PORTAL DE PROVEEDORES



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Transcripción:

PORTAL DE PROVEEDORES 1.- Dirección. http://201.147.196.69/norson/usuario/login Acceso: Usuario: Será el número de proveedor con el que esté registrado en NORSON, y se encuentra en la Orden de Compra que se le hizo llegar. Contraseña: La contraseña inicial será el RFC del proveedor. Si es la primera vez que ingresa, el sistema inmediatamente pedirá el cambio, para que pueda especificar una contraseña nueva: Clave Actual: Contraseña definida por NORSON (RFC del proveedor) Nueva Clave: Contraseña deseada.

Repetir Clave: Repetir contraseña deseada para la verificación de la correcta escritura. Presionar el botón Cambiar Clave. En este momento, se muestra un mensaje de que la contraseña fue actualizada. Para ingresar al portal será necesario presionar el botón salir para hacer el reingreso: Al salir del cambio de contraseña, te llevará directo a la pantalla de acceso donde deberá entrar con su usuario y la contraseña que acaba de configurar:

NAVEGACIÓN POR EL PORTAL Al entrar al portal tendrá las siguientes opciones disponibles: Consulta de Facturas. Podrás verificar el status de las facturas enviadas. Para hacer la consulta, será necesario seleccionar la empresa receptora del bien o servicio y el rango de fechas consulta. Una vez registrados estos datos, presionar el ícono de búsqueda y se desplegará la relación de facturas que coincidan con el rango de fechas seleccionado: Nro. Factura. Es el número con el que queda registrada la factura en SAP. Fecha de Recepción. Es la fecha en la que se recibe la factura. Fecha Vencimiento. Es la fecha de vencimiento del documento. Fecha Pago. Fecha en la que se realizó el pago del documento. Factura proveedor. Número de folio que viene registrado en el XML. Importe sin IVA. El subtotal de la factura. Moneda. Moneda en la que se recibió el documento

Estatus. Los status pueden ser Recibida. La factura ha sido enviada pero no se ha registrado contablemente. Contabilizada. La factura ya tiene su contabilización y fue pasada a pago. Pagado. La factura ya ha sido pagada. Enviar factura. En este apartado podrá enviar los archivos XML y PDF para su registro. El procedimiento es el siguiente: 1.- Seleccionar la empresa a la que se enviará el documento. Nota. El proveedor sólo podrá ver las empresas en las que ha tenido operación. 2.- Anexar los archivos XML y PDF. Presionando el botón examinar, se abrirá un cuadro de diálogo donde se puede seleccionar la ruta donde están archivados los archivos XML y PDF.

Seleccionar el documento XML o PDF según sea el caso, y presionar el botón Abrir para anexarlo a la página. 3.- Seleccionar el rango de fechas de la orden de compra correspondiente o escribir directamente el número de orden de compra y presiona el botón buscar. 4.- En la parte inferior de la pantalla deberán aparecer las órdenes de compra pendientes de recibir. Si no encuentra órdenes el sistema mandará el siguiente mensaje

Si encuentra ordenes pendientes, se mostrarán en un listado: Seleccionar la que pertenezca a la factura a enviar seleccionando con un clic en el check box de la orden de compra 5.- Presionar el botón enviar factura. El sistema hará varias validaciones. Precios de la factura deben corresponder a la orden de compra. El RFC del XML debe de corresponder al registrado en la base de datos del sistema. Validación del XML en el SAT Duplicidad de la referencia en el XML. Si todos estos se cumplen el archivo ingresará al sistema y quedará con status de recibido. Órdenes de compra pendientes de factura. Se mostrará el listado de órdenes de compra a las que no se les ha enviado factura. Además es importante mencionar que sólo se mostrarán aquellas que ya hayan sido recibidas en almacén o a las que ya se les haya hecho la recepción del servicio. Si no aparecen, se deben de contactar con la persona que les solicitó la compra. Para esto, debes de seleccionar la empresa receptora del bien o servicio y seleccionar un rango de fechas de orden de compra o bien el número de orden de compra. Para ver el listado presionar el botón buscar:

En la parte inferior se mostraran las órdenes de compra pendientes de facturar: