Nombre del documento: Procedimiento para el control de documentos Referencia de la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 ISO 14001:2004 4.4.5



Documentos relacionados
Referencia: ISO 9001:2008: ISO 14001: ISO 50001:

Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Documentos Referencia a la Norma ISO 9001: e ISO 14001: y 4.4.

Código: ITG-CA-PG-001 Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 6

del SGC para el Control de Documentos Revisión: 0 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 6

Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Documentos

Código: ITAPZ-GA-PG-001 Revisión: 0 Referencia a la Norma ISO 14001:2004 (4.4.5) Página 1 de 5

Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de Gestión Integral.

Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistemas Integrado de Gestión.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS. Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 6

Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Documentos Referencia a la Norma ISO 9001:

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para el Control de Documentos Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Ing. Vicente Castillo Benítez RD. 14 de mayo de de mayo de de mayo de 2013

Nombre del documento: Procedimiento para el control de documentos Referencia a la Norma ISO 9001:

Procedimiento para el Control de Documentos Referencia a la Norma ISO 9001:

Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental.

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Marveli Juan Cruz Controladora de Documentos

Procedimiento para el Control de Registros. Referencia: ISO 9001:2008: ISO 14001: ISO 50001:

4.- Diagrama del procedimiento

Procedimiento para el Control de Documentos. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI.

Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. Referencia de la Norma ISO 9001: REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN

Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. Referencia de la Norma ISO 9001: REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

Nombre del documento: Procedimiento para Control de Registros de Calidad. Referencia a la Norma ISO 14001:

Alcance Este procedimiento aplica a todos los registros generados en el SGC y SGA en el Instituto Tecnológico de Culiacán

PROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

Procedimiento de Auditoría Interna

Nombre del documento: Procedimiento para Control de Registros de Calidad. Referencia a la Norma ISO 9001:

Nombre del documento: Procedimiento para Control de Registros de Calidad. Referencia a la Norma ISO 9001:

Procedimiento para Control de Registros de Calidad. Referencia a la Norma ISO 9001: Código:ITMORELIA-CA-PG-002 Revisión: 0 Página 1 de 5

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN

FONATUR-BMO S.A. DE C.V. Dirección General Coordinación del Programa de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO

Nombre del documento: Procedimiento para Control de Registros de Calidad. Referencia a la Norma ISO 9001:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para el Control de Registros de Calidad.

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ M.C. Nancy Ivette Arana de las Casas Subdirectora Académica

Universidad Xicotepetl, A. C.

Control de Documentos

Elaboración y Control de Documentos y Registros

Procedimiento del SGC para el Control de Registros de Calidad. Referencia de la Norma ISO 9001: REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Atención de Quejas y Sugerencias.

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CURSO. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó M.A. Ana Luisa Zenteno Bonola Subdirectora Académica

Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna

Procedimiento del SGC para el Control de Registros de Calidad Referencia de la Norma ISO 9001: REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

Número: FCD PROCEDIMIENTO. Control de Documentos. Se complementó la redacción de los párrafos

Procedimiento para Acciones Preventivas. Referencia: ISO 9001:2008: ISO 14001: ISO 50001:

Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001: e ISO

Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA.

Procedimiento para la Gestión del Curso

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO VERSION: 03 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Referencia a la Norma ISO 9001:2000 Página 1 de 6

Nombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO

Nombre del documento: Procedimiento para la Gestión del Curso. Referencia a la Norma ISO 9001: , 7.2.1, 7.5.1, 7.6, 8.1, 8.2.

CONTROL DE DOCUMENTOS

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Nombre del Documento: Procedimiento gobernador para el control de documentos. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3

Universidad Politécnica de Baja California UPBC. Organismo Público Descentralizado. Unidad responsable de su elaboración: Secretaría Administrativa

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-001

Nombre del Procedimiento: Inscripción y Cambio de Beneficiarios en el Seguro de Vida Institucional

Nombre del Documento: Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias. Referencia a la Norma ISO 9001: , 7.2.3

OBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA PARA MANTENIMIENTO

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Subdirector de Servicios

Nombre del Documento: Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias. Referencia a la Norma ISO 9001: , 7.2.3

Procedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA. Procedimiento Para el Control de Documentos.

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

del SGC para la Reprogramación del Revisión: 6 Programa Operativo Anual Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5

SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Procedimiento para el control de inventario

Secretaría Parlamentaria y Vinculación Ciudadana, Secretaría Jurídica y Legislativa y las Fracciones del H. Congreso del Estado de Chihuahua.

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DE TIC Y SISTEMAS ESPECIALES

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general de control de documentos

Aplica para los Institutos Tecnológicos Descentralizados participantes en la certificación del Grupo 1C de Multisitios. 3. Políticas de operación.

PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS

Nombre del Documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.

DN-07 Versión 01. ÁREA EMISORA: HOJA No. DE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA CLAVE DEL DOCUMENTO: SGI-PCO-02 FECHA DE EMISIÓN NIVEL DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO

AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad

3. Políticas de operación

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C. Antonio Hernández Sánchez Subdirector de Planeación y Vinculación

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Realización de Auditorías Internas. Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004

Procedimiento para el Control de Adquisiciones de Bienes Informáticos

1. Propósito Captar de manera oportuna, los ingresos propios necesarios para la operación del Instituto Tecnológico de Zitácuaro.

Transcripción:

Página 1 de 6 1. Propósito Establecer y mantener un control electrónico de los del Sistema Integrado de Gestión de calidad y ambiental (SIG) 2. Alcance Aplica para todos los del Sistema Integrado de Gestión de calidad y ambiental del Instituto Tecnológico de La Paz 3. Políticas de operación 3.1 Se consideran vigentes y controlados de manera electrónica los del SIG que se encuentren a disposición en el portal, tanto para consulta como para impresión. 3.2 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original que se encuentra resguardado por el (la) RD, esta leyenda la llevarán todos los al momento de ser impresos. 3.3 Considerando la política anterior, el CD del Instituto es el único autorizado para imprimir del SIG, a aquellos usuarios que deseen tener el en físico, asegurándose siempre de que sea la revisión vigente. 3.4 El notifica a través del Portal del SIG del Instituto los cambios y correcciones que se hagan a los Controlados e informa a los (las) responsables de los procesos. 3.5 Las firmas autógrafas se conservan en los originales en resguardo del, por lo que las versiones vigentes en el portal no cuentan con las firmas correspondientes. 3.6 En el caso de no contar con Internet en todas las áreas del Instituto, el CD podrá entregar los del SIG en electrónico y en PDF sin opciones de Impresión o copiado con el fin de descargarlo en sus equipos de cómputo. 3.7 Los de origen externo son identificados por su nombre y fecha de emisión, se controlan a través del portal del SIG en el Instituto. 3.8 Es responsabilidad del del Instituto actualizar la lista maestra de controlados. 3.9 Cuando se requiera la impresión de algún, debe solicitarse por escrito al controlador de del Instituto. El CD deberá conservar las solicitudes a efecto de comunicar los cambios cuando sea un usuario de los del SIG. 3.1 Los entrarán en vigor en un máximo de 1 días hábiles posteriores a la fecha de autorización del mismo. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ M.C. Raquel Valdez Guerrero M.C. Antonio Hernández Sánchez Subdirector de Planeación y Dr. Oscar Báez Sentíes Director RD Vinculación Firma: Firma: Firma: ITLP-SIG-PG-1 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original Rev.

Página 2 de 6 4.- Diagrama del procedimiento. Elaborador de. Responsables de Revisar y Autorizar. Usuario Inicio Elabora 1 Revisa 2 NO Es Correcto? SI 3 Firma de revisado 4 5 Autoriza Identifica cambios y número de revisión. 6 Publica documentación e informa a los responsables de los procesos 7 Consulta y aplica documentación publicada en el portal Término ITLP-SIG-PG-1 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original Rev.

Página 3 de 6 5. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1. Elabora 2. Revisa. 3. Firma de revisado 4.-Autoriza 5. Identifica cambios y número de revisión 1.1 Detecta necesidad de emitir un nuevo, define el nombre con el que se dará a conocer el. El nombre deberá hacer referencia a la actividad propia a realizar. 1.2 Elabora conforme al instructivo de trabajo para elaborar. ITLP-SIG-IT-1. 1.3 Asigna código y número de revisión al, fecha de revisión. (Ver Anexo 9.2 tabla de asignación de códigos). 2.1 Revisa que el cumpla con las especificaciones aplicables. 2.2 Los deben ser revisados de acuerdo a la tabla de aprobación y autorización de (Ver Anexo 9.3). SI es correcto pasa a la etapa 3. NO es correcto regresa a la etapa 1. 3.1 Firma en el campo correspondiente de revisado 4.1 Autoriza y firma en el campo correspondiente 5.1 El recibe la documentación revisada y autorizada verifica cambios y número de revisión (ver anexo 9.1). 5.2 En caso de identificar algunas inconsistencias en los en cuanto a códigos, número de revisión, denominaciones, fechas de elaboración, revisión y autorizaciones debe notificar al RD para su aclaración (ver anexo 9.1). Elaborador de Representante de la Dirección Responsable de Revisar Responsable de Autorizar ITLP-SIG-PG-1 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original Rev.

Página 4 de 6 Secuencia de etapas 6.Publica documentación e informa a los responsables de los procesos 7. Consulta y aplica documentación publicada en el portal Actividad 6.1 Da de alta en el portal institucional los actualizados una vez autorizados y los registra en la lista maestra de y los formatos en la lista para control de registros de calidad. 6.2 Difunde a través del portal institucional la disponibilidad de la documentación incluyendo formatos y su fecha de aplicación, e informa a los responsables de los procesos. 6.3 En caso de no contar con servicio de internet en todas las áreas del Instituto el CD deberá instalar una copia en el equipo de cómputo del usuario de los en PDF sin opción a impresión. 6.4 Pedirá al usuario firme la lista para control de instalación de archivos electrónicos del SIG. 6.5 En el caso de que algún usuario desee tener el impreso deberá solicitarlo por escrito al CD para que, le haga entrega del impreso y en el caso de que sea electrónico deberá firmar la lista para el control de instalación de electrónicos ITLP-SIG-PG-1-FO-1 con el fin de tener un control de los que se han entregado y poder notificarle que existe algún cambio o una nueva versión cuando sea necesario. 6.6 En el caso de los formatos que son anexos a un procedimiento o que no pertenezcan a uno en particular debe entregarlos con sus respectivos instructivos de llenado y en medio electrónico para que puedan ser requisitados por el usuario (ver procedimiento para el Control de los Registros del SIG ITLP-SIG-PG-2), 7.1. El usuario consultará en el portal institucional la documentación del Sistema Integrado de Gestión para su aplicación. Responsable Usuario ITLP-SIG-PG-1 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original Rev.

Página 5 de 6 6. de referencia DOCUMENTO Norma para el Sistema de Gestión de calidad - Fundamento y vocabulario. ISO 9:25 COPANT/ISO 9-25 NMX-CC-9-IMNC-25. Norma para el Sistema de Gestión ambiental - Requisitos. ISO 144:24 COPANT/ISO 141-24 NMX-CC-91-IMNC-28. Instructivo para elaborar del SIG. ITLP-SIG-PG-1 7. Registros Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo Código de registro Lista Maestra de Internos Controlados. Hasta la. ITLP-SIG-PG-1-RI-1 Tabla de control de cambios Hasta la ITLP-SIG-PG-1-RI-2 Tabla de autorización y aprobación de Hasta ITLP-SIG-PG-1-RI-3 Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos Hasta ITLP-SIG-PG-1-IT-1 Tabla de asignación de códigos para el SIG Hasta RD ITLP-SIG-PG-1-IT-2 Formato para el Control de Instalación de Electrónicos. Permanente ITLP-SIG-PG-1-FO-1 Procedimiento para elaborar procedimientos Permanente NA ITLP-SIG-PG-1 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original Rev.

Página 6 de 6 8. Glosario Documento Controlado: Todo aquel interno y/o externo que presente información que afecte a la calidad de los servicios proporcionados por el Instituto Tecnológico. Documento de Origen Externo: Documento que sirve de referencia al desarrollo de las actividades y funciones del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y ambiental y que no fue elaborado de manera interna en el Tecnológico Ej.: Ley Federal del Trabajo. Documento Interno Controlado: Documento del Sistema Integrado de Gestión. Lista Maestra de Controlados: Registro de calidad en donde se encuentran relacionados todos los controlados que integran el Sistema Integrado de Gestión. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades Desempeñadas. SIG: Sistema de gestión integral de calidad y ambiental 9. Anexos 9.1 Tabla de control de cambios. ITLP-SIG-PG-1-RI-1 9.2 Tabla de asignación de códigos para del SIG. ITLP-SIG-PG-1-IT-2 9.3 Tabla de aprobación y autorización de. ITLP-SIG-PG-1-RI-3 9.4 Formato para el control de instalación de electrónicos ITLP-SIG-PG-1-FO-1 9.5 Instructivo de trabajo del para elaborar procedimientos. ITLP-SIG-PG-1-IT-1 1. Cambios a esta Revisión Número de Revision. Fecha de actualización. Descripción del cambio. 14 Septiembre 212 Se modifica debido a la integración de los Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental a un Sistema Integrado de Gestión.. ITLP-SIG-PG-1 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original Rev.