Políticas por Concepto de Gasto

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PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE FEBRERO DE 2011

Transcripción:

Políticas por Concepto de Gasto Adquisición de Bienes y Servicios 68. Las asignaciones presupuestales en las partidas destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo en los diversos fondos, requeridos por las entidades académicas y dependencias, serán ejercidas en su totalidad a través de la Dirección de Recursos Materiales de conformidad a lo estipulado en los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Veracruzana. 69. Las entidades académicas y dependencias podrán ejercer hasta $40,000.00 anuales, incluyendo IVA, en cada una de las partidas destinadas a la compra de materiales e insumos y software, así como para la realización de trabajos de mantenimiento de mobiliario y equipo, mantenimiento menor de inmuebles e impresión de boletines, folletos y formatos, siempre que tengan la disponibilidad presupuestal correspondiente, de acuerdo a lo siguiente: 69.1. Los importes hasta de $1,000.00 incluyendo IVA, por partida presupuestal, podrán pagarse a través del fondo rotatorio; 69.2.Los importes mayores de $1,000.00 y hasta por $2,000.00 incluyendo el IVA por partida presupuestal, deben tramitarse como pago directo ante la Dirección de Egresos o Vice-Rectoría y registrarse siempre a nombre del proveedor. El cheque podrá expedirse a nombre del proveedor o del titular de la entidad académica o dependencia que realiza el trámite; 69.3.Cuando el importe sea mayor a $2,000.00 y hasta $ 5,000.00 incluyendo el IVA por partida presupuestal, debe tramitarse como pago directo ante la Dirección de Egresos o Vice-Rectoría y el cheque se expedirá a nombre del proveedor; 69.4.Cuando el costo sea mayor a $5,000.00 y hasta $40,000.00 incluyendo el IVA por partida presupuestal, la entidad académica o dependencia previamente debe recabar tres cotizaciones de proveedores, elaborar cuadro comparativo para seleccionar el que mejores condiciones ofrezca y anexar esta documentación a la factura para tramitar su pago directo, ante la Dirección de Egresos o Vice-Rectoría que corresponda. Cuando por la naturaleza del bien, no sea posible recabar las tres cotizaciones, la adquisición se realizará con una sola cotización y se anexará a la factura un oficio en el que se justifique la compra, firmado por el titular de la entidad académica o dependencia, el cheque se expedirá con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario. 69.5.En el caso de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos especializados de marca específica, y de aquellos en los que no sea posible precisar su alcance, aún cuando el costo rebase el importe de $5,000.00, podrá fincarse la orden de trabajo directamente al centro de servicio o distribuidor autorizado por el fabricante, debiendo anexar a la factura la documentación soporte (documento del 01-02-07 2 / 1 20/63

fabricante o distribuidor mayorista en el que se indiquen sus centros de servicio autorizados), siempre y cuando haya expirado la póliza de garantía. 70. Los materiales o insumos que, de acuerdo a las políticas contenidas en el presente manual y que por su monto, no puedan adquirirse en forma directa por las entidades académicas o dependencias, se solicitarán a la Dirección de Recursos Materiales, a través del Formato Único de Requisición (DRM-C-FI-01), considerando que para efectos de operatividad no deben incluir artículos cuyo costo total sea menor de $500.00 por renglón, de ser el caso, no se tomaran en cuenta. 70.1.Los requerimientos de las entidades académicas y dependencias serán presentados, los de la región Xalapa, en las oficinas de la los de las demás regiones a través de sus Vice-Rectorías o en forma directa ante la Dirección de Recursos Materiales. Toda erogación debe ajustarse a la disponibilidad presupuestal por partida. 70.2.Es responsabilidad del titular de cada entidad académica o dependencia programar sus requerimientos de materiales e insumos que soliciten a la Dirección de Recursos Materiales, de conformidad a su asignación presupuestal autorizada de cada año y además deben programarse de acuerdo en lo establecido en el artículo 11 del Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Veracruzana. Por lo expuesto anteriormente, deben considerar en su POA la disponibilidad presupuestal de todo lo que soliciten a la presentar las requisiciones en los primeros 5 días hábiles de cada mes. 71. Las entidades académicas y dependencias deben tomar en cuenta que la Dirección de Recursos Materiales de conformidad a su proceso de adquisición de bienes y servicios considera un tiempo de suministro estimado de 15 a 60 días, dependiendo del tipo de bien de que se trate, adicional al tiempo que se requiera para efectuar el procedimiento de adquisición. Por tal motivo, será responsabilidad de los titulares de las entidades académicas y dependencias las consecuencias que resulten por no presentar las requisiciones de acuerdo a las fechas programadas. 72. Se elimina. 73. Las requisiciones deben ajustarse a un entorno económico de austeridad y racionalidad del gasto. Las entidades académicas y dependencias deben abstenerse de contraer compromisos superiores a sus techos presupuestales autorizados, por tanto la Universidad no reconocerá como propias las obligaciones contraídas por las entidades académicas o dependencias que rebasen esos montos. 01-02-07 2 / 1 21/63

74. La requisición debe detallar el bien y/o servicios conforme a los catálogos de bienes, ubicado en la página de Internet de la Universidad, (www.uv.mx/saf; en su liga Estructura Orgánica, Dirección de Recursos Materiales, Dirección), de conformidad a lo señalado en el punto 10, del apartado 1 de este manual, elaborándose por partida presupuestal en idioma español y de conformidad a lo establecido en las fracciones I y II del artículo 31 del Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Veracruzana. Debiéndose clasificar los bienes en dos grupos: Materiales e Insumos y Mobiliario y Equipo. 75. La requisición de bienes de mobiliario y equipo que no estén considerados en los catálogos, debe elaborarse por separado, describiendo en forma clara y detallada las características de los bienes solicitados, anexando cotización (la finalidad de la cotización es para que detallen en la requisición las características del bien y el costo del mismo). 76. La descripción técnica del mobiliario y equipo debe ser en idioma español, indicando las características y componentes de los mismos, así como medidas y funciones que realizará, sin mencionar marca, modelo o número de catálogo del proveedor y de ser posible anexar cotización. En caso de que el mobiliario o equipo requerido deba ser de una marca y características específicas, (por las particularidades del trabajo o investigación que realice el usuario), debe adjuntar a la requisición la justificación en papel membretado en la que se sustente alguno de los criterios indicados en el Artículo 74 del Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Veracruzana (economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez) para dictaminar la procedencia de exceptuar de Licitación Pública la adquisición. 77. Los equipos de laboratorio para análisis clínicos que requieran las entidades académicas y/o dependencias en cesión de uso (comodato), deben ser solicitados a la Dirección de Recursos Materiales mediante oficio, especificando las características, componentes, medidas y funciones que realizará y, de ser el caso, mencionarán la marca y el modelo del bien, debiendo anexar el dictamen técnico mediante el cual funde y motive las razones donde se demuestre que este esquema es más conveniente para la Universidad Veracruzana, que comprar o rentar los equipos, por el área usuaria, así como la requisición de los insumos inherentes a la operatividad del equipo solicitado para todo el ejercicio presupuestal de que se trate. El documento que justifique el costo/beneficio sólo debe anexarse en la primera requisición que se presente. 78. Toda requisición debe contener la firma del titular de la entidad académica o dependencia. En caso de proyectos estratégicos (PIFI) podrá firmar el responsable del proyecto y debe contar con la de autorización del titular de la Unidad Responsable. Así mismo, con la finalidad de coordinar la entrega de los bienes, deberán indicar el nombre, teléfono, horario y correo electrónico del usuario final o de la persona responsable de aclarar cualquier duda. 01-02-07 2 / 1 22/63

79. Para la adquisición de los siguientes bienes, las entidades académicas y dependencias previo a la presentación de sus requisiciones deben observar lo siguiente: 79.1.El mobiliario de oficina y escolar que requieran las entidades académicas y dependencias, que les remodelen, amplíen o construyan áreas nuevas, deben recabar el visto bueno de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento en el Formato Único de Requisición. 79.2.Las unidades de aire acondicionado deben contar con el dictamen de factibilidad de energía eléctrica emitido por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, en el cual se debe especificar si se requiere instalación mecánica o eléctrica de los equipos, anexándose al formato único de requisición. 79.3.El mobiliario y equipo de oficina, tales como fotocopiadora y reloj checador, debe ser dictaminada su factibilidad de adquisición por la Dirección General de Recursos Humanos, a través de la Dirección de Relaciones Laborales. Debiendo contar con el visto bueno en el Formato Único de Requisición. 79.4.Los conmutadores y sus componentes para su adquisición deben ser evaluados por la Dirección General de Tecnología de Información a través de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos, la cual dará el visto bueno en el formato único de requisición. Los materiales que se requieran para su instalación deben ser solicitados por separado en otro Formato Único de Requisición, ejemplo: cables, rosetas, conectores, regletas, etc. 79.5.El equipo de cómputo, que no se ajuste a los estándares institucionales debe contar con el visto bueno en el Formato Único de Requisición de la Dirección General de Tecnología de Información, a través de la Dirección de Red e Infraestructura Tecnológica, para lo cual, la entidad académica o dependencia solicitante, debe anexar a la requisición la justificación y cotización del bien solicitado; considerando de preferencia para pc y lap top 3 años de garantía y que operen con Windows Profesional. Se debe elaborar el Formato Único de Requisición, considerando por separado los equipos que se ajusten a los estándares institucionales de aquellos que requieran ser evaluados. 79.6.Los requerimientos de software y licencias deben indicar las características técnicas, especificaciones, funcionamiento, marca, idioma, plataforma (sistema operativo), versión, tipo de licenciamiento (estándar, académica o profesional), los cuales, independientemente del costo, serán evaluados por la Dirección General de Tecnología de Información, a través de la Dirección de Red e Infraestructura Tecnológica, quien dará el visto bueno en el formato único de requisición, debiendo anexar una cotización del bien solicitado. 01-02-07 2 / 1 23/63

80. Las requisiciones de mantenimiento de mobiliario y equipo que por su monto y de acuerdo a las políticas contenidas en el presente manual, no puedan realizarse en forma directa por las entidades académicas o dependencias, se solicitarán a la Dirección de Recursos Materiales a través del Formato Único de Requisición, en el que se debe indicar el número de inventario del bien, así como la descripción de la falla, debiendo contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 81. Para el servicio de impresión de libros y revistas las entidades académicas y dependencias deben contar con el visto bueno de la Dirección Editorial en el formato único de Requisición. La entrega de los originales mecánicos debe realizarse en un término máximo de 20 días hábiles posteriores a la formalización del pedido de compra con el proveedor respectivo, debiendo notificarse este hecho a la Dirección de Recursos Materiales. De no cumplir la entidad académica o dependencia con la entrega de los originales mecánicos en tiempo y forma, se cancelará el pedido de compra y la requisición respectiva. 82. Para la adquisición de equipo de transporte, las entidades académicas y dependencias deben anexar a su requisición un escrito en el que se justifique el uso y destino que se dará al vehículo, de acuerdo a las actividades y funciones de su área o proyecto, y deben contar con disponibilidad presupuestal suficiente para la adquisición, el pago de seguro, placas, tenencia, combustibles y mantenimiento. La requisición de equipo de transporte debe ser autorizada por la Secretaría de Administración y Finanzas. La instancia correspondiente para realizar la entrega de vehículos es el Departamento de Servicios Generales. 83. La factura producto de un pedido de compra u orden de servicio generada por la Dirección de Recursos Materiales, podrá ser firmada como constancia de haber recibido los bienes y/o servicios a entera satisfacción, por el titular de la entidad académica o dependencia, el Secretario Académico, el Coordinador del Proyecto, el Administrador o por quien el titular designe, debiendo anotar el nombre, firma y la fecha de recibido, así como el sello correspondiente, manifestando con ello su conformidad. 01-02-07 2 / 1 24/63