Universidad Tecnológica de Aguascalientes Institución Limpia



Documentos relacionados
Unidad de Medio Ambiente. Qué es la estrategia de las 5 S?

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Las 5 S herramientas básicas de mejora de la calidad de vida

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO. Lean Manufacturing (LM) es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5 S. CAPITULO II Difenición n del Programa 55 S S Principios de Orientación

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

Contenido AUTORIZÓ ELABORÓ REVISÓ. Lic. Carlos Arturo Rosario Rocher Director General. C.P. Alfonso Recillas Salcedo Contralor General

Universidad Autónoma de Chihuahua

GUÍA PARA LA INDUCCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6

Técnico y sus funciones. 5. Función de los líderes. 6 Función del analista de datos. 6. Metas del Help Desk. 7 Definir el alcance del Help Desk.

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012

I. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene la intención de servir de guía para el proceso de auditoría interna que se debe realizar en la AUPSA.

ORDEN ORGANIZACIÓN ESTANDARIZACIÓN LIMPIEZA INTEGRACIÓN

Con la teoría no basta, y para poder comprender

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: GUI001GDC Versión: 01. Fecha de Aprobación: Página 1 de 5

CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LOS ALMACENES EL CHOCHO Y EL CAMPEÓN

3. Procedimiento administrativo para la realización de auditorías a sistemas de medición de la calidad del aire.

LINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN

SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES

IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE LAS 5S

Procedimiento para Auditoría Interna

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004. Control de versiones

BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL USO DEL PAPEL EN LA ALCALDÍA DE ENCINO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO

Mantenimiento Productivo Total T.P.M.

Dra. Isabel Chaw Ortega. Oficina de Gestión de la Calidad y Derechos de las Personas INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD-IGSS

Síguenos en: Lean-Sigma Consultores. Tlf: :

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

GUIA PARA REDUCIR EL USO DE PAPEL ALCALDÍA DE COLON GÉNOVA COLON GÉNOVA VERSIÓN

RECOMENDACIONES PARA EL RECIBO DE LA AUDITORÍA

BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL USO DEL PAPEL EN LA ALCALDIA DE SAN BENITO

INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011

Procedimiento de Sistemas de Información

BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL USO DEL PAPEL EN LA ALCALDÍA DE TIBASOSA

I. Información General del Procedimiento

PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO, SEGURIDAD ORDEN Y ASEO

Instructivo Servicios de Celular

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA. Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 7

AUDITORÍAS Y AUDITORES ISO 9000:2000

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE AUDITORES BASC

A.G. ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.

Guía para Control del Uso

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA GUIA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5 S ORDEN Y ASEO GUIA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5 S ORDEN Y ASEO

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-003

Procedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. Referencia de la Norma ISO 9001: REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Gestión y Desarrollo de las Auditorías Internas DGI-UGC-PE04

Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PC-TESI

Firma: Fecha: Marzo de 2008

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.

Procedimiento para Elaboración o Modificación y Control de Documentos y Registros

PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO, ASEO, ORDEN Y SEGURIDAD COLMENA

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Mantenimiento Autónomo y Desarrollo Organizacional

23. INVENTARIO FíSICO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN

Tecnologías para una Educación de Calidad Cierre de Brecha Digital Estándar de Coordinación Informática Ámbito de Mantenimiento.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA PROCEDIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD

Procedimiento para Auditorías Internas

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Año del Centenario del Natalicio de Juan Bosch

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04

REGLAMENTO PARA EL USO DE LABORATORIOS Y TALLERES CAPITULO I GENERALIDADES

Técnicas de Auditoría BIENVENIDOS XIMENA BECHARA RAMÍREZ CONSULTORA EMPRESARIAL JUNIO 2008 OBJETIVOS DEL CURSO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS

Consultoría para incrementar la capacidad para

Son funciones de la Unidad de Archivo las que a continuación se describen:

CETYS UNIVERSIDAD REGLAMENTO PARA VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA SUPERIOR

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES

Guía de Reparación de Equipamiento

SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 11 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 8

TABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Control de emisión Elaboró Revisó Autorizó

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

GESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: 1. OBJETIVO

CONTROL DE DOCUMENTOS

GUÍA 22 Definición Plantilla de Personal. Descripción. Requerimientos. Responsables

Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

Por dónde empiezo a documentar? Ing. Fedra E. González

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10

Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. Referencia de la Norma ISO 9001: REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

Transcripción:

MANUAL PARA AUDITOR 5 s Subdirección de Gestión de la Calidad Octubre 2003 Revisión No. 0 1

CONTENIDO OBJETIVO.. ALCANCE... CONCEPTOS.. BUENAS PRÁCTICAS PROCESO DE EVALUACIÓN 2

OBJETIVO.- Proporcionar los conceptos básicos de la filosofía 5'S (guía de consulta rápida en el área de trabajo) Mostrar ejemplos de buenas prácticas como guía de aplicación de las mismas en la Institución, (se guía al usuario paso a paso para la implementación y el cómo hacer registros pertinentes). Orientar sobre la metodología de evaluación 5 S dentro de la Institución ALCANCE.- Los conceptos descritos en este manual son aplicables a todo tipo de área de trabajo: oficinas, aulas, talleres, áreas comunes, etc. El presente manual está disponible para todo el personal de la Universidad Tecnológica de Ags. 3

CONCEPTOS.- 4

SEIRI = SELECCIÓN Universidad Tecnológica de Aguascalientes QUÉ ES? Clasificar lo necesario y deshacerse de lo innecesario. CÓMO IMPLEMENTAR? Definir lo que se usa. a) Clasificar las cosas que no se necesitan. b) Eliminar las cosas que no se necesitan. c) No traer cosas innecesarias otra vez. QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ? a) Disminuye la contaminación de material (bueno con malo). b) Reduce los stock de materiales. c) Facilita tu trabajo sin interferencias. d) Detecta posibles condiciones inseguras (accidentes). BUENAS PRÁCTICAS: Técnica: Etiqueta Roja 1.- La etiqueta roja es el instrumento que sirve para identificar y separar objetos innecesarios y definir el uso final. 2- Antes de colocar la etiqueta roja, hacer tres preguntas básicas: a) Este objeto lo necesito? b) Si el objeto lo necesito, en que cantidad? c) Si el objeto lo necesito, debe estar aquí? d) De lo contrario colocarle una etiqueta roja. (Ver formato e instructivo de "etiqueta roja" anexo A) 5

Seleccione las cosas no necesarias y tírelas 6

SEITON = ORDEN QUÉ ES? Mantener lo necesario en forma ordenada y de fácil acceso. CÓMO IMPLEMENTAR? Tener un lugar en cada cosa y cada cosa en su lugar. a) Delimitar áreas. b) Identificar equipo de oficina, equipos de taller y maquinaria. c) Arreglar tu lugar continuamente. QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ? a) Facilita la búsqueda de cosas. b) Reduce pérdidas de material. c) Facilita el proceso de trabajo. d) Disminuye el riesgo de accidente. BUENAS PRÁCTICAS: Técnica: Mapa 5 S (Indispensable en talleres) Economía de movimientos, mejora de layout, etc. 1. Colocar los objetos, documentos o herramientas de acuerdo a la frecuencia de uso. 2. Almacenar los objetos y documentos en la secuencia en que son utilizados. 3. Implementar en talleres cordón retráctil o silueta en cada herramienta para que regrese automáticamente a su lugar, en oficinas colocar los documentos en el lugar asignado para cada uno. 4. La distancia entre objetos debe ser lo suficientemente libre para tomar y almacenar fácilmente. 5. Sustituir herramientas de diversos tipos por herramientas de uso múltiple. 6. Almacenar las herramientas o documentos en base a la función o producto. 7

Organice las cosas necesarias en un orden que le permita accesar fácilmente lo que necesitará 8

SEISO = LIMPIEZA QUÉ ES? Mantener limpia y en condiciones de servicio el área de trabajo, maquinaria y equipo de oficina. La limpieza es sinónimo de inspección. CÓMO IMPLEMENTAR? No ensuciar, no dañar y en caso contrario automantener. a) Limpiar a detalle. b) Lubricar en caso de maquinaria y equipo mecánico c) Ajustes menores. d) Detectar posibles fallas, olores, manchas, ruidos, etc. BUENAS PRÁCTICAS: Técnica: Inspección/Limpieza Recordar que la limpieza diaria debe ser un hábito. Utilizar todos los sentidos y detectar alguna anomalía en el área de trabajo, considerando lo siguiente: No deje que las cosas se ensucien antes que tenga que limpiarlas Dedique cada día 5 minutos para limpiar su plaza de trabajo Sea responsable, con sus colegas, del área alrededor de su plaza de trabajo No tire ni deje tiradas cosas por el suelo Cualquier anomalía sencilla debe ser reparada por el mismo usuario (Mantenimiento instantáneo). Cuando el mantenimiento requiera de la intervención del departamento especializado el usuario debe dar aviso. 9

QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ? a) Disminuye el rechazo, retrabajos y daños por buenas condiciones del equipo y herramienta. b) Elimina fugas de aire, materiales, documentos, etc. c) Reduce las posibles fallas que se puedan presentar. d) Crea un ambiente agradable y seguro. Limpie su puesto de trabajo hasta que no haya polvo en ninguna parte 10

SEIKETSU = PROGRESO Universidad Tecnológica de Aguascalientes QUÉ ES? Crear estándares para que se mantenga organizado y limpio, así como elevar los niveles alcanzados en selección, orden y limpieza. CÓMO IMPLEMENTAR? Mejorando continuamente a) Proponer cambios de área, nuevas herramientas y/o manejo de documentos, materiales, equipos, etc. b) Toma de fotografías c) Crear controles visuales d) Crear reglamentos e) Eliminar fuentes de suciedad QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ? a) Satisfacción. b) Conocimiento de mi área de trabajo. c) Sentido de pertenencia de tu área de trabajo. d) Trabajo en equipo e) Nuevos niveles de pulcritud. BUENAS PRÁCTICAS: Técnica: Administración Visual Hacer de esto un hábito diario. 1) Tener cuidado de no regresar a los niveles anteriores, después de implementar la técnica. 2) Definir los reglamentos de cada una de las áreas con autorización del comité. 3) Colocar en lugar visible los reglamentos ya autorizados por el sub-comité de 5 s. 4) Efectuar rondines por parte de directores de área para verificar que existen y que funcionen los reglamentos. 5) Mantener el mínimo necesario de objetos almacenados. 6) Analizar en equipo los problemas y promover soluciones definitivas. 7) Marcado de zonas, señalización, utilización de códigos de colores, ergonomía, etc. 8) Crear un ambiente motivador para facilitar el respeto a las reglas. 11

Mantenga siempre un elevado nivel de orden, limpieza y organización del puesto de trabajo 12

SHITSUKE =DISCIPLINA QUÉ ES? Respetar y cumplir totalmente con los acuerdos y compromisos. COMO IMPLEMENTAR? a) Demostrando la amabilidad y un saludo amistoso diario b) Respetar horarios y disposiciones c) Usar el equipo de seguridad para evitar accidentes d) Respetar los estándares, seguridad e higiene, políticas, reglamentos, legislación y normatividad universitaria, etc. QUE BENEFICIOS OBTENDRÉ? a) Cumplir con el cliente. b) Cumplir con la calidad. c) Cumplir con el costo de operación. d) Cumplir s con el tiempo asignado. e) Cumplir con la seguridad. BUENAS PRÁCTICAS: Compromiso por el cambio y la mejora continua 1. Conciencia: Tu y tus compañeros necesitan entender las 5 S y saber qué tan importante es el sostén de ellas. 2. Tiempo: se necesita invertir de tu tiempo para la implementación de las 5'S. 3. Estructura: Conocer el programa, cómo y cuándo implementar las actividades. 4. Soporte: Se necesita el conocimiento, liderazgo y recursos de la alta dirección. 5. Recompensa y reconocimiento: Publicar los logros obtenidos. 6. Satisfacción: Al implementar las 5'S se mejora la comunicación personal e involucra a mas personas haciendo el trabajo más agradable. 13

f) Autorrealización. g) Pero sobretodo mantienes un ambiente de trabajo agradable. 14

Puesto de trabajo de Segunda Clase Puesto de trabajo de Primera Clase En mi puesto de trabajo, la gente tira cosas pero ya hay personas que se encargan de limpiar el lugar En mi puesto de trabajo, nadie tira cosas. todos colaboran a mantener limpio el lugar 15

PROCESO DE EVALUACIÓN Universidad Tecnológica de Aguascalientes El proceso de 5 S es una herramienta para conservar las condiciones de trabajo y está monitoreado a través de las actividades descritas en el procedimiento documentado en el Sistema de Gestión de la calidad como Gestión del ambiente de trabajo, los siguientes lineamientos son complementarios a lo señalado en dicho proceso. LINEAMIENTOS PARA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVALUACIONES DE 5 S.- PLANEACIÓN.- 1. El líder del proyecto 5 s del SGC es responsable de definir y difundir el programa semestral de evaluaciones de 5 s, incluyendo fechas de auditoria por áreas y auditores una vez autorizado por el Rector. 2. La frecuencia de auditoria es mensual y se establece una semana como período máximo para la realización de la misma, no debiendo ser fuera de la fecha programada. 3. El tiempo de auditoría se estima para 30 minutos como máximo. 4. Para la ejecución y registro de resultados de las evaluaciones se deberán utilizar los formatos de evaluación de 5 S dados de alta en el SGC. 16

5. SGC03 al inicio de la semana de auditoría deberá entregar los formatos de evaluación a cada equipo auditor,de acuerdo al área que le corresponda evaluar. EQUIPO AUDITOR.- 6. El equipo auditor está formado por un Director o Subdirector de área (miembros del CER) y un coordinador de calidad, ambos con independencia del área a auditar, así mismo deberán ser acompañados durante la auditoría por un representante del área auditada. 7. Los auditores definidos en el programa semestral de auditorías 5 S no podrán ser reemplazados en esta actividad mientras sigan ocupando el puesto directivo, así mismo, no podrán delegar su responsabilidad de auditar. 8. El auditor debe ser imparcial, objetivo y solicitará la información necesaria antes de emitir un juicio. EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN Y REPORTES.- 9. El auditor y coordinador llenaran un formato de evaluación (F-SGC-03) calificando los conceptos de cero o uno según correspondan para proceder a que este mismo sea firmado por el área auditada. 10. Al final de la auditoria se debe establecer la calificación final, mencionar resultado al responsable del área auditada y se entregará la hoja de auditoria al lider de 5 s del SGC. 17

11. Una vez recibido el reporte de evaluación por el responsable del área auditada, se le solicitarán planes de acción para mejorar las condiciones recomendadas y aquellas situaciones evaluadas con cero o uno, mismos que deberán ser entregados a más tardar 5 días hábiles después de su recepción. 12. Con la finalidad de mantener informado al personal de cada departamento, el coordinador de cada área tiene 3 días para actualizar la gráfica del departamento y colocarla de manera visible en el pizarrón correspondiente. Nota: los puntos no considerados en este documento serán evaluados y autorizados por la Subdirección del Sistema de Gestión de la Calidad y el subcomité de 5 S. 18

ANEXOS.- 19

ANEXO A FORMATO ETIQUETA ROJA Objetivo: identificar y separar objetos innecesarios y definir su uso final. Ubicación Salón Taller Oficina Laboratorios Audiovisual Otros Descripción Detectó Área Responsable Razón 1.- Innecesario 4.- Material sobrante 2.-Defectuoso 5.-Desconocido 3.-No urgente 6.-Otros 20

Acción Tomada Fecha Número de Folio: 1.-Eliminar 4.-Almacén 2.-Regresar 5.-Otros 3.-Mover al almacén de etiquetados Terminada? o Cancelada? Año: Mes: Día: Año: Mes: Día: (en que se colocó la etiqueta) (acción ejecutada) INSTRUCTIVO DE LLENADO: 1.- En el renglón de Ubicación: marcar con una X el número que corresponda de acuerdo al lugar en donde se encuentra el objeto a etiquetar. 2.- En el renglón descripción: se debe colocar la descripción del objeto (ejemplo: mesa. motor, etc.) 3.- En el renglón detectó: escribir el nombre de la persona que consideró al objeto innecesario. 4.- En el renglón área/responsable: colocar el departamento y área a la que pertenece la persona que consideró al objeto innecesario. 21

5.- En el renglón de razón: se debe marcar con una x indicando el motivo por el cuál se consideró innecesario el objeto. 6.- En el renglón de acción tomada: el comité debe indicar la decisión final del objeto marcar con una x. 7.- En el renglón de fecha: debe anotarse la fecha de cuando se etiquetó y la fecha de la decisión final. (se recomienda guardar la etiqueta después de tomar la decisión final para cualquier aclaración) 8.- En el renglón de folio: se compone de cinco dígitos, los dos primeros dígitos las primeras letras del departamento y los tres siguientes dígitos un número consecutivo. ejemplo: Taller 5 :T500I, Aulas 1: A1. FORMATO DE OBJETOS ETIQUETADOS EN ALMACÉN EVENTUAL XXOOI XXOOI XX999 NUMERO DE FOLIO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 22

23