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1 PAGINA No. ) DE > FECHA IMPRESION: 15/9/2015 M&isterio de Finanzas del Ecuador COMPrSMnTEDE PAGO Ejercicio: No. CUR: Entidad: Tipo Registro: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DEV DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Monto: IVA: Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria; Total Líquido Pagar: 195,00 0,00 0,00 195,00 Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: GASTO CORRIENTE. PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY. VIAJE A IBARRA DEL AL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N" SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-074. CP 574. Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI 1 SI SI Cta. Pagadora Fuente Descripción de la F;uente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado RECURSOS nscales 14/09/2015 Sub-Total 195,00 0,00 Retencionés NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto ivlonto Liquido: 195,00 - fp 6n C^no

2 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Reporte rptcomprobantegastos,rdlc Feche Elabo ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ No. Expediente 2086 Registro; DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 01 CO , 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB-TOTAL RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR / SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, PILICITACARUA CRISTIAN GEOVANNY, VIAJE A IBARRA DEL C15 AL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-074, CP 574, (je,voesaitoro A cancelado DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 09/09/2015 Fjniciünnrio l<c<ij>crsnblc Dircdor l"iiiniicicro \p

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora; Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLAOES Reporte rptcompfobantegastos.rdlc Fech 3 Eiabo ación No. CUR No. Original 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ No. Expediente 2086 Ciase de Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 09/09/ Fim^nario Rcsixitisablc Difccior Financiero

4 '^^1/ COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Oesc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Reporte rptcomprobantegastos.rdic SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fechei Elabo ación No. CUR No. Original SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Clase Documento COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ NO- No. Expediente 2086 Registro: Banco: 1 COMPROMETIDO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RiO DEV I 1 1 Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario; PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG! N. Prest DESCRIPCION Viáticos y Subsistencias en el Interior MONTO TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB-TOTAL RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, PILICITA CARUÁ CRISTIAN GEOVANNY, VIAJE AI8ARRA DEL AL , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' , SOLICITUD EINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-074, CP574. Secretaria Nacioi' de Planificación y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRAD: APROBADO: APROBADO FFCHA- 07/09/2015 j Funcionario Responsable cí' Direcior Financiero

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Fechíj Eiabo ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LQ No. Expediente 2086 Registro: Banco; COMPROMETIDO Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RIO DEVf I I I Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGIS,í;RADO: APROBADO: jj APROBADO (í- FECHA: 07/09/2015 / lies polis ubie Direcioi Fia.inclerü

6 - VALOR SECRETARÍA \-ACIONAL JE PLANIFiCACIÓN Y DESARROLLO ORQEN DE PAGO YLiJUlDACIÓN DE GASTOS viáticos. S'JBSlSTENjCIA.ALlWENTACIQN YMOViLlZACiÓN i 1 FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' ' dd Ecwada FUNCIONARIO: DIRECCIÓN I UNIDAD: CARGO; P!LIC1TA GARUA CRISTIAN GEOVANNY DESPACHO SEGURIDAD FUENTE DE FINANCIAMiENTO: CORRIENTE / LUGAR COMISION: FECHA DE COMISIÓN DEL: IBARRA 16deagostode2015 AL 17 de agosto de 2015 REALIZAR AVANZADA DONDE SE VERIFICO LOS PUNTOS DE REUNION, POSTERIOR A LOS TRASLADOS DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DE VIÁTICO. SUBS STENClAYALIh ENTACIÓN CONCEPTO DE GASTOS VIÁTICO SUBSISTENCIA FECHAS anrr eklx<on/ a t/paca>ei MovHli >j(ma/(0'nbii k»\ 5lH»le/t.wbfic-"t»n NÚMERO DE cbte;venta RAZÓN SOCIAL RUC VALOR No. 1 No. 1 ALIMENTACIÓN TOTAL VALOR -65 OO L TOTAL A PAGAR 1 1 TOTAL! i DETALLE: AUTORIZO EL PAGO POR; S 19S.00 "O > o o o Oí - Sm 2 ffifs O X z Z g* 2 m X UJ - 1 _c. BLADIMIR PACHECO Incj. Christian Segovia DIRECTOR FINANCIERO

7 \ \ % Ministerio de Relaciones Laborales KP Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 2015-PC-SNPD-0/4 FECHA DE INFORME 18-AGOSTO-2015 NOMBRE COMPLETO DELSERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) PILICITA GARUA CRISTIAN GEOVANNY/ ; CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMtSION: IBARRA-IMBABURA SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: RABEL MUÑOZ, SEGURIDAD/y CONDUCTOR OBJETIVOS TECNICOS: No. CEDULA ^73-2 PUESTO NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: SEGURID^ INMEDIATA despacho INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Se realizó la avanz^a donde se verificó los puntos de reunión, posterior los traslados y seguridad del Sr. Secretario Nacional hasta la Ciudad de Ibarra donde participó en el evento "Diálogo territorial por la equidad y justicia", realizado en la Unidad Educativa Teodoro'Gómez de la Torre. NFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) DOMINGO 16-yGOSTO-2015 TRASLADOS ALA VERIFICACION DE PUNTOS DE Secfetans Naclona LUNES 17-AG'qSTO-2015 TRASLADOS YSEGURIDAD DEL SR. SECRETABjBSÁtim^ CIUDAD DE IBARRA YRETORNOAqUITO. admínistrítiva financiera DIRECCIÓN FINANCICJ^ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS: "Recibido por { ^ ITINERARIO INICIO ' íjlnál Éstos 'datos se refieren aí tiempo efectivamente utilizado en ta FECHA 16-AGOp'TO AG53'STO-2015 HORA fehóo comisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el Cumplimiento ó final de la comisión;:según sea el caso. Elinformáción' indispensable para el correcto cálculo de los valores á ser reconocidos. ' Hora inicio de labores del día d4 retorno: p7hpb * Entiéndase día de retorno como el último día de la comisión. ÁÜTORIZÁCÍÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA AUTORIZO: la extensión del número de días iniciájmente solicitados por las razones a continuación detalladas 'y conforrrie lo dispuesto en el Art. 14'ciel Reglamento de Viáticós/ 'SÜbsistencias.^Movilizacioríes y Alimentación; dentro del país para lás y los Servidores Vlas y lostrabajadows.. ' Oetatle de circunstancias para la extensión:. " i / n. TIPO TERRESTRE TERRESTRE Nota: DlRuv^lO.-J 1 Fcclia Recibido por. NOMBRE AUTORIZACIÓN MÁXIM/^^^lj^F RS ~ DAD o su DELEGADO Secretaría Naciori il de Planificación y Desarrollú DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA DETAL^IE RUTA FECHA INSTITU/^IPNAL QUíT07t5ARRA ^6-AG0STO-2O15 INSTTUqfoNAL IBARRA-/^UITO / 17-AGOSTO-2bl5 '^1 OBSERVACIONES HpRA )6HQ.0 14^40 FECHA 16-AGO AGOST0^015 HORA 18t^20 17H20 Se adjuntan: 00 comprobantes de venta porun valo/total de $ 00 USD, para reembolso de gastos; según el siguiente detalle; DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL SUMA: FfJJNCIONARIOS RESPONSABLES Los lormuianos ae informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamenle si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras.

8 SERVID0RC9M1SI0NAD0 RESPONSABLE DE UNIDAD DELSERVIDOR COMISIONADO OCLVO PILICITA GARUA CRISTIAN BSC. ROCIO CAZAR SEGURIDAD INMEDIATA ASESORA-COORDINADORA INSTITUCIONAL AUTORIZACION DE GASTO MAXIMAAUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LALIQUIDACIÓNDE LADIRECCIÓN FINANCIERA CARGO; OC-6JC BSC. ROCIO CAZAR ASESORA-COORDINADORA INSTITUCIONAL NOTA: 1 présente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando laílicencia sea" superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización pór/escrito de la Máxima^Autoridad o su Delegado.

9 f JiíTH # Ministerio de Relaciones Laborales Secretaría Nacíona! de Planificación y Desarrollo SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 2015-PC-SNPD-0/4 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITA FECHA DE SOLICITUD 13 DE AGOSTO DEL 2015 VIATICOS MOVILIZACION SUBSISTENCIAS ALIMENTACION No. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PILICITA CARUA CF jfstian GEOVANN' :omi CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: IBARF^-IMBABURA FECHA DE INICIO DE COI COMISIÓN 16-AGO3'fO E ADJUNTA AGENDA DE EVENTO ^ HORA DE SALIDA^ FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1-6H00 CORRIENTE: INVERSIÓN: 7 DATOS GENERALES autorizo la ejecución para el cumplimiento de los servicios institucionales detallados durante los días de descanso, obligatorio, tratándose de un caso excepcional debidamente justificados, de acuerdo a la invitación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 12 de la Norma Técnica para el pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y ios obreros en las Institucionales del Estado. SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: RABEL MUÑOZ, SEGURIDAD OBJETIVOS TÉCNICOS: No. CEDULA NOMBRE DE LA UNI^ DEL SERVIDOR NOMBRE DEL PROYECTO: ÁDYt PUESTO DESPACHO FECHA DE FINAL OE COAllSIÓN 17-AGOS^O-2015 NOMBRE CARGO AUT DESCRÍPCIÓÑ DE OBJETIVOS YACTIVIDADSSha; ^^.A. SEGURIpÁD INMEDIATA HORA DE LLEGADA 17H C CION MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Secr&tdría Nacíona de Planificación y Desarrollo COORDINACIÓN OCNCHAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA Recibido por. Se realizará la avanzada para verificación de los puntos de reunión posterior los traslados y seguridad del Sr. Secretario Nacional en la Ciudad^e Ibarra, donde asistirá en el evento "Diálogo territorial por la equidad y justicia", Ho^ a realizarse en la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre. INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: {DIA POR DIA) ' O DOMINGO OSTO- TRASLADO Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES^DE REUNION A LA CIUDAD DE IBARRA. LUNES 17/AGOSTO ARRA YRETORP^OAQUITO. s^. TRASLADOS Y SEGURIDAD DEL SR^ SECRETARIO NACIONAL A LA CIUDAD DE DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO: TERRESTRE TERR^TRE DETALLE: INSTITUCI^AL INSTTUCIONAL RUTA: QUITO'-IBARRA IBARRA^UITO FECHA: 16-AGOáTO-2015 ^ 17-AGOSTO-2015 HORA: FECHA: HORA: lehjtío 16-AG^STO-2015 I8ÍÍ2O 14H40 ye 17-AGOSTC) hí 0 OBSERVACION t-'v -' '- -i fjpr.rmaríci "- s' " r\r-pl^nifícrir.iün vi;:. Secretaría NaciOf; ;l de PlanifKacíón y Desarrollo PIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL DATOS PARA LA TRANSFERENCIA TIPO DE CUENTA: AHORROS FUNCIONARIOS RESPONSABLES i ' No. DE CUENTA:

10 Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones ni^enmendaduras. SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE y OC-a-O Q.., PILICITA CARUA CRISTIAN BSC. ROCIO CAZAR SEGURIDAD INMEDIATA ASESORA-COORDINADORA INSTITUCIONAL AUTORIZADO MAXIMAAUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION DE LA DIRECCION FINANCIERA BSC. ROCIO CAZAR ASESORA-COORDINADORA INSTITUCIONAL NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de sen/icios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Sen/idores y las y los Trabajadores. AUTORIZACION SERVIDOR CC iü^lonado SOLICITANTE PILICITA CARUA CRISTIAN SEGURIDAD INIUIEDIATA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO. 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original 024 012 2015 5303 5282 0000 OTROS GASTOS. Gasto: Cuenta Monetaria:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO. 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original 024 012 2015 5303 5282 0000 OTROS GASTOS. Gasto: Cuenta Monetaria: COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc: 035 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Original 024

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