MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO GESTION CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Documentos relacionados
MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO GESTION CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO GESTION CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO CONTROL DE EVALUACION

MACROPROCESO SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO GESTION CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

MACROPROCESO SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO GESTION CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

Acciones Correctivas y Preventivas

MACROPROCESO SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO GESTION CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN SISTEMAS DE GESTIÒN

MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN CALIDAD PROCEDIMIENTO CONSTRUCCION DE INDICADORES Y ANALISIS DE RESULTADOS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA Y/O CORRECTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS Procedimiento

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS TABLA DE CONTENIDO

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Procedimiento para No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO

NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN INTEGRAL PI-PRC16

Procedimiento para Acciones Correctivas

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del proceso origen: MEJORA CONTINUA Nombre del procedimiento: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Procedimiento para Acciones Correctivas. Código: ITLP-CA-PG-005 Revisión: 9 Referencia a la Norma ISO 9001:2008, 8.5.

B).- PARA EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 03/08/2017 PROCEDIMIENTO

Desarrollo de Procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Preventivas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO: TRATAMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO: TRATAMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME

1.3 Políticas de operación Todo el personal de DELTOR debe seguir este procedimiento para la solución de noconformidades.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA C: PGM-02; V: 01

PROCEDIMIENTO SERVICIO NO CONFORME

Mtro. Francisco Alfredo Adam Dajer

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Procedimiento para Acciones Preventivas. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI.

Aplica para los Institutos Tecnológicos participantes en la certificación por multisitios. 3. Políticas de operación.

Nombre del Documento: Procedimiento para Acciones Correctivas-Preventivas

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME COD. SI-P-02

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Preventivas

ACCIONES CORRECTIVAS Procedimiento

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

CONTROL DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO

UNAP-P-DGQ-06 Versión 00 01/08/11

Procedimiento para Acciones Preventivas. Código: ITLP-CA-PG-006 Revisión: 9 Referencia a la Norma ISO 900I:2008, 8.5.

PROCEDIMIENTO GENERAL

MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Procedimiento para Gestión de Mejora

P R O C E D I M I E N T O

CONTROL DE EMISIÓN CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SISTEMAS DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 02-FEB-16 PÁGINA 1 DE 6. Fecha: 02-FEB-16.

NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Correctivas. Referencia a la Norma ISO 9001:2008, 8.5.2

PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES CORRECTIVAS

PLAN DE MEJORAMIENTO

Implementación del SGC

Procedimiento de Calidad para Acciones Correctivas y Preventivas PC DIFEM DG 05

Procedimiento Acciones Correctivas Código: 212-PR-SGC-06. Área responsable del procedimiento: Dirección de Información de Programas Sociales

Procedimiento para Acción Preventiva. Referencia a la Norma ISO 900I: e ISO14001:

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO:NG-P-07

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Correctivas Referencia a la Norma ISO 9001: ISO 14001:

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

Universidad Tecnológica de Panamá Secretaría General Manual de Procedimiento. Procedimiento para las Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras

Toma de Acciones Correctivas, Acciones para el Tratamiento de los Riesgos y Control del Producto o Servicio no Conforme

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUATUSCO PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Responsable: Coordinación de Mejora

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Procedimiento para Acciones Correctivas. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI.

Sistema Integrado de Gestión PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTROL DE EMISIÓN CONTROL DE CAMBIOS

2. Alcance Aplica para todas las no conformidades detectadas en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CONTINUA

POLITECNICO METROPOLITANO GESTION CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME PROCESO GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA NOMBRE: GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA

PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES PREVENTIVAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Página 1 de 8

Transcripción:

CÓDIGO: SCIP0 PAGINA: de 5 OBJETIVO ALCANCE Establecer una metodología para identificar, controlar, analizar y hacer seguimiento a las causas de las no conformidades reales o potenciales mediante que eviten su reincidencia o prevenir su ocurrencia, preservando la calidad del servicio y garantizando la mejora en el Sistema de Gestión de la Calidad. Inicia con la identificación de no conformidades reales o potenciales del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Cundinamarca, continua con el establecimiento de las causas y finaliza con el seguimiento a planes de mejoramiento y su publicación en el portal institucional. DEFINICIONES ACCION PREVENTIVA: Acción emprendida para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable y evitar que suceda una no conformidad. ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito establecido del Sistema o de la Institución. : Actividad para aumentar la capacidad para cumplir un requisito. CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. CORRECCION: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades desempeñadas. PARTE INTERESADA: Organización, Persona o Grupo que tiene un interes en el desempeño o éxito en una entidad.

CÓDIGO: SCIP0 PAGINA: de 5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA INICIO. Identificar. Describir. Identifica no conformidad y/ u Observacion real o potencial ó variable a mejorar, con base en las fuentes : Auditoria. Seguimiento a. Cumplimiento de metas. Servicio de atención al usuario. Servicio no conforme. Tendencia indicadores. Percepción del usuario de Peticiones, quejas y reclamos. Riesgos. Evaluación desempeño Otros. del. Describe la no conformidad, observación o variable a mejorar identificada. Partes Interesadas 3. Establecer 3. Establece las causas principales de la no conformidad o variable a mejorar, con base en método: Espina de pescado Tres porque? Lluvia de ideas 4. Generar 4. Genera plan de mejora para no conformidad, observación o variable a controlar, con plazos de cumplimiento. TA : Definir las actividades necesarias para prevenir la ocurrencia de la no conformidad o variable a mejorar con base en estrategias validadas. Marco

CÓDIGO: SCIP0 PAGINA: 3 de 5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6. Enviar 6. A través del aplicativo de AC y AP hace el envío al de control interno, quien a su vez lo re direcciona a un funcionario para que verifique coherencia, claridad y pertinencia del plan propuesto. TA: En un término no mayor a cinco días hábiles. Es aprobado? 7.Ajustar 7. A través del aplicativo de AC y AP se informa cuales son las causas de la devolución para realizar ajustes al plan propuesto. de 8. Implementar 9. Verificar cumplimiento Se cumple la acción tomada? 0. Informar 8. Realiza las propuestas 9. Verifica objetivamente el cumplimiento de la acción, según resultados a obtener con el plan propuesto, indicando su porcentaje de avance. TA : En promedio cada dos () meses se llevaran a cabo los seguimientos. 0. Informa al mediante correo electrónico el porcentaje de avance., Equipo asesor o quien haga sus veces, Equipo asesor o quien haga sus veces Registros y Documentos soportes

CÓDIGO: SCIP0 PAGINA: 4 de 5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA. Reportar. Reporta en Informe al Comité SGC, Hallazgos u observaciones que al cabo de dos () seguimientos al plan de mejoramiento, No genera valor agregado al sigan en estado abierto. ADOr006 Se cierra la no conformidad?. Informar. Informa al Gestor de Proceso a través del aplicativo el cierre del hallazgo u observación. 3. Publicar 3. Publica información Actualizada en el portal institucional según Link de control, semestralmente. Portal Institucional FIN

CÓDIGO: SCIP0 PAGINA: 5 de 5 CONTROL DE CAMBIOS VERÓN FECHA DE APROBACIÓN AAAA MM DD DESCRIPCION No. 009 0 7 No. 0 07 No. 3 0 0 No. 4 0 09 5 No. 5 03 03 No. 6 03 04 5 No. 7 03 08 Emisión Documento Se establece la mejora al procedimiento soportada en la optimización y mejora del, mediante la implementación del aplicativo ac-ap ELABORO Gestores participantes FECHA 03 07 3 Albeniz Ruíz Jorge Eliecer Suarez Gutierrez Carolina Gómez Martín Hernando Clavijo Daniel Guerrero REVISO: Oficina de Calidad Secretaria Auxiliar Profesional Universitario II Asesor Profesional Universitario II Asesor APROBO: Gestor Responsable del Proceso MBRE: Fernando Hernández Moreno - María del Pilar Delgado Rodríguez CARGO: Profesional Universitario III Profesional Universitario I FECHA 03 08 MBRE: Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo CARGO: de FECHA 03 08