ÓRGANO DE CONTROL AUDITORÍA INTERNA.



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ÓRGANO DE CONTROL AUDITORÍA INTERNA. 1.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL DIRECCIÓN NACIONAL OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 2. FUNCIONES GENERALES a. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control de la Biblioteca Nacional del Perú. b. Organizar, dirigir y ejecutar auditorías, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones de inspectoría en el ámbito de su competencia funcional. c. Efectuar el control posterior de los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros, contables, administrativos y de gestión, en los diversos órganos de la entidad. d. Controlar el cumplimiento de las normas emanadas de los sistemas administrativos, financieros y de control, así como las que se dicten internamente, aprobadas por los órganos competentes. e. Emitir informes relativos a los resultados de las acciones de control y proponer al Titular de la Entidad las medidas correctivas pertinentes, así como evaluar su implementación y cumplimiento. f. Informar y divulgar oportunamente el sentido y alcance interpretativo de las disposiciones y normas técnicas de control así como verificar la correcta aplicación de las mismas por parte de los diversos órganos de la Biblioteca Nacional del Perú. g. Efectuar investigaciones sobre denuncias y quejas que se presenten debidamente fundamentadas que involucren a la institución. h. Asesorar y apoyar a la Dirección Nacional de la Entidad en la política de control, en concordancia con normatividad del Sistema Nacional de Control. i. Realizar las demás funciones que le asigne la Dirección Nacional, dentro del área de su competencia funcional.

3. OBJETIVO. Ejecutar el control interno posterior a todas las operaciones administrativas y financieras en el ámbito de la Biblioteca Nacional del Perú, de conformidad con las normas técnicas del Sistema Nacional de Control. 4. CUADRO DE DISTRIBUCION DE CARGOS. Director de Sistema Administrativo III- Director General. Director de Sistema Administrativo II. Secretaria III. Especialista en Inspectoría III. Auditor III Auditor II Bibliotecario III.

CARGO : DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III N.HOJA : 025 DIRECTOR GENERAL N. CAP : 026 D5-05-295-3 F - 4 a) Dirigir, coordinar y evaluar la programación y ejecución del Plan Anual de Control de la Biblioteca Nacional del Perú; b) Evaluar la aplicación de las Normas Técnicas de Control en las dependencias de la Biblioteca Nacional del Perú; c) Aprobar los planes específicos de las auditorias y exámenes especiales; y supervisar su ejecución; d) Disponer el procesamiento de las denuncias y asuntos disciplinarios ordenados por el Titular de la Entidad; e) Informar al Titular de la Entidad sobre los resultados de las auditorias y exámenes especiales, formulando las recomendaciones pertinentes; f) Asesorar al Titular de la Entidad en asuntos relacionados con el Sistema Nacional de Control; g) Efectuar el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones contenidas en los informes de control interno; h) Notificar directamente a los responsables de las deficiencias e irregularidades detectadas durante las acciones de control; i) Representar al Órgano de Control Interno de la Entidad y participar en las reuniones de trabajo convocadas por la Contraloría General de la República; j) Supervisar y evaluar el comportamiento laboral del personal a su cargo; k) Proponer al personal especializado para su incorporación a la Institución, así como para las acciones de capacitación en asuntos relacionados con el Sistema Nacional de Control; l) Supervisar el archivo general de la Oficina a su cargo; m) Las demás que le asigne la Dirección Nacional en el ámbito de su competencia. Depende directamente del Director Nacional de la Biblioteca nacional del Perú y funcional y administrativamente de la Contraloría General. Tiene mando sobre el Director de Sistema Administrativo II, Especialista en Inspectoría III, Auditor III, Auditor II, Secretaria III y Bibliotecario III.

CARGO : DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II N. HOJA : 026 N. CAP : 027 D4-05-295-2 F - 3 a) Asistir al Director General en el mantenimiento y mejoramiento de las acciones de control interno que se realicen en el ámbito de la Institución; b) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control de la Biblioteca Nacional del Perú; c) Dirigir las actividades de programación, ejecución y evaluación de inspecciones técnicoadministrativas que se le asignen; d) Participar en las Licitaciones o Concursos Públicos convocados por la Entidad, en calidad de observador; e) Informar al Director General sobre los resultados de las acciones de control a su cargo; f) Elaborar informes periódicos de evaluación de la gestión institucional requeridos por la Contraloría General; g) Reemplazar al Director General en casos de ausencia; h) Las demás que le asigne el Director General.

CARGO : SECRETARIA III N. HOJA : 027 N. CAP : 028 T3-05-675-3 STC a) Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa y genera la Oficina General de Auditoría Interna, de acuerdo a las disposiciones del Director General; b) Coordinar la elaboración del inventario físico de bienes y velar por la conservación y seguridad del mobiliario y de la documentación de la Oficina General; c) Organizar y mantener actualizado el archivo general y la biblioteca a su cargo, velando por su conservación y seguridad; d) Redactar y mecanografiar documentos diversos de acuerdo a instrucciones; e) Realizar el seguimiento de la atención del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios de la Oficina General; f) Fotocopiar documentación diversa que se le indique; g) Atender el teléfono y concertar citas, llevando la agenda correspondiente; h) Asistir al Director General en las acciones de protocolo en las que participe la Oficina General i) Las demás que le asigne el Director General. 2.- LÍNEAS DE AUTORIDAD Y REPORTE

CARGO : ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III. No. HOJA : 028 No. CAP : 029 P5-05-365-3 SPA a) Realizar auditorias de gestión y exámenes especiales en el ámbito de la Biblioteca Nacional del Perú; b) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control; c) Verificar y evaluar el cumplimiento de las normas de los sistemas administrativos, emitidas por los Órganos Rectores y por la Entidad; d) Efectuar el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones contenidas en los informes de control de su autoría; e) Elaborar informes técnicos sobre de los resultados alcanzados en las acciones de control a su cargo debidamente sustentados en los Papeles de Trabajo; f) Procesar las denuncias, quejas y reclamos de hechos presuntamente irregulares y faltas de carácter disciplinario, recomendando las medidas correctivas pertinentes; g) Emitir pronunciamiento sobre las responsabilidades establecidas en los informes de auditoría y exámenes especiales; h) Las demás que le asigne el Director General.

CARGO : AUDITOR III N. HOJA : 029 N. CAP : 030 P5-05-080-3 SPA a) Supervisar y coordinar la ejecución del programa de auditoria y exámenes especiales de acuerdo a la programación establecida; b) Emitir informes en base a las acciones de control efectuadas en concordancia a las Normas del Sistema Nacional de Control; c) Supervisar el trabajo de los miembros de la Comisión de Auditoria, con énfasis en las verificaciones de la sustentación de observaciones; d) Elaborar cuadros estadísticos de las auditorias en proceso y de las realizadas, a fin de evaluar el resultado de la gestión del área; e) Preparar un Plan anual de auditorias y exámenes especiales; f) Organizar adecuadamente el archivo permanente de documentos sobre auditoria; g) Otras que le asigne el Director General;

CARGO : AUDITOR II N. HOJA : 030 N. CAP : 031 P4-05-080-2 SPB 1.- FUNCIONES ESPECIFCAS DEL CARGO a) Apoyar la realización de auditorías a los Estados Financieros y Presupuestarios de la Entidad, de conformidad con las normas emitidas por la Contraloría General de la República; b) Apoyar la realización de exámenes especiales en las diferentes unidades de la Entidad, relacionadas con los asuntos de sus competencia; c) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de la Oficina General; d) Verificar y evaluar el cumplimiento de las normas de los sistemas administrativos emitidas por los órganos rectores y por la Entidad; e) Verificar la ejecución de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y exámenes especiales del área; f) Apoyar en la elaboración de informes periódicos de evaluación financiera y presupuestal, requeridos por la Contraloría General de la República; g) Apoyar, ejecutar, coordinar e informar sobre las acciones de control a su cargo, señalando las medidas correctivas necesarias; h) Las demás que le asigne el Director General.

CARGO : BIBLIOTECARIO III No. HOJA : 031 No. CAP : 032 P5-25-185-3 SPA a) Coordinar las actividades de Control que realiza la Oficina de Auditoria Interna a las diferentes unidades orgánicas de la institución; b) Efectuar investigaciones y compilar la información solicitada por el órgano de control de la institución y por la Contraloría General de la República; c) Absolver consultas sobre aspectos de competencia de su especialidad; d) Participar en la elaboración de los exámenes y estudios de control; así como en la formulación de políticas orientadas a mejorar los mecanismos de control institucional; e) Participar en la elaboración de los informes finales de control que se realizan en la institución a las diferentes unidades orgánicas; f) Participar en la formulación y evaluación de los análisis, estudios y exámenes de control que realiza la oficina de control a la institución; g) Las demás que le asigne el Director General. 2.- LINEAS DE AUTORIDAD Y REPORTE No tiene mando sobre ningún personal.