CONVENIO: CORCIDE UFPS DIPLOMADO:

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Transcripción:

CONVENIO: CORCIDE UFPS DIPLOMADO: GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU RESPONSABILIDAD FRENTE AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG PRESENTACIÓN Conocer las actualizaciones del Sistema de Control Interno y los nuevos roles que cumplen los Jefes de OCI en el marco del nuevo Decreto 648 de 2017; incorporando la asignación de responsabilidades frente a la gestión de riesgos y del control (enmarcando en una Línea Estratégica y Tres Líneas de Defensa), hacen que los profesionales responsables de esta área, logren y promuevan a través de la Alta Dirección de las Instituciones Públicas, una actualización en su Política de Administración del Riesgo en lo pertinente, al articular los sistemas de gestión y de control, facilitando la implementación del Nuevo MIPG (Decreto 1499 de 2017). Asimismo, determinar los insumos para la presentación de Informes a cargo de la oficina de Control Interno, en cumplimiento a la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y el decreto 648 de 2017, es de obligatorio cumplimiento, para las entidades del Estado a nivel nacional, departamental, municipal y sus entes descentralizados. OBJETIVOS Dar a conocer el marco normativo del Sistema de Control Interno. Proporcionar herramientas y métodos para implementar, fortalecer y evaluar el sistema de control interno en las entidades públicas. Brindar las herramientas para el ejercicio de las auditorías internas basadas en riesgos y la formulación de planes de mejoramiento. Conocer los roles de las oficinas de control interno frente a la implementación del MIPG.

DIRIGIDO A: Jefes y personal de Oficinas de Control Interno, Servidores Públicos en general, Alcaldes, Jefes de Planeación, Hacienda, Tesorería, Jefes de presupuesto, Gerentes, Administradores y funcionarios de las E.S.E. Hospitales, Juntas Directivas, Directores y/o Gerentes y Administradores de Entidades Públicas. CONTENIDO: MÓDULO 1: Estructura de las Oficinas de Control Interno. Marco normativo del sistema de control interno. Campo de aplicación del sistema de control interno en las entidades públicas. Actores del sistema nacional de control interno en las entidades públicas en Colombia. Funciones de los Jefes de Control Interno según Ley 83 de 1997. Roles de los jefes de control interno de acuerdo al Decreto 648 de 2017. MODULO 2: Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de acuerdo al decreto 1499 de 2017. Generalidades del Modelo - Articulación del Sistema de Gestión con el Sistemas de Control Interno. Institucionalidad del modelo vista desde las funciones de los comités del Sistema de Gestión y Sistema de Control Interno. Campo de aplicación del Modelo Integrado de Planeación. Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en sus siete dimensiones: Talento Humano, Direccionamiento Estratégica y Planeación, Gestión con Valores para los Resultados, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación Control Interno. Atributos de Calidad de cada una de las Dimensiones del MIPG. Sistema de evaluación del Modelo Integrado de Planeación. Aspectos mínimos para su implementación.

MODULO 3 Actualización del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo al decreto 1499 de 2017. Generalidades del Modelo Estándar de Control Interno. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno en los cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo. Responsabilidades en relación con las tres líneas de defensa frente a la implementación del MECI. Sistema de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MODULO 4 Programación y ejecución de auditorías internas alineadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Marco normativo. Fases para el desarrollo de las auditorías. Evaluación de la función de auditoría. Responsabilidad del proceso de auditorías. MODULO 5 Presentación de informes por parte de las Oficinas de Control Interno Decreto 648 de 2017. Informes que deben presentar las oficinas de control interno Norma que soporta la consolidación, presentación y publicación de los informes. Periodicidad de los reportes a cargo de las oficinas de control interno.

Modalidad y Duración Modalidad: Presencial Duración: 60 horas Para certificarse los participantes deben asistir al menos al 80% de las clases programadas y cumplir satisfactoriamente con los requerimientos establecidos por la universidad para cada programa. FECHA DE INICIO: Sábado 14 de abril de 2018. FECHA DE TERMINACIÓN Y CLAUSURA: Sábado 26 de mayo de 2018 HORARIO: Sábados: de 7:00 am a 12 m y de 2:00 pm a 4:00 pm PERFILES DE LOS PROFESORES MONGÜÍ GUTIÉRREZ VARGAS Administradora de Empresas con experiencia en Administración del Talento Humano, Sistemas Integrados de Gestión y Contratación, persona íntegra, innovadora, creativa, emprendedora, proactiva e interdisciplinaria comprometida con la empresa, con la sociedad y con el medio ambiente, buscando siempre garantizar la eficacia, eficiencia y la efectividad en los procesos empresariales.

ANDRÉS FELIPE AYALA CASTAÑEDA Profesional en Administración Pública, Magíster en Gestión Social Empresarial, Especialista en Gestión del Desarrollo Humano, Bienestar Social y Gestión Financiera. Experto en gestión del talento humano, calidad de vida, reingeniería, gestión organizacional, responsabilidad social empresarial, empleo público, planeación estratégica y política pública. Experiencia en administración y supervisión de plantas de personal de más de 2.500 colaboradores, ejecución de proyectos gubernamentales a nivel nacional de más de $2.000 millones de pesos, elaboración de estudios de cargas laborales, planes de capacitación, inducción, bienestar, evaluación del desempeño, manuales de funciones, sistemas salariales, y procesos, del sector comunitario, educación, servicios, medio ambiente, territorial y comunicaciones. JUAN PABLO GARCIA CHÍA Profesional en Administración de empresas con énfasis Comercial y Sistemas administrativos, con un diplomado en Alta Gerencia; cuento con experiencia en el área administrativa como asistente y profesional líder de procesos, enfocadas a la validación de la calidad de la información, gestión documental, he realizado acompañamiento en el proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad de las normas: 5555, 5181. Entre otros aspectos, gestionar los riesgos del proceso a cargo, conforme a las directrices de la organización. Experto en Control Interno.