INVENTARIO FÍSICO DE BIENES E INSUMOS EN LOS ALMACENES

Documentos relacionados
INVENTARIO FÍSICO DE INSUMOS EN LOS ALMACENES

CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES E INSUMOS EN EL ALMACÉN GENERAL

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES

ATENCIÓN DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON RECURSOS PROPIOS

ADQUISICIÓN POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA (ADJUDICACIÓN DIRECTA)

ACREDITACIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE LAS LICENCIATURAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE REHABILITACIÓN

SERVICIO EXTERNO, CORRECTIVO Y DICTAMEN TÉCNICO FUNCIONAL DE EQUIPO BIOMÉDICO

GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO

EVALUACIÓN DE EQUIPO MÉDICO

PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN QUIRÚRGICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO BIOMÉDICO EQUIPO BIOMÉDICO. Elaboró: Revisó: Autorizó:

FIRMA Y CUSTODIA DE CHEQUES

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE ACTIVE DIRECTORY, CONTROL DE ACCESOS, USUARIOS DEL SAIH, SIA Y DIRECTORIO TELEFÓNICO

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE-USUARIO

PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PAGO POR MEDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS

MANUAL DE OPERACIONES DE CONTROL DE INSUMOS

ADMINISTRACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL

GESTIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

ATENCIÓN DE PACIENTES CON TRATAMIENTO MÉDICO (TERAPIAS)

PRÓTESIS PROCEDIMIENTOS. DIRECCIÓN MÉDICA Fecha: JUN 15 PRÓTESIS. Código: PR-SMR-07. Rev. 00. Hoja: 1 de 9. F02-SGC-01 Rev.2

INFORME DE LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS

CONTROL DEL SERVICIO SUBROGADO DEL COMEDOR

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES DE CONSUMO E INSUMOS MÉDICOS

CONTROL DEL SERVICIO SUBROGADO DE ROPERÍA

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

CONTROL DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EN INSTALACIONES DE SUBROGADOS

PROCEDIMIENTOS. DIRECCIÓN QUIRURGICA Fecha: JUN 15 EGRESO HOSPITALARIO EGRESO HOSPITALARIO. Elaboró: Revisó: Autorizó:

CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección Administración y Finanzas

Manual de Procedimientos Página 1 de 7

REFERENCIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA

CUOTAS DE RECUPERACIÓN

CONTROL DE SERVICIO SUBROGADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES DE TICS

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE TIC

CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

8. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE INSUMOS

Procedimiento de Actualización de Bienes Muebles

LABORATORIO DE PATOLOGÍA

INGRESO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TIC Y SISTEMAS ESPECIALES

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A PACIENTES DE PRECONSULTA

RELACIONES LABORALES

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE CIRUGÍA EXTRAMUROS

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

Supervisar, revisar y evaluar el buen funcionamiento del Departamento de Proveeduría.

ATENCIÓN A PACIENTES EN HOSPITALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN

Reglamento Interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.- Artículo 19, fracción X, Gaceta del Gobierno; 9 de septiembre de 2005.

LIBERACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

ATENCIÓN A PACIENTES EN LA CONSULTA DE ESPECIALIDAD (1 VEZ Y SUBSECUENTE)

Código: P-FEDU-CE-06 Revisión: 02 Página: 1 de 11 Fecha de emisión: 06 de enero de 2014 Fecha de modificación: 23 Agosto 2016

APLICACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Procedimiento: Cursos de extensión Versión Vigente No. 00 Facultad de Lenguas Fecha: 03/06/09 Coordinación de Extensión y Vinculación 1.

CONTENIDO. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

I. OBJETIVO II. ALCANCE

IMPARTICIÓN DE DIPLOMADOS EN EL INR

APLICACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO DEPENDIENTE

GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TOMA Y APLICACIÓN DE INJERTO CUTÁNEO

ATENCIÓN A PACIENTES EN LA CONSULTA DE ESPECIALIDAD (1 VEZ Y SUBSECUENTE)

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento para Registro de Bienes Muebles

Contenido. 1. Carta del Procedimiento. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4. Referencias. 5. Responsabilidades. 6. Indicador de desempeño (Opcional).

APERTURA DEL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO Y EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

ATENCIÓN DE INCIDENTES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES

H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS JEFATURA DE ALMACÉN

CONVOCATORIA, SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A LAS LICENCIATURAS EN TERAPIA FÍSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, Y TERAPISTA EN COMUNICACIÓN HUMANA

Proceso: Compras. Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE CIRUGÍA


PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC

Manual de Procedimientos Página 1 de 6

CONTENIDO. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Procedimiento para el Manejo de la Correspondencia

CONTROL DE MUESTRAS BIOLÓGICAS HUMANAS PARA PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

Procedimiento de Control de Registros

Código: P-DGPLANEI-CC/GA-02 Revisión: 09 Página: 1 de 11 Fecha de emisión: 27 de mayo de 2007 Fecha de modificación: 15 de marzo de 2016

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD AL PACIENTE Y PERSONAL EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA

M Versión 02 Nombre Cargo Fecha Elaboró José Enrique Moreno Profesional del Almacén 08/04/2013 TOMA FISICA DE INVENTARIOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de Bienes y Servicios CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 61-SAF-P03-Rev.05 Fecha de Emisión: 15/05/2012

Código Revisión Fecha de última revisión Página P-CO Diciembre/04/14 1 de 7. Registro de Revisiones

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

CONTROL DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y BAJA POR CADUCIDAD DE

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES A LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD DEL IPN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE MATERIALES DE ALMACÉN A LAS ÁREAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL

TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Código: BECENE-DRM-PO-01 Nombre del Documento: Procedimiento para Compras

PROCEDIMIENTO DE: CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN

MANUAL DEL PROCESO DE PROVEEDURÍA CA CGAF 01 P02

Aplica para todas las actividades que se desarrollan en el Instituto y que demandan recursos económicos.

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES

CONTROL DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COLEGIO DE BACHILLERES DIRECCIÓN DE ADMINISTACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del Procedimiento: General de Operación interna de la Ventanilla Única Delegacional.

Transcripción:

Hoja: 1 de 6 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES E INSUMOS EN Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto DE ALMACENES Y SUBDIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Firma

Hoja: 2 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para realizar el inventario físico de bienes e insumos en los almacenes del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 2. Alcance Aplica al control del inventario físico de los bienes e insumos en los almacenes de Farmacia, General y de Órtesis y Prótesis del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 3. Responsabilidades Jefe de Departamento de Almacenes y Control de Inventario: Coordinar la realización del inventario físico, estableciendo las fechas, equipo de mesa de control, equipos de conteo, así como entregar los informes del resultado final del inventario a la Dirección de Administración, Subdirección de Compras y Suministros y áreas normativas. Jefes y Coordinadores: Integrar la mesa de control para efecto de llevar a cabo los conteos necesarios para la realización del inventario en los almacenes del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y vigilar el desarrollo del mismo. 4. Políticas de operación y normas. Jefe de Departamento de Almacenes y Control de Inventarios: Verifica que el número asignado a cada anaquel para su identificación este visible. Conformará con los coordinares de almacén la mesa de control, para efectos de realizar los conteos necesarios del inventario físico de bienes e insumos al interior de los mismos. Invitará como observadores a las áreas normativas, al conteo físico del inventario y solicitará a las áreas administrativas del Instituto personal de apoyo para el conteo físico, a través de oficios firmados por la Subdirección de Compras y Suministros. Conformará los equipos de conteo que participarán en la verificación física del inventario y deberá involucrar a una persona de otra área administrativa del INRLGII para garantizar la transparencia del inventario. Elabora con base a la instrucción de trabajo I02-, un documento de consideraciones que contempla la nomenclatura de los artículos, ubicación de los mismos, unidad de medida, estibas, empaques y presentaciones, así como la prevención de riesgos. Indicará a los miembros participantes, internos y de apoyo externo, el lugar y hora de presentación para el inicio del inventario físico, así como del llenado de la lista de asistencia de inventario F01-PR- SCS-06. Verificará que los conteos posteriores al primero y el segundo, queden asentados en los marbetes F02- correspondientes, hasta satisfacer una igualdad y posteriormente analizar las diferencias entre el inventario físico y los registros en kárdex, para su ajuste de inventario respectivo. Elaborará una carpeta del resultado del inventario con su respectiva valuación y anexos, en original y tres copias, mismas que se entregarán a la Subdirección de Compras y Suministros, Departamento

Hoja: 3 de 6 de Almacenes y Control de Inventarios, Órgano Interno de Control y Auditores Externos, dentro de los 5 días posteriores a la conclusión del conteo físico, para que rubriquen cada una de las hojas de las 4 carpetas, para que una vez firmadas y rubricadas, sean entregadas a cada una las área normativas. No se entregará información parcial durante el desarrollo del conteo físico del inventario. Tendrá los primeros 10 días posteriores al cierre del inventario para realizar los ajustes de inventario; para las diferencias positivas, deberá solicitar un Pedido de Ajuste, a través de una Requisición de Compra F01-PR-SCS-12, al Departamento de Adquisiciones, misma que deberá registrar como entrada en el SIA; en el caso de las diferencias negativas, se elaborará una Solicitud de Abasto F02- PR-SCS-12, misma que se registrará como una salida en el SIA. El resultado del inventario podrá tener un diferencial de + - 3 % del importe total. 5. Descripción del procedimiento: No. RESPONSABLE ACTIVIDAD INICIO DEL INVENTARIO Jefe del Departamento de 1 Almacenes y Control de Inventarios 2 3 4 Verifica que los artículos estén correctamente acomodados y marbeteados. Reúne al personal interno y de apoyo externo que participará en el levantamiento del inventario físico, así como a las áreas normativas, el día y hora asignados para el inicio del mismo. Entregará y explicará al personal de apoyo externo, el Documento de Consideraciones, señalado en la Instrucción de Trabajo IT-02-, quienes firmaran de acuse de recibo en una copia del documento. Recabará las firmas de los participantes en la Lista de Asistencia F01-, personal interno, personal de apoyo externo y áreas normativas. Asignará a los responsables de mesa de control para captura de conteos, conformará las parejas de conteo y les indicará el 5 almacén que les corresponde para la realización del primer y segundo conteo. 6 Dará inicio el inicio del inventario físico de los almacenes 7 8 9 Responsable de Mesa de Control Redactará el Acta de Inicio de Corte de Formas, adjuntará anexos y recabará las firmas correspondientes. Realizarán el primer conteo las parejas asignadas. Recibirá e integrará los marbetes F02- del primer conteo, los capturará en el SIA y verificará que se hayan

Hoja: 4 de 6 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD contado todos los bienes e insumos. 10 Jefe del Departamento de Almacenes y Control de Inventarios 11 12 13 14 Responsable de Mesa de Control Jefe del Departamento de Almacenes y Control de Inventarios Responsable de Mesa de Control Indicará a las parejas asignadas el inicio del segundo conteo. Recibirá e integrará los marbetes F02- del segundo conteo, los capturará en el SIA y verificará que se hayan contado todos los bienes e insumos. Imprimirá el reporte de diferencias entre primer y segundo conteo. Existen diferencias? No: Continua con actividad 14 Si: indica que deberán ser aclaradas y continua con la actividad 13 Indicará a las parejas que designe el inicio del tercer conteo, recibirá e integrará los marbetes F02- del tercer conteo, los capturará en el SIA y aclarará las diferencias. Imprimirá el reporte de diferencias entre Inventario y Kárdex. Existen diferencias? No: Continua con actividad 15 Si: indica que deberán realizarse los ajuste por inventario actividad 17 15 Dará por concluido el conteo físico del inventario. 16 17 18 19 6. Documentos de referencia: Elaborará el Acta de Cierre de Inventario, adjuntará anexos y resultados del inventario físico y recabará las firmas correspondientes. Deberá realizar los ajustes por inventario, durante los primeros 10 días posteriores a la conclusión del mismo. Informará mediante oficio a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Compras y Suministros el resultado final del Inventario Físico. Informará a la Subdirección de Recursos Financieros, los ajustes por inventario que se realizaron. TERMINA PROCEDIMIENTO DOCUMENTO NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos CODIGO

Hoja: 5 de 6 Manual de Gestión de la Calidad Control de Documentos y Registros Ley Orgánica de la Administración Pública Federal articulo 37, fracciones II, VI, VIII, XIX y XXV Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal Reglamento Interior de la Secretaria de Salud MGC-DG-01 PR-SGC-01 REGISTRO Kárdex generado por el SIA. Reporte de inventario, que se registra en el SIA. Marbetes, generado por el SIA. Acta de corte de formas Acta de cierre de inventario TIEMPO DE CONSERVACIÓN RESPONSABLE DE CONSERVACIÓN CODIGO F02-7. Glosario Almacenes: Los almacenes que conforman el Departamento de Almacenes y Control de Inventarios: Almacén de Farmacia, Almacén General, Almacén de Ortesis y Prótesis. Kárdex: Registro impreso con el listado de existencias por artículos, por partida y con costos promedio y totales de cada almacén, que se genera por el SIA

Hoja: 6 de 6 SIA: Sistema Integral de Administración. 8. Control de cambios Revisión Descripción del cambio Fecha 04 En el punto 5. Descripción del Procedimiento, se agrega la palabra (PREINVENTARIO) ABR 15 05 Actualización de imagen institucional y nombre del Instituto JUN 15 06 En políticas de operación y normas en su punto 10, se actualizaron los códigos de los registros requisición de compra y solicitud de abasto, asimismo se corrigió la redacción de la actividad 17. SEP 16