PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS

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Transcripción:

Código: ES- MC-PR03 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer la metodología para identificar, analizar y eliminar las causas de los problemas o no conformidades que se presenten en el Sistema integrado de gestión (SIG) en la Universidad del Pacífico. 2. ALCANCE Desde la identificación de un problema o no conformidad por cualquier miembro de la Comunidad Universitaria, hasta la evaluación de la eficacia de la acción implementada. Su aplicación es para todos los procesos y el seguimiento es responsabilidad del de la Dirección. 3. DEFINICIONES Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. No conformidad. El no cumplimiento de un requisito. Problema. Resultado no esperado en la ejecución de una actividad. 4. CONDICIONES GENERALES 4.1 Fuentes para identificar necesidad de implementar acciones correctivas No conformidades de auditorias.

Código: ES- MC-PR03 Página: 2 de 5 Revisión por la Dirección o el Comité de Calidad. Quejas y reclamos de los usuarios. Iniciativa de los funcionarios. Problemas y no conformidades presentados. Seguimiento y medición de indicadores de gestión de los procesos. Desempeño de proveedores. Evaluación de la satisfacción del usuario. 4.2 Herramientas para establecer causa raíz de no conformidad o situación indeseable Reuniones de equipos Diagrama de afinidad Diagrama causa- efecto Diagrama de pareto Lluvia de ideas Los problemas o no conformidades se deben registrar en el formato de solicitud de corrección, acción correctiva, preventiva o de mejora ES-MC-FO04, excepto cuando se generen de una Auditoria de Calidad en cuyo caso se registrara en el formato Reporte de Observaciones y No Conformidades Detectadas en Auditoría EV-EV-FO06. Una vez diligenciada la solicitud ES-MC-FO04, la no conformidad detectada debe ser registrada en el formato Seguimiento a las No Conformidades y Observaciones Detectadas ES-MC-FO05. La alta dirección será informada por el periódicamente (mínimo cada seis 6 - meses) sobre el proceso de implementación de acciones correctivas. Se considera que se debe implementar una acción correctiva cuando la no conformidad o situación indeseable sea recurrente (más de tres veces) o tenga relevancia directa en la satisfacción del usuario o en el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad de la Universidad del Pacífico.

Código: ES- MC-PR03 Página: 3 de 5 5. CONTENIDO/DESARROLLO Nº Actividad Responsable Documento 1 Recepción de formato de solicitud de corrección, acción correctiva, preventiva o de mejora Dirección del SIG ES-MC-FO04 2 3. Analizar la información recibida para determinar si es una no conformidad real, potencial o una oportunidad de mejora. Analizar en conjunto con la persona que identificó la situación no deseada, el tipo de acción requerida para solucionar la no conformidad o situación indeseable. Así: Evalúan y analizan la no conformidad teniendo en cuenta el impacto que tiene en la percepción de los usuarios y La frecuencia con que ocurre la situación no deseada. Proceso Comité técnico, proceso. 4. 5. Establecen la acción y el tiempo de ejecución. Definen la necesidad de apoyo de otro servidor público, proceso o de recursos. Asignar responsable o grupo de responsables para implementar la acción. Realizar análisis de causas e identificar causa raíz de la no conformidad o situación indeseable

Código: ES- MC-PR03 Página: 4 de 5 6. Proponer acciones para eliminar causa de no conformidad o situación indeseable 7. Evaluar pertinencia de las acciones planteadas: Si son pertinentes, sigue el procedimiento. Si no son pertinentes, devolverse al paso 5 8. Diligenciar Formato de Acciones Correctivas preventivas y de mejora y enviarlo al Comité ES-MC-FO06 9. Implementar acciones Proceso afectado 10. Realizar seguimiento a la implementación de la acción correctiva ES-MC-FO05 11. 12 Analiza el informe de seguimiento de ejecución de las acciones, verifica la eliminación de la causa y la eficacia de la acción correctiva, así: Si aún no se ha eliminado la causa, reevalúa la situación y su impacto y regresa al paso 5 Si la acción correctiva fue eficaz, el de la dirección firma como evidencia de cierre el Formato para las Acciones Correctivas. Elaborar informe consolidado de acciones correctivas y preventivas para la alta dirección como mínimo cada seis (6) meses. responsable de, Comité

Código: ES- MC-PR03 Página: 5 de 5 13 Conservar los registros según el Procedimiento para R Control de Registros. Jefe de oficina de archivo y correspondencia 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedimiento para control de registros (ES-MC-PR02). 7. CONTROL DE CAMBIOS Fecha Versión Descripción 8. ANEXOS Formato de solicitud de corrección, acción correctiva, preventiva o de mejora (ES-MC-FO04). Formato seguimiento a no conformidades detectadas (ES-MC-FO05). Formato acciones correctivas, preventivas y de mejora (ES-MC-FO06). Versión:01 Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por: Firma Nombre Floresmiro Murillo H. Equipo Operativo Maria Carmela quiñones g. Cargo de la dirección Equipo Operativo Rectora. Fecha de aprobación 11 /09/2008