DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Documentos relacionados
DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANUAL

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL EXTERNO

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE CURSOS DE VERANO

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo del Edificio y Equipos de Aire Acondicionado

Código: ITN-AD-PO-001 Revisión: 9. Página 2 de 7. Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original.

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO A BIENES INFORMÁTICOS Y REPORTE DE FALLAS

Nombre del Documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.

Procedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA

Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo. Referencia a la Norma ISO 9001: , 6.

Procedimiento para Auditoría Interna

Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMATICA DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HARDWARE

del SGC para Auditorias de Servicio Revisión: 0 Referencia a la Norma ISO 9001: , 8.2.1

Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo

Fecha: Julio para la prestación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Bienes Informáticos.

Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original.

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PC-TESI

Nombre del Documento: Procedimiento del SGC para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL

COORDINACION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación

Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la Infraestructura y equipo del Instituto Tecnológico.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL

SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 11 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 8

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PARA LA EVALUACIÓN DEL INGRESO

OBJETIVO ESTRATÉGICO. AP DEIES 7/9 Página: 1 / 1 Fecha. Elaborado por: DMA 20/01/10. de Información Estadística. Finanzas y Admón.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO CÓMPUTO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO PRO-ADM-04 ISO 9001:2000

Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la Infraestructura y equipo del Instituto Tecnológico.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMPIS) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó:

REVISIÓN POR JUNTA DE FACULTAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES PT ALCANCE DEFINICIONES...

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ M. en C. Ray Alfredo Gutiérrez Cancino Representante de la Dirección

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna.

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

COORDINADOR OPERATIVO. Ing. Víctor Hugo Muñoz Lic. Martha Lina Castillo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Defensoría del Pueblo C O L O M B 1 A. Verificar antes del uso la vigencia de este documento en el Listado Maestro de Documentos

MODIFICACIÓN Cualquier cambio en el diseño, rutina, especificaciones de operación, materiales y eficiencia en los equipos.

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo o Correctivo del Equipo de Computo e Impresoras

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

Manual de Procedimientos. Coordinación Estatal de Bibliotecas del Estado de Baja California Sur.

PROCEDIMIENTOS PARA EL ACOPIO Y ENTREGA DE GRANOS EN LOS CENTROS AGRÍCOLAS BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS Y FORMATOS A UTILIZARSE ACOPIO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE PLANTAS DE EMERGENCIA

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Cómputo.

Manual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. DOCUMENTO DE TRABAJO De Infraestructura

Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo. Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:

CONTROL DE CAMBIOS. FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación

DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO Y COMPLEMENTARIOS

I. POLÍTICA. La propuesta contempla la Política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente?

Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistemas Integrado de Gestión.

Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna

Control de emisión Elaboró Revisó Autorizó

MANUAL NIVEL DE REVISIÓN 2 MANUAL DE PROCESOS

Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 1 de 7 Fecha de emisión: 31 de mayo de 2007 Fecha de modificación: 21 de abril de 2015

Dirección Administrativa

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

Código: ITG-CA-PG-001 Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 6

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 1

PROCEDIMIENTOS Código Titulo:

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Nombre del documento: Procedimiento para Código: ITN-CA-PO-002. Revisión: 6 Referencia a la Norma ISO 9001: , 8.2.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Número de revisión: 1

Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Procedimiento de Almacén

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. José Nino Hernández Magdaleno Subdirector de Planeación y Vinculación

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLI-004 EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN EN LA Versión 01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Página 1 de 6

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO

OBJETIVO ESTRATÉGICO. AP SDI 104 Página: 1 / 1 Fecha. Elaborado por: DMA 27/01/10. de Soporte Técnico y Redes. Finanzas y Admón.

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE

H. Ayuntamiento de Metepec Procedimiento para Acciones Preventivas PRO-DIG-UIN-005

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Políticas: Servicio de Computo de Alto Rendimiento

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Realización de Auditorías Internas. Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Procedimiento AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

FONATUR-BMO S.A. DE C.V. Dirección General Coordinación del Programa de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA. Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 7

7. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTO RIZÓ DIRECCIÓN

CONTROL DE MANTENIMIENTOS Código: IMI-PCM-01 Fecha de Emisión: DIC. 02 Rev: 08 Fecha de Revisión: NOV. 10 Página 1 de 5

Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001: e ISO

3.Comunicación permanente - Informar periódicamente a los condóminos de la situación del conjunto y su administración.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04

Aplica a los Sistemas de Gestión para el Instituto Tecnológico de Culiacán

Procedimiento para la Administración, Control y Mantenimiento de Activos.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE VIDA UTIL DE EQUIPAMIENTO RELEVANTE PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES DE ANGOL

COPEG 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN

El desarrollo de este procedimiento se encuentra basado sobre los siguientes requisitos de control de documentación:

Nombre del documento: Procedimiento para el control de documentos Referencia de la Norma ISO 9001: ISO 14001:

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

Transcripción:

1 de 5 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos necesarios para la realización del mantenimiento preventivo de los equipos, edificios e instalaciones del ITESRC Dr. Rogelio Montemayor S. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todos los equipos e instalaciones excepto a los equipos especializados de cómputo y laboratorios. del Instituto, 3. POLITICAS 3.1 Todo equipo ubicado dentro de las instalaciones del ITESRC Dr. Rogelio Montemayor S. deberá de contar con una rutina de mantenimiento preventivo. 3.3 Todo el mantenimiento preventivo programado deberá llevarse a cabo siempre y cuando este autorizado por Dirección General y de acuerdo al presupuesto de la Institución. 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.1 El/la jefe/a del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales es responsable de: 4.1.1 Coordinar, dirigir y realizar cada una de las actividades especificadas en el programa de mantenimiento preventivo. 4.1.2 Solicitar el material necesario para dar seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones. (POA) de acuerdo al presupuesto de la institución y a la prioridad de la actividad. Elaboró Lic. Marisa Escobedo Muñoz Jefe Depto. Recursos Materiales y Servicios Generales M.P. Verónica Rangel Medina Jefe del Departamento de Innovación y Calidad Revisó: M.A. y L. Rocío Bernal Garza Representante de Dirección M.A. y L. Silvia Córdova Menchaca Subdirección Administrativa Aprobó: M.C Alejandro Merced Valdés Aguirre Director General

2 de 5 4.2 Subdirección Administrativa es responsable: 4.2.1 Evaluar Programa de actividades de mantenimiento preventivo. 4.3 El personal de mantenimiento es responsable de: 4.3.1 Verificar los equipos. 4.3.2 Mantener en estado óptimo los equipos. 4.3.3 Señalar con avisos de precaución los equipos en reparación, para evitar su utilización y/o provocar accidentes. 4.3.4 Mantener sus áreas de trabajo ordenadas y limpias 4.4 El usuario es responsable de: 4.4.1 Conservar los equipos a su cargo para evitar el deterioro 4.4.2 Programar para desalojar sus áreas de trabajo cuando se requiera un mantenimiento preventivo 5. DEFINICIONES 5.1 POA: Programa operativo anual 5.2 Mantenimiento Preventivo: Es el trabajo planeado para hacer reparaciones en una base repetitiva; incluye reparaciones que se planean y se llevan a cabo antes de que la máquina se detenga. Algunas de sus principales características son: Utiliza el tiempo estadístico entre fallas. Cambio o reparación a los equipos en base al programa. 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6.1 Elaboración del calendario de mantenimiento preventivo 6.1.1El/la jefe/a del departamento de Recursos Materiales y de Servicios Generales elabora al inicio del semestre el calendario de Mantenimiento Preventivo (RC 14 03)

3 de 5 de todo el equipo, instalaciones y activo del ITESRC Dr. Rogelio Montemayor S. que requiere mantenimiento, mismo que se puede reprogramar hasta en dos ocasiones. En el se especifica la frecuencia para realizar el mantenimiento el cual se determina de acuerdo a los manuales de operación de cada equipo. En caso de no existir dicho manual se realizará de acuerdo a la experiencia del personal de mantenimiento encargado del equipo. 6.2 Impresión de órdenes de trabajo 6.2.1 Una vez elaborado el calendario de Mantenimiento Preventivo RC 14 03, el/la jefe/a del Departamento imprime las órdenes de mantenimiento de trabajo preventivo RC 14 01 y entrega a los técnicos de mantenimiento las órdenes y si llegaran a faltar refacciones o por la falta de capacidad de mano de obra no permiten realizar el mantenimiento preventivo, éste se reprogramara. 6.3 Requisición de refacciones y/o material 6.3.1 En caso que se requiera refacciones y/o material para la realización del mantenimiento preventivo el técnico de mantenimiento deberá solicitarlo al Almacén de Partes y Refacciones haciendo referencia de su utilización para la orden a realizar y tomar fotografía del trabajo realizado. 6.4 Llenado de orden de mantenimiento preventivo 6.4.1 Cuando el técnico finalice el mantenimiento preventivo deberá llenar la orden de mantenimiento preventivo RC 14 01 con la información necesaria, y entregarla a el /la jefe/a de Recursos Materiales y servicios generales ya realizada para su evaluación y archivo. 7. REFERENCIAS N/A

4 de 5 8. REGISTROS 8.1 RC 14 01 (Orden de Trabajo de Mantenimiento Preventivo (Programado) 8.2 RC 14 03 (Calendario de Mantenimiento Preventivo) 9. HISTORIAL Nivel Anterior Nivel Actual Fecha de Revisión Modificación Original 00 30 Junio 2003 Documento elaborado por primera vez 00 01 20 Enero 2004 Cambio en Redacción de Documento 01 02 04 Agosto 2005 Oportunidad de mejora 02 03 30 Junio 2006 Oportunidad de mejora y cambios administrativos. 03 04 29 Enero 2007 Cambio de especificaciones 04 05 18 junio 2007 Cambios administrativos 05 06 5 Sep 2008 Cambios administrativos 06 07 22 Sep 2008 Cambio de especificaciones 07 08 16 Oct 2008 Cambio por acciones de auditoria 08 09 25 Mayo 2009 Cambio Administrativo 09 10 23 octubre 2009 Acciones de auditoría 10 11 12 Agosto 2010 Cambio de especificaciones y acciones de auditoría

5 de 5 11 12 23 Feb 2011 Cambio de especificaciones y administrativos 12 13 16 Mayo 2012 Cambio por acciones de auditoria 13 14 29 Abril 2013 Cambio administrativos 14 15 21 mayo 2014 Cambio administrativos y de especificaciones 15 16 Cambio administrativo