GERENCIA DE REGULACIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL



Documentos relacionados
OFICINA GENERAL DE DESARROLLO TÉCNICO

Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo ANEXO II

ANEXO 8: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PERSONAL CLAVE

ANEXO N 3 - PERFIL DEL PERSONAL

MODELOS DE ESTRUCTURA PARA LAS DIRECCIONES DE INFORMÁTICA

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS SEDEM REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO

Nombre del Puesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Jefe Departamento de Presupuesto. Director Financiero. Dirección Financiera

MANUAL ORGANIZACIONAL MAN-ORG-100 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-AUDI-105 APROBADO POR: FECHA: Abril, 2009

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES GERENCIA DE RECUPERACIONES

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES GERENCIA CENTRAL DE NEGOCIOS

Resumen General del Manual de Organización y Funciones

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO (RE-SP)

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES

Resumen General del Manual de Organización y Funciones

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Gestión Técnica. Descripción del cambio

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

POLITICA PRESUPUESTARIA

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Sistema de Contabilidad PúblicaP

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE INFORMES DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. CAPÍTULO I Disposiciones Generales.

CONTENIDO SECCIÓN II... 4

Análisis y Descripción de Cargo

MODULOS CAPACITACION SELECCIÓN INSPECTORES AGC. MODULO 1 A.G.C.: estructura organizativa, misión y función.

Facultades, Fundamento Jurídico. Fecha de Publicación, Periódico Oficial del Estado de Hidalgo: 21 de octubre 2013

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA PROCEDIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD

Registro Proveedores y Contratistas del Estado

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan de trabajo del Comité de Ética

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG). AÑO PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD Objetivos del Sistema

CONSULTORÍA TÉCNICO EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

REGULATORY AFFAIRS PRODUCTOS SANITARIOS

A tal efecto informamos a los señores accionistas, lo siguiente:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PRESIDENCIA EJECUTIVA

SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS Y REGÍMENES DE PERSONAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAL ACCIONES

CARTA DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento de Gestión de Expedientes y Tramitación de Títulos

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Dependencia: Nombre Director o Coordinador:

INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Son funciones de la Unidad de Archivo las que a continuación se describen:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 1. DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DENOMINACIÓN DEL CARGO: EJECUTOR COACTIVO

Nombre del Puesto Técnico Contable. Jefe Departamento de Contabilidad Coordinador Área Técnica de Análisis Financiero Dirección / Gerencia

REGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORÍA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Estructura Organizativa

A. Funciones. De la Dirección:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO

Responsabilidades Responsable Planta Externa

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Tecnología de la Información. Administración de Recursos Informáticos

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMPIS) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó:

Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

M inisterio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios Tribunal de Tasaciones de la Nación

Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento para la gestión de expedientes de acreditación de actividades (Proceso de acreditación)

Guía de contenido. Cápsula II. Control Interno y Transferencia de los recursos.

REPUBLICA DEL PARAGUAY INCOOP

GABINETE DEL MINISTRO Pág.1 de 9 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CARTA DE SERVICIOS OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PROVINCIA DE SALTA AÑO 2014

Resumen General del Manual de Organización y Funciones

Puesta en marcha de la Oficina Administradora del BAPIN Provincial

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio al N 674/10,

Nombre del Puesto Coordinador Área Técnica de Tesorería. Coordinador Área Técnica de Tesorería. Jefe Departamento Tesorería Institucional

Administrar los procesos, actividades y recursos de las áreas y sistemas de informática y desarrollo tecnológico;

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

V.4 SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

UNIDAD COORDINADORA DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

PLAN ESTRATEGICO PLAN DE ACCION 2014

ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012

PODER JUDICIAL Gestión Humana Análisis de Puestos

Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:

Su conducción recaerá sobre el Coordinador del Proyecto, quien será el representante de éste ante la CNBS y el Comité de Alto Nivel.

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013

FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

CARTA DE SERVICIOS SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

AUDITORIA INTERNA EN COMPANIAS DE SEGUROS

GERENCIA DE PLANIFICACION, CONTROL Y CALIDAD

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCEDIMIENTO CLIMA LABORAL PR-RH-CL-05

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES OFICINA DE ASESORIA JURIDICO - LEGAL

ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: APUNTES TEMA 1: CONTROL DE CALIDAD

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Descripción de Cargo. Gerente Recursos Humanos. Competencias Específicas

TÍTULO : NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: COMPONENTE SUPERVISION

Octavio Sulbarán. Universitaria: Universidad Santa María Lic. En Administración de Empresas

PODER JUDICIAL Gestión Humana Análisis de Puestos

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN

PROFESIONAL EN DERECHO 2

Ejemplo Manual de la Calidad

Transcripción:

GERENCIA DE REGULACIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL LIC. NÉSTOR DANIEL TOUZET Responsabilidad Primaria Estabecer s criteris para asegurar a crrecta ateci de s ctacts de s usuaris de servici de distribuci de gas atura y gas icuad pr redes iterviied e s difereds y ctrversias que se suscite etre aqus y as prestatarias de servici Efectuar e ctr y a evauaci de desepe de s prestadres de servici de distribuci de gas pr redes verificad e cupiiet de a rativa referida a Caidad de Gesti Cercia Geerar a ifraci estadstica reaciada a s prcess de facturaci de servici de trasprte y distribuci pr redes reativa a usuaris vees y ccepts e iprtes facturads Prper a eabraci y actuai!aci de as ras prcediiets e istruccies que resute ecesarias para asegurar a caidad de a Gesti Cercia de s usuaris futurs usuaris y terceras persas pr parte de as Prestadras de Servici de Distribuci de Gas pr Redes (&iceciatarias y Subdistribuidras) Eteder e a eisi de resutads de a Carta Cpris c e Ciudada suscripta pr e E(ARGAS Participar e a eisi y actuai!aci de ras y especificacies tcicas reativas a servici de distribuci de gas Área de Atención de Consultas y Reclamos 1. Recepcionar y atender las consultas y reclamos, en el ámbito de la Sede Central, de los usuarios, futuros usuarios y terceras personas, ejerciendo las acciones necesarias para la adecuada protección de los derechos de los usuarios. 2. Promover la elaboración y actualización de los procedimientos de atención y resolución de reclamos y consultas. 3. Establecer criterios técnicos y jurídicos uniformes con respecto a la tramitación y resolución de consultas y reclamos de los usuarios, futuros usuarios y terceras personas. 4. Verificar en los Centros Regionales el cumplimiento de los criterios establecidos para la tramitación y resolución de consultas y reclamos. 5. Efectuar encuestas permanentes a usuarios y analizar los resultados obtenidos, a efectos de establecer medidas correctivas en los procedimientos aplicados para la atención de reclamos y consultas.

6. Elaborar las estadísticas de consultas y reclamos recibidos en el Ente, a fin de su difusión y conformación del Indicador de Calidad del Servicio Comercial "Satisfacción del Usuario". 7. Elaborar y emitir la información mensual correspondiente al Programa Carta Compromiso con el Ciudadano en el ámbito de incumbencia de la Gerencia. Área de Control de Gestión Comercial 1. Evaluar el desempeño de las Prestadoras del Servicio Distribución de gas por redes verificando el cumplimiento de la normativa aplicable a los procesos de Gestión Comercial por parte de las prestadoras. Dentro de los procesos en cuestión, y a título enunciativo, se mencionan los procesos de incorporación, alta y gestión de usuarios, lectura, facturación y distribución, cobranzas y gestión de morosidad. 2. Elaborar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías del Área, Unidades de Coordinación Regional instrumenten las medidas necesarias para la ejecución de las tareas operativas de campo. 3. Requerir y coordinar con la Gerencia de Control Económico Regulatorio las tareas de validación de los aspectos económicos contables de la facturación derivados de la Ejecución del Plan Anual de Auditorías. 4. Intervenir en el análisis de los resultados de los Informes elaborados por el Área y los recibidos de la Gerencia de Control Económico Regulatorio y de Regiones y Expansiones, con el fin de determinar el accionar y desempeño de los prestadores, analizar las inobservancias al Marco Regulatorio, proponer las medidas correctivas que se consideren pertinentes y verificar su cumplimiento, así como definir la aplicación de imputaciones y sanciones en el caso de corresponder. 5. Evaluar en forma periódica la confiabilidad de los sistemas comerciales de las Prestatarias del Servicio de Distribución de Gas por Redes. Promover la emisión y actualización de la normativa y los procedimientos relacionados a la Gestión Comercial que deben llevar a cabo las empresas prestatarias del servicio de distribución por redes, como así también los que debe ejecutar el Área para su control. 6. Registrar las auditorías realizadas en las bases habilitadas a tal efecto y mantener el soporte físico documental e informático de las tareas de control llevadas a cabo por el Área. 7. Registrar y actualizar en las bases habilitadas a tal efecto el estado de los expedientes y multas gestionados desde el Área. 8. Informar a la Gerencia respecto del cumplimiento de los objetivos anuales

Área de Control de Gestión de Estándares de Calidad 1. Evaluar el desempeño de las Prestadoras del Servicio de Distribución de gas por redes verificando el cumplimiento de la normativa aplicable a los procesos de Gestión Comercial correspondientes a la atención al público, el tratamiento de los reclamos y los Estándares de Calidad de Servicio. 2. Elaborar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías del Área, Unidades de Coordinación Regional se instrumente la ejecución de las tareas operativas de campo. 3. Efectuar controles y auditorías a fin de verificar la atención al usuario y el tratamiento de los reclamos, por parte de las Prestatarias del Servicio de Distribución de Gas que operan en jurisdicción de la Sede Central. 4. Intervenir en el análisis de los resultados de los Informes elaborados por el Área y los recibidos de la Gerencia de Regiones y Expansiones, con el fin de determinar el accionar y desempeño de los prestadores, analizar las inobservancias al Marco Regulatorio, proponer las medidas correctivas que se consideren pertinentes y verificar su cumplimiento, así como definir la aplicación de imputaciones y sanciones en el caso de corresponder. 5. Verificar anualmente la información suministrada por las Prestatarias del Servicio de Distribución, para la conformación de los Indicadores de Calidad del Servicio Comercial. 6. Verificar el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Calidad del Servicio Comercial de las Prestadoras del Servicio de Distribución de Gas por Redes y, en su caso, proponer las imputaciones y/o sanciones que correspondan. 7. Evaluar en forma periódica la confiabilidad de los sistemas comerciales de las Prestatarias del servicio de Gas por Redes orientados a la atención al público tanto presencial como telefónico, como así también de los sistemas de registración de reclamos. 8. Promover y realizar la actualización de los Indicadores de Calidad de Gestión Comercial de las Prestadoras del Servicio de Distribución de Gas por Redes y los Indicadores de Atención de Consultas y Reclamos del Organismo. 9. Promover la emisión y actualización de normativas y procedimientos relacionados con la Calidad de la Gestión Comercial y la Atención de Consultas y Reclamos que deben llevar a cabo las empresas prestatarias del servicio de distribución por redes, como así también los que debe ejecutar el Área para su control. 10. Registrar las auditorías realizadas en las bases habilitadas a tal efecto y mantener el soporte físico documental e informático de las tareas de control llevadas a cabo por el Área. 11. Registrar y actualizar en las bases habilitadas a tal efecto el estado de los expedientes y multas gestionados desde el Área.

12. Informar a la Gerencia respecto del cumplimiento de los objetivos anuales Área de Análisis de Gestión y Estadísticas 1. Recepcionar, validar y controlar la información relacionada a facturación y gestión comercial de usuarios remitida por las Licenciatarias de Transporte y de Distribución de gas por redes, como así también de los Subdistribuidores. 2. Evaluar el desempeño de las Prestadoras del Servicio de Transporte de gas por redes verificando el cumplimiento de la normativa aplicable a los procesos de Gestión Comercial por parte de las mismas. 3. Elaborar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías del Área, Unidades de Coordinación Regional se instrumente la ejecución de las tareas operativas de campo. 4. Evaluar en forma periódica la confiabilidad de los sistemas comerciales de las Prestatarias del Servicio de Transporte de Gas por Redes. 5. Promover la emisión y actualización de normativas y procedimientos relacionados a la Gestión Comercial que deben llevar a cabo las empresas Prestadoras del Servicio de Transporte de gas por redes, como así también los que debe ejecutar el Área para su control. 6. Elaborar información estadística relacionada con los procesos informativos inherentes a la facturación y gestión de los usuarios, con el objeto de dar respuesta a los requerimientos que formulan las distintas Gerencias del Organismo y/u otros Organismos del Estado Nacional con competencia en la materia. 7. Coordinar, elaborar y dar seguimiento al presupuesto de la Gerencia, como así también a los informes de gestión trimestrales y anuales correspondientes. 8. Informar a la Gerencia respecto del cumplimiento de los objetivos anuales Área de Planeamiento y Control Operativo 1. Diseñar, junto con las otras áreas de la Gerencia, un plan de control integral e integrado que permita dar cumplimiento a los objetivos establecidos por la Gerencia. 2. Relevar y analizar los resultados obtenidos por las otras áreas de la Gerencia a efectos de identificar nuevos procedimientos de control, como así también determinar la oportunidad y periodicidad de los que se efectuarán en las Distribuidoras y Subdistribuidoras. 3. Coordinar la actualización de la normativa y los procedimientos de control

propuestos por cada una de las áreas de la Gerencia. 4. Coordinar y participar, en forma conjunta con las áreas intervinientes, en el análisis de los requerimientos informativos solicitados por las otras Gerencias del Organismo. 5. Confeccionar y actualizar periódicamente un Manual de Organización y Procedimientos de la Gerencia. 6. Desarrollar y actualizar un registro con las observaciones surgidas de los diferentes procedimientos de control implementados por las áreas de la Gerencia a fin de identificar apartamientos normativos recurrentes.