODO OPERATIVO) DESCUENTO DE EFECTOS (MÉTODO OPERATIVO) 1 de 16 DESCUENTO DE EFECTOS A continuación vamos a explicar el método operativo para el remesado de efectos al descuento, que a diferencia del método standard,

Más detalles

GUÍA RÁPIDA MÓDULO - REPECOS

GUÍA RÁPIDA MÓDULO - REPECOS Para ingresar al Módulo de Régimen de pequeños contribuyentes, se ingresa desde el portal de la, con la dirección https://www.ingresos.morelos.gob.mx, en esta pagina se selecciona la opción de REGIMEN

Más detalles

Manual de Usuario Sistema SIGESP 1 de 21 Módulo: Configuración Rev. Nº 00. Revisado Por : Firma: Elaborado Por: ADS. Teresa Andrade Firma

Manual de Usuario Sistema SIGESP 1 de 21 Módulo: Configuración Rev. Nº 00. Revisado Por : Firma: Elaborado Por: ADS. Teresa Andrade Firma 1 de 21 A través de este sistema podemos especificar los diversos parámetros operativos que permiten el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas que conforman el SIGESP. Entre los cuales tenemos:

Más detalles

Menú Principal > Autoservicio > Centro de Profesorado > Mi Programa

Menú Principal > Autoservicio > Centro de Profesorado > Mi Programa GUÍA AUTOSERVICIO DEL PROFESOR Código: GD073-5 Versión: 1 Fecha: Abril 2015 1 Objetivo.... 1 2 Centro del Profesorado / Mi programa... 1 2.1 Listados de clase... 2 2.2 Información detallada de la clase...

Más detalles

Ayuda Portal TGR. Índice Tesorería Virtual - Cuenta Fiscal Tributaria

Ayuda Portal TGR. Índice Tesorería Virtual - Cuenta Fiscal Tributaria Ayuda Portal TGR Tesorería Virtual Antes de entrar a la mayoría de los trámites ofrecidos por Tesorería, es necesario que usted se autentique exitosamente, para esto revise en la ayuda la opción Acceso

Más detalles

ABC de Almacén / Inventario, versión 2.0

ABC de Almacén / Inventario, versión 2.0 CAPACITACIÓN DE ALMACÉN ABC de Almacén / Inventario, versión 2.0 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios Índice 1 Transacciones

Más detalles

REPORTE: BÚSQUEDA DE UN EXPEDIENTE EN BANDEJA DE ENTRADA

REPORTE: BÚSQUEDA DE UN EXPEDIENTE EN BANDEJA DE ENTRADA REPORTE: BÚSQUEDA DE UN EXPEDIENTE EN BANDEJA DE ENTRADA Este tipo de reporte nos permitirá buscar expedientes en todas las bandejas de entradas de los usuarios del sistema. Para obtener este reporte haga

Más detalles

ELABORACIÓN ORDENES DE COMPRA

ELABORACIÓN ORDENES DE COMPRA ELABORACIÓN ORDENES DE COMPRA Qué es una orden de compra? En SIIGO una orden de compra (documento tipo Y) es un documento extracontable que registra únicamente productos y tiene efecto solo a nivel administrativo,

Más detalles

Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales

Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales Estimado usuario le facilitamos este instructivo para guiarlo a través de la configuración de su máquina fiscal. Al momento que decida configurar su máquina

Más detalles

Generación de CFDI con Aspel-SAE 5.0 y Aspel-Sellado CFDI

Generación de CFDI con Aspel-SAE 5.0 y Aspel-Sellado CFDI Generación de CFDI con Aspel-SAE 5.0 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-SAE 5.0 y el servicio de Aspel-Sellado CFDI, se deben realizar los pasos siguientes: 1. Tramitar y obtener el Certificado

Más detalles

PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN

PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN QUÉ ES? Este documento le ayudará a diligenciar, vía Internet, el Formulario de Admisión necesario para el ingreso a la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. PROCEDIMIENTO

Más detalles

Tabla de contenidos. Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica. Cargos internos Versión 1.3. Cargos C internos

Tabla de contenidos. Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica. Cargos internos Versión 1.3. Cargos C internos Cargos C internos Fecha: 20/06/2012 Tabla de contenidos Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica ucpe@pas.ucm.es Cargos internos...2 Introducción...2 Cargos internos UCM...2 Cálculo del coste

Más detalles

Manual Sistema de Gestión Documental

Manual Sistema de Gestión Documental Manual Sistema de Gestión Documental Pantalla de inicio Opción para Solicitar nuevo Usuario Ingrese su usuario y contraseña y de clic en el botón Aceptar Solicitud de Nuevo Usuario El solicitante debe

Más detalles

Guía de prácticas en sistema SAP

Guía de prácticas en sistema SAP Guía de prácticas en sistema SAP 2014 viernes, 19 de septiembre de 1. Instalación SAP GUI 7.2 (instalación cliente) 2. Introducción Acceso a SAP a. Acceso a SAP en castellano b. Acceso a SAP en inglés

Más detalles

HVB globaltrxnet Creación y envío de adeudos SEPA

HVB globaltrxnet Creación y envío de adeudos SEPA HVB globaltrxnet Creación y envío de adeudos SEPA Quick Guide Version 4.5 28 febrero 2012 2 GUÍA DE INSTRUCCIONES La presente guía tiene el objetivo de ayudarle con las operaciones de creación y envío

Más detalles

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo F Factura de venta)

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo F Factura de venta) DEFINICIÓN DE S (Tipo F Factura de venta) Cuál es la ruta para definir documentos? Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta:

Más detalles

Manual de Usuario Sistema SIGESP Pág.: 1 de 5 Módulo: Configuración Rev.:Nº 00. Revisado Por : Lic. Aníbal Barraez Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP Pág.: 1 de 5 Módulo: Configuración Rev.:Nº 00. Revisado Por : Lic. Aníbal Barraez Firma: 1 de 5 La configuración de la Solicitud de Ejecución Presupuestaria (SEP), permite al usuario entre otras cosas, crear los diferentes tipos y/o combinaciones de SEP que el usuario podrá emitir al ingresar

Más detalles

TEMA 40: CREACION DE AVISOS, ORDENES DE TRABAJO Y UBICACIONES TECNICAS EN SAP R/3

TEMA 40: CREACION DE AVISOS, ORDENES DE TRABAJO Y UBICACIONES TECNICAS EN SAP R/3 TEMA 40: CREACION DE AVISOS, ORDENES DE TRABAJO Y UBICACIONES TECNICAS EN SAP R/3 CREACIÓN DE AVISOS Los avisos se emplean dentro de la gestión de mantenimiento en caso de que se produzca una avería ó

Más detalles

TUTORIAL ESQUEMA CONTABLE

TUTORIAL ESQUEMA CONTABLE Fecha: 06/10/2017 Responsables: SE Vo.Bo.: PG Rev.3.0 TUTORIAL ESQUEMA CONTABLE Versión 8 Objetivo Parametrizar la contabilización automática de todos los movimientos de su empresa, realizados desde el

Más detalles

Generación de CFDI con Aspel-SAE 6.0 y Aspel-Sellado CFDI

Generación de CFDI con Aspel-SAE 6.0 y Aspel-Sellado CFDI Generación de CFDI con Aspel-SAE 6.0 y Aspel-Sellado CFDI Para generar CFDI con Aspel-SAE 6.0, realiza los pasos siguientes: 1. Tramita y obtén el Certificado de Sello Digital de la empresa (con el Servicio

Más detalles

ELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA

ELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA ELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA Qué es la Factura de compra? La factura de compra es un documento contable el cual va a permitir registrar la adquisición de productos, servicios y activos fijos. Cuál es

Más detalles

CONTABILIZACIÓN DE PERIODIFICACIONES DESDE FICHERO EN EXCEL

CONTABILIZACIÓN DE PERIODIFICACIONES DESDE FICHERO EN EXCEL CONTABILIZACIÓN DE PERIODIFICACIONES DESDE FICHERO EN EXCEL 1 de 14 CONTABILIZACIÓN DE PERIODIFICACIONES DESDE FICHERO EN EXCEL. Este programa contabilizará todos y cada uno de los documentos de periodificación

Más detalles

NUEVOS PRÉSTAMOS A BARES P-08

NUEVOS PRÉSTAMOS A BARES P-08 NUEVOS PRÉSTAMOS A BARES P-08 1 de 22 PRÉSTAMOS A BARES ( P08 ) Para la creación de préstamos a Bares, debemos seguir el siguiente camino en el menú funcional: Finanzas/ Préstamos/ Documento/ Crear (Trans.:ZV01)

Más detalles

NUEVO SERVICIO EN LÍNEA DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

NUEVO SERVICIO EN LÍNEA DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NUEVO SERVICIO EN LÍNEA DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN BENEFICIOS FACTURACIÓN EN LÍNEA Descongestión de los puntos de contacto de contacto (Citas más rápidas) NUEVO SERVICIO DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Más detalles

Manual de Gastos. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

Manual de Gastos. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en Manual de Gastos Documentación Intelisis. Derechos Reservados. 1 Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 3 1.2 VERSIONES DISPONIBLES 3 1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4 1.4 DIAGRAMA

Más detalles

Manual de Uso. Versión 2.0 Editor de Declaración Jurada Resumen Anual de IVA de Compras y Ventas.

Manual de Uso. Versión 2.0 Editor de Declaración Jurada Resumen Anual de IVA de Compras y Ventas. Manual de Uso. Versión 2.0 Editor de Declaración Jurada Resumen Anual de IVA de Compras y Ventas. 1.- Inicio de la aplicación: Haga doble clic en el icono DJ-3323-2004 que se instaló en el escritorio de

Más detalles

MANUAL PARA DEFECTOS

MANUAL PARA DEFECTOS MANUAL PARA DEFECTOS INDICE 1. TITULO... 3 2. OBJETIVO... 3 3. TERMINOLOGÍA... 3 4. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE DEFECTOS... 3 5. CREACIÓN DE UN DEFECTO... 3 2 1. TITULO MANUAL PARA DEFECTOS 2.

Más detalles

S_ALR_ Cuadro de Activos Fijos. FIAA

S_ALR_ Cuadro de Activos Fijos. FIAA S_ALR_87011990-Cuadro de Activos Fijos. Asociación Chilena de Seguridad. FIAA 2015-01-20 0 Índice 2. MANUAL S_ALR_87011990 2 2.1. Búsqueda del código de la transacción. 2 3. PÁGINA PRINCIPAL DE LA TRANSACCIÓN.

Más detalles

ORDEN DE COMPRA. 1. Para realizar el proceso de la orden de compra, seguir la ruta: Subsistema de Gestión Financiera Egresos Ordenes de Compra.

ORDEN DE COMPRA. 1. Para realizar el proceso de la orden de compra, seguir la ruta: Subsistema de Gestión Financiera Egresos Ordenes de Compra. ORDEN DE COMPRA 1. Para realizar el proceso de la orden de compra, seguir la ruta: Subsistema de Gestión Financiera Egresos Ordenes de Compra. 2. Se despliega el cuadro de dialogo para crear las ordenes

Más detalles

CAMBIO DE USO EN EL PORTAL DE INTERMEDIARIOS PDI

CAMBIO DE USO EN EL PORTAL DE INTERMEDIARIOS PDI CAMBIO DE USO EN EL PORTAL DE INTERMEDIARIOS PDI POR T A L DE INTER MEDIARIO S CONTENIDO 0.1 Ingreso a la aplicación. 0.2 Creación de solicitud. 0.3 Inclusión de adjuntos. 0.4 Estado de solicitudes. 0.5

Más detalles

GUÍA PARA TRAMITES EN LÍNEA. Puerto Gaitán. Paraíso Natural. Creado por: SYSMAN S.A.S. Todos los derechos reservados

GUÍA PARA TRAMITES EN LÍNEA. Puerto Gaitán. Paraíso Natural. Creado por: SYSMAN S.A.S. Todos los derechos reservados GUÍA PARA TRAMITES EN LÍNEA Puerto Gaitán Paraíso Natural Registro de usuario Para un nuevo registro, diríjase al formulario de inicio de sesión de la página y seleccione la opción Regístrese Aquí Fig.

Más detalles

CASO 1 Navegador Mozilla

CASO 1 Navegador Mozilla PASO 1 CASO 1 Navegador Mozilla Al momento de firmar, se presenta el siguiente mensaje: java.security.accesscontrolexception: access denied (java.util.propertypermission user.home read) Para que el proceso

Más detalles

HRS GROUP Online Invoice Portal Handbook & FAQs

HRS GROUP Online Invoice Portal Handbook & FAQs HRS GROUP Online Invoice Portal Handbook & FAQs Estimado socio hotelero, HRS GROUP ha creado para usted el Portal de Facturación Online de HRS GROUP. Ahora puede gestionar, corregir e incluso pagar sus

Más detalles

MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS

MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS MEJ-VER-3147 12 10-2009 1 1 de 20 REQUERIMIENTO Se requiere que al realizar un movimiento de tipo Gasto, Comprobante, Caja Chica en el cual se tenga un concepto definido como Inventaríable genere una Entrada

Más detalles

Manual de Usuario. Tema: SIMULADOR DE PRÉSTAMOS Y PRÉSTAMOS Módulo: REMUNERACIÓN GOSEM S.A.

Manual de Usuario. Tema: SIMULADOR DE PRÉSTAMOS Y PRÉSTAMOS Módulo: REMUNERACIÓN GOSEM S.A. Manual de Usuario Tema: SIMULADOR DE PRÉSTAMOS Y PRÉSTAMOS Módulo: REMUNERACIÓN GOSEM S.A. Septiembre del 2009 Página 1 de 10 CONTENIDO 1. INGRESO A PRÉSTAMOS Y/O SIMULADOR DE PRÉSTAMOS... 3 2. SIMULADOR

Más detalles

PRÉSTAMOS AL PERSONAL

PRÉSTAMOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS AL PERSONAL 1 de 39 PRÉSTAMOS AL PERSONAL Para la creación de préstamos al personal, debemos seguir el siguiente camino en el menú funcional: Finanzas/ Préstamos/ Documento/ Crear De esta forma

Más detalles

Guía para presentar el Aviso de Suspensión de Actividades por Internet

Guía para presentar el Aviso de Suspensión de Actividades por Internet Guía para presentar el Aviso de Suspensión de Actividades por Internet Introducción El Servicio de Administración Tributaria [SAT], pone a tu disposición el servicio para presentar el aviso de Suspensión

Más detalles