Contenido. 1. Carta del Procedimiento. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4. Referencias. 5. Responsabilidades. 6. Indicador de desempeño. N/A. 7. Definiciones.

Documentos relacionados
Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CORRECCION GC-PR-03

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN INTEGRAL PI-PRC16

CONTROL DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Correctivas Referencia a la Norma ISO 9001: ISO 14001:

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Preventivas

Acciones Correctivas y Preventivas

Sistema de Gestión de la Calidad SGC

Manual de Gestión de la Calidad Glosario

Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del proceso origen: MEJORA CONTINUA Nombre del procedimiento: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CER-MX-PROD-04 Suspensión, Retiro y Cancelación

MANEJO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.

2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto Tecnológico desde la determinación hasta la gestión del ambiente de trabajo.

Acciones correctivas, preventivas y de mejora. CONTROL DE CAMBIOS Cambio Realizado Realizado por Fecha Versión

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 20 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO

Procedimiento Sistema de Control Gerencial

PROTOCOLO DE SITUACIONES DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES DE MEJORA ÍNDICE

Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos de Cumplimiento Legal

NC de producto: Desviación o ausencia de especificaciones de calidad en un producto

Procedimiento Requisitos Legales

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS y/o DE MEJORA

Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión de Calidad y a los Procesos de Certificación de Personas

Acciones Correctivas y Preventivas

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Página 1 de 8

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 16/04/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

C.R.I.G.P. PATACA DE GALICIA. Manual de la Calidad NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS/PREVENTIVAS 1. OBJETO 2. ALCANCE

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE QUEJAS. Nombre, cargo y Firma: Martha Romero Directora Ejecutiva. Fecha: 19/08/2014 CONTROL DE CAMBIOS:

Producto No Conforme

PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA

Revisión: 5 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5

Oscar Martínez Álvaro

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

2/6 1. OBJETO Y ALCANCE Establecer el sistema para la realización de auditorias internas destinadas a verificar el correcto cumplimiento de los sistem

NORMA ISO 9001:2008 INTERPRETACIÓN, IMPLANTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. 15/ENERO/2009

CRM S.A.S. PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA DIRECCIÓN MÉDICA Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

Auditorías Integradas

SGC.DIR.01. Revisión por la Dirección

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ITBOY Código: PD-CDG-01 PROCESO Versión: 4 CONTROL DE GESTIÓN Pág.: 1 de 4 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTION

60 Preguntas y Respuestas sobre ISO 9001:2000

ESTÁNDARES SISTÉMICOS. Definición: Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común.

PROCEDIMIENTO GENERAL. Gestión de Incidencias y Acciones Correctivas RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-12 Edición 0. Índice:

ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

La Empresa. Gestión de las No Conformidades, Acciones. Correctivas y Preventivas. Norma OHSAS 18001:2007

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

4 DEFINICIONESY ABREVIATURAS Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

HISTORIAL DE CAMBIOS. DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del documento MOTIVO DEL CAMBIO. No VERSION

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN APELACIONES Y QUEJAS

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COD. SI-P-03

El alcance del procedimiento es integral a todo el SGI: calidad, seguridad y salud ocupacional; y medio ambiente.

CATALOGOS DE CURSOS DE CALIDAD

9.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.

Gestión de - Hallazgos, Quejas y reclamos. - No Conformidades. - Acciones Correctivas y Preventivas

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Dirección Genera l Coordinación del P rograma de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS DEL SGAU

Sistema de Gestión de la Calidad hacia un renovado horizonte CUESTIONARIO PREPARÁNDOSE PARA SER AUDITADOS

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on:

CICLO DE MEJORA CONTINUA

NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2009

Aplica para los Institutos Tecnológicos Descentralizados del grupo 1, participantes en la recertificación por multisitios.

PÁGINA 1 DE 8 PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA CÓDIGO VERSIÓN OBJETIVO

Universidad, Desarrollo Sustentable

Procedimiento para atender reclamos de clientes

GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS

PROCEDIMIENTO GENERAL: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

3.1. Administración de la medición y de la información estratégica:

Estrategia de comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad

DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001:2007

PLAN DE MEJORAMIENTO

Este procedimiento se hace accesible al público a través de su publicación en la página

CONTROL OPERACIONAL AGOSTO HOJA 1 De 11 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ELABORÓ 1 AÑO

PERFIL DE INGRESO. CAPTACIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Procedimiento de Gestión Fecha: PG-02 Control de registros Versión: 1. Aprobado por: Gerencia General Pagina: 1 de 6. Control de registros

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Subdirector de Servicios Administrativos C.P. JESUS NAVARRO MEDINA

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Evaluación de la conformidad. LAI Lorenzo NIGO GARCIA

TALLER DE CONTROL DE CALIDAD

GUÍA DE ANÁLISIS DE DETECCIÓN DE PROBLEMA CAUSA RAÍZ

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Norma ISO 9001:2000. Espacio empresarial Ltda.

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SIG PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO ESTABLECIMIENTO DEL CALENDARIO ACADÉMICO ANUAL GESTIÓN DOCENCIA

3.8 Es responsabilidad del/la Controlador de Documentos del Instituto es actualizar la lista maestra de documentos controlados.

DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001

Universidad Autónoma de Guerrero

MANUAL DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA CA-SGI-01-P02

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Transcripción:

ESTADO DE REVISIÓN: 2 PÁGINA 2 DE 6 Contenido. Carta del Procedimiento. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4. Referencias. 5. Responsabilidades. 6. Indicador de desempeño. N/A 7. Definiciones. 8. Descripción de actividades. 9. Registros. 0. Anexos.. Historial de cambios 23/2/205

ESTADO DE REVISIÓN: 2 PÁGINA 3 DE 6. Carta del Procedimiento: Nombre del Procedimiento: Dueño del Procedimiento: Procedimiento Acciones Correctivas. Coordinador de Gestión de la Calidad (COGC) 2. Objetivo: Establecer el método para identificar las causas y para determinar, controlar, implantar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas que se toman para eliminar las causas de las no conformidades que se presentan en el servicio, procesos y SGC, incluyendo las quejas del cliente, con la finalidad de evitar que vuelvan a ocurrir o al menos reducir su incidencia. 3. Alcance: Este Procedimiento es aplicable a las personas de los procesos involucradas en el SGC de AYV. 4. Referencias: 4. La Norma ISO 900:2008 (NMX-CC-900-IMNC-2008): Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos, 8.5.2, Acción Correctiva. 4.2 El Manual de Gestión de la Calidad de la empresa Avalúos y Valuaciones, S.A. de C.V. (AYV-MGC-COGC-00) 5. Responsabilidades: 5. Del Coordinador de Gestión de Calidad: Elaborar y actualizar este Procedimiento así como verificar su correcta aplicación en el servicio y los procesos del SGC y a las reclamaciones de los clientes. Determinar en conjunto con el responsable del área involucrada, las Acciones Correctivas y el responsable de dar seguimiento a las mismas para las no conformidades detectadas. Conservar los Registros que evidencien el control de las Acciones Correctivas y su eficacia. 5.2 De todo el personal de la empresa: Estar observantes de los Productos No Conformes (PNC), indicadores de sus procesos, quejas de clientes, no conformidades de auditoría, incumplimiento de objetivos, etc, que requieran de la aplicación de Acción Correctiva. Aplicar la metodología de las Acciones Correctivas 23/2/205

ESTADO DE REVISIÓN: 2 PÁGINA 4 DE 6 6. Indicador de desempeño: No Aplica 7. Definiciones: Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: Resultado de un proceso, entiéndase como el servicio. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 8. Descripción de Actividades Para el cumplimiento del procedimiento se realizan los siguientes pasos. Las Acciones correctivas pueden activarse en función de cualquiera de las siguientes fuentes de No Conformidad: PNC de los Procesos Objetivos No Cumplidos Auditorias Internas / de Certificación Rechazos de Productos / Servicios de Clientes. Insatisfacción de Clientes Indicadores de los Procesos Quejas de Clientes 8. El personal responsable del proceso en donde se presentó el problema o No Conformidad, debe: a) Identificar y cuantificar plenamente el problema respondiendo las siguientes preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cuántas veces y cuanto cuesta a la organización?. No avanzar a la siguiente etapa si no se han respondido la mayoría de las preguntas b) Analizar y decidir respecto a si se inicia una Acción Correctiva. En caso afirmativo se designa un Líder de la Acción Correctiva y se registra en el formato de Acción Correctiva / Preventiva (Anexo ) 23/2/205

ESTADO DE REVISIÓN: 2 PÁGINA 5 DE 6 8.2 El personal responsable del proceso debe realizar el análisis de la Causa raíz: Integrar un equipo de trabajo que le ayude a identificar las causas posibles del problema o No Conformidad y su priorización de causas a modo que defina sobre cuáles de ellas es conveniente trabajar en su solución. Para ello puede utilizar las siguientes metodologías: Tormenta de Ideas Análisis de Pareto Diagrama de Ishikawa No avanzar a la siguiente etapa si no se tiene el análisis de la Causa Raíz. 8.3 El personal responsable del proceso debe: a) Contener el problema (si es que aplica) mediante acciones de corrección. b) Elaborar el Plan de Acción que defina las Actividades, Responsables y Plazo que ofrezca la posibilidad de solucionar las causas del problema a corto o mediano plazo. 8.4 El Líder asignado del proceso debe programar y realizar el seguimiento del plan de acción y registrarlo, para verificar: a) El cumplimiento puntual del Plan de Trabajo en actividades y plazo b) Los resultados obtenidos una vez concluido el Plan de Trabajo. 8.5 El Líder asignado debe documentar el estado de la Acción Correctiva: a) Si los resultados demuestran la solución de problema, integrar los registros que soporten el hecho y proceder a realizar el cierre de la Acción Correctiva. b) Cuando los resultados no solucionan la No Conformidad, entonces iniciar una nueva Acción Correctiva 8.6 El Coordinador de Gestión de Calidad debe validar el estado de las Acciones Correctivas reportado por los Líderes asignados 8.7 Los Líderes asignados de los procesos deben: a) Mantener informado al coordinador de gestión de la calidad, del estado que guardan las Acciones Correctivas emprendidas en su proceso/ departamento. 8.8 El Coordinador de Gestión de Calidad debe: a) Generar el registro Seguimiento de las Acciones Correctivas / Preventivas 23/2/205

ESTADO DE REVISIÓN: 2 PÁGINA 6 DE 6 9 Registros NO. FORMATO (CÓDIGO) Acción Correctiva / Preventiva RESPONSABLE DE CUSTODIA Coordinador de Gestión de la Calidad (COGC) TIEMPO DE RETENCIÓN/ DISPOSICIÓN Un año / Destruir papel y guardar en archivo electrónico 2 Seguimiento de Acciones Correctivas / Preventivas Coordinador de Gestión de la Calidad (COGC) Un año / Destruir papel y guardar en archivo electrónico 0 Anexos NO. DOCUMENTO CÓDIGO Formato Acción Correctiva / Preventiva y de Seguimiento No Aplica Historial de Cambios REVISIÓN PÁGINAS FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DEL CAMBIO NO. AFECTADAS APROBACIÓN 0 Creación del documento. 0/06/2007 a la 0 El cambio realizado se encuentra marcado en color azul. 5/0/200 2 Todas Actualización y simplificación 23/2//205 23/2/205