Matriz de Responsabilidades
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- José Francisco Valverde Pérez
- hace 7 años
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1 POCESO ACADÉMICO s Código: SIG-IN-F Página: 1 de 8 SIG-CA-P-03 SIG-CA-P-04 Inscripción de Estudiantes einscripción de Estudiante P P P P P P P P P P SIG-CA-P-06 del Curso P SIG-CA-P-05 Operación y Acreditación de las esidencias P P P SIG-CA-P-08 titulación Integral P SIG-CA-P-47 s tutorías P P P P SIG-IN-P-48 aprobación, ejecución y control de prácticas de laboratorio P P P P VE 1.0 Página 1 de 8
2 POCESO VINCULACIÓN s Código: SIG-IN-F Página: 2 de 8 SIG-IN-P-20 SIG-IN-P-19 SIG-IN-P-18 Visita a Empresas Procedimiento Para la ealización del Servicio Social Promoción Cultural y Deportiva P P P P P VE 1.0 Página 2 de 8
3 POCESO PLANEACIÓN s Código: SIG-IN-F Página: 3 de 8 SIG-IN-P-02 SIG-IN-P-17 Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA) Elaboración del Anteproyecto de Inversión P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P SIG-IN-P-16 Programa Operativo Anual P P P P P P P P P P P P P P P P P SIG-IN-P-24 Comunicación P P P P P P P P P P P P P P P P P P P SIG-IN-D Calendario Escolar P P P P P P P SIG-CA-P-33 SIG-CA-P-34 selección y adquisición de material bibliográfico préstamo de Bibliográficos P P VE 1.0 Página 3 de 8
4 POCESO ADMON. ECUSOS s Código: SIG-IN-F Página: 4 de 8 SIG-IN-P-22 SIG-IN-P-11 SIG-IN-P-31 SIG-IN-P-09 SIG-IN-P-27 SIG-CA-P-37 SIG-IN-P-10 Captación de Ingresos Propios eclutamiento y Selección de Personal Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo Formación, Capacitación y Toma de Conciencia formación docente y actualización profesional Adquisición de Bienes y P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P VE 1.0 Página 4 de 8
5 ENEGIA s Comité Ambiental Comisión de Higiene y Seguridad programación y Expertos Técnicos Código: SIG-IN-F Página: 5 de 8 POCESO ADMON. ECUSOS AMBIENTAL, SEGUIDAD Y SIG-AM-P-32 SIG-SEA-P-30 SIG-SEA-P-26 SIG-SA-P-23 SIG-EN-P Procedimiento para Identificar Aspectos Ambientales y su Significancia P P P P P P P P P P P P P P P identificación de requisitos legales aplicables P P P P P Identificación y Evaluación de Peligros y iesgos de Seguridad y Salud P P P P P P P P P P P P P P Procedimiento de espuesta Ante Emergencias P P P P P P P P P P P P P P P Procedimiento Para la ealización de la evisión Energética P P P P Programa de emisiones a la atmosfera P P P P Programa de ahorro de energía Programa de ahorro de agua P P P P P P P P P P VE 1.0 Página 5 de 8
6 s Comité Ambiental Comisión de Higiene y Seguridad programación y Expertos Técnicos Código: SIG-IN-F Página: 6 de 8 42 Programa de Aguas residuales P P P P P 43 Programa de residuos sólidos urbanos y de manejo especial P P P P P 44 Programa de esiduos peligrosos P P P P P P VE 1.0 Página 6 de 8
7 CALIDAD s Código: SIG-IN-F Página: 7 de 8 SIG-CA-P-29 Salidas no Conformes P P P P P P P P P P SIG-CA-P-12 Atención de Quejas y P P P P P P P P P P P P P P sugerencias SIG-CA-P-13 Auditoria de P P P P P P SIG-CA-P-07 SIG-AM-P-46 Procedimiento Para la Evaluación Docente seguimiento, medición y evaluación del cumplimiento de requisitos legales. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P VE 1.0 Página 7 de 8
8 CALIDAD SIG s Comisión de seguridad y salud en el trabajo de equipo Comité Ambiental Expertos técnicos Código: SIG-IN-F Página: 8 de 8 SIG-IN-P-01 SIG-IN-P-15 SIG-IN-P-14 SIG-IN-IT-36 SIG-SEA-PG-38 SIG-SST-P-28 SIG-IN-P-35 Procedimiento Para Creación, Actualización y Control De La Documentada Corrección, No Conformidad y Acciones Preventivas y Correctivas Auditoria Interna P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Instructivo de trabajo para la realización de la revisión por dirección P P P P P P P P P P P P P P P P P Objetivos, metas y programas P P P P investigación de incidentes y accidentes. P P P P P P identificación de riesgos. P P P P P esponsable P Participa VE 1.0 Página 8 de 8
Formato para: Lista Maestra de Información Documentada Interna
: SIG-IN-F-0-0 Página: de 0 Revisión: 0 Manual Integra SIG-IN-MI-00 Matriz de Responsabilidades SIG-IN-F-00-0 Estructura Organizacional SIG-IN-F-00-02 04 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Formato para: Lista Maestra de Información Documentada Interna
para: : SIG-IN-F-0-0 Revisión: Página: de 0 0 Manual Integra SIG-IN-MI-00 Matriz de Responsabilidades SIG-IN-F-00-0 Estructura Organizacional SIG-IN-F-00-02 04 Recursos, funciones, SIG-IN-F-00-03 responsabilidad
Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4
Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 2 3 Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO-02 1 4 Plan Rector de la Calidad
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI
Página 1 de 10 No. Nombre del documento controlado Código 1 2 3 Manual del Sistema de Gestión Integral ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI
N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1
Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 2 3 4 la identificación de cambios Lista para el control de Instalación
Manual del Sistema Integrado de Gestión Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Lic. Leticia Lizárraga Velarde Lic. Leticia Lizárraga Velarde M.C. Alfredo Villalba Rodríguez Representante de
Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión
de Código: SIG-IN-PRC-01 Página: 1 de 6 PROCESO ESTRATÉGICO PARTICULAR MEDICIÓN ACADÉMICO VINCULACIÓN GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL L ESTUDIANTE CONTRIBUIR A LA
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7
Referencia a la Norma IS 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMRELIA-GI-MC-001 3 2.
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 1 de 8 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMORELIA-CA-MC-001 2 2. Anexo1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI. ITMORELIA-CA-MC-001 2 3. Anexo2.
Fecha de autorización
4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITM-CA-MC 1 30-Abril-12 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITM-CA-MC-01 1 30-Abril-12 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Lista Maestra de Control de la Información Documentada. Código: ITD-IG-PG Revisión: 1
1. Manual del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-MI-001 2 06-Abr-17 2. Comprension de la Organización ITD-IG-DO-001 2 06-Abr-17 3. Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
ANEXO 4 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD. Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro
Referencia a la ISO 9001:2008 5.5 Página 1 de 6 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Requisitos de la Documentación. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de 4.2.3 Control de los Documentos. 4.2.4 5.1 Control de
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3
Página 1 de 9 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 3. 2. Organigrama del Programa de
PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITLP-CA-MC-001 15 14/ago/2015 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITLP-CA-MC-001
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITMORELIA-CA-MC-001 0 18-Sep-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITMORELIA-CA-MC-001
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 No. Nombre del documento controlado Código No. de revisión Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITN-CA-MC-001
ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
Referencia a la Norma ISO 4:4 4.4.4; 4.4. Página de REQUISITOS GENERALES (4.; 4.; 4.3.3; 4.4.4) Alcance Política Ambiental. Plan Rector Ambiental G SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-3 PLANIFICACIÓN
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos. Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 7 No Nombre del documento controlado Código No. de revisi ón Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. ITM-CA-MC-001
MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Página 1 de 6 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN SERVICIO EDUCATIVO PROCESO ESTRATÉGICO
MAPA DE PROCESO DEL INSTITUTO
PROCESO ESTRATÉGICO DE CALIDAD Anexo 6 Mapa e interacción de procesos Página 1 de 6 MAPA DE PROCESO DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN ENTRADAS REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATÉGICO
Nombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos.
Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 5 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. 3.
MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Página 1 de 7 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN SALIDA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE PROCESO
Revisión: 12 Referencia a la Norma ISO 9001: ,4.2.2 Página 1 de 6
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1,4.2.2 Página 1 de 6 La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el SGC (los cinco en los cuales se divide el Proceso Educativo) del Instituto Tecnológico de Chihuahua
MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 6 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9
CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 9 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001
Tiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14
Página 1 de 10 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001 09 18-Sep-09 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Manual del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Tecnológico de La Paz
Manual del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Tecnológico de La Paz NORMAS: ISO 9001: 2015.- Sistema de Gestión de Calidad ISO 14001:2015.- Sistema de Gestión Ambiental ISO 50001:2011.- Sistemas
DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS.
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 7 SCRIPCIÓN LA INTERACCIÓN LOS PROCESOS. La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el SGC (los cinco en los cuales se divide el Proceso Educativo)
CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD. influencia y asegurar la operación del SIG. la implementación del SIG.
Responsabilidad y Responsables: Director, Alta Dirección, Comité del G, Código: G-IN-F-00-03 Página: 1 de CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD a) Ejercer el liderazgo efectivo y a) Autorizar los recursos
Anexo 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC
Anexo 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC Referencia a la norma ISO 9001:2015 7.5.2, 7.5.3 ISO 14001:2015 3, 4.1, 5.2, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.3, 6.2, 6,7.2.1, 6.2.2, 7.1, 5.3,
MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 7 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN
Procedimiento para: Identificación de Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos
Identificación de Código: SIG-SEA-P-30 Página: 1 de 7 1. PROPÓSITO. Identificar y evaluar los cumplimientos los Legales aplicables y otros requisitos a los que la Institución se suscriba, como parte del
Anexo 4 Plan Rector de la Calidad del Instituto Tecnológico de Nogales. Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3 Página 1 de 5 ACADEMICO ( GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE ESTUDIANTES QUE
Anexo 4 Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión
ACADÉMICO Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional del/la Estudiante. INDICADORES EFICIENCIA DE EGRESO (No. De estudiantes que egresan en el período reglamentario (hasta
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL POLÍTICA INTEGRAL El Instituto Tecnológico de Colima establece el compromiso de orientar sus procesos y actividades hacia la satisfacción de sus clientes, sustentado en la calidad
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL TITULO: DIAGRAMA CARACTERIZACION DE PROCESO
TITULO: DIAGRAMA PROCESO(S) N ENTRADA(S) PROVEEDORE(S) 1 Gestion Organizacional Planificacion del sistema integrado de gestion 4.2. Requisitos de la documentacion SUBPROCESO(S) SALIDA(S) PROCESO(S) CLIENTE(S)
ISO 45001: 2016 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Msc. Ing. Edwin Paucar Palomino Consultor Auditor EHSQ
: 2016 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Msc. Ing. Edwin Paucar Palomino Consultor Auditor EHSQ Objetivo Comparar y resaltar los cambios más importantes en la -2016 respecto a la OHSAS
LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGI. Revisión: 2 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 9
Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 9 1. Control de instalación de documentos electrónicos listado 2. Tabla de control de cambios electrónico electrónico 3. 4. Tabla de aprobación
Anexo 4 Plan Rector de la Calidad. Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3 Página 1 de 5 ACADEMICO ( GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE ESTUDIANTES QUE
REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN
Pág. 1 de 6 CAPÍTULO 4 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN 4.0. ÍNDICE 4.1. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 4.1.1. Manual de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 4.1.2. Procedimientos Operativos 4.1.3.
ANEXO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
I. POLÍTICA La propuesta contiene lo siguiente? 1. Política autorizada por la Alta Dirección. II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS. La propuesta contiene lo siguiente? 2.1. Dictamen técnico
LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Revisión: 15 Referencia a la norma ISO 9001:
Referencia a la norma ISO 9001:2008 4.2.4 Página 1 de 14 1. Tabla de Control de Cambios ITLP-CA-RC-014 Electrónico Electrónico 2. 3. 4. 5. 6. Tabla de asignación de códigos para documentos del SGC Tabla
MAPA DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1 de 7 1. OBJETIVO. Asegurar que la administración académica en los planteles provea los recursos humanos, materiales y de infraestructura para la prestación del servicio educativo de calidad. 2. ALCANCE.
ANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Referencia a la norma ISO 9001:
1 Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITCJ-CA-PG-001-01 Listado Carpeta y gaveta Permanente Archivo Histórico Controlador de Documentos 2 Tabla de Control de Cambios. ITCJ-CA-RC-014
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Gestión de la seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 vrs ISO 45001:2017 Leonel de la Roca Phd Quito, Ecuador 13 de Octubre de 2017 Orden del Día Antecedentes Objetivo primordial de la Norma Definiciones
Lista Maestra de Documentos. Título del Documento Elaboró Revisó-Autorizó Alcance / Aplicación MANUALES INSTITUCIONALES
Lista Maestra de Documentos Clave Fecha Revisión Emisión Actual Revisión Número PR-CAI-01-F2/ REV 00 Título del Documento Elaboró Revisó-Autorizó Alcance / MANUALES INSTITUCIONALES MPR 15/12/2008 13/02/2012
Anexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI
Código: Revisión: 2 Página 1 de 8 No. Nombre del documento controlado actualización o No. de Revisión 1. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Norma para el Sistema
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
FOR-GD-001 SUB SUB TIPOS DOCUMENTALES 6 ACTAS X X X 6 74 Actas de reunion 2 AÑOS 8 AÑOS X* * Convocatoria a reunión * Acta * Circulares 6 81 Actas de visita tecnica sedes operativas y municipios 2 AÑOS
B).- PARA EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código: SIG-IN-P-15 Página: 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para asegurar que se establecen, implementan y mantienen las medidas necesarias para eliminar las causas de no conformidad actual
Sistema de Gestión Ambiental ISO Luis Antonio González Mendoza Luis E. Rodríguez Gómez
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 Luis Antonio González Mendoza Luis E. Rodríguez Gómez Beneficios para la 0rganización Ahorro de costes Incremento de la eficacia Maores oportunidades de mercado Maor
