Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes CUR de Modificaciones Presupuestarias



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PAGINA : 1 DE 9 11130015-000-00MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 46 INTRA1 16/04/ Consolidacion: 111300151010/18-Para presupuestar el puesto de analista de Recursos Humanos II Renglón 021. 15,000.00 15,000.00 Fuente : 11-15,000.00 15,000.00-15,000.00 15,000.00 47 INTRA1 16/04/ Consolidacion: 111300151020/27- Regularización del grupo "0" de los diferentes Centros de Costo de la Dirección General de las Artes. 1,162,622.00 1,162,622.00 Fuente : 11-1,162,622.00 1,162,622.00-1,162,622.00 1,162,622.00 48 INTRA1 16/04/ Consolidacion: 111300151050/6- Modificación presupuestaria del renglón 029. 8,042.00 8,042.00 Fuente : 11-8,042.00 8,042.00-8,042.00 8,042.00 49 INTRA1 16/04/ Consolidacion: 111300151050/7- Para financiar el grupo de gasto "0" y para el pago de Sentencia Judicial. 94,356.00 94,356.00 Fuente : 11-94,356.00 94,356.00-94,356.00 94,356.00 50 INTRA1 17/04/ Consolidacion: 111300151010/20-12,607.00 12,607.00 Fuente : 11-12,607.00 12,607.00-12,607.00 12,607.00 51 INTRA1 17/04/ Consolidacion: 111300151010/21-320.00 320.00 Fuente : 11-320.00 320.00-320.00 320.00 52 INTRA1 21/04/ Consolidacion: 111300151010/22-111300151020/28-111300151030/9-Modificación presupuestaria para atender necesidades de Radio Faro Cultural. 170,000.00 170,000.00 Fuente : 11-170,000.00 170,000.00-170,000.00 170,000.00 55 INTRA2 28/04/ Consolidacion: 111300151040/5- RESOLUCION 183-05/05/ S S 1,000,245.00 1,000,245.00

PAGINA : 2 DE 9 Fuente : 22-1,000,245.00 1,000,245.00-1,000,245.00 1,000,245.00 59 INTRA2 08/05/ Consolidacion: 111300151010/24- RESOLUCION 191-12/05/ S S 14,000.00 14,000.00 Fuente : 11-14,000.00 14,000.00-14,000.00 14,000.00 60 INTRA2 08/05/ Consolidacion: 111300151040/6- RESOLUCION 191-12/05/ S S 7,064,000.00 7,064,000.00 Fuente : 22-7,064,000.00 7,064,000.00-7,064,000.00 7,064,000.00 61 INTRA1 15/05/ Consolidacion: 111300151040/9- Modificación presupuestaria de funcionamiento a inversión, debido a que el Congreso de la República de ACUERDO MINISTERIAL 122-27/05/ S S Guatemala, NO aprobó el presupuesto formulado en el anteproyecto de inversión para el, y es necesario para cumplir con los compromisos contraídos en su momento por este Ministerio. 33,282,210.00 33,282,210.00 Fuente : 22-33,282,210.00 33,282,210.00-33,282,210.00 33,282,210.00 67 INTRA2 19/05/ Consolidacion: 111300151020/33- RESOLUCION 218-25/05/ S S 384,863.00 384,863.00 Fuente : 11-361,463.00 361,463.00-361,463.00 361,463.00 Fuente : 31-23,400.00 23,400.00-23,400.00 23,400.00 68 INTRA2 19/05/ Consolidacion: 111300151030/13- RESOLUCION 218-25/05/ S S 3,554,954.00 3,554,954.00 Fuente : 11-2,756,582.00 2,756,582.00-2,756,582.00 2,756,582.00 Fuente : 29-259,309.00 259,309.00-259,309.00 259,309.00 Fuente : 31-539,063.00 539,063.00-539,063.00 539,063.00 69 INTRA2 19/05/ Consolidacion: 111300151050/8- RESOLUCION 218-25/05/ S S 1,370.00 1,370.00 Fuente : 11-1,370.00 1,370.00-1,370.00 1,370.00 70 INTRA2 19/05/ Consolidacion: 111300151040/11- RESOLUCION 219-25/05/ S S 635,882.00 635,882.00 Fuente : 22-635,882.00 635,882.00-635,882.00 635,882.00

PAGINA : 3 DE 9 72 INTRA2 25/05/ Consolidacion: 111300151010/28- RESOLUCION 220-25/05/ S S 185,547.00 185,547.00 Fuente : 11-185,547.00 185,547.00-185,547.00 185,547.00 74 INTRA2 28/05/ Consolidacion: 111300151050/9- RESOLUCION 224-29/05/ S S 143,684.00 143,684.00 Fuente : 11-143,684.00 143,684.00-143,684.00 143,684.00 75 INTRA2 29/05/ Consolidacion: 111300151010/29- Modificación para Radio Faro. RESOLUCION 225-29/05/ S S 35,528.00 35,528.00 Fuente : 11-35,528.00 35,528.00-35,528.00 35,528.00-47,765,230.00 47,765,230.00-47,765,230.00 47,765,230.00

PAGINA : 4 DE 9 11130015-101-00DIRECCION SUPERIOR 18 INTRA1 09/04/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1 DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA PRESUPUESTAR EL PUESTO DE ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II REGLÓN 021, SEGÚN RESOLUCIÓN D--0337 REF. APRA--I-065. EXPTES. -4603/4604-MICUDE. 15,000.00 15,000.00 Fuente : 11-15,000.00 15,000.00-15,000.00 15,000.00 20 INTRA1 14/04/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1 DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA ATENDER LO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL SEGÚN OFICIO DCNI-231-2014 Y DCNI-017-. 12,607.00 12,607.00 Fuente : 11-12,607.00 12,607.00-12,607.00 12,607.00 21 INTRA1 16/04/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1 DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA ATENDER LO EN EL OFICIO No. DCE-DAC-475- DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN REPORTE 804107 320.00 320.00 Fuente : 11-320.00 320.00-320.00 320.00 22 INTRA1 20/04/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1 DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA ATENDER NECESIDADES DE RADIO FARO CULTURAL, SEGÚN LO EN LOS OFICIOS AG-0338-/LGAM/vem, Y AG-0339-/LGAM/vem. 170,000.00 170,000.00 Fuente : 11 170,000.00 170,000.00 24 INTRA2 06/05/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2 DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS EN EL REGLÓN 121 POR LA EJECUCIÓN DEL MES DE ABRIL Y PRESUPUESTAR EL REGLÓN 415 EL PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERIK MAURICIO PIRA ORTEGA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 009-. RESOLUCION 191-12/05/ S S 14,000.00 14,000.00 Fuente : 11-14,000.00 14,000.00-14,000.00 14,000.00 28 INTRA2 25/05/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARA PRESUPUESTAR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERIK MAURICIO PIRA ORTEGA SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 009-, ROSA MARÍA DEL CARMEN CHAN GUZMÁN, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 010-, BENVENUTO AVILA MARTIN SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 13- Y DE MARVIN RENÉ PAIZ VÉLIZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES No. 012-. RESOLUCION 220-25/05/ S S

PAGINA : 5 DE 9 185,547.00 185,547.00 Fuente : 11-185,547.00 185,547.00-185,547.00 185,547.00 29 INTRA2 29/05/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA II, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARA RESOLUCION 225-29/05/ S S FINANCIAR EL PAGO DE EQUIPO DE RADIO, PARA RADIO FARO CULTURAL. 35,528.00 35,528.00 Fuente : 11-35,528.00 35,528.00-35,528.00 35,528.00-263,002.00 433,002.00-263,002.00 433,002.00

PAGINA : 6 DE 9 11130015-102-00DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES 27 INTRA1 14/04/ SE CONSOLIDA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SERVIRÁ PARA REGULARIZAR EL GRUPO "0" DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES 1,162,622.00 1,162,622.00 Fuente : 11-1,162,622.00 1,162,622.00-1,162,622.00 1,162,622.00 28 INTRA1 20/04/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1 DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA ATENDER NECESIDADES DE RADIO FARO CULTURAL, SEGÚN LO EN LOS OFICIOS AG-0338-/LGAM/vem, Y AG-0339-/LGAM/vem. 80,000.00 80,000.00 Fuente : 11-80,000.00-80,000.00 33 INTRA2 14/05/ CONSOLIDACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE DE LA DIRECCION RESOLUCION 218-25/05/ S S GENERAL DE LAS ARTES. 384,863.00 384,863.00 Fuente : 11-361,463.00 361,463.00-361,463.00 361,463.00 Fuente : 31-23,400.00 23,400.00-23,400.00 23,400.00-1,627,485.00 1,547,485.00-1,627,485.00 1,547,485.00

PAGINA : 7 DE 9 11130015-103-00DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 9 INTRA1 20/04/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1 DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA ATENDER NECESIDADES DE RADIO FARO CULTURAL, SEGÚN LO EN LOS OFICIOS AG-0338-/LGAM/vem, Y AG-0339-/LGAM/vem. 90,000.00 90,000.00 Fuente : 11-90,000.00-90,000.00 13 INTRA2 13/05/ Consolidado No. 5 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. RESOLUCION 218-25/05/ S S 3,554,954.00 3,554,954.00 Fuente : 11-2,756,582.00 2,756,582.00-2,756,582.00 2,756,582.00 Fuente : 29-259,309.00 259,309.00-259,309.00 259,309.00 Fuente : 31-539,063.00 539,063.00-539,063.00 539,063.00-3,644,954.00 3,554,954.00-3,644,954.00 3,554,954.00

PAGINA : 8 DE 9 11130015-104-00DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 5 INTRA2 15/04/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTARIOS E INCREMENTOS DE RESOLUCION 183-05/05/ S S RENGLONES EN LAS ACTIVIDADES 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Y ACTIVIDAD 2 "DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS"PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE FISCAL. 1,000,245.00 1,000,245.00 Fuente : 22-1,000,245.00 1,000,245.00-1,000,245.00 1,000,245.00 6 INTRA2 06/05/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA REGULARIZACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTARIOS NEGATIVOS E RESOLUCION 191-12/05/ S S INCREMENTO DE RENGLONES PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS METAS ESTABLECIDAS SEGÚN EL POA PARA EL PRESENTE FISCAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 7,064,000.00 7,064,000.00 Fuente : 22-7,064,000.00 7,064,000.00-7,064,000.00 7,064,000.00 9 INTRA1 08/05/ MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LOS CENTROS DE COSTO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACUERDO MINISTERIAL 122-27/05/ S S ÁREAS SUSTANTIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 33,282,210.00 33,282,210.00 Fuente : 22-33,282,210.00 33,282,210.00-33,282,210.00 33,282,210.00 11 INTRA2 15/05/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN E INCREMENTO DE ALGUNOS RENGLONES RESOLUCION 219-25/05/ S S PRESUPUESTARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE FISCAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 635,882.00 635,882.00 Fuente : 22-635,882.00 635,882.00-635,882.00 635,882.00-41,982,337.00 41,982,337.00-41,982,337.00 41,982,337.00

PAGINA : 9 DE 9 11130015-105-00DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 6 INTRA1 10/04/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON 029, FUENTE 11, A CARGO DE LOS CENTROS DE COSTOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN TÉNICA DE DESARROLLO CULTURAL (ACTIVIDADES 2 Y 6),DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 8,042.00 8,042.00 Fuente : 11-8,042.00 8,042.00-8,042.00 8,042.00 7 INTRA1 15/04/ CONSOLIDACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 000 Y 900, FUENTE 11, PARA COMPLEMENTO DEL PERSONAL 022, A CARGO DE LOS CENTROS DE COSTOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 94,356.00 94,356.00 Fuente : 11-94,356.00 94,356.00-94,356.00 94,356.00 8 INTRA2 14/05/ MODIFICACIÓN INTERNA, PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200, FUENTE 11, A RESOLUCION 218-25/05/ S S CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 1,370.00 1,370.00 Fuente : 11-1,370.00 1,370.00-1,370.00 1,370.00 9 INTRA2 14/05/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200, 300 Y 400, FUENTE 11, PARA READECUACIÓN DE RESOLUCION 224-29/05/ S S ESPACIO PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN-SIGES-, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL. 143,684.00 143,684.00 Fuente : 11-143,684.00 143,684.00-143,684.00 143,684.00-247,452.00 247,452.00-247,452.00 247,452.00