GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES



Documentos relacionados

Procedimiento del sistema integrado de gestión. Compras y control de proveedores

MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD. COPIA NO CONTROLADA Empresa S.A.

VENTA Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS

PIG-16. Fecha: Edición: 01 Página: 1/5 COMPRAS HOTEL - RESTAURANTE COMPRAS. Elaborado por: JAVIER ARRANZ LAPRIDA

-ISO 9001: Norma más popular a nivel mundial. -Normas revisadas cada 5 años. -Antecedentes: ISO 9001/2:1994 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008

ANEXO PERFILES PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROCEDIMIENTO GENERAL

ACOFESAL Formación. Juan Ángel Carrillo Piñero Coordinador Murcia

PC-03 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES DE MATERIAL Y SERVICIOS

CONTROL DE CAMBIOS. FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE INTERVENTORIA y

POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES. Artículo I: Propósito

OSP-PG06.04 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Check list. Auditoría interna ISO 9001

Las consultas se han agrupado en las siguientes cuestiones: En relación con el punto 5.1 que exige como requisito de solvencia técnica y profesional:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

IMPLANTACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA EN PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

PROCEDIMIENTO PG 06 FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - OAE CRITERIOS GENERALES ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS SERVICIO DE SALUD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

Compras (PE -07) Elaborado por: Cristián Cuevas Encargado de adquisiciones. Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general

Manual de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Gestión ISO 17025: Modelo de mapa de procesos

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO

Índice: Anexos: Política Gestión de Compras 1 OBJETO 2 POLÍTICA GESTIÓN DE COMPRAS

ABENGOA INABENSA ABENGOA INABENSA. Procedimiento Operativo General POG Página 2 de 8. Hoja de motivo de cambios

PROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

Sistemas de Gestión de la Calidad según ISO 9001:2000. Anexos I.A9 Ejemplo de procedimiento de sensibilización, formación y competencia profesional

INFORME DE PROGRESO SEGUR FUEGO

PROGRAMA DE AYUDAS PYME Y GRAN EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE LA AYUDA

PROCEDIMIENTO DE USO DE LA MARCA

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

PROCEDIMIENTO GENERAL. Planificación y realización de la actividad comercial RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-18 Edición 0.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: AUDITORÍAS INTERNAS. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

PROCEDIMIENTO CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 PSAC 6.2.2

La gestión logística dentro de la empresa: suministro al cliente interno en empresas de servicios Madrid, 2 de junio de 2011

Jornada informativa Nueva ISO 9001:2008

EVALUACIÓN PARA AUDITORES DE CALIDAD SEGÚN EL ESQUEMA ARMONIZADO EOQ PARTE ESCRITA: PREGUNTAS TIPO TEST

Revisión Nº: 2. Fecha: 8/09/2009. Copia Controlada Nº 15. Preparó: Aprobó: ... Director. Dra. Marta S. Maier... Representante de la Dirección

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN

MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA

INFORME DE PROGRESO EAS TECNO SYSTEM

PPRL.11. Procedimiento de Creación, Revisión, Control y Gestión de la Documentación de Prevención de Riesgos Laborales

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2000

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:

MERCADEO. Evaluacion en el Lugar DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (DIGEPYME DIAGNÓSTICO DEL SUPLIDOR NACIONAL PRODUCTO-

ESTUDIOS PREVIOS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional Dirección Administrativa Grupo de Apoyo Logístico

Master en Gestion de la Calidad

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: ACCIONES CORRECTIVAS.

DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS

MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROCESO PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PLANEACION DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

PROCEDIMIENTO GESTION COMERCIAL

Condiciones Generales del Servicio de Sellado de Tiempo EADTRUST (European Agency of Digital Trust, S.L.)

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

6 POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Manual de Gestión de la Calidad Objetivos y Lineamientos

REGLAMENTO PARTICULAR DE LA MARCA AENOR PARA ADHESIVOS PARA SISTEMAS DE CANALIZACIÓN DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS PARA FLUIDOS LÍQUIDOS A PRESIÓN

PROCEDIMIENTO GENERAL

NORMA ISO Estos cinco apartados no siempre están definidos ni son claros en una empresa.

En concreto, el objeto social de «Alicante Natura Red Ambiental de la Provincia de Alicante, S.A.» es la consecución de las siguientes finalidades:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Procedimiento para la solicitud de MODIFICACIONES en los Títulos Universitarios Oficiales de Grado y Máster

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROVEEDORES La Experiencia del Sector

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CERTIFICACION PARA: REALIZACION Y EVALUACION DE EXAMENES PARA CITE

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

EQUIPO CONSULTOR Y EQUIPO DE MEJORA CONTINUA PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: VERSIÓN Nº: 1 FECHA DE EMISIÓN: 05/01/09 VALIDADO POR :

Operación 8 Claves para la ISO

LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos. 4. Sistema de Gestión de la Calidad

PROCEDIMIENTO GENERAL. Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-06 Edición 0. Índice:

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN. Indice

Procedimiento para la para la coordinación de actividades empresariales en instalaciones de la universidad

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario

FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS ASOCIACIONES AMIKECO

ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO ANUAL DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN.

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIAL Y SERVICIOS

Fecha Cargo Nombre Firma

MCM MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Sistemas de Gestión de Calidad. Control documental

//

Sistemas de Gestión Medioambiental

Qué requisitos deben cumplir los albaranes o notas de entrega?

Requisitos del SGMA según ISO 14001:2004. Anexos II.A4 Elaboración del Manual de gestión medioambiental

AVISO LEGAL. Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, Madrid

FEMP c/ Nuncio, Madrid (T) (F) femp@femp.es

Transcripción:

GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES CONTROL DE CAMBIOS ESTADO DE REVISIÓN/MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO Nºedición Fecha Naturaleza de la Revisión 00 01/09/2014 Edición inicial 01 23/12/2014 02 22/06/2015 03 09/10/2015 5.2. Se modifica la sistemática de verificación de los servicios El listado de compras se extrae en un informe de Salesforce con los gastos introducidos. También listado proveedores Cambio logotipo ELABORADO Responsable de Calidad REVISADO Responsable de Calidad APROBADO Dirección Firmado: Laura Maseda Fecha: 23/12/2014 Firmado: Laura Maseda Fecha: 09/10/2015 Firmado: Rafael Martínez Fecha: 23/12/2014

ÍNDICE 1. OBJETO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS... 3 4. RESPONSABILIDADES Y ACCESO... 3 5. DESARROLLO... 3 5.1. GESTION DE COMPRAS... 3 5.2. VERIFICACIÓN DE RECEPCION O PRESTACIÓN DEL SERVICIO... 4 5.3. EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS... 4 5.4. EVALUACIÓN CONTINUADA DE LOS PROVEEDORES... 5 6. REGISTROS... 6 Página 2

1. OBJETO Describir la sistemática que sigue SAMELAN para la adecuada gestión, verificación de compras, homologación, evaluación y revaluación de proveedores de suministros y servicios (en adelante, proveedores). 2. ALCANCE A todas las compras y proveedores tanto de producto y/o servicios que afecten a la calidad de servicio de SAMELAN. 3. REFERENCIAS ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos. Manualde Calidad. 4. RESPONSABILIDADES Y ACCESO PROPIETARIO DEL PROCESO Aprobar a los proveedores Calificar a los proveedores de servicio, de productos y equipos Gestionar y controlar el Listado de Compras y Proveedores. Realizar las compras y subcontrataciones Verificar los productos/servicios RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Dirección Responsable de Administración Responsable de Administración Responsable de Administración Responsable del Área correspondiente Este documento está disponible para todo el personal a través de: http://www.samelan.com/calidad/ 5. DESARROLLO 5.1. GESTION DE COMPRAS Las compras convencionales son realizadas por los responsables en función de las necesidades. En caso de que se hagan vía telefónica o in situ serán registradas por la responsable de Administración en el CRM Salesforce en el área de Gastos, pudiéndose extraer un informe de compras en cualquier momento. Página 3

Los Servicios subcontratados de naturaleza técnica como parte de realización de un servicio cuentan con un contrato de prestación de servicios. 5.2. VERIFICACIÓN DE RECEPCION O PRESTACIÓN DEL SERVICIO En el caso de las Compras convencionales una vez recepcionado el suministro, o realizado el servicio contratado el responsable de la recepción de la contratación comprobará que el contenido o prestación del servicio coincide con las especificaciones del servicio solicitado. Si todo es conforme dará el ok en el Listado de Compras. En el caso de que una recepción no cumpla con las expectativas de SAMELAN y dependiendo de la gravedad del error o su recurrencia, el responsable de Calidad decidirá si el proveedor es objeto de una incidencia que quedará registrada en el CRM en la ficha del proveedor en el campo de actividades con el nombre de Reclamación. En el caso de los servicios técnicos, la verificación y validación de conformidad se realizará mediante un OK por parte del responsable de la subcontratación Si todo es conforme dará el ok en el apartado habilitado específicamente para ello en el CRM. En el caso de que una subcontratación no cumpla con las expectativas de SAMELAN, el proveedor será objeto de un estudio por parte del Responsable de Calidad que pudiera derivar de una No Conformidad documentada y si el caso lo requiere de una Acción Correctiva. 5.3. EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS Todos los proveedores son homologados para ofrecer el suministro o servicio a SAMELAN, por parte de la Dirección. Se distinguen dos tipos de proveedores: Proveedor histórico (HI): suministra o presta sus servicios con anterioridad al establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Es directamente incluido en el programa de gestión. Proveedor nuevo, cuyo sistema de homologación pueden ser: Certificación del Sistema de Calidad por Entidad de Certificación acreditada. (SC) Página 4

Entidad reconocida en el mercado. (ER) Periodo de prueba de 3 mes o servicio/proyecto en el cual el Responsable de Administración avaluará y determinará su capacidad técnica y calidad. Para ello tendrá en cuenta los medios técnicos y humanos del proveedor, y los datos sobre el mismo y sobre todo la conformidad del producto o servicio prestado. (PP) mientras esté en periodo de prueba y (HO) cuando se homologue pasado el periodo de prueba. Los proveedores homologados por SAMELAN se encuentran en el programa de gestión. En el caso de las subcontrataciones, en caso de subcontratar recursos a una empresa, ésta estará dada de alta como proveedor siguiendo los criterios anteriormente citados y el recurso que se nos suministra estará dado de alta como recurso de SAMELAN quedando constancia de que se trata de una subcontratación. Si la subcontratación es a un autónomo, éste estará dado de alta como proveedor con los criterios indicados y como recurso externo de la empresa. 5.4. EVALUACIÓN CONTINUADA DE LOS PROVEEDORES El Responsable de Calidad efectúa un seguimiento anual, teniendo en cuenta las incidencias abiertas en el CRM. Será objeto de un estudio exhaustivo un proveedor en los siguientes casos: Proveedores de Servicios y Subcontrataciones: nº servicios/subcontrataciones con incidencias X 100 >20% Proveedores de Suministros: nº pedidos con incidencias X 100 >20% Se entiende como incidencia incumplimiento de plazos, y defectos en la entrega y/o prestación de servicio. Página 5

6. REGISTROS REG-10-AA. Listado de Compras y Subcontrataciones. Informe Salesforce Compras Página 6