PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS POR COMPRA DIRECTA

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Transcripción:

COMPRA DIRECTA VO. BO: APROBÓ: DOCUMENTÓ: AUTORIZACIONES RUBRICA L.A.P HÉCTOR MORA CARRILLO COORDINADOR DE COTIZACIONES RUBRICA DRA. BEATRIZ YAMUNI NÚÑEZ ASESOR ORGANIZACIONAL RUBRICA DR. SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ FLORES DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES AUTORIZÓ: RUBRICA DR. ALFONSO GUTIÉRREZ CARRANZA SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO RUBRICA LIC. ILEANA DE LA MORA LÓPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES RUBRICA ING. GUILLERMO A. ORELLANA ALONSO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: NO./FECHA DE REVISIÓN: DOM-P371-D6_001 JULIO.2007 001/JULIO 2007 FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 JULIO DE 2007 COPIA NO.: Sello Sello El Presente procedimiento Sí cumple con lo establecido en la Guía Técnica para Documentar Procedimientos. Este documento es vigente y está actualizado porque responde a las necesidades actuales de la unidad, y no hay uno nuevo que lo sustituya. Responsable de la información: dirección General de Salud Pública Responsable de la Publicación: Depto. de Organización y Métodos Fecha de Publicación 05 febrero 2016

Objetivo Alcance Políticas Realizar la adquisición de bienes y servicios de forma sistematizada mediante el proceso de compra directa establecido por la Ley de Adquisiciones y Enajenación del Gobierno del Estado. Este procedimiento aplica a todo el personal del Departamento de Adquisiciones 1. Las compras directas de 0 a 1,300 salarios mínimos deberán ser a través del Departamento de Adquisiciones previa autorización por parte de la Dirección de Recursos Materiales, o por montos superiores a este rango cuando se presente una emergencia y ésta sea autorizada por el Secretario de Salud. 2. El cotizador debe dar respuesta al área solicitante en un periodo no mayor de 3 días. Definiciones 2

No. ACT RESPONSABLE 1. Área Solicitante 2. Secretaria del Depto. de adquisiciones 3. Coordinador de Cotizadores DESCRIPCIÓN NARRATIVA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Entregue el formato de Requisición de compra y asignación presupuestal (Requisición) en original y copias a la secretaria del Departamento de Adquisiciones. Nota: El área solicitante previo a la entrega de la requisición al departamento de adquisiciones debe solicitar a la dirección de Recursos financieros la asignación de folio presupuestal. Recibe original y copia del formato de Requisición, firme y selle de recibido en el original y la copia de la Requisición entregue copia (verde) al área solicitante, saque una copia fotostática, archívela y entregue el original al Coordinador de Cotizadores. Recibe la Requisición y verifique que la partida presupuestal coincida con la clave y la descripción del producto solicitado. Es correcto? Entonces Sí Aplique la siguiente actividad Entregue los documentos al área solicitante para que corrija y elabore una nueva Requisición de No compra y asignación presupuestal. Aplique la actividad 1 Nota: Si el producto a comprar no se encuentra en el catalogo maestro de insumos indique al área solicitante que solicite su incorporación con el responsable del catalogo en cuestión mediante el Vo. Bo. del mismo. 4. Entregue la requisición al cotizador y registre en la bitácora interna fecha de cuando recibe y asigna la misma.. 5. 6. Cotizador Reciba Requisición, llene formato de Solicitud a Cotizar (ver anexo 3 y 4) en el sistema SIPPPEG- Adquisiciones,imprima y envíe vía fax a 3 proveedores (mínimo) Nota: Solicite al proveedor que la cotización la haga llegar por el mismo medio. Reciba la cotización del proveedor, elabore Cuadro Comparativo (ver anexo 5)con mínimo 3 proveedores y señale en el mismo el proveedor que oferta el mejor costo. Notas: En caso de que no se complete las 3 cotizaciones invite a mas proveedores. Al señalar el proveedor mas conveniente deberá de tomarse en cuenta la calidad del producto. 7. Firme y entregue el Cuadro Comparativo al Coordinador de Cotizaciones. 3

No. ACT 8. 9. RESPONSABLE Coordinador de Cotizaciones DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Reciba el Cuadro Comparativo y las cotizaciones originales Determine si es correcto Es correcto? Sí Entonces Ante firme el cuadro comparativo y entregue al Jefe del Departamento de Adquisiciones.Aplique la siguiente actividad No Entregue los documentos al cotizador para que corrija la anomalía. Aplique actividad 5 10. 11. 12. 13. Jefe del Departamento de Adquisiciones Cotizador Reciba la documentación y determine si es correcto Es correcto? Sí Entonces Firme de visto bueno. el cuadro comparativo y entregue los documentos al cotizador. Aplique la siguiente actividad No Entregue los documentos al Cotizador para que realice una nueva cotización. Aplique actividad 5 Reciba documentos, solicite al proveedor vía telefónica que acuda al Departamento de Adquisiciones para que reciba el Pedido Solicite al Proveedor firme el original y 3 tantos del Pedido, entregue el original al mismo y de indicaciones correspondientes. Conforme los paquetes y distribúyalos de acuerdo a la siguiente tabla. Paquete Documentos a incluir Entregar a: 1 Copia del pedido Secretaria del departamento de adquisiciones 2 3 copia del pedido, el original del cuadro comparativo, copias fotostáticas del fax con las cotizaciones y original de la requisición copias fotostáticas de: cuadro comparativo, requisición y cotizaciones Encargado del archivo del Departamento de Adquisiciones Cotizador 4

No. ACT RESPONSABLE 14. Cotizador DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Comuníquese con los almacenes (según sea el caso) y verifique su cumplimiento. Cumplió? Entonces Sí Fin de procedimiento. No Aplique procedimiento para sanción a proveedor. Fin de Procedimiento. DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Asesorado por: Dra. Beatriz Yamuni Núñez Lic. Héctor Mora Carrillo Lic. Gianello Castellanos Arce PERSONAL QUE COLABORÓ EN LA DOCUMENTACIÓN Ing/Arq Rubén Contreras Cabrera 5

Documentos de Referencia Código Documento Reglamento a la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco DOM P001 DOM P001-05 Manual General de Organización Manual Específico de Organización de la Dirección General de Administración Formatos Utilizados (Ver anexos) Código Documento Anexo 01 Anexo 02 Anexo 03 Anexo 04 Anexo 05 Anexo 06 Diagrama de flujo Requisición de Compra y Asignación Presupuestal Solicitud a Cotizar Solicitud a Cotizar (con muestras) Cuadro comparativo Pedido 6

ANEXOS 7

ANEXO 01 Diagrama de Flujo INICIO Recepión de Requisición de Compra Revisión de Requisición Devolución de Requisición No Es correcto? Sí Elaboración de solicitud a cotizar e Invitación a proveedores Recepción de propuestas y elaboración de cuadro comparativo Revisión de documentación No Es correcto? Sí FIN Apruebación de compra Seguimiento de entrega Elaboración y entraga de Pedido Conformación de paquetes con copia de documentos 8

ANEXO 02 Requisición de Compra y Asignación Presupuestal 9

ANEXO 03 Solicitud a Cotizar 10

ANEXO 04 Solicitud a Cotizar (con Muestras) 11

ANEXO 05 Cuadro Comparativo 12

ANEXO 06 Pedido 13