Sistema de Gestión de la ISO 9001:2008

Documentos relacionados
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

Sistema de Gestión de Calidad de SUBTEL Política, objetivos, organización para la Calidad, Sistemas bajo norma ISO9001:2000

INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2000

Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA.

PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO GESTION COMERCIAL

PERFIL DE PUESTO: Coordinador de Gestión de Calidad y Seguridad

Procedimiento de Auditoría Interna

ISO/TC 176/SC 2 Documento N1224, Julio 2014

Garantizar calidad total.- Mantener un firme y permanente compromiso con la calidad de los servicios que ofrece la CRE.

Manual de Normas y Procedimientos sobre el Programa 5 S para la Mejora Continua KAIZEN en FONATUR-BMO

21. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CATÁLOGO DE INSUMOS MÉDICOS EVALUADOS Y DICTAMINADOS ANALÍTICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ACEPTACIÓN DE MODELO DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO MECÁNICOS DE 15 MM PARA EPM LINEAMIENTOS Y REQUISITOS APLICABLES

ÍNDICE. 6.2 Evaluación de la eficacia de la Dirección

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS (CONTRATOS PEDIDOS) OBJETIVO

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 PSAC 6.2.2

del SGC para el Control de Documentos Revisión: 0 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 6

Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de Gestión Integral.

4. COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

Válvulas de Precisión S.A. Av. Jurica No. 107C Parque Industrial Querétaro; No. de Documento: Querétaro. C.P

Diplomado Gestión de la Calidad ISO 9001:2015

Comportamientos y Procesos de Compra

MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA

DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ISO 9001:2008: Auditoría Interna de Calidad

PROGRAMA APOYO INFONAVIT

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA CERTIFICACION DE INSTRUCTORES EN SEGURIDAD DE LA AVIACION (AVSEC) (Presentada por República Bolivariana de Venezuela)

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE RESUMEN EJECUTIVO LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS GPYD ENERO 2016

Presencia internacional: Organismos internacionales

Manual de Calidad. Capítulo 1 : Objetivo y Campo de Aplicación. Capítulo 2 : Normas para Consulta. Capítulo 3 : Términos y Definiciones

Evaluación de Cumplimiento. del Código de Ética y Conducta Comité de Ética. Consejo de Promoción Turística de México, S.A de C.V.

INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FONDO NACIONAL DEL AHORRO Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011

Portafolio de Servicios

Código: ITAPZ-GA-PG-001 Revisión: 0 Referencia a la Norma ISO 14001:2004 (4.4.5) Página 1 de 5

Modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Oficina de Normalización Previsional ONP DECRETO SUPREMO Nº EF

ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

RESUMEN. Planificación de Auditorías de la Calidad. Seminario de Auditores de Sistema de Gestión de Seguridad Operacional ATM

PROMPERU. Normas ISO Expositor: José Camero Jiménez

Nombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5.

Calendario de Actividades Trimestrales

INSTRUCTIVO DE GESTION DE DONACIONES Y COMODATOS

PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION DEL SGC

INDICE I INTRODUCCIÓN 2 II OBJETIVOS 3 III MARCO JURÍDICO 4 IV ÁMBITO DE APLICACIÓN 5 V VIGENCIA 6 VI DISPOSICIONES GENERALES 7

Gestión ISO 17025: Modelo de mapa de procesos

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Registros de Calidad Número de Revisión

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

TITULACIÓN. 2.- ALCANCE Aplica a todos los expedientes recibidos en la empresa, los cuales deberán cumplir con los lineamientos internos y externos.

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

Administración de la Subcuenta de Vivienda FORO DE PROFESIONISTAS Y ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SOCIAL

Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico

1.2 Esta norma especifica las características de la atención médica, en los diferentes escenarios del segundo y tercer nivel de atención.

Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001: e ISO

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

ARTICULACION DE LA EDUCACION MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Objetivo: Qué los participantes conozcan e interpreten la norma:

Universidad Tecnológica de Panamá Secretaría General Manual de Procedimientos

Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Documentos Referencia a la Norma ISO 9001: e ISO 14001: y 4.4.

Guía de Información Cualitativa y Cuantitativa de las Empresas

FORMACIÓN Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

PROCEDIMIENTO FACTURACION PR-FIN-FAC-01

SANTANDER MÉXICO MANTIENE CRECIMIENTO EN NEGOCIOS ESTRATÉGICOS Y CONCLUYE EXITOSA COLOCACIÓN ACCIONARIA EN TERCER TRIMESTRE DE 2012

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Los datos personales que recaba PSI son o serán utilizados en la medida en la Ley lo permita para llevar a cabo lo siguiente:

INSTRUCTIVO DE MEJORA CONTINUA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL Y DE FUNCIONES DE LA DIRECCION DE INFORMATICA.

PROCEDIMIENTOS Código Titulo:

PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN GENERAL PR-RH-CG-07

Proceso Logística y Abastecimiento

GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NOM-CNA. Marco Antonio Toledo Gutiérrez Isabel Hernández Vivar Jorge Casados Prior Diana Gómez Tellez

CALENDARIO INSTITUCIONAL E INFORME DE AVANCE PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS. Módulo 1 NORMATIVIDAD E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE CONTROL

Anexo 5.1 Términos generales y definiciones

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

DD4 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACION

Procedimiento: SGI

CRÉDITO A LARGO PLAZO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

EVALUACIÓN PARA AUDITORES DE CALIDAD SEGÚN EL ESQUEMA ARMONIZADO EOQ PARTE ESCRITA: PREGUNTAS TIPO TEST

homo qualitas homo qualitas es membre de

Ges$ón del Conglomerado

POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL

CURRICULUM EMPRESARIAL. Innovar, Crear y Liderar"

COMPROMISO VOLUNTARIO

El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Nombre del documento: Procedimiento para el control de documentos Referencia de la Norma ISO 9001: ISO 14001:

FONATUR-BMO S.A. DE C.V. Dirección General Coordinación del Programa de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

Implantación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000

Jornada técnica gestión documental Gandía

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

POLITICA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Transcripción:

Sistema de Gestión de la CalidadTitulo en el FOVISSSTE (1) ISO 9001:2008 Subdirección de Administración Subdirección de Planeación e Información Jefatura de servicios de Planeación Jefatura de Servicios de Recursos Humanos Febrero 2015

Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad (Req. 4). Usuarios y Partes Interesadas.* Usuarios y Partes Interesadas.* Responsabilidad de la Dirección (Req. 5). Requisitos. Medición, análisis y Mejora (Req. 8). Gestión de los Recursos (Req.6). Satisfacción. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD. Entradas. Realización del Producto (Req. 7). Producto. Salidas. Procesos* Código: Actividades que aportan valor. Flujo de información. Req: Requisito de la Norma ISO 9001:2008. *Definidos en el alcance. *Las partes interesadas son las personas o grupos que tengan interés en el desempeño o éxito de una Organización. Algunos ejemplos son: los derechohabientes, el personal y los proveedores.

El alcance del FOVISSSTE El Manual de Ges,ón de la Calidad está definido con base en la Norma ISO 9001:2008, con aplicación para el siguiente alcance: 1. Proceso del Procedimiento Aleatorio para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales, 2. Proceso de Cancelación de GaranLas Hipotecarias, 3. Proceso de Recaudación, Marcaje Inicial y Subsecuente de Aportaciones del 5%, 4. Proceso de Elaboración, Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Ins,tucional (PTARI). 5. Proceso de Habilitación de Inconsistencias, derivadas de la Revisión y Validación del Expediente de Crédito. 6. Proceso de Adquisiciones.

Política de calidad El FOVISSSTE, man,ene un Sistema de Ges,ón de Calidad ISO 9001:2008, con el compromiso de cumplir con sus requisitos y mejorarlo con,nuamente así como la atención y servicio a sus usuarios, logrando una mayor sa,sfacción de los mismos, cumpliendo con sus obje,vos, necesidades y expecta,vas.

Objetivos de la Calidad 1. Actualizar y Mantener la Cer,ficación ISO 9001:2008, del Proceso del Procedimiento Aleatorio para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales, Proceso de Cancelación de GaranLas Hipotecarias, Proceso de Recaudación, Marcaje Inicial y Subsecuente de Aportaciones del 5%, Proceso de Elaboración, Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Ins,tucional (PTARI), Habilitación de Inconsistencias derivadas de la Revisión y Validación del Expediente de Crédito, durante el año 2014. 2. Obtener la Cer,ficación ISO 9001:2008, con cambio de alcance para el Proceso de Adquisiciones, durante el 2014. 3. Cumplir con el Programa Anual de Capacitación mínimo en un 97%, para el ejercicio Diciembre 2013/2014. 4. Seleccionar para el año 2015 un proceso a cer,ficar, como parte de la estandarización y mejora con,nua en el FOVISSSTE.

Estructura Documental Manual de Gestión de la Calidad Procedimientos de Gestión de la Calidad 1er. Nivel 2do. Nivel 3er. Nivel Métodos de Trabajo Registros (Evidencias) 4to. Nivel

Áreas Participantes Vocalía Ejecu,va Subdirección de Asuntos Jurídicos Subdirección de Crédito ü Jefatura de Servicios de Promoción Credi5cia ü Jefatura de Servicios de Formalización de Crédito ü Jefatura de Departamento de Promoción de Crédito ü Jefatura de Departamento de Originación de Crédito Subdirección de Finanzas ü Jefatura de Servicios de Ingreso ü Jefatura de Departamento de Seguimiento y Control de Aportaciones ü Jefatura de Departamento de Recuperación de Cartera de Ac5vos y Pensionados Subdirección de Planeación e Información ü Jefatura de Servicios de Planeación ü Jefatura de Servicios de Tecnología de la Información ü Jefatura de Departamento de Procesos y Calidad ü Departamento de Informá5ca, Base de Datos y Seguridad ü Jefatura de Departamento de Proyectos Especiales ü Jefatura de Servicios de Escrituración ü Jefatura de Departamento de Escrituración y Cancelación de Hipotecas Subdirección de Administración ü Jefatura de Servicios de Recursos Humanos ü Jefatura de Servicios de Recursos Materiales y Servicios Generales ü Jefatura de Departamento de Capacitación y Relaciones Laborales ü Jefatura de Departamento de Recursos Materiales Jefatura de Servicios de Administración de Riesgos Opera,vos ü Jefatura de Departamento de Riesgos Opera5vos y Tecnológicos

FLUJO GENERAL DEL FOVISSSTE Vocalía Ejecutiva SISTEMA CORPORATIVO DE CALIDAD CICLO DE CALIDAD DERECHOHABIENTE SATISFACCIÓN OTORGAMIENTO DEL CREDITO SGC ISO 9001 PLAN DE CALIDAD CONTRATO DERECHOHABIENTE REQUISITOS REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CRÉDITO SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PROCESOS CERTIFICADOS ISO 9001:2008 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A ACREDITADOS Y ENLACE CON GERENCIAS REGIONALES PROCESOS Procedimiento Aleatorio para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales; Cancelación de Garantías Hipotecarias; Recaudación, Marcaje Inicial y Subsecuente de Aportaciones del 5%; Elaboración, Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTARI); Habilitación de Inconsistencias, derivadas de la Revisión y Validación del Expediente de Crédito; Adquisiciones. MARCO JURÍDICO SUBDIRECCIÓN DE ADMON.

Cer,ficado No. 100900 otorgado por Mexiko Q.S. A.G., S.A. de C.V. (En=dad Mexicana de Cer=ficación)

Cer,ficado No. V- 11-506 otorgado por QS SCHAFFHAUSEN (Suiza)