Requisitos de facturación

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Transcripción:

Requisitos de facturación Para asegurar que sus facturas son gestionadas rápidamente y de forma eficaz, les rogamos tomen nota de los siguientes requisitos. Recomendaciones generales El cumplimiento de las siguientes recomendaciones ayudará a un procesamiento más rápido de sus facturas y notas de crédito. Enviar el documento en Inglés o en ambas idiomas (Inglés + idioma local) Siempre indicar un correo electrónico (email) de contacto en cada factura y cada nota de crédito Los documentos serán impresos y no escritos a mano. Los términos de pago en la factura deberán de corresponder con los términos de pago indicados en la orden de compra. Las líneas de la factura deberán de seguir la misma secuencia que en la orden de compra. Page 1 Revision: 13 Last modified: 12-11 2017

Requisitos obligatorios Los siguientes requisitos son obligatorios. Si su factura no cumple con estos requisitos, será rechazada y devuelta, o el pago se retrasará. Si su factura es rechazada, será necesario que vuelva a enviar una factura corregida con una nueva fecha de factura. No envíe una nota de crédito por una factura rechazada. Facturas asociadas a órdenes de compra Las órdenes de compra (pedidos) son el método de solicitud por parte de Vestas. Compruebe que ha recibido una orden de compra (pedido) antes de enviar cualquier factura. En caso de cambio en la solicitud de Vestas, asegúrense de recibir una orden de compra actualizada. Dichos cambios deben estar coordinados con el Comprador de Vestas. Una factura debe referirse a una única orden de compra. La factura emitida debe cumplir con los requisitos legales de obligado cumplimiento del país de emisión de la misma. Si una factura especifica más unidades de las indicadas en la orden de compra correspondiente, serán rechazadas, excepto si hubiera una tolerancia de entrega previamente acordada con Vestas. Las facturas no deben ser remitidas a Vestas antes de la fecha de entrega. La factura indicará de manera clara, IVA, impuestos de venta, o cualquier otro impuesto de manera separada del importe total de la factura. El encabezado de la factura debe indicar de manera clara: El número de orden de compra (pedido) de Vestas El tipo de documento de que se trata, por ejemplo FACTURA o INVOICE Razón social, dirección, número VAT (NIF) Número de proveedor el cual les es indicado en la propia orden de compra. La razón social de Vestas en el pedido con su correspondiente dirección y número VAT (NIF). Estos datos se encuentran en la cabecera de la orden de compra de Vestas. El número de factura y la fecha de emisión (en caso de que la factura les fuera rechazada, indicar la fecha de nueva emisión) La moneda utilizada en la factura deberá ser la misma que en la orden de compra de Vestas. Cada partida individual (concepto) de su factura deberá de: Corresponderse con las descripciones, precios y referenciarse a la partida (concepto) de la orden de compra y con los números de ítem de Vestas (donde deba aplicarse) Referenciar cualquier pago por adelantado realizado por Vestas. Page 2 Revision: 13 Last modified: 12-11 2017

Facturas asociadas a operaciones exentas de órdenes de compra. Por defecto, indique siempre la referencia de la orden de compra de Vestas en su factura. Sin embargo, hay circunstancias excepcionales donde una factura podrá ser emitida sin referirse a una orden de compra. Estos casos se denominan PO Exempted y la persona de contacto de Vestas le informara de ello con anterioridad al inicio de las entregas. Para estos casos todos los requisitos indicados anteriormente continúan siendo necesarios a excepción del número de orden de compra y el número de línea dentro de la misma. Nota de crédito Indicar si es COMPLETO o PARCIAL de manera clara y con letras mayúsculas en el encabezado del documento. Siempre indicar la persona de contacto. Si la nota de crédito (abono) es total o parcial cancelando una factura emitida con anterioridad, deberá de indicarse el número de factura original y, donde sea de aplicación, el número de orden de compra. Para cualquier cambio en la factura, por ejemplo una diferencia de precio o cantidad, les rogamos envíen una nota de crédito completo (anulando la factura original), seguido por una nueva factura debidamente corregida. Caso de no ser posible - debido a requisitos particulares del país de emisión - les rogamos nos envíen un abono parcial a modo de cancelación Una nota de crédito no debe referirse a más de una factura. Page 3 Revision: 13 Last modified: 12-11 2017

Envío de facturas y notas de crédito Vestas prefiere recibir facturas y notas de crédito electrónicamente directamente al correo electrónico indicado en la propia orden de compra. Para facturas asociadas a PO Exempted, les rogamos se dirijan a nuestro sitio web corporativo en www.vestas.com/invoicing. Envío electrónico Para asegurarse de que su factura es reconocida por nuestro sistema de escaneo y de que se procesa correctamente, comprueben que se cumplen los siguientes requisitos. Si no es así, las facturas serán rechazadas y podrían abonarse con retraso. Las facturas y notas de créditos deben tener formato PDF o TIFF. Los archivos comprimidos tipo ZIP, serán rechazados. Cada PDF o TIFF deberá de contener una única factura/ nota de crédito. En el email se incluirán solo facturas y/o notas de crédito sin adjuntar ningún otro documento. No enviar facturas PROFORMA al e-mail de facturación. Cualquier información adicional o instrucciones especiales serán incluidas en la propia factura y no en el cuerpo del email. No enviar la misma factura más de una vez. Los números de referencia y de orden de compra nunca deben ser escritos a mano Si debe de incluir un sello para cumplir con la legislación local, deberá hacerlo en un espacio que quede libre en el documento Si la factura se compone de varias páginas, no puede haber ningún otro documento en medio de las páginas (por ejemplo, condiciones de venta) Evite utilizar colores oscuros para los fondos o diseños con muchos gráficos por detrás de los datos de la factura e-factura / e-invoicing Para órdenes de compra de 10 dígitos comenzando por 43, puede enviar una e-factura. En caso de dudas, contacte con su persona de contacto en Vestas. A dónde debo enviar mis facturas en formato PDF? Page 4 Revision: 13 Last modified: 12-11 2017

Facturas en papel Si la legislación local lo requiere, deben enviar su factura en papel a la dirección postal indicada en el pedido, o tal y como se indica en www.vestas.com/suppliers. A qué dirección debo enviar mi factura en papel? Resolución de incidencias Antes de contactar con Vestas les solicitamos que previamente realicen las siguientes comprobaciones: Es la forma de pago considerada en la factura la misma que la indicada en la orden de compra de Vestas? Han sido las mercancías/servicios debidamente entregados? Ha sido enviada la factura enviada a la dirección de mail correcta y en el formato correcto? Cómo registrar una consulta Vestas gestiona las mediante un sistema de tickets. Pretendemos dar contestación a todas las consultas en un plazo inferior a 3 días desde la fecha de recepción de la misma. Si la consulta está relacionada con una orden de compra que contiene 10 dígitos, utiliza la dirección de correo financesscsap@vestas.com empieza por P seguida de 6 dígitos, utiliza financesscxa@vestas.com Para agilizar la resolución del incidente, deben proporcionar los siguientes documentos Una copia de la orden de compra de Vestas Un albarán de entrega firmado y sellado por el almacén receptor o el transportista de Vestas. Un comprobante de recepción de servicios o registro de tiempo firmado y fechado por una persona autorizada. Un estado de cuenta a partir del último día del mes para facilitar la conciliación de la cuentas. Estado de cuenta Los proveedores habituales de Vestas deberán enviar un estado de cuenta a partir del último día del mes para facilitar la conciliación de cuentas. Para solicitudes relacionadas con un estado Page 5 Revision: 13 Last modified: 12-11 2017

de cuenta ya enviado, por favor envíen un correo electrónico a financesscsoa@vestas.com. Pagos y datos bancarios Vestas paga el 5, 15 y al final de cada mes. Si la fecha de pago cae en un día no laborable, el siguiente día hábil será efectivo. Para proteger la información sensible de nuestros proveedores y reducir el riesgo de fraude, le pedimos que solicite la actualización de su cuenta bancaria a través de su persona de contacto en Vestas Global Procurement. Éste creará una solicitud (ticket) en nombre de su compañía con referencia a los documentos que ha proporcionado. Asegúrese de comunicar cualquier cambio en los detalles de pago de su empresa a su persona de contacto de Vestas con suficiente anticipación. Recomendamos también que proporcionen los datos bancarios en su factura. Teléfonos de contacto Page 6 Revision: 13 Last modified: 12-11 2017