REGIMEN VERACRUZANO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
|
|
- Eugenio Redondo Tebar
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Hoja: SERVICIOS PERSONALES 62,436, ,211, ,647, ,148, ,499, ,499, ,999, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 41,264, ,637, ,901, ,434, ,467, ,467, ,467, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 41,264, ,637, ,901, ,434, ,467, ,467, ,467, SUELDOS Y SALARIOS 41,264, ,637, ,901, ,434, ,467, ,467, ,467, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,877, ,848, ,725, ,560, ,165, ,165, ,165, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF 6,877, ,848, ,725, ,560, ,165, ,165, ,165, GRATIFICACIÓN ANUAL 6,877, ,848, ,725, ,560, ,165, ,165, ,165, SEGURIDAD SOCIAL 8,774, ,030, ,804, ,303, ,500, ,500, SIN DESCRIPCION 8,774, ,407, ,181, ,303, , , INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 8,774, ,407, ,181, ,303, , , APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETI RO 622, , , , SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 622, , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5,520, ,695, ,215, ,849, ,366, ,366, ,366, PRESTACIONES CONTRACTUALES 5,520, ,695, ,215, ,849, ,366, ,366, ,366, DESPENSA 2,080, ,695, ,776, ,962, ,813, ,813, ,813, GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 3,439, ,439, ,886, ,552, ,552, ,552, MATERIALES Y SUMINISTROS 21,136, ,450,00 25,586, ,00 9,499, ,499, ,813, ,072, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 9,567, ,567, ,763, ,763, , ,804, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 3,761,55 3,761,55 19, , , ,742, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 3,761,55 3,761,55 19, , , ,742, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 5,756, ,756, ,696, ,696, , ,059, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT 5,756, ,756, ,696, ,696, , ,059, MATERIAL DE LIMPIEZA 50,00 50,00 47, , , , MATERIAL DE LIMPIEZA 50,00 50,00 47, , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 386, , ,00 231, , , , PRODUCTOS ALIMENT ICIOS PARA PERSONAS 386, , ,00 231, , , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 386, , ,00 231, , , , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1,210, ,211, ,00 192, , , ,009, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 5,00 5,00 5,00 5,00 5, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 5,00 5,00 5,00 5,00 5, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 12,00 12, , CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 12,00 12, , CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 371,00 371, , CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 371,00 371, , VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 245, , ,613.27
2 Hoja: VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 245, , , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 147,42 147,42 10,00 84, , , , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 147,42 147,42 10,00 84, , , , ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 330,00 330,00 1, , , , ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 330,00 330,00 1, , , , OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC 100,00 1, , , , , PINTURAS 100,00 1, , , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,420, ,450,00 11,870, ,450,00 4,450,00 4,450,00 7,420, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,420, ,450,00 11,870, ,450,00 4,450,00 4,450,00 7,420, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR 4,450,00 4,450,00 4,450,00 4,450,00 4,450, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR 7,420, ,420, ,420, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ 1,508,06 1,508,06 1,508, VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,508,06 1,508,06 1,508, VESTUARIO Y UNIFORMES 1,508,06 1,508,06 1,508, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M 1,043, ,042, , , , , HERRAMIENTAS MENORES 20,00 20,00 18, , , , REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 20,00 20,00 18, , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI 135,90 103, , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ 135,90 103, , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU 654,00 654,00 567, , , , NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 654,00 654,00 567, , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B 234,00 104, , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 234,00 104, , , , , , SERVICIOS GENERALES 52,231, ,236, ,467, , ,125, ,125, ,125, ,778, SERVICIOS BÁSICOS 3,759, ,433, ,192, ,345, ,345, ,345, ,846, ENERGÍA ELÉCTRICA 600,00 175, , , , , , SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 175, , , , , SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 600,00 600,00 54, , , , AGUA 70,20 19, , , , , , SERVICIO DE AGUA POTABLE 19, , , , , SERVICIO DE AGUA POTABLE 70,20 70,20 8, , , , TELEFONÍA TRADICIONAL 428, , , , , , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 245, , , , , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 428, , , , , , SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 2,624, , ,616, ,619, ,619, ,619, ,997,387.56
3 Hoja: SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ 991, , , , , , SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ 2,624, ,624, , , , ,814, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 36,00 36,00 1, , , , SERVICIO POSTAL 36,00 36,00 1, , , , SERVICIOS DE ARRENDAMI ENTO 11,080, ,080, ,321, ,321, ,321, ,759, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 3,004,80 3,004,80 1,943, ,943, ,943, ,061, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,004,80 3,004,80 1,943, ,943, ,943, ,061, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI PO DE 504,00 504,00 246, , , , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ 504,00 504,00 246, , , , SIN DESCRIPCION 7,571, ,571, ,131, ,131, ,131, ,440, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA 7,571, ,571, ,131, ,131, ,131, ,440, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ 8,004, ,352, ,357, ,359, ,359, ,359, ,997, SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, A 5,494, ,00 5,668, ,96 180,96 180,96 5,487, ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD 174,00 174,00 174,00 174,00 174, ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD 5,494, ,494, ,96 6,96 6,96 5,487, CAPACITACIÓN 1,336,00 642, ,978, , , , ,336, CAPACITACIÓN 642, , , , , CAPACITACIÓN 1,306,00 1,306,00 1,306, CAPACITACIÓN 30,00 30,00 30, SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,174,00 536, ,710, , , , ,174, SERVICIOS DE VIGILANCIA 536, , , , , SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,174,00 1,174,00 1,174, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER 479, , , , , , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS INTERESES Y COMISIONES SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 479,00 479,00 352, , , , SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 479,00 479,00 352, , , , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA 5,438, ,163, ,601, ,163, ,163, ,163, ,437, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN 2,287, ,287, ,287, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 2,287, ,287, ,287, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,306,26 396, ,703, , , , ,306, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y 396, , , , , CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y 1,306,26 1,306,26 1,306,26
4 Hoja: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 1,815, , ,572, , , , ,815, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 756, , , , , CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 1,815, ,815, ,815, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 29,10 8,64 37,74 8,64 8,64 8,64 29, FUMIGACIÓN 8,64 8,64 8,64 8,64 8, FUMIGACIÓN 29,10 29,10 29, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI 9,056,00 2,738, ,794, ,738, ,738, ,738, ,056, DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M 9,056,00 2,738, ,794, ,738, ,738, ,738, ,056, IMPRESIONES 2,738, ,738, ,738, ,738, ,738, IMPRESIONES 4,046,00 4,046,00 4,046, IMPRESIONES 10,00 10,00 10, DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A 5,000,00 5,000,00 5,000, SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS 12,947, ,947, , ,226, ,226, ,226, ,157, PASAJES AÉREOS 105,16 105,16 47, , , , PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 105,16 105,16 47, , , , PASAJES TERRESTRES 866, , , , , , PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 866, , , , , , VIÁTICOS EN EL PAÍS 11,976,50 11,976,50 563, ,715, ,715, ,715, ,697, VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICO 11,976,50 11,976,50 563, ,715, ,715, ,715, ,697, SERVICIOS OFICIALES 1,304,00 459, ,763, , , , ,304, CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,304,00 459, ,763, , , , ,304, CONGRESOS Y CONVENCIONES 459, , , , , CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,254,00 1,254,00 1,254, CONGRESOS Y CONVENCIONES 50,00 50,00 50, OTROS SERVICIOS GENERALES 162,00 89, , , , , , IMPUESTOS Y DERECHOS 162,00 162,00 68, , , , OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS 162,00 162,00 68, , , , OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 89, , , , , OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 89, , , , , IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D % POR IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 7,184,486, ,850,283, ,334,202, ,405,618, ,405,618, ,405,618, ,928,584, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A 21,055, ,055, ,462, ,462, ,462, ,593,676.89
5 Hoja: TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI 21,055, ,055, ,462, ,462, ,462, ,593, SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓ 11,362, ,362, ,768, ,768, ,768, ,593, SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓ 3,130, ,130, ,130, ,130, ,130, SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓ 3,778, ,778, ,778, ,778, ,778, SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓ 2,784, ,784, ,784, ,784, ,784, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI 7,184,486, ,871,339, ,313,146, ,394,155, ,394,155, ,394,155, ,918,991, TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR 7,184,486, ,871,339, ,313,146, ,394,155, ,394,155, ,394,155, ,918,991, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 177,443, ,443, ,443, ,443, ,443, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 4,625,878, ,028, ,467,849, ,784,932, ,784,932, ,784,932, ,682,917, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 84,683, ,683, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 569,196, ,539, ,736, ,996, ,996, ,996, ,739, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 1,904,727,45 1,904,727, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 484, , , , , SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 102, , , , , SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 510, , , , , SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 519,86 519,86 519,86 519,86 519, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 4, , , SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 5, , , , , SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 22,096, ,096, , , , ,946, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 58, , , SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 136, , , , , SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 4, , , , , SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 53,193, ,193, ,870, ,870, ,870, ,323, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,172, ,172, ,718, ,718, ,718, ,454, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,069, , ,065, ,673, ,673, ,673, ,391, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 518, , ,101, , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 518, , ,101, , , , , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,554,00 677, , , OTROS MUEBLES 1,554,00 677, , ,844.60
6 Hoja: EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 1,996,72 90, ,087, ,087, ,087, ,087, BIENES INFORMÁTICOS 1,996,72 90, ,087, ,087, ,087, ,087, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 43,50 43,50 40,92 40,92 40,92 2, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 43,50 43,50 40,92 40,92 40,92 2, EQUIPO AUDIOVISUAL 43,50 43,50 40,92 40,92 40,92 2, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30,00 30,00 30, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO 30,00 30,00 30, MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN 30,00 30,00 30, ACTIVOS INTANGIBLES 30,00 3, , , , , , SOFTWARE 30,00 3, , , , , , SOFTWARE 30,00 3, , , , , ,00 TOTAL DEL SECTOR 7,324,463, ,695,385, ,629,077, ,726, ,532,461, ,532,461, ,527,275, ,990,890, ELABORO VERIFICO AUTORIZO JOSÉ ANTONIO ROMERO LÓPEZ FELIPE CRUZ ESPINOSA MARÍA DEL CONSUELO ANAYA ARCE SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Clasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN 164,739,988 1000 SERVICIOS PERSONALES 73,402,217 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-7,881,566.00 463,518,434.00 299,027,706.14 291,068,705.54 164,490,727.86 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-21,368,668.08 368,631,331.92 247,663,795.29
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 31 de marzo del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-29,021,000.00 442,379,000.00 109,353,038.07 84,939,386.43 333,025,961.93 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-23,215,492.00 366,784,508.00 98,605,438.39
Más detallesANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 x ORIGEN DEL RECURSO
GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ
1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 55,610,962.88 136,931,054.88 84,968,829.60 10,009,315.81 10,009,315.81 10,009,315.81 41,952,909.47 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ
1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 61,778,594.72 143,098,686.72 76,254,644.39 30,259,778.23 30,259,778.23 30,232,288.23 36,584,264.10 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00
Más detalles30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 400117 INGRESOS PROPIOS 2017 1 21100001 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 21200001 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO 0.00 21200002 MATERIAL DE FOTOGRAFÍA 0.00 21400001
Más detallesPRESUPUESTO 2014 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CUERNAVACA
26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
Más detallesClasificación Administrativa del Gasto
Clasificación Administrativa del Gasto Resumen CONAC Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Otras Entidades Paraestatales y Organismos Organismos Autónomos ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Más detallesDEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 14,678,223.50 156,764,628.26 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,701,170.50 97,644,422.19 01
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,792,322.94 85,899,004.55 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,557,194.92 58,515,512.82 01
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 31,150,090.31 57,106,681.61 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,478,332.81 38,958,317.90 01
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 28,549,518.35 293,371,173.51 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,210,755.93 174,547,255.70
Más detallesPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
01 SERVICIOS PERSONALES 38,858,071.29 236,576,926.15 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 19,106,560.77 136,113,887.30
Más detalles30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Hoja: 5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 500117 SUBSIDIO FEDERAL 2017 11300001 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 13200002 GRATIFICACIÓN ANUAL 0.00 13200003 PRIMA VACACIONAL 0.00 14100001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121 Honorarios asimilables
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Más detallesNOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 25,777,020.58 91,945,536.73 25,775,011.87 2,008.71
Más detallesClasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo
Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304
Más detallesAL 31 DE DICIEMBRE DE Presupuesto Vigente. Disponible para comprometer. Comprometido
de SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Sueldos
Más detallesCOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 72,542,719.50 45,179,837.81 72,863,671.06-320,951.56
Más detallesInforme Sobre el Ejercicio del Presupuesto Enero y Febrero 2014
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2014 Enero y Febrero 2014 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS PERSONALES 22,557,303.98 4,197,210.89 4,197,210.89 18,360,093.09 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Más detallesGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 1 de 6 Gran Total 35,812,782.25-3,838,574.08 31,974,208.17 31,974,208.17 0.00 26,585,147.82 26,557,193.45 26,548,442.93 25,620,499.12 25,321,512.48 964,648.70 5,417,014.72 Total Institucional 35,812,782.25-3,838,574.08
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 5,714,117.46 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 14,774,730.41 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesInforme Sobre el Ejercicio del Presupuesto Primer trimestre 2016
Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2016 Primer trimestre 2016 ESTADO DEL EJERCICIO DEL SERVICIOS PERSONALES 34,012,859.31 7,224,574.75 26,788,284.56 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Más detallesAL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES
Más detallesAL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 C.P. 08-A
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL) 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980
Más detallesESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL
30 ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 140118 NO ETIQUETADO INGRESOS PROPIOS Hoja: 1 21100001 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,031,143.00
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011 (Hoja 1 de 6 )
INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (Hoja 1 de 6 ) INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 8,793,365.71 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 27,375,785.94 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,
Más detallesUNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
Más detallesRetribuciones por servicios de carácter social 1, , ,629.41
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 31 de de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) EGRESOS CONCEPTO APROBADO AMPLICACIONES
Más detallesAYUNTAMIENTO DE: AJACUBA HIDALGO CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL: 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES 1130 Sueldos base al personal permanente 140,000.00 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 1320
Más detallesAL 30 DE JUNIO DE 2015
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Más detallesAL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 81,326,650 57,795,086 23,531,564 57,776,255 18,831 23,550,394 57,720,442 57,720,442 55,813 Sueldos base al personal permanente
Más detallesMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 10013, , , , , ,47097 Productos minerales no
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 30 de de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) EGRESOS CONCEPTO APROBADO AMPLICACIONES
Más detallesDEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
SERVICIOS PERSONALES 345,544,353.24 59,562,395.63 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 87,344,756 16,695,755 Sueldos base al personal permanente 87,344,756 16,695,755 REMUNERACIONES AL PERSONAL
Más detallesESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 140118 NO ETIQUETADO INGRESOS PROPIOS Hoja: 1 21100001 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,031,143.00
Más detallesPresupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 243,836,822.22 75.27 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 89,000,937.96 27.47 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal
Más detallesMUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2017
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 119,978,704.55 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38 $ 9,998,225.38
Más detallesESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 140118 NO ETIQUETADO INGRESOS PROPIOS Hoja: 1 21100001 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,031,143.00
Más detallesAL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0
Más detallesAmpliaciones y (Reducciones)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, y Partida Presupuestal) Clave COG 11301 Sueldos base 57,579,986.00 1,798,033.39 59,378,019.39 40,860,263.78
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (Hoja 1 de 6 )
INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (Hoja 1 de 6 ) INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 8,374,933.27 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,296,458.31 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )
(Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 29,631,866.89 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 131,443,179.67 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesMUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS RFC: MTE Y3 PRESUPUESTO INICIAL DEL EJERCICIO Página 1 de 5
PRESUPUESTO DE INGRESOS: Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 IMPUESTOS 1,300,104.00 147,000.00 136,000.00 105,000.00 99,000.00 79,000.00 74,000.00
Más detallesInformes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo
e, denominación y presupuesto del con base en la clasificación económica del ave, denominación y presupuesto del con base en la clasificación económica del gas Clave, denominación y presupuesto del con
Más detallesAsignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,913,585, ,913,585, ,056, ,894,529,551.53
Descripción Anual Asignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,913,585,686.00 4,913,585,686.00 19,056,134.47 4,894,529,551.53 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 3,238,789,237.00
Más detalles30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 400116 INGRESOS PROPIOS 2016 Hoja: 1 12100002 HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 14100002 SEGURO INSTITUCIONAL 0.00 15400002 AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS 0.00 17100010
Más detallesSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,668,812.54 49,350.60 549,629.34 2,668,812.54 2,668,812.54 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 1131 Sueldo base 1200
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 14,995,004.91 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,561,919.46 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS OBSERVACIONES GENERALES. MUNICIPIO DE ZACATEPEC PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Partida CONCEPTO GASTO CORR. FONDO IV FONDO III FAEDE TOTAL
Más detallesESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 08/05/2018 18:56 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 0 1,032,808 366,799 361,304 666,010 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT
Más detallesESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 07/06/2018 09:56 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 0 1,032,808 436,436 431,162 596,372 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT
Más detallesESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 09/03/2018 14:41 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 0 1,032,808 198,830 198,830 833,979 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT
Más detallesESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 05/04/2018 18:37 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 0 1,032,808 276,602 274,683 756,206 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT
Más detallesADQUISICIONES Y LICITACIONES ABRIL DE 2015
ADQUISICIONES Y LICITACIONES ABRIL DE 2015 ABRIL DE 2015 No. CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA GASTO ACUMULADO A SERVICIOS PERSONALES 500-113- Sueldos base 388,306.26 500-121- Honorarios 0.00 500-132- Primas
Más detallesClasificador por Objeto del Gasto Resumen CONAC Por Ramo/Unidad Responsable/Capítulo/Partida Genérica Por Tipo de Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Resumen CONAC Por Ramo/Unidad Responsable/Capítulo/Partida Genérica Por Tipo de Gasto CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA IMPORTE 1000 SERVICIOS PERSONALES 10,081,164,730
Más detallesPRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11,509.37 1110 Dietas $12,340,530.42 $12,340,530.42 1111 Dietas Regidores $12,340,530.42 $12,340,530.42 $11,509.37 1130 Sueldos base al personal permanente
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )
(Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 35,577,202.65 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 136,387,905.50 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 8,529,630.08 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 33,886,651.19 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Más detallesESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 07/07/2018 13:30 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 7,782 1,040,590 522,041 515,119 518,549 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT
Más detallesAsignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,667,881, ,761,062, ,595,324, ,165,737,751.
Descripción Anual Asignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,667,881,330.00 4,761,062,212.02 1,595,324,460.94 3,165,737,751.08 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 3,096,342,925.00
Más detallesAsignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,667,881, ,761,062, ,474, ,705,587,884.81
Descripción Anual Asignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,667,881,330.00 4,761,062,212.02 55,474,327.21 4,705,587,884.81 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 3,096,342,925.00
Más detallesMUNICIPIO DE AJACUBA ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2014
MUNICIPIO DE AJACUBA ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2014 Ejercicio del Presupuesto 1000 Servicios Personales 17,473,492.71 0.00 17,473,492.71 8,719,103.89
Más detallesSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES 117,589,994.00 8,633,161.00 9,509,795.89 50,694,856.00 56,170,021.87-5,475,165.87-10.80 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL
Más detallesSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES 117,589,994.00 8,510,251.00 9,466,919.81 33,458,47 37,118,625.68-3,660,155.68-10.94 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL
Más detallesCOORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COLIMA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES 2,379,040,914.27 10000 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,036,525,075.51 11301 SUELDOS BASE 1,036,525,075.51 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Más detallesCOMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016
Rep: rptestadoegresos_ff 06 RECURSO ESTATAL Estado del Ejercicio del por Fuente de Financiamiento Al 31/ago/2016 Ampliaciones / 1000 SERVICIOS PERSONALES $137,234,268.18 $137,234,268.18 $83,787,458.93
Más detallesSECRETARÍA DE CULTURA
130 SECRETARÍA DE CULTURA 13 00 1131 Sueldo base 104,783,490 13 00 1131 Sueldo base (Sueldo Excedente) 243,730 13 00 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 2,809,910 13 00 1321
Más detallesANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
Sociedad y 1131 Sueldo base $ 815,000.00 $ 815,000.00 $ 815,000.00 $ 2,445,000.00 1231 Retribuciones de carácter social $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 60,000.00 1321 Prima vacacional y dominical
Más detallesPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS
Presupuesto de Egresos 214, del Municipio de Tetecala, Morelos PRESUPUESTO DE EGRESOS 214, DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS OBSERVACIONES GENERALES. Publicación 214/4/9 Presupuesto de Egresos 214, del
Más detallesSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373,418.00 9,739,224.00 7,337,953.16 86,427,463.00 78,513,703.05 7,913,759.95 9.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404,993.00 6,281,647.00 5,130,143.74 55,311,068.00
Más detallesCLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 102,978,791 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 8,081,007 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,923,360 122
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESUPUESTO POR - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1131. SUELDOS A 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 1132. SUELDOS AL 0.00 0.00 0.00 0.00 239,647,563.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Más detallesESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PERIODO : SEPTIEMBRE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL NO SIN MENSUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 155,565,532.80 40,891,733.51 40,669,016.69 155,788,249.62 128,093,235.83 117,554,001.45 38,234,248.17 117,554,001.45-38,234,248.17 117,554,001.45
Más detalles30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS CHOAPAS
1 ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 10000000 SERVICIOS PERSONALES 16,580,966.40 34,810,278.02 51,391,244.42 51,101,571.90 51,101,571.90 50,729,858.20 289,672.52
Más detallesEgresos Modificado Anual. Egresos Devengado Anual
Capítulo del Gasto Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Anual Devengado Anual Pagado Anual Devengado Trimestral Pagado Trimestral Subejercicio Anual (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7) ( 6
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
1131. SUELDOS A FUNCIONARIOS 51,737,573.96 1132. SUELDOS AL PERSONAL 239,647,563.74 1133. SUELDOS A TRABAJADORES 135,958,676.43 1134. SUELDOS INTERINOS 2,964,892.87 1135. SUELDOS AL MAGISTERIO 289,000,000.00
Más detallesPoder Judicial del Estado de Baja California
11101 Dietas y retribuciones $125,839,760.68 11301 Sueldo tabular al personal permanente $254,927,947.34 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $380,767,708.02 12201 Sueldo tabular
Más detallesEgresos Modificado Al 31/12/2017
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2017 Al 31/may/2017 06 RECURSO ESTATAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $138,649,488.00 -$1,753,088.38 $136,896,399.62
Más detallesUnidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 30 de junio de 2016
PARTIDA ESPECÍFICA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,722,631,170.00 1,722,779,253.72 675,270,001.23 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 244,423,466.00 240,311,800.50 117,250,552.25 11301 SUELDOS
Más detallesMUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FISM 1000 SERVICIOS PERSONALES 28,070,00 15,620,00 12,450,00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 24,000,00 12,800,00 11,200,00 111 Dietas. 3,600,00 1,900,00 1,700,00 113 Sueldos base
Más detallesCOORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COLIMA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,287,225,569.30 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,009,500,507.27 11301 SUELDOS BASE 1,009,500,507.27 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
Más detallesETCA-II-13 TRIMESTRE: CUARTO. Ejercicio del Presupuesto. Partida/Descripción % 1000 SERVICIOS PERSONALES (PESOS) Egresos Modificado Anual
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Partida/Descripción Aprobado Pagado TODAS LAS DIRECCIONES $ 270,423,617.00 $ 35,704,822.86 $ 306,128,439.86 $ 306,128,439.86 $ 298,128,834.62 $ - 100.00% 1000
Más detallesEgresos Modificado Anual. Egresos Devengado Anual
Aprobado Anual Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Anual Devengado Anual Pagado Anual Devengado Trimestral Pagado Trimestral Subejercicio ETCA-II-09 Capítulo del Gasto (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6) (7)
Más detallesMUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 NOMBRE DE LA PARTIDA RECURSOS FISCALES 2017 FORTAMUN 2017 PARTICIPACIONE S 2017 FISM 2017
EGRESO NOMBRE DE LA FISCALE 1000 SERVICIOS PERSONALES 29,920,00 17,170,00 12,750,00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 25,050,00 13,550,00 11,500,00 111 Dietas. 3,800,00 2,100,00 1,700,00
Más detallesTESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE ENE-SEP 2015
100000 SERVICIOS PERSONALES 977,996,818.25 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 366,785,503.23 111000 Dietas 3,232,500.00 113000 Sueldos base al personal permanente 363,553,003.23 120000
Más detallesTESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE ENE-SEP SERVICIOS PERSONALES
100000 SERVICIOS PERSONALES 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121000 Honorarios asimilables a salarios 122000 Sueldos base al personal eventual 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES
Más detallesEgresos Modificado Al 31/12/2018
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto_ua 101 PRESIDENCIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $16,077,338.36 -$240,000.00 $15,837,338.36 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $828,789.32 $15,008,549. 1100 REMUNERACIONES
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Pagina: 1 de: 8 10000000 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 511111300001 SUELDOS Y SALARIOS 50,334,324.00 148,93 50,483,254.00 25,385,094.39 25,098,159.61 Total :
Más detallesMUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA TESORERIA MUNICIPAL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL 2016
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 85,832,473.54 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13 $ 7,152,706.13
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PAGINA: 1 4-0-0-0-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4-1-0-0-0000-0000 INGRESOS DE GESTION 4-1-6-0-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4-1-6-9-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00
Más detallesII. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales Acumulado Septiembre 2017 Modificado Devengado Pagado Devengado Pagado 4,053,602.53-4,053,602.53 4,113,433.48 4,313,394.30-59,830.95 42,760,305.47 42,276,467.31
Más detallesUnidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 30 de septiembre de 2016
PARTIDA ESPECÍFICA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,722,631,170.00 1,710,573,395.51 1,050,069,507.06 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 244,423,466.00 245,907,518.75 179,215,724.52 11301
Más detallesESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 140118 NO ETIQUETADO INGRESOS PROPIOS Hoja: 1 24600001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 27,200.00 26100003 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR 30,200.00 27200001 PRENDAS
Más detallesGOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PAGINA: 1 4-0-0-0-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4-1-0-0-0000-0000 INGRESOS DE GESTION 4-1-6-0-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4-1-6-9-0000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00
Más detallesPRESUPUESTO FUSIONADO 2014 DEL INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO IITEJ SEIJAL IIEG
4152 00 70 509,000 1,21 4155 00 1,57 159,000 1,73 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 9,835,316 6,057,000 15,892,316 1131 Sueldo Base 9,835,316 6,057,000 15,892,316
Más detalles