MINISTERIO DE EDUCACION

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2 MINISTERIO DE EDUCACION ASPECTOS GENERALES Base Legal: La Ley del Organismo Ejecutivo establece que al le corresponde la aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extraescolares para la educación de los guatemaltecos y guatemaltecas. Misión: Ser una institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de oportunidades de enseñanzaaprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha diligentemente las oportunidades que el siglo XXI le brinda y comprometida con una Guatemala mejor. Visión: Ciudadanos con carácter, capaces de aprender por sí mismos, orgullosos de ser guatemaltecos, empeñados en conseguir su desarrollo integral, con principios, valores y convicciones. Marco Estratégico: El Gobierno de la República plantea como objetivo estratégico de su política educativa, el acceso a la educación de calidad con equidad, pertinencia cultural y lingüística para los pueblos que conforman nuestro país, en el marco de la reforma educativa y los Acuerdos de Paz. El Plan de Educación plantea 8 políticas educativas, 5 de las cuales son generales y 3 son transversales. Las políticas generales son: 1. Política de Calidad. Avanzar hacia una educación de calidad. 2. Política de Cobertura. Ampliar la cobertura educativa incorporando especialmente a los niños y niñas de extrema pobreza y de segmentos vulnerables. 3. Política de Equidad. Justicia social a través de equidad educativa y permanencia escolar. 4. Política de Educación Bilingüe. Fortalecer la educación bilingüe intercultural. 5. Política de Modelo de Gestión: Implementar un modelo de gestión transparente que responda a las necesidades de la comunidad educativa. Las políticas transversales son: 1. AUMENTO EN LA INVERSION EDUCATIVA 2. DESCENTRALIZACION EDUCATIVA 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Con el propósito de apoyar el cumplimiento de este gran objetivo, la propuesta de presupuesto para el Ministerio de Educación persigue generar más y mejores oportunidades de educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes guatemaltecos. En ese contexto, el se ha comprometido con la mejora de los siguientes indicadores estratégicos para el año 2009:

3 Indicadores estratégicos Tasa neta de cobertura nivel primario 95.0% 95.5% Tasa de finalización último grado primaria 41.4% 42.0% Por departamento, los indicadores de cobertura esperados son los siguientes: Guatemala: Tasa de Finalización del último grado de primaria Todos los sectores, todas las áreas, según departamento Año 2009 Departamento 2009 Total: 42.0% Guatemala 61.3% El Progreso 43.2% Sacatepéquez 58.5% Chimaltenango 47.5% Escuintla 44.5% Santa Rosa 43.2% Sololá 47.5% Totonicapán 40.8% Quetzaltenango 45.7% Suchitepéquez 40.2% Retalhuleu 39.9% San Marcos 40.3% Huehuetenango 34.6% Quiché 28.5% Baja Verapaz 34.4% Alta Verapaz 30.0% Petén 32.4% Izabal 34.2% Zacapa 37.3% Chiquimula 34.2% Jalapa 34.2% Jutiapa 41.0%

4 Guatemala: Tasa Neta de Escolaridad Primaria Todos los sectores, todas las áreas, según departamento Año 2009 Departamento 2009 Total: 95.5% Guatemala 98.9% El Progreso 104.6% Sacatepéquez 91.6% Chimaltenango 91.5% Escuintla 98.5% Santa Rosa 106.6% Sololá 94.5% Totonicapán 92.5% Quetzaltenango 105.9% Suchitepéquez 96.6% Retalhuleu 103.2% San Marcos 101.4% Huehuetenango 90.9% Quiché 87.5% Baja Verapaz 95.8% Alta Verapaz 78.3% Petén 94.1% Izabal 93.9% Zacapa 93.9% Chiquimula 93.0% Jalapa 94.5% Jutiapa 108.5% Las tasas de cobertura superiores a 100% se deben a que la cantidad de alumnos inscritos en edad escolar adecuada (7 a 12 años) sobrepasa las proyecciones de población en el mismo rango de edad en el respectivo departamento. Para avanzar en esta línea, los recursos asignados al estarán orientados a lograr, entre otras, las metas de producción institucional que se indican a continuación: Meta institucional 2009 Matrícula Primaria 2,346,163 Alumnas inscritas 1,124,258 Alumnos inscritos 1,221,905 Alumnos de primaria beneficiados con útiles escolares y alimentación escolar 2,261,951

5 RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS TOTAL: (A+B): 148,560 A. PERSONAL PERMANENTE 143,506 Administrativo 1,391 Directivo 97,525 Operativo 2,466 Profesional 977 Técnico 41,147 B. PERSONAL TEMPORAL 5,054 Administrativo 187 Directivo 136 Operativo 79 Profesional 1,056 Técnico 3,596

6 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 6,500,046,382 7,588,227,232 A. FUNCIONAMIENTO 6,396,650,543 7,347,744,671 Gastos en Recurso Humano 6,396,650,543 7,347,744,671 B. INVERSION 103,395, ,482,561 Inversión Física 103,395, ,482,561 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

7 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO TOTAL (A+B): 6,500,046,382 7,588,227, Ingresos corrientes 4,776,469,504 5,133,904, Ingresos tributarios IVA Paz 1,331,359,004 1,834,268, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 141,525, ,354, Otros recursos del tesoro con afectación específica 70,551,360 80,427, Préstamos externos 119,687, ,387, Donaciones externas 60,453,023 33,885,902 A. FUNCIONAMIENTO 6,396,650,543 7,347,744, Ingresos corrientes 4,721,038,222 5,039,637, Ingresos tributarios IVA Paz 1,331,259,004 1,834,268, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 107,210, ,607, Otros recursos del tesoro con afectación específica 70,551,360 80,427, Préstamos externos 108,887, ,539, Donaciones externas 57,703,466 32,264,446 B. INVERSION 103,395, ,482, Ingresos corrientes 55,431,282 94,266, Ingresos tributarios IVA Paz 100, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 34,315,000 10,746, Préstamos externos 10,800, ,847, Donaciones externas 2,749,557 1,621,456 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

8 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO TOTAL (A + B): 6,500,046,382 7,588,227,232 A. Gastos Corrientes 6,396,650,543 7,347,744, Gastos de Consumo 5,946,472,828 6,911,193, Remuneraciones 4,097,216,287 4,953,818, Bienes y Servicios 1,849,178,741 1,957,189, Impuestos Indirectos 77, , Rentas de la Propiedad 1,986,407 6,305, Derechos sobre Bienes Intangibles 1,986,407 6,305, Transferencias Corrientes 448,191, ,245, Al Sector Privado 312,532, ,616, Al Sector Público 134,042, ,004, Al Sector Externo 1,616,027 1,624,723 B. Gastos de Capital 103,395, ,482, Inversión Real Directa 103,395, ,482, Formación Bruta de Capital Fijo 102,346, ,627, Activos Intangibles 1,049, ,900 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION CODIGO TOTAL: 6,500,046,382 7,588,227,232 3 SERVICIOS SOCIALES 6,500,046,382 7,588,227, Educación 6,500,046,382 7,588,227,232 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

9 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO 2008 ASIGNADO 2009 TOTAL: 6,500,046,382 7,588,227, Actividades Centrales 279,975, ,111, Sin Subprograma Dirección Superior 11,246,219 30,723, Servicios de Informática y Telecomunicaciones 14,341,341 26,702, Servicios de Administración General Planta Central 24,047,462 23,518, Administración del Recurso Humano 11,239,728 30,386, Desarrollo Curricular y Capacitación Docente 27,311,160 55,285, Planificación Educativa 56,081,840 11,825, Administración Educativa Departamental 60,730, ,141, Dirección y Coordinación, Cooperación Nacional e Internacional 930,581 1,522, Servicios de Cobertura Educativa 161,340 4,122, Unidad Coordinadora de Proyectos 65,000, Junta Calificadora de Personal 193,899 4,027, Servicios de Asesoría Jurídica 8,600 4,883, Sistemas de Divulgación y Comunicación 1,895,849 14,889, Servicios de Compras y Contrataciones 6,066 3,360, Servicios de Administración Financiera 75,000 5,857, Servicios de Auditoría y Control Interno 221,315 1,775, Servicios de Evaluación Educativa 2,722,242 3,777, Servicios de Acreditación y Certificación 3,762,491 9,374, Apoyo a la Mejora Continua de Procesos 3,081, Servicios de Apoyo Magisterial 3,986, Servicios de Monitoreo y Verificación de la Calidad 53,870, Actividades Comunes a los Programas 11 y 12 65,755,801 97,376, Sin Subprograma Docencia en Educación Estética y Artística 8,817,562 10,388, Reclutamiento Personal Docente 3,185,266 6,010, Educación Física 22,898,300 28,799, Docencia en Educación Especial 11,206,694 21,609, Fortalecimiento y Apoyo a la Educación Bilingüe e Intercultural 19,647,979 30,569,197

10 PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO 2008 ASIGNADO Actividades Comunes a los Programas 12, 13 y ,180, ,806, Sin Subprograma Educación Física, Recreación y Deportes 137,361, ,068, Prevención del SIDA y la Drogadicción 4,818, , Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14 51,995, ,237, Sin Subprograma Supervisión Educativa 37,349,890 46,545, Servicios de Apoyo a la Educación 12,876, ,720, Servicios de Innovación Educativa 1,770,030 1,971, Proyecto Común a los Programas 12, 13 y 14 18,000, Sin Subprograma 001 Construcción de Instalaciones Deportivas Construcción de Canchas Polideportivas 7,100, Construcción de Piscina Semi-Olímpica 2,700, Construcción de Piscina Semi-Olímpica 2,700, Construcción de Piscina Olímpica 4,500, Construcción de Pista Sintética 1,000, Educación Preprimaria 734,624, ,496, Sin Subprograma Dirección, Coordinación y Subvenciones 118,568,523 52,581, Centro de Aprestamiento Comunitario de Educación Preescolar -CENACEP- 2,822,050 2,351, Preprimaria 531,019, ,632, Administración y Docencia 336,605, ,813, Financiamiento de Utiles Escolares 46,762,529 47,663, Provisión de Textos Escolares 8,000, Remozamiento Escolar 7,419,251 15,623, Financiamiento de Alimentación Escolar 125,016, ,202, Financiamiento de Valija Didáctica 5,148,950 2,972, Formación en Servicio y Profesionalización 2,067,166 1,355, Preprimaria Bilingüe 82,214, ,931, Administración y Docencia 81,484, ,573, Provisión de Textos Escolares 730,000 9,357,790

11 PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO 2008 ASIGNADO Educación Primaria 3,778,534,389 4,569,746, Sin Subprograma Dirección, Coordinación y Subvenciones 202,733, ,847, Evaluación Educativa 2,448,277 5,817, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Escolar 115,800, Construcción y Equipamiento de Aulas 115,800, Primaria 2,772,234,666 3,896,515, Administración y Docencia Urbana 941,974,349 1,127,812, Administración y Docencia Rural 1,035,228,410 1,925,255, Financiamiento de Utiles Escolares 112,737,619 89,427, Provisión de Textos Escolares 74,354,000 97,511, Remozamiento Escolar 45,195,944 56,887, Financiamiento de Alimentación Escolar 421,435, ,823, Educación para la Paz 32,731, Escuelas del Futuro 39,126,075 40,970, Becas para la Niña 33,731, Financiamiento de Valija Didáctica 28,783,716 16,619, Formación en Servicio y Profesionalización 6,937,020 22,207, Primaria Bilingüe 258,930, ,704, Administración y Docencia Rural 258,930, ,704, Primaria por Autogestión Educativa 514,246, Programa por Autogestión Educativa 74,368, Programa por Autogestión Educativa (En Fideicomiso) 439,878, Primaria de Adultos 27,940,269 31,061, Administración y Docencia 27,940,269 31,061, Educación Básica 407,544, ,453, Sin Subprograma Dirección, Coordinación y Subvenciones 11,829,829 25,533, Administración y Docencia 234,110, ,291, Telesecundaria 57,781, ,390, Financiamiento a Institutos por Cooperativa 100,690, ,191, Formación en Servicio y Profesionalización 3,130,570 1,921, Evaluación Educativa 2,050 4,124,967

12 PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO 2008 ASIGNADO Educación Diversificada 285,523, ,246, Sin Subprograma Dirección, Coordinación y Subvenciones 8,931,273 6,375, Financiamiento a Institutos por Cooperativa 10,743,010 11,808, Evaluación Educativa 4,840,225 5,818, Formación de Maestros 160,077, ,846, Administración y Docencia 148,077, ,646, Construcción de Instalaciones Deportivas 12,000, Construcción de Instalaciones Deportivas 12,000, Construcción de Escuelas Normales de Educación Física 4,200, Construcción Escuela Normal de Educación Física Escuintla 1,400, Construcción Escuela Normal de Educación Física Quetzaltenango 1,400, Construcción Escuela Normal de Educación Física Baja Verapaz 1,400, Formación de Bachilleres 10,979,326 11,630, Administración y Docencia 10,979,326 11,630, Formación de Peritos 43,010,132 44,104, Administración y Docencia 43,010,132 44,104, Formación Secretarial 7,028,651 7,767, Administración y Docencia 7,028,651 7,767, Formación Técnica Industrial 30,860,259 32,400, Administración y Docencia 22,244,089 22,329, Becas de Excelencia 8,616,170 10,071, Formación Tecnológica 9,053,229 5,493, Administración y Docencia 9,053,229 5,493, Educación Extraescolar 53,840, ,262, Sin Subprograma Dirección y Coordinación 39,670,390 84,448, Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo -NUFED- 13,120,203 11,611, Programa de Educación de Adultos por Correspondencia -PEAC- 262, , Centros Municipales de Capacitación -CEMUCAF- 553,894 1,606, Formación de Docentes Extraescolar 234,180 2,030,000

13 PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO 2008 ASIGNADO Educación Inicial 13,780, , Sin Subprograma Administración y Docencia 13,780, , Asignaciones Especiales del Congreso de la República de Guatemala 524,932, Sin Subprograma Asignaciones Especiales del Congreso de la República de Guatemala 224,932, Reclasificación Personal Docente 300,000, Partidas no Asignables a Programas 143,358, ,629, Sin Subprograma Partidas no Asignables a Programas 9,316,027 1,624, Alfabetización 134,042, ,004,757 PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT= Actividad; OBR=Obra. El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

14 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q.523,111,839, equivalente al 6.9% del presupuesto total. Incluye todas las actividades del Ministerio mediante las cuales se apoya la acción sustantiva de la institución, para lograr una educación con calidad, equidad y pertinencia, bajo un nuevo modelo de gestión educativa desconcentrado, descentralizado, eficaz, eficiente y efectivo, con enfoque participativo, flexible y transparente que propicie el involucramiento de la comunidad educativa en la toma de decisiones e impulse innovaciones que mejoren la calidad y la cobertura educativa. Estas actividades están orientadas básicamente a la función administrativa. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 279,975, ,111,839 0 Servicios Personales 99,233, ,484,063 1 Servicios no Personales 150,596, ,489,387 2 Materiales y Suministros 10,348,947 24,437,564 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 10,796,132 30,864,825 4 Transferencias Corrientes 7,000,000 7,836,000 9 Asignaciones Globales 2,000,000 1,000,000 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No CATEGORIA 03: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 En esta categoría se asignan Q.97,376,973, que corresponde al 1.3% del total del presupuesto recomendado. Su función es apoyar la ejecución de las actividades del nivel preprimario y primario, especialmente a las actividades de asistencia complementaria que se refieren a la Educación Estética que busca elevar e inculcar la personalidad del estudiante. Contempla un Jurado de Oposición que vela por la transparencia de la adjudicación de puestos docentes; asimismo, promueve la Educación Física con el propósito de formar integralmente al alumno en cuerpo y mente sana. Incluye la Educación Especial que atiende a la población estudiantil con discapacidad física, sensorial o intelectual y fundamentalmente el fortalecimiento y apoyo a la Educación Bilingüe e Intercultural que tiene como objetivo atender ala población del área rural con enseñanza en su idioma materno. Esta última actividad es la rectora del proceso de la educación bilingüe intercultural en las comunidades lingüísticas Mayas, Xinca y Garífuna.

15 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 65,755,801 97,376,973 0 Servicios Personales 47,329,291 77,912,479 1 Servicios no Personales 13,702,536 11,071,858 2 Materiales y Suministros 3,706,974 4,833,912 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,017,000 2,794,724 4 Transferencias Corrientes 764,000 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No CATEGORIA 04: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 14 A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q.206,806,789, presupuestado. que equivalen a un 2.7% del total Financia las actividades comunes de los niveles educativos primario y medio en el ciclo básico y ciclo diversificado, en apoyo a la educación física, recreación y deportes para fortalecer el rendimiento físico e intelectual de la población escolar; prevención del SIDA y la drogadicción, dirigida a la comunidad educativa en prevención de esta enfermedad. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 142,180, ,806,789 0 Servicios Personales 35,658,700 49,405,441 1 Servicios no Personales 49,009,067 50,205,705 2 Materiales y Suministros 52,357,727 99,388,848 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 4,155,000 6,306,795 4 Transferencias Corrientes 1,000,000 1,500,000 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

16 CATEGORIA 05: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14 A esta categoría le es asignada la cantidad de Q.409,237,344, que representa el 5.4% del presupuesto asignado. Abarca todos los niveles educativos del sistema, entre las actividades presupuestarias que cubre destacan: la Supervisión Educativa que realiza a través de monitoreo técnico y administrativo el seguimiento al sistema educativo; Servicios de Apoyo a la Educación; Innovación Educativa, actividad que transfiere tecnología y asesoría sobre informática a los establecimientos oficiales; así como el Mantenimiento yreparación de Edificios Escolares del sector oficial. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 51,995, ,237,344 0 Servicios Personales 31,640, ,936,851 1 Servicios no Personales 10,723, ,151,832 2 Materiales y Suministros 4,444,787 62,718,484 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,187,940 1,793,217 4 Transferencias Corrientes 33,636,960 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No CATEGORIA 09: PROYECTO COMUN A LOS PROGRAMAS 12, 13 Y 14 Para esta categoría el no solicita ninguna asignación considerando que los proyectos de construcción de instalaciones deportivas no son recurrentes para el ejercicio fiscal ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 18,000,000 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 18,000,000 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

17 PROGRAMA 11: EDUCACION PREPRIMARIA UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION En este programa se asigna la cantidad de Q.727,496,291, que representa el 9.6% del presupuesto total. El objetivo general de este nivel educativo, es estimular y propiciar el desarrollo biológico, social y emocional del educando para que alcance el nivel de madurez necesario para cursar el primer grado de la educación primaria, con éxito y que sea prevenible la deserción, el ausentismo y repitencia en ese nivel. Los objetivos específicos son: ampliar la cobertura; elevar el nivel educativo de la población en los lugares más apartados del país; y, facilitar el ingreso de los niños y niñas al nivel preprimario. Está dirigido a niños y niñas en edad escolar de 4 a 6 años, atiende las modalidades de párvulos, preprimaria bilingüe y el Programa de Centros de Aprestamiento Comunitario Preescolar -CENACEP-. La modalidad de párvulos atiende a niñas y niños del área urbana y urbano marginal y a un pequeño segmento del área rural, utilizando métodos y procedimientos basados en los intereses y necesidades prevalecientes en esta etapa de los educandos en que se forman las bases estructurales de su personalidad física. La modalidad de Educación Preprimaria Bilingüe aplica técnicas ymetodología específicas y adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura del mismo, con énfasis en los valores propios de la cultura Maya yla preparación para el dominio del español como segundo idioma. El uso de tecnología apropiada estimula el desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos, aptitudes adecuadas de trabajo escolar, que contribuyen a la formación de niños y niñas mayas y los prepara para el inicio de la educación primaria. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 734,624, ,496,291 0 Servicios Personales 489,882, ,207,207 1 Servicios no Personales 55,012,045 64,340,169 2 Materiales y Suministros 187,326, ,616,342 4 Transferencias Corrientes 2,403,432 2,332,573 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

18 PROGRAMA 12: EDUCACION PRIMARIA UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION A este programa se le asigna la cantidad de Q.4,569,746,240, que equivale al 60.2% del presupuesto. El objetivo del programa es ampliar la cobertura del nivel primario incorporando a la mayor población de 7 a 12 y en algunos casos hasta los 14 años de edad, en las área urbanas y rurales. La educación primaria consta de seis grados yes el nivel educativo que recibe a la población que egresa de la educación preprimaria o bien a la población que ha llegado a los 7 años de edad cronológica que es la reglamentaria para ingresar al primer grado de este nivel. Este nivel de educación es fundamental, para el desarrollo del educando en sus aspectos personales y sociales, haciendo los aprendizajes más efectivos y profundos de manera que sean significativos y perdurables en su vida. Su estructura curricular permite asegurar que todos los estudiantes posean conocimientos, habilidades y actitudes que les posibiliten continuar estudios en el nivel de enseñanza media, consolidando la formación general prevista en el perfil del egresado de la educación primaria por lo tanto tiene carácter terminal. En la modalidad de educación primaria bilingüe se aplican técnicas y metodología específicas y adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura del mismo, con énfasis en los valores propios de la cultura Maya yla preparación para el dominio del español como segundo idioma. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 3,778,534,389 4,569,746,240 0 Servicios Personales 2,404,527,691 3,404,750,186 1 Servicios no Personales 400,177, ,424,211 2 Materiales y Suministros 833,422, ,918,288 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 43,990, ,854,660 4 Transferencias Corrientes 96,416,582 16,798,895 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

19 PROGRAMA 13: EDUCACION BASICA UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION En este programa se total. recomienda la asignación de Q.561,453,154, que equivale al 7.4% del presupuesto Esta dirigido a la población escolar en edades cronológicas de 13 a 15 años y en algunos casos alumnos superiores a esta edad, cuyo requisito es haber aprobado la escuela primaria. Las modalidades de este programa son: Básica regular incluye (Básico por madurez y Básico con orientación ocupacional); Sistema por Cooperativa de Enseñanza; y, el Programa de Telesecundaria (denominada así porque para transmitir los programas educativos hace uso de medios audiovisuales). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 407,544, ,453,154 0 Servicios Personales 269,254, ,552,526 1 Servicios no Personales 13,061,446 33,228,586 2 Materiales y Suministros 2,253,223 3,551,735 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,609,936 32,541,340 4 Transferencias Corrientes 121,365, ,578,967 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

20 PROGRAMA 14: EDUCACION DIVERSIFICADA UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION En este programa se asigna la cantidad de Q.234,246,956, que representa el 3.1% del presupuesto. Es dirigido a la población escolar de ambos sexos que ha aprobado la educación básica, entre las edades de 16 a 18 años, en los grados de cuarto, quinto y sexto, en las carreras de formación de maestros, peritos, secretarias, bachilleres ytécnicos industriales. Esta educación se desarrolla en jornadas matutina,vespertina, mixta, nocturna y fin de semana, concentrados mayoritariamente en el área urbana. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 285,523, ,246,956 0 Servicios Personales 166,317, ,941,611 1 Servicios no Personales 35,211,384 18,907,599 2 Materiales y Suministros 24,776,394 6,053,802 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 18,502,629 5,375,000 4 Transferencias Corrientes 40,715,540 43,968,944 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

21 PROGRAMA 15: EDUCACION EXTRAESCOLAR UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR A este programa se asigna la cantidad de Q.100,262,166, que representa el 1.3% del presupuesto total. Los procesos de apertura comercial y cambios constantes de la actividad económica, exigen del país una mayor oportunidad de formación académica, que permita a sus habitantes participar y competir ante los constantes cambios del mundo globalizado, razón por la cual este programa atiende a la población de niños, jóvenes y adultos, que no han tenido acceso ala educación, mediante programas educativos formales y no formales para su incorporación al trabajo productivo, con el fin de propiciarles formación integral que coadyuve en elmejoramiento constante y progresivo de sus potencialidades. Las modalidades de la Educación Extraescolar son: Programa de Núcleos Educativos Familiares para el Desarrollo -NUFED-, que proporciona a los jóvenes y señoritas del área rural egresados de la escuela primaria, una formación general basada en sus necesidades e inquietudes. Es equivalente a los tres años del Ciclo de Educación Básica, combinado con una preparación técnica laboral. Programa de Educación Adultos por Correspondencia -PEAC-, que atiende a niños con sobreedad escolar, jóvenes yadultos que saben leer y escribir, que desean completar su educación primaria, de forma gratuita, utilizando un modelo propio de "auto instrucción" y equivalente a la impartida en el Sistema Educativo Escolarizado. Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-, que orienta y facilita la formación integral y técnico-ocupacional de mano de obra semi-calificada, certificando los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas egresadas, por medio de un Diploma extendido al final del proceso formativo. Centros Pedagógicos, prestan servicios de inducción, formación permanente y desarrollo profesional al recurso humano del Subsistema de Educación Extraescolar, con enfoque de educación para la vida y el trabajo. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 53,840, ,262,166 0 Servicios Personales 50,935,331 45,828,166 1 Servicios no Personales 2,080,633 43,384,000 2 Materiales y Suministros 688,308 3,098,000 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 136,395 7,952,000 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

22 PROGRAMA 18: EDUCACION INICIAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION SUPERIOR A este programa se le recomienda la cantidad de Q.860,000, del total del presupuesto. La educación inicial atiende a niños de 0 a 4 años de edad. Oficialmente el servicio es prestado por el Programa de Atención Integral al Niño -PAIN- y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), por lo que el únicamente proporciona material básico para la atención a las niñas y niños de las comunidades menos favorecidas en las áreas marginales y rurales del país. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 13,780, ,000 0 Servicios Personales 13,437,139 1 Servicios no Personales 77, ,000 2 Materiales y Suministros 265, ,000 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No CATEGORIA 98: ASIGNACIONES ESPECIALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Para el ejercicio fiscal 2009 no presenta ninguna asignación a esta categoría, toda vez que las partidas especiales recomendadas por el Congreso de la República de Guatemala eran de carácter transitorio. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 524,932,000 0 Servicios Personales 486,000,000 4 Transferencias Corrientes 38,932,000 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

23 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.157,629,480, que representa el 2.1% del presupuesto total. Las partidas no asignables a programas son las que establecen los montos financieros que el Ministerio de Educación debe erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares, ya que dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas plasmadas en sus programas de trabajo; sin embargo, los referidos aportes financieros contribuyen al fortalecimiento del sistema educativo nacional ya que las actividades que llevan a cabo las aludidas instituciones son afines con el quehacer docente institucional, por lo que aquí se contemplan los aportes que el MINEDUC tiene que efectuar a organismos nacionales e internacionales, así como a entidades descentralizadas, para este caso al Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA- que atiende a la población analfabeta a través de sus diferentes programas de alfabetización y post-alfabetización en castellano y en idiomas mayas con el propósito de reducir la tasa de analfabetismo en el país; la evaluación de resultados se lleva a cabo por las Unidades a través de las cuales se ejecutanlos traslados financieros respectivos, programándose estos de la manera siguiente: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 143,358, ,629,480 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 143,358, ,629, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 7,700,000 Catholic Relief Services -CRS- 2,200,000 Instituto de Cooperación Social 500,000 Escuela Ecológica de San José 5,000, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 134,042, ,004,757 Comité Nacional de Alfabetización 134,042, ,004, Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales 1,500,527 1,436,923 Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- 205, ,237 Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educacional 106,150 Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura -UNESCO- 1,295,129 1,114, Transferencias a Organismos Regionales 115, ,800 Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior 38,500 38,600 Academia Guatemalteca de la Lengua 72,000 Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana 77,000 77,200 El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No

24 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de CODIGO Financ TOTAL ( A + B ): 6,500,046,382 7,588,227,232 A FUNCIONAMIENTO 6,396,650,543 7,347,744,671 GASTOS EN RECURSO HUMANO 6,396,650,543 7,347,744,671 0 SERVICIOS PERSONALES 4,094,216,287 4,953,018, Personal permanente 1,933,321,494 2,232,727, Personal permanente 184,000, ,640, Personal permanente 15,749, Complemento personal al salario delpersonal permanente 2,456,266 2,240, Complemento por antigüedad al personal permanente 1,352,420 1,039, Complemento por calidad profesional al personal permanente 2,018,363 2,584, Complementos específicos al personal permanente 47,788,317 70,720, Complementos específicos al personal permanente 58,672, Derechos escalafonarios 808,165, ,867, Personal supernumerario 463,945,121 65,806, Personal supernumerario 91,726, Personal por contrato 81,396, ,422, Personal por contrato 15,749, Interinatos por licencias y becas 11,649,276 12,025, Complemento personal al salario del personal temporal 1,192, , Complemento por antigüedad al personal temporal 11,750 6, Complemento por calidad profesional al personal temporal 1,227,500 4,193, Complementos específicos al personal temporal 103,538,632 47,951, Otras remuneraciones de personal temporal 5,286,000 7,000, Servicios extraordinarios de personal permanente 245, Servicios extraordinarios de personal temporal 255, Gastos de representación en el interior 600, , Aguinaldo 215,623, ,187, Bonificación anual (Bono 14) 203,070, ,977, Bonificación anual (Bono 14) 93,576, Bono vacacional 27,072,307 26,101, SERVICIOS NO PERSONALES 729,651, ,463, Energía eléctrica 20,559,198 81,241,235 11

25 Fuente de CODIGO Financ Energía eléctrica 1,490,000 1,690, Agua 4,373,691 23,263, Agua 20,000 20, Telefonía 8,087,735 9,591, Telefonía 1,230,000 2,400, Divulgación e información 4,158,743 8,364, Divulgación e información 1,600,000 1,404, Divulgación e información 1,550, Impresión, encuadernación y reproducción 11,616,409 42,843, Impresión, encuadernación y reproducción 3,314,031 95,025, Impresión, encuadernación y reproducción 5,159,000 2,113, Impresión, encuadernación y reproducción 14,018, Impresión, encuadernación y reproducción 3,136,020 16,076, Viáticos en el exterior 620,000 2,082, Viáticos de representación en el exterior 1,865, , Viáticos en el interior 4,811,393 10,617, Viáticos en el interior 800, , Transporte de personas 9,182,695 4,289, Transporte de personas 5,120,000 15,648, Arrendamiento de edificios y locales 5,905,487 10,832, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 463,213 1,306, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 251, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,079,399 2,004, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 410,000 1,010, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 3,275,953 1,389, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 265, , Mantenimiento y reparación de edificios 12,723, ,449, Mantenimiento y reparación de edificios 59,759,695 19,387, Mantenimiento y reparación de edificios 13,352, , Mantenimiento y reparación de edificios 115,800, Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 750, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 15,250, , Servicios económicos contables y de auditoría 87,650, Servicios de capacitación 76,783,489 49,822, Servicios de capacitación 220,803,480 60,000, Servicios de capacitación 4,725,000 1,797, Servicios de capacitación 7,855,019 6,282, Servicios de capacitación 291,908 2,158, Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 10, Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 1,715,000 2,362, Otros estudios y/o servicios 26,351,597 10,056, Otros estudios y/o servicios 8,951,825 1,500, Otros estudios y/o servicios 51,000,000 1,038, Otros estudios y/o servicios 9,461,189 3,585,000 61

26 Fuente de CODIGO Financ Primas y gastos de seguros y fianzas 10,459, , Primas y gastos de seguros y fianzas 1,773, Servicios de atención y protocolo 12,079 1,105, Servicios de atención y protocolo 5,000,991 7,964, Servicios de vigilancia 1,300,000 2,582, Servicios de vigilancia 975, , Resumen de otros renglones del grupo 8,793,252 41,321, Resumen de otros renglones del grupo 2,920,578 30, Resumen de otros renglones del grupo 2,891,000 9,790, Resumen de otros renglones del grupo 8,467, Resumen de otros renglones del grupo 80, , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,119,591,436 1,056,216, Alimentos para personas 114,978,109 6,498, Alimentos para personas 594,013, ,026, Alimentos para personas 6,500,000 15,744, Alimentos para personas 3,205, Alimentos para personas 230, Prendas de vestir 3, , Prendas de vestir 4,330,000 5,261, Papel de escritorio 60,328,554 3,896, Papel de escritorio 26,128,005 52,399, Papel de escritorio 530,000 2,400, Papeles comerciales, cartones y otros 242,441 2,001, Papeles comerciales, cartones y otros 100,000 50, Productos de papel o cartón 1,926,356 2,792, Productos de papel o cartón 3,393,267 1,959, Productos de papel o cartón 200, , Productos de artes gráficas 15,513, , Productos de artes gráficas 52,906,687 45,322, Libros, revistas y periódicos 175, , Libros, revistas y periódicos 500,000 68, Libros, revistas y periódicos 2,500, Libros, revistas y periódicos 4,531, Textos de enseñanza 82,389,405 51,428, Textos de enseñanza 1,945, , Llantas y neumáticos 50, , Llantas y neumáticos 505, , Combustibles y lubricantes 4,836,655 12,631, Combustibles y lubricantes 960,000 2,010, Tintes, pinturas y colorantes 5,804,912 4,358, Tintes, pinturas y colorantes 1,790,000 1,860, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 137,737 2,542,022 11

27 Fuente de CODIGO Financ Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,135, , Estructuras metálicas acabadas 21,799 34, Estructuras metálicas acabadas 815,000 2,945, Utiles de oficina 19,002,347 5,744, Utiles de oficina 48,411,138 55,043, Utiles de oficina 644,000 1,437, Utiles de limpieza y productos sanitarios 1,463,039 1,042, Utiles de limpieza y productos sanitarios 82, , Utiles educacionales y culturales 15,550,051 9,752, Utiles educacionales y culturales 3,393,267 1,951, Utiles educacionales y culturales 305, , Utiles educacionales y culturales 4,950, , Utiles deportivos y recreativos 22, , Utiles deportivos y recreativos 34,200,000 54,401, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 302, , Utiles, accesorios y materiales eléctricos 173, , Accesorios y repuestos en general 1,399,758 1,299, Accesorios y repuestos en general 350, , Resumen de otros renglones del grupo 2,445,227 3,489, Resumen de otros renglones del grupo 1,095,000 7, Resumen de otros renglones del grupo 3,438,000 13,787, Resumen de otros renglones del grupo 32,481 1,072, Resumen de otros renglones del grupo 171, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 451,191, ,045, Ayuda para funerales 800, Prestaciones póstumas 1,700, Indemnizaciones al personal 3,000, , Vacaciones pagadas por retiro 500, Becas de estudio en el interior 93,875,230 29,586, Becas de estudio en el interior 5,112, Becas de estudio en el interior 5,000, Becas de estudio en el exterior 46, Otras transferencias a personas 24,000,000 58,172, Transferencias a instituciones de enseñanza 147,025, ,638, Transferencias a instituciones de enseñanza 12,060, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 47,632,000 1,500, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 63,491,064 75,577, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 70,551,360 80,427, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,500,527 1,436, Transferencias a organismos regionales 115, ,800 11

28 Fuente de CODIGO Financ ASIGNACIONES GLOBALES 2,000,000 1,000, Sentencias judiciales 2,000,000 1,000,000 B INVERSION 103,395, ,482,561 INVERSION FISICA 103,395, ,482,561 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 103,395, ,482, Otros bienes muebles preexistentes 80, Maquinaria y equipo de producción 76, Equipo de oficina 5,212,200 4,875, Equipo de oficina 250, , Equipo de oficina 1,000, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 17, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 400,000 44, Equipo educacional, cultural y recreativo 2,886,670 1,697, Equipo educacional, cultural y recreativo 500,000 4,952, Equipo educacional, cultural y recreativo 31,040 3,737, Equipo de transporte 2,612,083 7,200, Equipo de transporte 2,500,000 1,850, Equipo para comunicaciones 1,799,221 1,878, Equipo para comunicaciones 524, Equipo de cómputo 41,004,133 77,539, Equipo de cómputo 245, , Equipo de cómputo 11,380, Equipo de cómputo 2,130,160 1,621, Otras maquinarias y equipos 1,474, , Otras maquinarias y equipos 80,000 15, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 30,000,000 4,200, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 115,800, Libros, revistas y otros elementos coleccionables 11,145,000 15, Activos intangibles 336, , Activos intangibles 713, , El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 5,133,904, Ingresos tributarios IVA Paz 1,834,268, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 168,354, Otros recursos del tesoro con afectación específica 80,427, Préstamos externos 337,387, Donacionesexternas 33,885,902 TOTAL: 7,588,227,232

29 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO COMPONENTES DE INVERSION ASIGNADO 2009 RECURSOS RECURSOS CODIGO TOTAL INTERNOS EXTERNOS DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO Total: 240,482, ,013, ,468,956 INVERSION FISICA 240,482, ,013, ,468,956 PROYECTOS 120,000,000 4,200, ,800,000 CONSTRUCCION ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200, Ingresos ordinarios de aporte constitucional CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 115,800, ,800, ,800, ,800, Banco Interamericano de Desarrollo BID, "Apoyo a la Problemática Educativa" EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 120,482, ,813,605 19,668,956 94,266,810 94,266, Ingresos corrientes 6,546,795 6,546, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 18,047,500 18,047, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- "Proyecto Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria" 1,621,456 1,621, Kreditanstalt für Wiederaufbau Educación Primaria Rural/PRONADE III

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