Subsistema de Gestión Ambiental. Sep. 1/2016. Video Conferencia. Subsistema de Gestión Ambiental GC-F-004 V.01

Documentos relacionados
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Portafolio de Servicios

GUÍA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

TODOS PREPARADOS. Tranquilidad ante la auditoría. Confianza en el trabajo realizado. Actitud de enfoque hacia la mejora.


Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

ANEXO A. LISTAS DE CHEQUEO, LISTA DE VERIFICACIÓN Y CUESTIONARIOS. muestran los formatos de listas de chequeo, verificación y

Subsistema de administración de la Seguridad de los Procesos (SASP)

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 DE FORMA INTEGRADA

AUTORIDAD SANITARIA DIGITAL

Política de entrenamiento

ANEXO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

TEMA 5.- SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (II): LA NORMA ISO Y EL REGLAMENTO EMAS

ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

Norma ISO 14001:2004. Blga. Sonia Palomino Salcedo CONSLTOR - FOOD SOLUTIONS SAC

Parte A INSTRUCTOR: ING. DORIAN MOSQUERA

Propuesta Implementación del SG-SST

Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio Farmacéuticos de Baja Complejidad

GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Plan de transición de la certificación con la norma ISO (Fecha de generación )

Curso Actualización AUDITOR LIDER NORMA ISO 9001:2015

COMFENALCO ANTIOQUIA PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES

Formación de auditores internos OHSAS 18001:2007 Parte 1

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE LA SST

CURSO: INTERPRETACIÓN NORMA ISO

Identificar el 100% de los. peligros presentes en la empresa. Identificar el 100% de los. requisitos legales aplicables a la empresa

ISO 9004:2009: Gestión del éxito sostenido de una organización. Un enfoque de gestión de la calidad

PLANIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO HOTEL - RESTAURANTE PIG-14. Fecha: Edición: 01 Página: 1/7.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 ISO 14001:

NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN INTEGRAL PI-PRC16

Verificación. Revisión por la Dirección

REQUISITOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBTENCION DEL SELLO CIATEC PRODUCTO CONFORME.

INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES POLICIALES-INVESTIGATIVAS (RAP)

REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN

Guía para identificar riesgos en un Proceso de Compas que administra riesgos de negocio

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

NIMF n. 7 SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN (1997)

Auditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos

La actualización de las normas ISO 9001 e ISO y la transición de la certificación de los sistemas de gestión

PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO TITULO: MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ASISTENTE DE COMPRAS Y MATERIALES

Toma de Acciones Correctivas

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO A LA NORMA TÉCNICA DE EMPRESA INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. L-MPA-02 - Versión 2-27/02/2015

Introducción al Master Web Perfil: Usuario Final. Agosto de 2015

DEFINICIONES GENERALIDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DIRECCIÓN ACADÉMICA - SEDE BOGOTÁ

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Sistema Nacional de Identificación Ciudadana. Manual de Usuario

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN SEDE RODRIGO FACIO,

FORMATO FORMULACION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

QUÉ ES EL MIPG? Es la carta de navegación en el ejercicio de planeación y gestión de la entidad.

Procedimiento para la Gestión de la Seguridad Laboral

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Dirigido a: Organizaciones titulares de la certificación ICONTEC de sistema de gestión de la calidad con la norma NCh 2728.

Servicios de supervisión en seguridad y salud en el trabajo en procesos constructivos

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: NG-P-06

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

VISITA DE OBSERVACIÓN AL DIRECTOR DE ESCUELA. Dimensión II: El director de escuela como administrador. Código de la escuela: Nombre del Director:

Documentos requeridos para el ingreso de estimaciones en la Ventanilla Única

ATENCIÓN A SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR NORMA

Jesús Carlos San Melitón Sanz Técnico Responsable de Certificación ISO AENOR Delegación Zona Centro. Martes, 15 de Junio de Madrid

Matriz de Riesgos y Controles. Proceso de Compras.

Cómo procesar tu Registro único Tributario (RUT)

JORNADA FORMACIÓN CALIDAD. Zaragoza 4 y 11 de junio de 2015

Anexo O. Cálculo de la Inversión del Proyecto

Sistema de Gestión Ambiental ISO Luis Antonio González Mendoza Luis E. Rodríguez Gómez

Norma UNE Sistemas de gestión de la calidad para empresas de transporte sanitario

VALENCIAPORT. GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Nivel 5- Evaluación de la implantación y revisión del Sistema

Guía para la valoración de Riesgo y generación de matrices

Fundamentos de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

GUIA PRACTICA SOFIA/BLACKBOARD

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ITBOY Código: PD-CDG-01 PROCESO Versión: 4 CONTROL DE GESTIÓN Pág.: 1 de 4 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTION

SIESA WEB Sistemas de Información Empresarial

INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI

Planificación ÍNDICE: 13.1 Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas. Educaguia.

Administrador de Sistema Infomex

INDUSTRIAL DE ALIMENTOS FLÓREZ Y CÍA. S.A.S. INDUCCIÓN ESPECÍFICA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

DIRECTRIZ ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on:

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

Apéndice B. Documentos a Tener Listos para una Inspección 47

CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIA SAN JOSE

Control de Actualizaciones

2. La VU identificará por default si se trata de una persona física o moral. El solicitante debe ingresar a la pestaña de Trámites

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: PLANIFICACION TITULO: MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CAPATAZ CUADRILLA DE PRODUCCION INDICE

Procedimiento para: Identificación de Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos

ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO

Estrategia de Pruebas

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO IDENTIFICACION, CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Y DE SSTA

MCA-01-D-10 GESTION ESTRATEGICA FECHA VERSIÓN MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 12/10/ MANUAL DE GESTION

Transcripción:

Sep. 1/2016 Video Conferencia Subsistema de Gestión Ambiental GC-F-004 V.01

TEMAS Ejecución de Recursos Ambientales (7.1) Controles Operacionales- Alineación con SST (8.1) Simulacros con el componente ambiental (8.2) Requisitos Legales (6.1.3, 9.1.2) Seguimiento Gestión Ambiental (9.1) Auditoría Interna y Externa ISO 14001:2015 (9.2)

Ejecución de Recursos Ambientales (7.1) IMPORTANTE: Ejecución de recursos asignados en la vigencia 2016 Solicitar conceptos a DAF para las adecuaciones y construcciones: INCONSISTENCIAS: No están enviando los 4 documentos: 1. Formato anexo 1 de la circular 3-2014000154 2. Estudio Previo 3. Copia del CDP 4. Presupuesto firmado por el profesional que lo elabora. - El nombre del proyecto debe dar alcance a la destinación específica para el cual fue aprobado. - Si la licencia está en trámite se puede radicar la solicitud de concepto y adjuntar soporte de radicado.

Ejecución de Recursos Ambientales (7.1) VIGENCIAS FUTURAS Especial atención a los recursos asignados por vigencias futuras, ejecutar lo correspondiente a la vigencia 2016 Preparación estudios previos- Anexo Técnico-Estudio de sector Preparación Términos de Referencia (Prepliegos) CDP Concepto técnico de construcciones Publicación e inicio del proceso contractual

Controles Operacionales (8.1) PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Principales inconsistencias en los documentos - No se apropia el plan a las particularidades de la sede. - Los diagramas con la descripción de actividades (entradas y salidas) están incompletos. - Las tablas de clasificación de residuos, no incluyen todos los residuos mencionados en los diagramas de entradas y salidas. - Algunas metas no son equivalentes a los indicadores que se formulan al final de documento. - No se están utilizando fotos o imágenes propias de la sede. - Algunas fotos utilizadas muestran manejo inadecuado de los residuos (canecas sin rotular, uso de elementos hechizos, bolsas que no corresponden al tipo de residuo, almacenamiento sobre el suelo).

Controles Operacionales (8.1) ALINEACIÓN CON SST Programa Gestión de Riesgo Químico - GTH-PG-006 Programa de Inspecciones Planeadas - GTH-PG-002 Anexo Aspectos a Inspeccionar para Identificar Condiciones Inseguras GTH-AN- 001 Formato Informe de Inspecciones GTH-F-070 Formato lista de Verificación Condiciones Inseguras GTH-F-105 Formato lista de verificación de condiciones inseguras en áreas de preparación de Alimentos GTH-F-104 Formato Inventario de Sustancias Químicas GTH-F-098 Formato Lista de Verificación De Orden y Limpieza GTH-F-097

Controles Operacionales (8.1) OTRA INFORMACIÓN DOCUMENTADA COMO CONTROL OPERACIONAL Guía Mantenimiento Vehículos parque automotor GIL-G-002 Instructivo Almacenamiento Bienes en bodega GIL-I-001 Procedimiento Identificación Necesidades Construcciones, Mtto y Adecuaciones GIL-P-010 Formato para chequeo de Vehículos GIL-F-041 Formato Técnico Verificación de Condiciones Físicas Ambientes de Formación GIL-F-028 Formato para control de combustible GRF-F-050

Simulacros (8.2) SIMULACROS CON EL COMPONENTE AMBIENTAL Poner a prueba periódicamente acciones de respuesta planificadas Articular con los simulacros de SST OJO: En los simulacros se debe incluir las acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales provocados por situaciones de emergencia Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias Partes Interesadas Pertinentes incluidas personas que trabajan bajo el control de SENA (Inducciones a visitantes y contratistas) Conservar soportes de estas acciones

Identificación de Requisitos Legales (6.1.3) La identificación de Requisitos legales ambientales asociados a los aspectos ambiental y la determinación de cómo le aplica al SENA se realizó desde la Dirección General (Normas Nacionales) y desde las Regionales (Regional y Local) La identificación de requisitos queda registrada en la Plataforma CompromISO. Fecha fin de identificación: Martes 6 de septiembre: Responsable: Grupo Ambiental Dir Gral

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL Líder SIGA: Evalúa el cumplimiento legal ambiental por cada sede. Gestor/Líder Ambiental Regional: Valida y apoya desde la parte técnica Apoyo Ambiental: Brinda soporte en la evaluación de cumplimiento y consecución de soportes Dir Gral: Brinda apoyo técnico

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Dar clic en el botón Evaluar Requisitos

Identificar /Centro de Formación/Sede correspondiente Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) A continuación se desplegará TODOS los requisitos identificados a nivel nacional (Sólo en la primera evaluación) y los requisitos identificados a nivel regional y de sede.

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Dar Clic en el icono para realizar la evaluación de requisitos legales

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Aparecerá una ventana emergente Donde se muestra de manera general el resumen de la norma a evaluar Leer cómo aplica el requisito a la sede y cuáles son las evidencias de cumplimiento esperadas

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Seleccionar si el requisito: - No aplica - Cumple - En tramite - No cumple

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) CUMPLE: Cuando el requisito de la norma aplica a las actividades desarrolladas en la sede y se cumplen las disposiciones establecidas en la norma. Ejemplo: Decreto 1575 de 2007. Aplica cuando la sede tiene tanques para el almacenamiento de agua para consumo humano y se cuenta con soportes del lavado y desinfección semestral de los tanques EN TRÁMITE: Cuando el requisito de la norma aplica a las actividades desarrolladas en la sede y se están adelantando acciones para asegurar el cumplimiento. Ejemplo: Decreto 1077 de 2015. Se califica en trámite cuando a pesar de que no se cumple con las condiciones para el almacenamiento de residuos, se gestionaron los recursos y/o se encuentra en ejecución su adecuación o construcción Otro ejemplo trámites ambientales con autoridades ambientales en estado radicados.

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) NO CUMPLE: Cuando la sede no ha adelantado gestiones para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la norma. NO APLICA: Cuando el requisito de la norma NO aplica a las actividades desarrolladas en la sede. Se debe justificar la no aplicabilidad en el campo correspondiente. Tener en cuenta casos puntuales relacionados con PEV

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Seleccionar del calendario inteligente la fecha en la que se está realizando la evaluación

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Sólo permite adjuntar un archivo, en caso que sean varias evidencias, consolidar en un PDF para cargar la evidencia de cumplimiento Adjuntar la evidencia de cumplimiento

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Seleccionar el nombre del responsable del cumplimiento del requisito El responsable puede variar dependiendo de las obligaciones del requisito

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Incluya la descripción de las evidencias de cumplimiento con que cuenta la sede para el requisito que se está evaluando. Teniendo en cuenta códigos de formatos, fechas, números de contrato, órdenes de compra, entre otros

Evaluación del Cumplimiento (9.1.2) Plazo para realizar la evaluación de cumplimiento legal en la Plataforma CompromISO: Fecha de inicio: Miércoles 7 de septiembre Fecha final: Viernes 30 de septiembre

FALTAN FALTAN Subsistema de Gestión Ambiental FALTAN Seguimiento Gestión Ambiental (9.1) Los seguimientos a la gestión ambiental seguirán enviándose a través del Director de Planeación a Directores Regionales y Subdirectores.

Auditorías (9.2) Auditoría Interna por parte de la Dir Gral (octubre) *Auditores con formación en 14001: 2015 y con experiencia en auditorías POSTULARSE remitiendo con hoja de vida y soportes al correo de Estrella Irene Parra Cordero eiparra@sena.edu.co, a más tardar el 9 de septiembre. Auditoría Externa ICONTEC (noviembre)

Próxima Video Conferencia SIGA Ambiental Septiembre 9 4:00 p.m. 6:00 p.m. Riesgos Ambientales

Detrás de todo gran gerente público, hay un gran equipo GRACIAS GC-F--004 V.01