PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

Documentos relacionados
CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO: TRATAMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO:NG-P-07

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME PROCESO GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO: S-P-03

Procedimiento para control del producto no conforme

SGC - VAF. Procedimiento de Producto No Conforme. Vicerrectoría Administrativa y Financiera UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF

Código:PE-GS PR-3 Versión: 4 Fecha de actualización: 04/09/2015 Página 1 de 6

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Dirección Genera l Coordinación del P rograma de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SERVICIO NO CONFORMES

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

P R O C E D I M I E N T O

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COD. SI-P-03

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Procedimiento

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SGC.CPNC

GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. PG-04 Página 1 de 7 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

B).- PARA EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Procedimiento Acciones Correctivas Código: 212-PR-SGC-06. Área responsable del procedimiento: Dirección de Información de Programas Sociales

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Acciones Correctivas y Preventivas

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

9.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE QUEJAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTO GENERAL. Gestión de Incidencias y Acciones Correctivas RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-12 Edición 0. Índice:

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Preventivas

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Correctivas Referencia a la Norma ISO 9001: ISO 14001:

Medición, Análisis y Mejora

ACCIONES CORRECTIVAS Procedimiento

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Dirección General Coordinación del Programa de Calidad PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS

Análisis de la Sistemática para la Mejora Continua en Proyectos.

MATRIZ DE CORRELACIÓN ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 y CAMBIOS CLAVES

GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008

PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 20 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO

Nombre del documento: Procedimiento del SGI para Acciones Correctivas y Preventivas Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

correctivas y preventivas 2/7 1. OBJETO Y ALCANCE El objetivo de este procedimiento es describir las actividades para la identificación y tratamiento

Procedimiento Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

CAPÍTULO 10 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

PROCEDIMIENTO GENERAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad - Requerimientos

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA SELLO ANUAL

C.R.I.G.P. PATACA DE GALICIA. Manual de la Calidad NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS/PREVENTIVAS 1. OBJETO 2. ALCANCE

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME - CEMENTOS

Código: P-CC-SE-02 SG. Procedimiento de Servicio No Conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. Edición: 01. Fecha: 20/Abr/2011

Procedimiento Control de Producto No Conforme

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Página 1 de 8

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

4. Sistema de Gestión de la Calidad

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión de Calidad y a los Procesos de Certificación de Personas

Procedimiento para atender reclamos de clientes

HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Contenido. 1. Carta del Procedimiento. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4. Referencias. 5. Responsabilidades. 6. Indicador de desempeño. N/A. 7. Definiciones.

Procedimiento para Gestión de Mejora

Mtro. Francisco Alfredo Adam Dajer

Capítulo 8: Medición, análisis y mejora

NC de producto: Desviación o ausencia de especificaciones de calidad en un producto

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN INTEGRAL PI-PRC16

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTAURACION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA

Producto No Conforme

CONTROL PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

VALENCIAPORT. GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Nivel 5- Evaluación de la implantación y revisión del Sistema

(I.E.D) PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

CRM S.A.S. PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Transcripción:

. OBJETIVO. Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificación y tratamiento de los Productos s (PNC) aplicable a los procesos definidos en el alcance del Sistema Integrado de Gestión. 2. POLÍTICAS. 2.. Es responsabilidad del Director de Planeación establecer, distribuir, actualizar y controlar el presente procedimiento 2.2. Toda persona que haga parte de la Fundación Compartir, parte interesada o cliente, debe informar la presencia de un Producto que afecte real o potencialmente la prestación de un servicio o producto de la Fundación. 2.3. Los responsables de los puntos de control definidos en el Plan de Calidad, o los dueños de procesos, son los encargados de identificar, registrar y controlar el Producto. 2.4. Los responsables de los procesos deben facilitar la comunicación para la identificación de productos o servicios no conformes que afecten real o potencialmente la prestación de un servicio o el producto. 2.5. Los responsables de los procesos donde se generó el Producto, deben analizar las causas y definir la acción definitiva a la causa para eliminar y subsanar el Producto. 2.6. La Dirección de Auditoría Interna es el responsable de verificar que las acciones planteadas para controlar el Producto o Servicio no conforme, sean implementadas. 2.7. El tratamiento del Producto se puede llevar a cabo de la siguiente manera: Eliminado la no conformidad detectada o el producto no conforme. Autorizando su liberación por parte del responsable del tratamiento. Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 2.8. Se deben mantener los Registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido según lo establecido en el registro de calidad. 2.9. Cuando se corrige un Producto, deben someterse a una nueva verificación por el o los responsables del punto de control para demostrar su conformidad con los requisitos. 2.0. Cuando se detecta un Producto después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, quien corresponda deberá tomar acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos reales o potenciales de la No Conformidad. 2.. Para identificación del Producto, se deberán llevar a cabo actividades de inspección establecidas en los apartados de los puntos de control de los planes de calidad para los proyectos o los definidos por los diferentes programas. Producto Página de 7

2.2. Los Productos s, así como la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posterior a su identificación, deben ser registrados en el formato producto no conforme. 3. RESPONSABLES. Director de Planeación 4. GLOSARIO. 4.. Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 4.2. Concesión. Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. 4.3. Conformidad. Cumplimiento de un Requisito. 4.4. No Conformidad. Incumplimiento de un Requisito. 4.5. Producto. Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados. 4.6. Reclasificación. Es la variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales. 4.7. Reproceso: Es una acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. 5. ENTRADAS. Manual del Sistema Integrado de Gestión Formato de Reporte de Producto no Conforme Producto Página 2 de 7

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 2 Persona que detecte Producto Identifica el Producto con base en la Información recopilada durante el proceso o en resultados de datos tomados o de la prestación del servicio. Analiza y determina las posibles causas del Producto y realiza clasificación del Producto / Servicio de acuerdo con límites permitidos. FORMATOS /REGISTROS (MC-00- (MC-00-3 4 5 6 7 8 9 0 Se encuentra dentro de los límites permitidos? El Producto se encuentra dentro de los limites continuar en la actividad No.4, de lo contrario continuar en actividad No.5 Si. (Actividad No.3) En el caso que la desviación este dentro de los límites permitidos, será el responsable del producto quien autorice su uso o entrega. No. (Actividad No.3) Se permite concesión al Producto? En caso de permitirse la concesión continuar en actividad No. 6 de lo contrario continuar en actividad No.7 Si. (Actividad No.5) Decide si al producto se le puede dar una concesión de destino. No. (Actividad No.5) El Producto se puede reclasificar? En caso de reclasificarse continuar en actividad No. 8 de lo contrario continuar en actividad No.9 Si. (Actividad No.7) Realizar evaluación técnica si es posible utilizar el producto en otra actividad, elaborando primero una clasificación y a su vez verificando si cumple con los requisitos No. (Actividad No.7) El Producto incumple con los requisitos? En caso de que el producto no conforme incumpla con los requisitos continuar en actividad No. 0 de lo contrario continuar en actividad No.4 Si. (Actividad No.9) El Producto se puede reprocesarse? En caso de reproceso continuar en actividad No. de lo contrario continuar en actividad No.4 Si. (Actividad No.0) Volver a efectuar el proceso de ejecución del producto (MC-00- (MC-00- Producto Página 3 de 7

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 2 3 El Producto cumple con los requisitos? En caso de que el producto no cumpla con los requisitos continuar en actividad No. 3 de lo contrario continuar en actividad No.4 Descarta la utilización del producto. FORMATOS /REGISTROS 4 No. (Actividad No.9, 0, 2) Registra resultados de las acciones tomadas con el Producto. 5 Gerentes / Directores Verifica la acción tomada al Producto y libera el producto registrando en la casilla de evaluación final del producto. 6. Reporta el Producto al Coordinador de Gestión de Calidad, informando las acciones tomadas. Esta información debe ingresarse al informe de gestión. Informe de Gestión Producto Página 4 de 7

7. DIAGRAMA DE FLUJO GERENTES / DIRECTORES RESPONSABLE PRODUCTO/SERVICIO PERSONA QUE DETECTE PNC INICIO 2. Analiza y Determina las posibles causas del Producto y realiza clasificación de acuerdo a límites permitidos. Identifica el Producto 3. Se encuentra dentro de los límites permitidos? 4. Autoriza su uso o entrega del Producto No Conforme 5. Se permite concesión al Producto? 6. Decide si al Producto se le puede dar una concesión de destino. 7. El Producto No Conforme se puede reclasificar? Continúa en 8. Realiza Evaluación Técnica si es posible utilizar el producto en otra actividad Continúa en Producto Página 5 de 7

GERENTES / DIRECTORES RESPONSABLE PRODUCTO/SERVICIO PERSONA QUE DETECTE PNC Viene de 9. El Producto No Conforme incumple con los requisitos? 0. El Producto No Conforme se puede Reprocesar?. Volver a efectuar el proceso de ejecución del Producto. 2. El Producto cumple con los Requisitos? 3. Descarta la Utilización del Producto. 4. Registra los resultados de las acciones tomadas con el Producto. 5. Verifica la acción tomada al Producto No Conforme y libera el Producto. 6. Reporta el Producto, informando acciones tomadas. FIN 8. SALIDAS Informe de Gestión Producto Página 6 de 7

9. CLIENTES. Fundación Compartir 0. FORMATOS. (MC-00-. CONTROL DE CAMBIOS. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 8 Articulación del Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad con la nueva organización de la fundación y la ampliación del alcance del Octubre 20 Sistema de Gestión de Calidad 9 Actualización de términos por migración a Sistema Integrado de Gestión (integrando calidad y seguridad y salud en el trabajo) 0 Se modifica Director de Control Interno por Dirección de auditoría interna, Coordinador de Gestión de Calidad por Director de Proyectos Especiales. Agosto 205 Se actualiza responsable del proceso a Dirección de Planeación. Producto Página 7 de 7