PROCEDIMIENTO: CONTROL VEHÍCULOS.



Documentos relacionados
PROCEDIMIENTO: ARANCEL DE POSTGRADO

PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO

PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5

PROCEDIMIENTO: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO

CASO PRÁCTICO EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA

Sistema Integrado de Negocio

Documento no controlado

PROCEDIMIENTO FACTURACION Y COMPRA VENTA INTERNA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE ALMACÉN GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS

Gestión Cuentas de Usuarios META4

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9

MANUAL DEL PROCESO DE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBPROCESO SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE AUTONOMÍAS REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES

Dirección Nacional de Contabilidad. Procedimiento para la Adquisición y Pago de Pasajes Aéreos Internacionales

Programa de Gestión Documental

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE RECLAMOS DE LA EMPRESA PROTOTIPO

Gestión Cuentas de Usuarios FIN700

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Código: GAF-PR-07 / V3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 06/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5

Además tiene referencia con los siguientes documentos: Cláusula Generalidades de la Norma NCh-ISO 9001:2000.

OBTENER Y RECUPERAR CLAVE SECRETA

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE FACTURAS

Código Actividad Qué Cuándo Cómo

MANUAL DE GESTION ADMINISTRATIVA DE FONDOS DE PROYECTOS MIXTOS E INTEGRADOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Gestión Académica / Dirección de Planificación Docente y Registro Curricular

COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA REGLAMENTO DE CAJA CHICA ADMINSITRACIÓN CENTRAL, ÓRGANOS ADSCRITOS Y CONSEJOS REGIONALES CAPÍTULO I

Cómo se hace para..?

GUÍA PARA EL TRÁMITE DE COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE

1.1 Garantías: La glosa, montos y períodos de vigencia de las boletas de garantías que deben entregarse a CONICYT, se estipulan a continuación:

Procedimiento de Sistemas de Información

INSTRUCTIVO RADICACION DOCUMENTOS DE REGISTROS PUBLICOS

PROCEDIMIENTO PDI.PRO-46 Gestión de alojamientos y desplazamientos a través de la oficina campus de Viajes El Corte Ingles

Institución (es): Instituto de Salud Pública (ISP), Seremi de Salud y Servicio Nacional de Aduanas

Venezolana de Alimentos LA CASA S.A.

GUIA ACTIVIDAD TAD (TRAMITACIÓN A DISTANCIA) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS SADE

Revisión antecedentes Se solicita al contribuyente los antecedentes necesarios para la emisión del permiso de circulación.

BANCO INFORMACIÓN ADICIONAL ADJUNTA A LA CARTILLA DE INFORMACIÓN PRODUCTOS PASIVOS

Cómo se hace para? Deben efectuar este trámite los sujetos o responsables del pago de los impuestos contemplados en la Ley.

RESOLUCION N VALPARAÍSO,

pyme MODULO COMPRA & VENTA FICHA TÉCNICA XPYME VERSIÓN 1.0

Aprobado por: Cargo: Fecha Firma. Revisado por: Cargo: Fecha Firma. Encargado: Cargo: Fecha Firma

PROCEDIMIENTO DE PAGOS

NOMBRE DEL PROCESO. Extensión o Prórroga de Documento de Idoneidad (Permiso Originario).

INDAP Sistema Administración Cobranza Judicial Manual de Usuario Perfil Abogado - Abogado Externo

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

Baker Tilly Panamá Procedimientos

MANUAL PARA RADICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FACTURAS APLICA PARA PROVEEDORES DEL BSC Y DEMÁS GRUPOS DEL BANCO

Cómo se hace para? 1. Descripción del trámite paso a paso para anular una boleta de honorarios electrónica. (Ver página 5)

MANEJO DE CAJAS CHICAS

Proceso de Actualización de Tramos de Asignación Familiar 2015

CONTRATO DE TERMINOS Y CONDICIONES

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas

Esta prestación permite enviar las hojas de salario por a nivel de empresas, centros de trabajo o trabajadores.

SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS PARCIALES, EN LOS CENTROS REGIONALES, PROPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina.

MANUAL PAGINA WEB ALASCORPCA MANUAL PARA EL USO DE LA PAGINA WEB ALASCORP.

Manual de Usuario Creación de Usuarios Transferencia de Datos

CORRECCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Gestión de Socios. para asociaciones y ONG. Programas de gestión de entidades no lucrativas

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA

BECAS A la Incubación de Empresas

Contribuyentes. Para realizar el trámite del aviso de Inicio de Actividades como empresario individual, tiene las siguientes modalidades:

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL

EXPERIENCIAS Y RECOMENDACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA

Manual de Usuario SIMIN 2.0

MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones CIRCULAR N 15

SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS PEDECIBA BIOLOGIA

PROCEDIMIENTO TRASPASO DE ALMACÉN (BATERIAS)

MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01

Proceso de administración del tiempo del proyecto/programa

Manual de Usuario Comprador. Módulo Administración de Presupuesto. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica:

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO CETCO S.A.

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN LABORATORIO TRABAJOS DE GRADO

Diseño de Sistemas Universidad CAECE Año 2005

Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 04

Gestión de Mercadeo y Publicidad

DECLARACIONES JURADAS Y PAGOS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI VICERRECTORIA ACADEMICA BIBLIOTECA SERVICIO DE CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

POPULAR DE FACTORING, S.A. MANUAL PARA CLIENTES: FACTORING

PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA (PROC-CB-10)

PROCEDIMIENTO INGRESOS POR CAJA

Procedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA

INSTRUCTIVO DE TRABAJO FECHA: Mayo 2005

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

UNIVERSIDAD DE JAÉN Servicio de Gestión Académica. Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC

1 El plan de contingencia. Seguimiento

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S

Transcripción:

Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: CONTROL VEHÍCULOS.

Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Describir las actividades que se realizan para solicitar, usar y devolver los vehículos cuando estos son requeridos por los departamentos de Biología y Ciencias Ecológicas. 2. ALCANCE 2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula 6.3 (Infraestructura) de la Norma ISO 9001:2008.de la Norma ISO 9001:2008. 2.2 El procedimiento se aplica a los departamentos de Biología y Ciencias Ecológicas en la de la Universidad de Chile. 3. PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS Nombre del Procedimiento: Control de Documentos. Control de Registro. Gestión de Correspondencia.. 4. DEFINICIONES No aplica. 5. RESPONSABILIDADES 5.1 La responsabilidad por el cumplimiento del procedimiento recae sobre los Directores de y sus respectivas Secretarias, choferes y uarios (Profesores, entre otros) que requieren de vehículos. 6. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE VEHICULOS. 6.1 La solicitud de vehículos es de manera telefónica o personalmente por parte del usuario. 6.2 La Secretaria de Departamento previa revisión de disponibilidad del vehículo, registra en el control de Vehículos la petición requerida por el usuario, señalando fecha de la solicitud, nombre del solicitante, destino (Lugar/Horario) y fecha de

Página 3 de 5 salida. 6.3 Luego la Secretaria de Departamento tramita la respectiva resolución de salida del usuario, cuando corresponda. TRAMITACIÓN DE RESOLUCIÓN DE SALIDA POR EL DECANATO. 6.4 La Secretaria de Departamento gestiona resolución de salida a través de: - Realiza carta dirigida al Vice-Decano indicando los datos del vehículo a salir, fechas, concepto salida, funcionario destinado al vehículo y destino al cual se dirige. 6.5 Recepcionados los antecedentes, se inicia la tramitación de los antecedentes, las Secretarias de Departamento las derivadas a las áreas que correspondan para tramitar la resolución de salida. 6.6 Tramitada la resolución, es enviada a la Secretaria del Departamento que la ha requerido. 6.7 La Secretaria de Departamento avisa al usuario solicitante que la Resolución esta tramitada. 6.8 Con esta resolución, la Secretaria puede otorgar salida al vehículo con su respectivo usuario y funcionarios. BITACORA DEL VEHICULO. 6.9 El Chofer llena la Bitácora del Vehículo (FORM UD 3). 6.10 Al regreso del viaje, el Chofer debe entregar la Bitácora con la información requerida (fecha de salida y de regreso, kilometraje utilizado, observaciones, entre otros). 6.11 La Secretaria del Departamento archiva el registro Bitácora del Vehículo (FORM UD 3) correspondiente, con el fin de realizar en forma posterior, las recaudaciones con cada uno de los usuarios que han solicitado vehículos. CONTROL USO DE VEHICULOS. 6.12 La Secretaria respectiva del departamento traspasa la información contenida en cada una de las Bitácoras de Vehículos (FORM UD 3), a una planilla electrónica, priorizando indicar el Kilometraje, el cual es la información relevante para realizar las recaudaciones correspondientes con los usuarios.

Página 4 de 5 REALIZACION CUENTA DE COBRO POR USO DE VEHICULOS. 6.13 La Secretaria del Dpto. respectivo envía mensualmente o según periodicidad definida por la Dirección del Departamento la cuenta de cobro correspondiente al usuario, especificando su detalle, según formulario FORM UD10 Carta de Cobranza. 6.14 Posteriormente, a través del libro de correspondencia envía la misma carta al usuario. 6.15 Consideraciones al momento de detallar el cobro: - En la Cuenta de Cobro se detalla los costos del mes contabilizado. - Si existen pagos pendientes, estos también se detallan en la Cuenta de Cobro. MONITOREO DE CUENTA(S) DE COBRO POR USO DE VEHICULOS. 6.16 La Secretaria de departamento monitorean el cobro de los servicios por concepto uso de vehículo. Si existen pagos pendientes reiterados por parte del mismo usuario, la Secretaria debe dar aviso a su Director de Departamento para que gestione dichos pagos. 6.17 Una vez cancelado o traspasado el cobro al departamento, es recepcionada por la Secretaria de Dpto. La cuenta de cobro debe venir con su respectivo timbre de caja y fecha de su cancelación, también puede ser recepcionada factura o boleta de servicios. VERIFICACION CUENTA(S) DE COBRO POR USO DE VEHICULOS. 6.18 Las Secretarias de departamento regularmente verifican en la planilla electrónica Resumen de Cobros, la cancelación de las cuentas de cobros giradas. Este arqueo lo realiza con los documentos de cancelación entregados por el usuario o bien a través de consultas al cajero de la facultad por los pagos efectuados al departamento por este concepto, o por el detalle especificado en el Informe Presupuestario de cada Departamento. 6.19 Verificado lo anterior, la Secretaria de Dpto. puede dar por liberada la Cuenta de Cobro del usuario correspondiente, detallándolo en la planilla Resumen de Cobros. En caso contrario vuelve a formar parte de la nueva Cuenta de Cobro que se envía al usuario.

Página 5 de 5 7. REFERENCIAS No aplica. 8. REGISTROS Nombre Responsable Almacenamiento Form UD3 Bitácora del Chofer. Archivador Secretaria de Vehículo Dpto. Resolución de Salida Secretaria Secretaria Form UD 10 Carta de Cobranza. Secretaria Dpto. de Biología Ciencias Archivador Dpto. Secretaria de Planilla Resumen de Cobros Ecológicas. Secretaria Dpto. de Biología Ciencias Ecológicas. PC Hoja 2 9. LISTA DE PÁGINAS ACTUALIZADAS Revisión Fecha Actualización Modificación Página Ítem 0 20/04/2013 - -