MANUAL DE CALIDAD SECCIÓN 4 SISTEMA DE GESTIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA Versión Página Fecha. : 12 : 2 de 13 : 06/05/2010

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: 2 de 13 - Registros (R): Documento controlado que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y por los Requisitos Técnicos y Medios de Verificación de los Sistemas en Marco Avanzado. Estos Registros se encuentran detallados en la Matriz de Registros del Manual de Procedimientos. - Documento Externo (D.E.): Son documentos generados fuera del Instituto Nacional de Hidráulica, relacionados con materias para el desempeño del personal y de las operaciones del Servicio. Básicamente, se refiere a normativas o exigencias legales o reglamentarias. - Documento Interno (D.I.): Son documentos generados dentro del Instituto Nacional de Hidráulica, relacionados con materias para el desempeño del personal. Ejemplo de estos documentos es: Perfiles de Cargos, Reglamento Interno, Manuales de Requisitos. La documentación del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Nacional de Hidráulica, sirve como herramienta para: - Comunicar y controlar la filosofía operacional. - Identificar y comunicar las características de los procesos, procedimientos e instructivos de los Sistemas en Marco Avanzado. - Formar al personal. - Compartir conocimientos y experiencias entre el personal del Servicio. - Medir y auditar el Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. - Analizar, Revisar y Mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. Para poder identificar fácilmente los procedimientos, se utiliza la siguiente codificación: Sistema Familia de Procesos Nº INH-SPCG-DIR SPCG Sistema Planificación y Control de Gestión Sistema Planificación / Control de Gestión INH-SPCG-UCG Planificación y Control de Gestión SAI Sistema de Auditoria Interna SGC Sistema de Gestión de Calidad SED Sistema de Evaluación del Desempeño INH-SAI-DIR Sistema de Auditoría Interna INH-SAI-AI Sistema de Auditoría Interna INH-SGC Sistema de Gestión de Calidad INH-SED-DIR Sistema de Evaluación de Desempeño

: 3 de 13 SCAP Sistema de Capacitación SHYSMAT Sistema de Higiene seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo SCCP Sistema de Compras y Contrataciones Públicas SIAC Sistema Integral de INH-SED-RRHH Sistema de Evaluación de Desempeño INH-SCAP-DIR Sistema de Capacitación INH-SCAP-RRHH Sistema de Capacitación INH-SHYS-DIR Sistema de Higiene seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo INH- SHYS -RRHH Sistema de Higiene seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo INH-SCCP-DIR Sistema de Compras y Contrataciones Públicas INH-SCCP-ADQ Sistema de Compras y Contrataciones Públicas INH-SIAC-DIR Sistema Integral de INH-SIAC-UGRH Sistema Integral de INH-SIAC-EA Sistema Integral de A continuación se listan todos los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, asociados a cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, donde se define el código, el nombre del procedimiento, la familia a la que pertenece y el responsable o dueño de proceso.

Listado de Procedimientos e Instructivos por Requisito de la Norma : 4 de 13 4. Sistema de Gestión de Calidad Requisito 4.1 Requisitos Generales (no hay procedimiento asociado) Requisito 4.2 Requisitos de la Documentación P-INH-SGC-CD-01 Control de Documentos Procedimiento Obligatorio P-INH- SGC-CR-01 Control de Registros Procedimiento Obligatorio 5. Responsabilidad de la Dirección Requisito 5.1 Compromiso de la Dirección P- INH-SGC-RD-01 Revisión por la Dirección Procedimiento Obligatorio

: 5 de 13 Requisito 5.2 Enfoque al Cliente P-INH-SGC-ESC-01 Evaluación de la Satisfacción del Cliente Procedimiento Obligatorio Encargado del Sistema Planificación / Control de Gestión Encargado del Sistema de Auditoria Interna Encargado Sistema Evaluación de Desempeño Encargado Sistema Capacitación Encargado Sistema Higiene Seguridad y Mejoramiento Ambientes de trabajo Encargado Sistema de Compras y Contrataciones Públicas Encargado Sistema Integral de Requisito 5.3 Política de Calidad P- INH-SGC-RD-01 Revisión por la Dirección Procedimiento Obligatorio Requisito 5.4 Planificación P- INH-SGC-RD-01 Revisión por la Dirección Procedimiento Obligatorio

: 6 de 13 Requisito 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación P- INH-SGC-RD-01 Revisión por la Dirección Procedimiento Obligatorio Requisito 5.6 Revisión por la Dirección P- INH-SGC-RD-01 Revisión por la Dirección Procedimiento Obligatorio 6. Gestión de los Recursos Requisito 6.1 Requisito 6.2 Provisión de Recursos (no hay procedimiento asociado) Recursos Humanos (no hay procedimiento asociado) Requisito 6.3 Infraestructura (no hay procedimiento asociado) Requisito 6.4 Ambiente de Trabajo (no hay procedimiento asociado)

: 7 de 13 7. Realización del Producto P-INH-SPCG-DIR-01 Identificación de necesidades del Cliente Sistema Planificación / Control de Gestión Encargado del Sistema de Planificación / Control de Gestión P-INH-SAI-DIR-01 Necesidades del Cliente y/o Lineamientos de funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna. Sistema de Auditoria Interna Encargado del Sistema de Auditoría Interna P-INH-SED-DIR-01 Identificación de las necesidades del cliente. Sistema de Evaluación del Desempeño Encargado del Sistema de Evaluación de Desempeño P-INH-SCAP-DIR-01 Identificación de necesidades del Cliente. Sistema de Capacitación Encargado del Sistema de Capacitación P-INH-SHYS-DIR-01 Identificación de necesidades del Cliente. Sistema de Higiene Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo Encargado del Sistema de Higiene Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo P-INH-SCCP-DIR-01 Identificación de necesidades del Cliente. Sistema de Compras y Contrataciones Públicas Encargado del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas P-INH-SIAC-DIR-01 Identificación de necesidades del Cliente. Sistema Integral de Encargado Sistema Integral de Requisito 7.1 Planificación de la Realización del Producto Se realiza a través del cronograma de actividades realizadas por los Sistemas PMG en Marco Avanzado.

: 8 de 13 Requisito 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente Encargado de Sistema de Planificación / Control de Gestión P-INH-SGC-ESC-01 Evaluación de la Satisfacción del Cliente Procedimiento Obligatorio Encargado de Sistema de Auditoría Interna Encargado de Sistema Evaluación de Desempeño Encargado de Sistema de Capacitación Encargado del Sistema de Higiene Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo Encargado del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas Encargado Sistema Integral de Requisito 7.3 Diseño y Desarrollo P-INH-SPCG-UCG-01 Diseño y Revisión del SIG Sistema de Planificación / Control de Gestión Encargado de Sistema de Planificación / Control de Gestión P-INH-SIAC-UCG-01 Diseño Implementación y Gestión del SIAC Sistema Integral de Encargado Sistema Integral de Requisito 7.4 Compras P-INH.SCG-EP-01 Evaluación de Proveedores Procedimiento Obligatorio Encargado de Sistema de Compras

: 9 de 13 Requisito 7.5 Producción y Prestación del Servicio P-INH-SPCG-DIR-01 P-INH-SPCG-DIR-02 P-INH-SPCG-UCG-01 P-INH-SPCG-UCG-02 P-INH-SPCG-UCG-03 Identificación de las Necesidades del Cliente Análisis Estratégico y Propuesta de Indicadores de Desempeño Diseño y Revisión del SIG Recepción, Análisis y Procesamiento de Datos. Elaboración de Reportes Sistema de Planificación / control de Gestión Encargado del Sistema de Planificación / Control de Gestión P-INH-SAI-DIR-01 P-INH-SAI-AI-02 P-INH-SAI-AI-03 P-INH-SAI-AI-04 Necesidades del Cliente y/o Lineamientos de Funcionamiento Planificación de la Auditoria Programación, Ejecución y Elaboración de Informe Seguimiento y Cierre de compromisos Sistema de Auditoria Interna Encargado del Sistema de Auditoría Interna P-INH-SED-DIR-01 P-INH-SED-RRHH-01 P-INH-SED-RRHH-02 P-INH-SED-RRHH-03 P-INH-SED-RRHH-04 P-INH-SED-RRHH-05 Identificación de las Necesidades del cliente Definición/Revisión/Actualización/ Difusión/Capacitación de Criterios Aplicación Elaboración de Informe del Proceso de Evaluación de Desempeño Elaboración del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones Elaboración del Informe Final de Gestión Actualización de Perfiles / Vinculación de Criterios de Desempeños Sistema de Evaluación del desempeño Encargado de Sistema Evaluación de Desempeño P-INH-SCAP-DIR-01 Identificación de necesidades del Cliente P-INH-SCAP-RRHH-01 P-INH-SCAP-RRHH-02 P-INH-SCAP-RRHH-03 P-INH-SCAP-RRHH-04 Elaboración del Plan Anual de Capacitación Ejecución Plan Anual de Capacitación Evaluación Plan Anual de Capacitación Elaboración de Reportes Sistema Capacitación Encargado de Sistema Capacitación

: 10 de 13 P-INH-SHYS-DIR-01 P-INH-SHYS-RRHH-01 Identificación de necesidades del Cliente Acreditación del funcionamiento del CPHS y diagnostico P-INH-SHYS-RRHH-02 Plan Anual y Programa de Trabajo año t+1 P-INH-SHYS-RRHH-03 P-INH-SHYS-RRHH-04 Ejecución Plan Anual y elaboración del Informe de Seguimiento Informe de Evaluación de los Resultados del Plan Anual y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones año t+1 Sistema de Higiene Seguridad y mejoramiento de ambientes de Trabajo Encargado de Sistema de Higiene Seguridad y mejoramiento de ambientes de Trabajo P-INH-SCCP-DIR-01 P-INH-SCCP-ADQ -01 P-INH-SCCP-ADQ -02 P-INH-SCCP-ADQ -03 P-INH-SCCP-ADQ -04 P-INH-SCCP-ADQ -05 Identificación de Necesidades del Cliente Diagnóstico de Competencias Gestión de Contratos Planificación Anual de Compras Procesos de Compra y Contratación Pública y Evaluación de Proveedores Elaboración, Implementación, Evaluación y Seguimiento del Modelo de Gestión de Abastecimiento Sistema Compras y Contrataciones Públicas Encargado de Sistema Compras y Contrataciones Públicas P-INH-SIAC-DIR-01 P-INH-SIAC-UGRH-01 P-INH-SIAC- UGRH-02 Identificación de Necesidades del Cliente Diseño Implementación y Gestión del SIAC Sistema Integral de Atención Ciudadana Sistema Integral de Requisito 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición (no hay procedimiento asociado) 8. Medición, Análisis y Mejora Requisito 8.1 Generalidades (no hay procedimiento asociado) Requisito 8.2 Seguimiento y Medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente 4.2 Requisitos de la Documentación : 11 de 13 Encargado del Sistema de Planificación / Control de Gestión P-INH-SGC-ESC-01 Evaluación de la Satisfacción del Cliente Procedimiento Obligatorio Encargado del Sistema de Auditoría Interna Encargado del Sistema de Evaluación de Desempeño Encargado del Sistema de Capacitación Encargado de Sistema de Higiene Seguridad y mejoramiento de ambientes de Trabajo Encargado de Sistema Compras y Contrataciones Públicas Encargado Sistema Integral de 8.2.2 Auditorías de Calidad P-INH-SGC-AC-01 Auditoría de Calidad Procedimiento Obligatorio Auditor Líder 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos (no hay procedimiento asociado) 8.2.4 Seguimiento y Medición de los Productos (no hay procedimiento asociado) Requisito 8.3 Control de Producto no Conforme P-INH-SGC-PNC-01 Control de Producto No Conforme Procedimiento Obligatorio Auditor Líder

de 13 Requisito 8.4 Análisis de Datos P- INH-SGC-RD-01 Revisión por la Dirección Procedimiento Obligatorio Requisito 8.5 Mejora P-INH-SGC-AC/AP-01 Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento Obligatorio 4.2.2 Manual de Calidad Para una mejor comprensión, este Manual se ha estructurado en 8 secciones y éstas a su vez en capítulos y sub capítulos. Las secciones del Manual, siguen la misma estructura de la Norma ISO 9001:2008, a excepción de la sección 2 denominada Descripción del Servicio, con el objetivo de facilitar la relación entre los requisitos de la Norma y los elementos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Nacional de Hidráulica. El Manual de Calidad del Instituto Nacional de Hidráulica incluye, entre otros: - Alcance del Sistema de Gestión de Calidad. - Descripción del Servicio. - Descripción del Sistema de Gestión de Calidad. - Listado de Procedimientos e Instructivos. - Mapas de Procesos de los Sistemas de Planificación / Control de Gestión, Auditoria Interna, Evaluación de Desempeño y Capacitación, Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Compras y Contrataciones Públicas, Sistema Integral de e Interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. El o quien designe en su reemplazo, es el encargado de aprobar el Manual de Calidad. El es el responsable de modificar el manual de acuerdo a las necesidades del Sistema de Gestión de Calidad, requerimientos del, del Comité de Calidad y de los Dueños de Procesos respectivamente.

: 13 de 13 4.2.3 Control de los documentos Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad se generan y controlan de acuerdo al procedimiento P-INH-SGC-CD-01 Control de Documentos. Este procedimiento asegura que: - Se aprueban los documentos antes de su emisión. - Se revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario, para su nueva aprobación. - Se identifican los cambios y se conoce el estado de revisión de los documentos. - Las versiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles en los puntos de uso. - Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. - Se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución. - Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos. Los Encargados de Procesos son los responsables de generar, modificar y someter a aprobación los documentos relacionados con su proceso, dando cuenta al Jefe de Servicio para su aprobación y publicación de dicha documentación. 4.2.4 Control de los registros Para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, el Instituto Nacional de Hidráulica establece y mantiene registros de acuerdo a lo especificado en el procedimiento P-INH-SGC-CR-01 Control de Registros, para un mejor control de los registros, se mantiene una Matriz de Registros, donde se especifican los registros que cumplen con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los del Sistema de Gestión de Calidad. Nota: Se deja constancia, que el manual de calidad esta alojado en el sitio web de la institución (http://www.inh.cl/norma_iso/manual.htm), manteniéndose impreso un original para el coordinador de calidad, una copia en papel para el, una copia en papel para el y una copia en papel para el Auditor Líder, las que se identifican con el texto en color azul, ORIGINAL COORDINADOR DE CALIDAD en su portada, en tanto que las copias se identifican por la palabra COPIA LIDER DE SISTEMA, COPIA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN y COPIA AUDITOR LÍDER en su portada según corresponda. Las firmas de aprobación de cada capítulo del Manual y de cada Procedimiento se registran sólo en la primera página de la ficha y flujograma respectivo.