Reunión de Revisión de la Dirección

Documentos relacionados
Resultados de Auditoría Externa

AUITORÍA INTERNA (AI14-FMAT-01)

Reporte de Auditoría Interna

Universidad. Yucatán

Reporte de Auditoría Interna

SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL CARTERA DE PROYECTOS

APENDICE A REQUISITOS 4 A 8 DE LA NORMA ISO 9001:2000*

Checklist para Auditorías Internas ISO 9001:2015 y para

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad Código P-SGC-04 Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0218 Documento controlado Pág.

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas.

1. 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008. Mario Muñoz González

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

LISTA DE VERIFICACION NORMA ISO 9001: 2008 (PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN)

LISTADO DE COMPROBACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 26 de SEPTIEMBRE de 2013

Aplica a los profesores y alumnos para el desarrollo y evaluación de las prácticas del laboratorio del curso de Ciencias Fisiológica

COMITÉ DE CALIDAD CENTRO DE INVESTIGACIONES REGIONALES DR. HIDEYO NOGUCHI

LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

PROGRAMA DE TRABAJO DEL ITESZ PARA DOCUMENTAR,IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO

Unidad de Calidad y Tecnologías de Información

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS TABLA DE CONTENIDO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGA

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS CONTROL DE EMISIÓN

7 Soporte Claves para la ISO

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REPORTE DE AUDITORÍA. Hallazgos

Anexo 2. Plan de Implementación del SGC para BDV, S.A., basado en la Norma ISO 9001:2015

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Edición: Segunda Fecha: Septiembre 2018 Código: PC-SGC-05 Página: 1 de 5. PROCEDIMIENTO Realización de las Acciones Correctivas

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

3.3 Las actividades de docencia, y capacitación se desarrollarán durante el período o ciclo escolar correspondiente.

AUDITORÍAS INTERNAS AMBIENTALES

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS

Proceso de gestión de la calidad Erik R: Alvarado L. Se debe dejar claro que cualquier norma técnica

Código: P-FEDU-SAD-04 Revisión: 02 Página: 1 de 11 Fecha de emisión: 06 enero 2014 Fecha de modificación: 29 abril 2016

AUDITORÍAS INTERNAS AMBIENTALES

Referencia a la Norma ISO 9001: , ISO 14001: , OHSAS 18001: , ISO 50001:

Procedimiento de Calidad para la Realización de Auditorías Internas PC DIFEM DG 04

FACULTAD DE INGENIERÍA

TABLA DE CONTENIDO. Dirección de Planeación y Evaluación 1

ESTÁNDARES SISTÉMICOS. Definición: Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común.

Nombre del documento: Procedimiento para auditoría interna

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

NO. PROCESO OBJETIVOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PG 08 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Código: GHIA-MA-P-AC

Referencia a la Normas ISO e ISO-9001 Requisitos y Página 1 de 7

Dirección de Planeación y Evaluación 1

LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIAS

B. Alcance Todo tipo de no conformidades potenciales (procesos y resultados) relativas al Sistema de Gestión de Calidad.

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI

Sistema de Gestión de la Calidad SGC

Documentación que se utiliza para realizar el. Recursos utilizados en el proceso. proceso. Personal: Documentos de origen interno:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN

AUITORÍA INTERNA AI14-FMED-01

INFORME DE AUDITORIA INTERNA. Form: FF087 Rev: CONSEJO NACIOANAL DE SEGURIDAD EXAMEN AUDITOR HSEQ DIPLOMADO UNAD

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Requisitos para la implementación y certificación del S.I.G.I.

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

B. Alcance Todo tipo de problemas existentes (procesos y resultados) relativos al SGC. Información sobre problemas existentes. Reporte de auditorías.

Guía para la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad

Plan de transición de la certificación con la norma ISO (Fecha de generación )

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad - Requerimientos

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 25 de NOVIEMBRE de 2014

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD REQUISITOS

Instructivo de Trabajo para Producto no Conforme Referencia a la Norma ISO 9001:

4. Sistema de Gestión de la Calidad

Documentación que se utiliza para realizar el proceso. Seguimiento. medición del proceso y del producto INVENTARIO INVENTARIO.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO AUDITORIA INTERNA

Nombre de la Empresa LISTA DE COMPROBACIÓN ISO 9001:2008 FO-SGC Página 1 de 19 Revisión nº: 0 Fecha (dd/mm/aaaa):

NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC)

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-AD-07 Junio de 7

Procedimiento para: Auditoria Interna

CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD. Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado

N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1

INSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA SELLO ANUAL

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Sesión 3 Procesos Productivos, de Apoyo y Evaluación Revisión de los Requisitos 7, 8 y 9 ISO 9001:2015

Mejora del Sistema de Gestión n Ambiental Objetivos, Metas y Programas. Mejora del Sistema de Gestión Ambiental

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna

REPORTE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA AL SGA DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas

Transcripción:

Reunión de Revisión de la Dirección Sistema de Gestión de la Calidad 17 octubre

Orden del día No Conformidades derivadas de Auditoría Externa. Plazo para presentar evidencias (Política de ABS). Presentación de acciones correctivas y el estado de la evidencia. Seguimiento de la reunión previa de Revisión de la Dirección. Acuerdos.

No Conformidades Auditoría Externa Proyecto 46401 Alcance: Diseño y Provisión de Servicios de Prácticas Académicas y Actividades de Investigación 4 NC = M-3 / m-1 Proyecto 46403 Alcance: Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social, Selección de aspirantes, Provisión de servicios financieros, materiales y humanos. 1 NC = M-1

Proyecto 46404 Alcance: Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones 4NC = m-4 Proyecto 40836 Alcance: Provisión de servicios bibliotecarios 5NC = M-1 / m-4 Proyecto 46415 Alcance: Provisión de servicios de salud, provisión de servicios de laboratorio y préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio 3NC = M-1 / m-2

Política ABS Las organizaciones deben enviar los planes de acción correctiva y evidencia objetiva de implementación para todas las no conformidades a ABS Quality Evaluations, Inc. para su revisión dentro de los 60 días contados a partir del último día de auditoría.

Proyecto 46401 Diseño y Provisión de Servicios de Prácticas Académicas y Actividades de Investigación *Mayor NC: La norma ISO 9001:2008 en el punto 7.3.4 establece que deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria. ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA Recopilar la evidencia del cumplimiento del procedimiento para el desarrollo de la práctica y los requisitos establecidos en la clausula 7.3.4 Dra. Teresa Zapata Villalobos 12/09/

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA Elaborar y Difundir una Guía genérica para la metodología para la aprobación de los nuevos planes de estudio. Entregar a los laboratorios la evidencia de la aprobación de la actualización de los planes de estudios correspondientes a su área. Dr. Gabriel Paredes 28/09/ Dr. Gabriel Paredes 04/10/ No entregada

*Mayor NC: ISO 9001:2008 requiere en 7.3.6 Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria". ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO Implementar y generar la evidencia del cumplimiento del procedimiento para el desarrollo de la práctica y los requisitos establecidos en la cláusula 7.3.6 Dra. Teresa Zapata Villalobos ESTADO EVIDENCIA 12/09/

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA Elaborar y Difundir una Guía genérica para la metodología para la aprobación de los nuevos planes de estudio. Entregar a los laboratorios la evidencia de la aprobación de la actualización de los planes de estudios correspondientes a su área Dr. Gabriel Paredes 28/09/ Dr. Gabriel Paredes 04/10/ No entregada

*Mayor NC: La norma ISO 9001:2008 requiere en 7.6 Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración. ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO Realizar un inventario especificando los equipos que requieren calibración y mantenimiento. Dr. José Luis Torres 21 septiembre ESTADO EVIDENCIA Identificar el estado de calibración de los equipos de medición utilizados para llevar a cabo las prácticas del LFIS. Balanzas analíticas con número de inventario 48476,48738 y 81787. Dr. José Luis Torres 21 septiembre

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA Solicitar al proveedor la calibración y/o mantenimiento y las etiquetas del estado de calibración. Así como parámetros de calibración. Dr. Jose Luis Torres 9 Septiembre No entregada Realizar un inventario de equipos del laboratorio de Fisiología anualmente. Dr. Jose Luis Torres 23 Septiembre

*Menor El procedimiento para el manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos P-FMED-LFIS-04 requiere en el paso 10: 10.3 verificar el llenado completo de la bitácora. ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO Gestionar la firma faltante en el formato Bitácora de Mtra. Caridad 29/08/ RPBI de la Facultad de Herrera Franco Medicina con fecha de 29 de Julio de (manifiesto número 139540) ESTADO EVIDENCIA

ACCIÓN Asignar personal de apoyo (del Laboratorio de Fisiología) para el responsable sanitario de RPBI. ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ RESPONSABLE Dr. Guillermo Storey FECHA DE TÉRMINO 12 septiembre ESTADO EVIDENCIA No entregada Capacitar al personal asignado para apoyar en el manejo de RPBI. Q.F.B. Caridad Herrera Franco 27 septiembre No entregada Realizar e implementar una lista de cotejo de todas las actividades que se llevan a cabo durante la recolección de RPBI incluyendo la revisión del 100 % de las bitácoras generadas en el para que sean debidamente llenadas. Q.F.B. Caridad Herrera Franco 27 septiembre

Proyecto 46403 Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social, Selección de aspirantes, Provisión de servicios financieros, materiales y humanos *Mayor NC: ISO 9001: 2008 en 7.4.1 requiere que la organización establezca los criterios para la evaluación, selección y reevaluación de proveedores. ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO Identificar cuales son proveedores de servicios externos en los procesos del alcance del SGC proyecto 46401. Aureliano Martínez Mildred Avilés Brenda Gómez Verónica Cortes Erik Polanco 13 septiembre ESTADO EVIDENCIA Egreso Selección Aspirantes ingresopermanencia Finanzas

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA Identificar los criterios de acuerdo al servicio para la selección de los proveedores. Establecer los criterios de evaluación de los proveedores. Elaborar el método de evaluación de los proveedores. Evaluar a los proveedores con el método establecido. Aureliano Martínez Mildred Avilés Brenda Gómez Verónica Cortes Erik Polanco Aureliano Martínez Mildred Avilés Brenda Gómez Verónica Cortes Erik Polanco Aureliano Martínez Mildred Avilés Brenda Gómez Verónica Cortes Erik Polanco Aureliano Martínez Mildred Avilés Brenda Gómez Verónica Cortes Erik Polanco 20 septiembre Egreso Selección Aspirantes ingreso-permanencia Finanzas 27 septiembre Egreso parcialmente Selección Aspirantes ingreso-permanencia Finanzas 27 septiembre Egreso Selección Aspirantes No entregada ingreso-permanencia Finanzas 11 octubre Egreso No entregada Selección Aspirantes No entregada ingreso-permanencia No entregada Finanzas

Proyecto 46404 Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones *Menor NC: ISO-9001:2008 cláusula 6.4 requiere que la organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO Solicitar a la Comisión de Seguridad e Higiene el reporte del último levantamiento del mapa de riesgos. Realizar una plática informativa al personal sobre la ergonomía computacional. CATI Experto externo 22 septiembre 27 de septiembre de ESTADO EVIDENCIA entregada pendiente

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO DEVIDENCIA Realizar un diagnóstico por expertos en ergonomía computacional de las áreas de Tutores Técnicos 1 y 2 Experto externo 23 de septiembre de Pendiente Gestionar con la CIPLADE los recursos para atender las recomendaciones resultantes del diagnóstico ergonómico. CATI 17 de octubre de Pendiente Llevar a cabo un taller sobre buenas prácticas para el uso de equipo de cómputo CATI 18 de octubre de Solicitar que se incluya al programa anual de capacitación un curso relacionado con la seguridad e higiene en el trabajo. CSDH 4 de noviembre de Incluir como parte de la orden del día de la reunión de Revisión de la Dirección la iniciativa de incluir en las metas a 2014 un curso de ergonomía en el trabajo. CIPLADE Noviembre de pendiente

*Menor NC: Los requisitos de la documentación establece en 4.2.1.d) que se requieren los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO Definir la propiedad del cliente Establecer las políticas en caso de que algún equipo propiedad del cliente se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuado para su uso María del Carmen Zozaya Ayuso Celia Villanueva Novelo 12 de septiembre de 19 de septiembre de ESTADO EVIDENCIA

ACCIÓN Solicitar reunión con el asesor externo para clarificar el concepto de propiedad del cliente. Reunirse con el asesor externo para validar la definición de propiedad del cliente y las políticas generadas. Actualizar el procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo. Publicar y difundir el procedimiento de mantenimiento de equipo de cómputo actualizado. ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ RESPONSABLE Mtra. Celia Villanueva Novelo Personal del Laboratorio de mantenimiento de equipo cómputo María del Carmen Zozaya Ayuso Fernando del Carmen Cobá Arias FECHA DE TÉRMINO 08 septiembre 23 septiembre 29 septiembre 30 septiembre ESTADO DEVIDENCIA Realizada

*Menor NC: El procedimiento P-FMAT-SAD-01, revisión 02, indica en el punto 5, Tarea 2.2 que el usuario entrega al responsable operativo de compras el formato debidamente llenado y firmado incluyendo exactamente las características o modelo del producto deseado en su caso, la página de internet con la información del mismo. Se identificó que 3 de 7 Solicitudes de Cotización o Compra, no especifican la unidad de compra. ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA Solicitar al usuario llenar las 3 solicitudes que están incompletas (1 de abril, 6 de abril y 9 de mayo ). Miguel Serrano Zozaya 9 de septiembre de

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO DEVIDENCIA Incluir en el procedimiento de compras no licitadas, políticas relativas al rechazo de las solicitudes de cotización o compra llenadas incorrectamente. Celia Villanueva Novelo 13 de septiembre de Enviar el procedimiento de compras no licitadas, para su publicación. Isela Rosado Zumárraga 14 de septiembre de Difundir las nuevas políticas del procedimiento de compras no licitadas entre los usuarios, recalcando la importancia de llenar correctamente los formatos de solicitudes de compra. Celia Villanueva Novelo 19 de septiembre de

*Menor NC: El Procedimiento para llevar a cabo el Control de Documentos (P-CIPLADE-CC-01) señala en el punto 5.3.1 que el Coordinador de Documentos revisa el documento interno apoyándose en la Guía Técnica para Elaborar y Modificar Procedimientos, GT- CIPLADE-CC-01, y si al revisar el documento interno encuentra alguna anomalía lo regresa al elaborador de documento para su corrección. Fue identificado un documento de más de 20 auditados con un error en el nombre de un registro.

ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO Modificar el procedimiento de compras no licitadas incluyendo el nombre correcto del formato Isela Rosado Zumárraga 8 septiembre ESTADO EVIDENCIA Enviar el procedimiento modificado al coordinador de documentos para su revisión Isela Rosado Zumárraga 14 septiembre Revisar que todos los apartados del procedimiento estén llenados de forma correcta. Fernando del Carmen Cobá Arias 20 septiembre Publicar la versión actualizada del procedimiento. Rodrigo Esparza 29 septiembre

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO DEVIDENCIA Revisar las políticas vigentes en relación al control de documentos. Fernando del Carmen Cobá Arias 12 septiembre Informar a la CIPLADE de las observaciones identificadas en la FMAT relacionadas al control de documentos y registros. Fernando del Carmen Cobá Arias 14 septiembre Revisar y actualizar el procedimiento de control de documentos del SGC de la UADY. CIPLADE 5 octubre Difudir en las dependencias de la UADY, integradas al SGC, el procedimiento de control de documentos. CIPLADE 6 octubre

*Menor Proyecto 40836 Provisión de servicios bibliotecarios NC: ISO 9001: 2008 en 6.3 requiere que se debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA Identificar y determinar los requisitos de infraestructura necesarios para la operación del proceso de servicios bibliotecarios Comité de Calidad de la CB 19 septiembre de

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN Incluir en el procedimiento para la administración del sistema bibliotecario los requisitos de infraestructura necesarios para su operación. RESPONSABLE Comité de Calidad de la CB FECHA DE TÉRMINO 23 septiembre ESTADO EVIDENCIA Verificar que la infraestructura descrita sea con la que cuente la Coordinación de Bibliotecas. Comité de Calidad de la CB 30 septiembre Difundir entre el personal la nueva revisión del procedimiento que incluye los requisitos necesarios de infraestructura. Comité de Calidad de la CB 7 octubre

*Mayor NC: ISO 9001: 2008 en 8.5.2 requiere revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. ACCION INMEDIATA Solicitar a las áreas correspondientes la evidencia de cumplimiento de las acciones correctivas AC 115, AC 117 y AC118. RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA CIPLADE 14 septiembre

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA Elaborar un inventario de acciones documentadas en base a la fecha de conclusión. Revisar y actualizar el procedimiento para documentar acciones correctivas incluyendo políticas relacionadas al seguimiento de las acciones correctivas documentadas. Realizar una reunión con la CATI para análisis de factibilidad de adecuación y mejoras de la plataforma sharepoint en relación a las acciones correctivas. Asignar responsables y determinar la metodología para dar seguimiento al cumplimiento de las acciones en base al inventario elaborado. CIPLADE 19 septiembre CIPLADE 7 octubre CIPLADE 10 octubre CIPLADE 10 octubre No entregada

Proyecto 46415 Provisión de servicios de salud, provisión de servicios de laboratorio y préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio *Mayor NC: La norma ISO 9001:2008 establece en 7.6: Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: -(a) calibrarse o verificarse o ambos a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; -(c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración; Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación.

ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO EVIDENCIA Presentar evidencia de la calibración de los equipos de seguimiento y medición que lo ameritaron en el presente año conforme a los lineamientos establecidos por el proveedor: FMED Medicina del deporte: Basculas, dinamómetro, espirómetro y electrocardiógrafo FMED Lab. Enfermedades infecciosas: balanzas, termo ciclador y pipetas graduadas Dr. Román Gómez Durán Dra. Bertha Jiménez Delgadillo Biol. Ma. Luz Teresita Cid Sánchez 30 septiembre de CCBA No entregada CCBA CCBA Lab. De docencia: balanza analítica, espectrofotómetro, balanzas granatarias y termómetros.

ACCIÓN Identificar los equipos de seguimiento y medición existente por cada área que conforma el alcance del SGC. ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ RESPONSABLE Dr. Román Gómez Durán Dra. Bertha Jiménez Delgadillo Biol. Ma. Luz Teresita Cid Sánchez FECHA DE TÉRMINO ESTADO DEVIDENCIA 30 septiembre CCBA F-MED Identificar el equipo que requiere calibración y/o mantenimiento, así como verificar el estado en el que se encuentra Dr. Román Gómez Durán Dra. Bertha Jiménez Delgadillo Biol. Ma. Luz Teresita Cid Sánchez 30 septiembre CCBA F-MED Calibrar o proporcionar mantenimiento a los equipos de seguimiento y medición que se determine. Dr. Román Gómez Durán Dra. Bertha Jiménez Delgadillo Biol. Ma. Luz Teresita Cid Sánchez 30 septiembre CCBA No entregada F-MED

ACCIÓN Identificar los intervalos de tiempo y llevar a cabo la calibración y/o mantenimiento al equipo de seguimiento y medición (incluido el tiempo recomendado por los fabricantes o proveedores de los equipos). ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ RESPONSABLE Dr. Román Gómez Durán Dra. Bertha Jiménez Delgadillo Biol. Ma. Luz Teresita Cid Sánchez FECHA DE TÉRMINO 30 de septiembre de ESTADO DEVIDENCIA CCBA No entregada F-MED Solicitar la identificación de la calibración y/o mantenimiento de los equipos mediante la utilización de etiquetas proporcionadas por el proveedor. Dr. Román Gómez Durán Dra. Bertha Jiménez Delgadillo Biol. Ma. Luz Teresita Cid Sánchez 05 de octubre de CCBA No entregada F-MED

*Menor NC: Punto de la norma 6.2.2. La UADY ha establecidos los catálogos de competencia para el personal que realiza actividades dentro de las dependencias. En dos de más de seis perfiles de puesto, no se mostraron los registros de competencia definidos en los catálogos. ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO Solicitar al trabajador (técnico académico), el documento que contenga el puntaje alcanzado requerido para ocupar el puesto que actualmente desempeña Solicitar a la Coordinación General de Recursos Humanos, el expediente del Asistente Administrativo A. Gloria Cetz Karla Floricel Aguirre Cabrera 22 septiembre de 22 septiembre de ESTADO EVIDENCIA

ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO DEVIDENCIA Determinar los documentos mínimos que deberá contener el expediente del trabajador en el archivo de la CGRH. CGRH 22 septiembre de Determinar los documentos mínimos que deberá contener el expediente del trabajador en el archivo de la dependencia. Secretaría Administrativa CCBA 22 septiembre de Establecer y dar a conocer al personal del CCBA, los lineamientos para mantener actualizados los expedientes. Secretaría Administrativa CCBA 17 octubre de Revisar y actualizar los expedientes de todo el personal del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Secretaría Administrativa CCBA 22 octubre de En tiempo

*Menor NC: El procedimiento P-CIPLADE-CC-04 Rev. 5 de Acciones Correctivas, establece que la dirección responsable debe tomar acciones en un lapso de 15 días después de la auditoría. ISO9001:2008 establece en 8.2.2 que: La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. n dos de los más de diez procesos auditados, se mostraron reportes de no conformidades, sin embargo no hay evidencia de acciones correctivas tomadas.

ACCION INMEDIATA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO Documentar la acción correctiva que se identificó en la lista de verificación del auditor al área de compras del CCBA Implementar la acción correctiva documentada. Beatriz Gutiérrez ESTADO EVIDENCIA 5 septiembre Beatriz Gutiérrez 7 septiembre ACCIÓNES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR CAUSA RAÍZ ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO ESTADO DEVIDENCIA Revisar el procedimiento para la documentación de acciones. CIPLADE 30 septiembre de Actualizar y difundir el procedimiento para la documentación de acciones. CIPLADE 5 octubre de

Seguimiento de la reunión previa de Revisión de la Dirección ACUERDO RESPONSABLE FECHA LÍMITE ESTADO Identificar a las áreas que necesiten un reforzamiento sobre la documentación de acciones Realizar un análisis de los procesos en las áreas para que el SGC esté integrado a la forma de trabajo Reunión con el enlace o Responsable operativo particularmente para la documentación de acciones Considerar un estímulo adicional para motivar al personal para documentar acciones Incluir las funciones relativas a la calidad dentro de los catálogos de puestos. Actualizar los nombres de las áreas que han sufrido cambios CCBA 30 junio Evi en rev. Área del SGC 30 octubre En proceso CIPLADE 30 junio En proceso DGADP 31 agosto Realizado DGADP 20 diciembre En proceso CIPLADE 30 junio Realizado

Establecer políticas para definir la información que debe contener los expedientes del trabajador, lugar de ubicación y quien es responsable del archivo de los mismos Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Acuerdos ACUERDOS RESPONSABLE FECHA LÍMITE 31/12/ Convocar a las comisiones dictaminadoras para revisar y/o establecer los lineamientos de los contenidos de los dictámenes relacionados a las promociones y contratos de los trabajadores. Secretaría General por confirmar Promover de manera oficial talleres orientados a la higiene postural entre los estudiantes de la UADY Promover de manera oficial talleres orientados a la higiene postural entre los trabajadores de la UADY Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Dirección General de Desarrollo Académico Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Comisión Mixta de Seguridad e Higiene ACUERDOS RESPONSABLE FECHA LÍMITE por confirmar 31/12/

GRACIAS POR SU ATENCIÓN