Unidad de Auditoría Interna



Documentos relacionados
CONTROL EN EL GRUPO EMPRESARIAL EPM (Filiales Nacionales)

Vicepresidencia Auditoría Corporativa

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTION 2014

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MARZO 2015 JULIO 2015

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL

CENTRO DE APOYO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL. Diplomado Práctico. Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información - NIAS

FORMATO: PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS CÓDIGO: Página : 1 VERSIÓN: 1 FECHA: Enero de 2014

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR INSTITUTO SISE UNIDAD DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS UNIDAD PECUARIA DE CAPACITACION E

Memorias Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011

DIPLOMADO VIRTUAL EN GERENCIA DE LA CALIDAD, BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008

SECRETARIA GENERAL GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PLAN ESTRATÉGICO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Estatuto de Auditoría Interna. Junio 2014

FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. EN REESTRUCTURACION OFICINA DE CONTROL INTERNO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS. Abog. JORGE ENRIQUE RIBERO NAVAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE MARCO NORMATIVO

PARTE GENERAL Tecnólogo 230. PARTE ESPECÍFICA Vicepresidencia Administrativa 232 Todas las dependencias 234

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIPLOMADO EN FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS EN EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

El Control Interno ES UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE CONTRIBUYE AL CONTROL DE LEGALIDAD, DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. (valores ok Andrea, difusión visual en medio fisico, estrategias pendiente Jhon Fredy piso 7)

La Administración Municipal publicó en su página web, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.

Auditoría Interna... Bajo un nuevo Enfoque: Creación de Valor

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LEY 489 de 1998 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

CATALOGO DE CURSOS MEDIO AMBIENTE

Desarrollo de Capacidades en los SNIP s. Panamá

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

LINEA DE SERVICIO SECUNDARIA DE GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO INDICE DE PUESTOS POR UNIDAD ORGANICA - SNADE

Perfil del Contador Público en el siglo XXI y su papel en el desarrollo económico Noviembre Oscar Díaz Becerra

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Guía de Auditoría para Entidades Públicas

POLITICA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Centro Nacional de Superación para la Cultura

COMO EL ENFOQUE DE LA AUDITORÍA INTERNA SE CONVIERTE EN UN PUNTO CLAVE DE MEJORES RESULTADOS EN EL MERCADO GLOBALIZADO

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte diciembre de 2015

Informe de Gestión 2013 Aguas de Occidente

OFICINA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIÒN TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

Caracterización A. IDENTIFICACION DEL PROCESO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Guía de Auditoría para Entidades Públicas

CAMARA DE COMERCIO DE URABA

7 o Foro. Claves de la evaluación independiente en el Sistema de Control Interno

Normas de Auditoria Generales aceptadas NAGA Norma Técnica Colombiana ISO 19011:2002 Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009 MECI 1000:2005:

DIPLOMADO VIRTUAL AUDITORIA DE HOSPITALES Y CONTROL INTERNO IPS - EPS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS VICERRECTORIA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS

Ref. Informe pormenorizado del estado de Control Interno MAYO-AGOSTO de 2015.

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2015

AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 DE 10 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INERNO

PROYECTO MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS LEGALES PARA LOS MÁS POBRES

Calendario de Actividades Trimestrales

DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Campus de Riazor s/n, A Coruña

CONTROL INTERNO 1. VALORACIÓN DEL RIESGO 2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ENTIDAD : ESCUELA POLÍCIA NACIONAL Y DOCTRINA (Período Enero- Agosto 2014)

GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Nombre de la presentación en cuerpo 17 X JORNADAS RIOPLATENSES DE AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO GETH

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Portafolio de Servicios

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION TIC

plataforma GloBAl de defensa Y promoción

DIPLOMADO EN GESTIÓN INTELIGENTE DEL TALENTO HUMANO

DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

PROGRAMA 3.2. DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS.

NOVIEMBRE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DISCO Núm. 6 Del Informe Mensual Municipal

POLÍTICA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS CDECSIC

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

En proceso. En proceso

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

SEGUIMIENTO A SEGUIMIENTOS DE MONITOREO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT

Servicio y Atención al Cliente Tel hola@bemasters.com.mx

Plan Institucional de Capacitación - PIC 2015

POSTGRADO DE ALTA GERENCIA

PROGRAMA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST

PLAN DE ACCIÓN actual/ Ventas 0 vigencia anterior. Ventas Vigencia. actual/ Ventas vigencia anterior. Ventas Vigencia

COMUNICACIÓN PUBLICA CARACTERIZACION 6. ACTIVIDADES

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011)

Administrar los procesos, actividades y recursos de las áreas y sistemas de informática y desarrollo tecnológico;

CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE ARCHIVO

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre 2015 a Marzo 2016

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION AUTOCONTROL

CONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 007 DE 2011

Profesional Especializado (Talento Humano)

CURRICULUM EMPRESARIAL. Innovar, Crear y Liderar"

QUE ES EL CONTROL INTERNO?

MAGDA MERCEDES ARÉVALO ROJAS

LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ASEUTP INVITAN A

BASES DEL LLAMADO EXTERNO PPENT-CV-CI- 80

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA

PROCESO TESORERIA COD: PSC.APO.4.3 VERSION: 02 DOCUMENTO CONTROLADO

Transcripción:

Unidad de Auditoría Interna «Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.» Informe de Gestión 2012

Contenido Función Básica de la Unidad de Auditoría Interna Alineación con la Estrategia Iniciativas de la Unidad Auditoría Interna 2012 - logros Métricas Retos 2013

Función Básica de la Unidad de Auditoría Interna Planear, dirigir y controlar la actividad de Auditoría Interna de CENS, enmarcada en los procesos de aseguramiento y consulta, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia del Gobierno Corporativo, la Gestión de Riesgos y el Control; y facilitar el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Alineación con la Estrategia La Auditoría Interna apoya la unidad de propósito y dirección a través de una Auditoría Corporativa que facilita la sostenibilidad y el logro de los objetivos empresariales, generando confianza a los grupos de interés.

Iniciativas Unidad Auditoría Interna - Logros Iniciativa 1. Brindar Soporte Técnico a Mecanismos de Gobierno o comités - (Consulta) Logros Comité de Gerencia (Semanal) Comité Coordinador del Sistema de Control Interno (Trimestral) Comité de Auditoría (Cuatrimestral) Comité de Auditoría Filiales del Grupo Empresarial (Semestral) 2. Verificar el cumplimiento, eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno de CENS - (Aseguramiento) Para la vigencia 2012 se programaron 31 trabajos de auditoría interna, de los cuales se ejecutaron 13 y se realizaron 18 no programados. Se realizaron seguimientos periódicos: Arqueos de caja menor: 14 Selectivas de Almacén: 6 Verificación de Contratos: 40 3. Planear y ejecutar consultorías en control con enfoque preventivo (Consulta) Para la vigencia 2012 se desarrolló una (1) Consultoría en Control formal sobre Indicadores de Gestión a la Unidad de Planeación, como prueba piloto.

Iniciativas Oficina Auditoría Interna - Logros Iniciativa 4. Desarrollar acciones de fortalecimiento del ambiente de control (Consulta) Logros Participación en los programas de inducción y reinducción para personal recién vinculado y trabajadores activos de CENS: Inducción: Cinco (5) Reinducción: Cuatro (4) Curso virtual: Universidad de EPM: Seis (6) Capacitación a 66 Interventores en temas de Control Desarrollo de campaña interna para el fortalecimiento del Autocontrol con apoyo de la Unidad de Comunicaciones. 5. Fortalecer mecanismos de transparencia con los diversos grupos de interés de CENS. Contratación para la medición del indicador de Transparencia en CENS. Coordinación de la medición del indicador de Transparencia en CENS Apoyo para la definición y seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento producto de la medición. 6. Coordinar la relación con Entes Externos de Control (Consulta) Contratación del Auditor Externo de Gestión y Resultados. Atención oportuna a los requerimientos de entes externos que canalice la Unidad de Control Interno (Revisoría Fiscal, Auditor Externo de Gestión y Resultados y Contraloría General de Medellín.

Métricas Indicador 2011 2012 Percepción sobre la calidad de la Auditoría Interna 90% 91% Oportunidad en la Atención de Requerimientos Entes Externos de Control 100% 97% Evaluación del Sistema de Control Interno - DAFP 90% 96% Medición Transparencia Empresarial 79% 74% Formación de Auditores Capacitación Fecha Capacitación Auditores participantes Seminario Taller sobre actualización del MECI Mayo 1 Diplomado en Adquisición de Bienes y Servicio Mayo a Agosto 1 Seminario Taller alta redacción de informes de auditoria interna - IIA Agosto 1 2 Congreso de Auditoria Efectiva ISA-ISAGEN-Grupo EPM Octubre 4 Formación de Líderes en Auditoría y Control Interno - AUDITOOL(Red Octubre- 5 de conocimientos en auditoría y control interno). Noviembre Excel Avanzado Noviembre 2

Retos 2013 Implementación Sistema de Información para la gestión de Auditorías Internas. Implementación del nuevo modelo de control de Grupo EPM Optimización en la coordinación de los entes externos de control. Implementación de seguimiento por horas de las labores de la Unidad y reporte a la Dirección de Control Interno de EPM. Ejecución de Auditorias unificadas a nivel corporativo Normalización de la actividad de auditoría interna en correspondencia con las Normas Internacionales de Auditoria Interna - IIA Global. Iniciar el proceso para la Certificación de Auditores en Normas Internacionales de Auditoría Interna.

Como tú, somos parte del Sistema de Control Interno Dirección de Control Interno